MODUL AUDIT INTERNAL INTERNAL PUSKESMAS PUSKESMAS I.
KETENTUAN Audit internal merupakan salah satu program mutu manajerial, sebaga sebagaima imana na ketent ketentuan uan Peratur eraturan an Menter Menterii Keseh Kesehata atan n Nomor Nomor 4 Tahun !"#$ tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri %okter, dan Tempat Mandiri %okter &igi
'ampiran I( )tandar Akreditas Puskesmas,
*ab III Peningkatan Mutu Puskesmas,
)tandar +.#( Perbaikan Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, isi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Pimpin Pimpinan an Puskem Puskemas, as, Penangg enanggung ung ja-ab ja-ab Upaa Upaa Puske Puskesm smas as dan Pelaksana.
Kriteria +.#.4. Pimpinan Pimpinan Puskesmas Puskesmas dan Penanggun enanggung g ja-ab Upaa Upaa Puskesmas Puskesmas mela melaku kuka kan n eal ealua uasi si kegi kegiat atan an perb perbai aika kan n kine kinerj rja a mela melalu luii audi auditt internal ang dilaksanakan se/ara periodik
Pokok Pikiran(
Upaa Upaa perbai perbaikan kan mutu mutu dan kinerj kinerja a perlu perlu dieal diealuas uasii apaka apakah h men/apai sasaran0sasaran1indikator sasaran0sasaran1indikator0indikator 0indikator ang ditetapkan. ditetapkan. 2asi 2asill temu temuan an audi auditt inte intern rnal al disa disamp mpai aika kan n kepa kepada da Pimp Pimpin inan an Puskesmas, Penanggung ja-ab manajemen mutu, Penanggung ja-ab
Program1Upaa Program1Upaa
Puskesmas dan
pelaksana kegiatan
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
3ika ada permasalahan permasalahan ang ditemukan dalam audit internal teta tetapi pi tida tidak k dapa dapatt dise disele lesa saik ikan an send sendir irii oleh oleh Pimp Pimpin inan an dan dan kar karaa-an an
Pusk Puskes esma mas, s,
maka maka
perm permas asal alah ahan an
ters terseb ebut ut
dapa dapatt
diruju dirujuk k ke %inas %inas Keseh Kesehat atan an Kabup Kabupate aten1K n1Kota ota untuk untuk ditind ditindak ak lanjuti.
Elemen Penilaian(
#. %ata %ata kine kinerj rja a diku dikump mpul ulka kan, n, dian dianal alis isis is dan dan digu diguna naka kan n untu untuk k meningkatkan kinerja Puskesmas. !. %il %ilaku akukan kan
audi auditt
perbaikan
inte intern rnal al se/a e/ara
mutu
dan
kinerja
sasa sasara rans nsas asar aran an1i 1ind ndik ikat ator or0in 0indi dika kato torr
perio eriod dik terh terha adap dalam mutu mutu
upaa dan dan
upa upaa a
men/apai
kine kinerj rja a
ang ang
ditetapkan. +. Ada Ada lap lapora oran dan ump umpan balik lik hasi hasill audit udit int nter ern nal kepa kepad da Pimpinan Puskesmas, Penanggung ja-ab Manajemen mutu dan Penan enang ggung gung
ja-a ja-ab b
Upa Upaa
Puskes skesm mas
unt ntu uk
meng engamb ambil
keput keputusa usan n dalam dalam strate strategi gi perbai perbaikan kan progr program am dan dan kegiat kegiatan an Puskesmas. 4. Tindak Tindak lanjut dilakukan dilakukan terhad terhadap ap temuan temuan dan rekomenda rekomendasi si dari hasil audit internal. $. Terlaksanan erlaksanana a rujukan untuk untuk meneles menelesaikan aikan masalah masalah dari hasil reko rekom mend endasi
jika jika
tidak idak
dapat pat
disel selesai esaika kan n
send sendir irii
oleh leh
Puskesmas.
II PE%MAN UMUM A. 'AT 'ATA5 *E'AKAN& *E'AKAN& Untuk Untuk menil menilai ai kinerj kinerja a pelaa pelaana nan n di Puskes Puskesma mas s dan Klinik Klinik perlu perlu dilakukan audit internal. %engan adana audit internal akan dapat diiden diidenti6 ti6kas kasii kesenj kesenjan angan gan kinerj kinerja a ang ang menjad menjadii masuk masukan an untuk untuk mela melaku kuka kan n
perb perbai aika kan n dan dan
pen penem empu purn rnaa aan n
baik baik pada pada sist sistem em
pelaanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal ang dibentuk oleh Kepala Puskesmas1Klinik dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi ang digunakan. *. TU3UA TU3UAN N AU%IT Pada dasarna audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu men/apai isi, misi dan tujuan organisasi dengan /ara menda mendapa patka tkan n data data dan in7orm in7ormasi asi 7aktua 7aktuall dan dan signi6 signi6kan kan berupa berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan. 8. PEN&E5T PEN&E5TIAN IAN Pengertian Audit Audit merupakan kegiatan mengumpulkan mengumpulkan in7ormasi 7aktual dan sign signi6 i6ka kan n
mela melalu luii
peng enguku kurran
dan
inte intera raks ksii penil enila aian ian
se/a se/ara ra ang
sist sistem emat atis is
beru beruju jung ng
9pem 9pemer erik iksa saan an,,
pad pada
penar enariikan kan
kesimpulan:, objekti7 dan terdokumentasi ang berorientasi pada a;as penggalian nilai atau man7aat dengan /ara membandingkan antar antar standa standarr ang ang telah telah disepa disepakat katii bersam bersama a denga dengan n apa apa ang ang dilaksanakan1diterapkan dilaksanakan1diterapkan di lapangan. Audit
merupakan
proses
ang
sistematis,
mandiri,
dan
terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai se/ara obje objekt kti7 i7 untu untuk k mene menent ntuk ukan an seja sejauh uh mana mana krit kriter eria ia audi auditt tela telah h dipenuhi. Kriter Kriteria ia audit audit adala adalah h kriter kriteria ia ang ang diguna digunakan kan untuk untuk melaku melakukan kan audit berdasarkan standar ang digunakan dalam penilaian audit.
%. MAN
luar luar
eksternal adalah penilaian ang dilakukan oleh pihak di orga organi nisa sasi si
meng menggu guna naka kan n
stan standa darr
tert terten entu tu..
Akre Akredi dita tasi si
Puskesmas1Klinik merupakan salah bentuk audit ekternal ang dilakukan berdasarkan standar akreditasi oleh Komisi Akreditasi
Audit
internal adalah suatu proses penilaian ang dilakukan di
dalam suatu organisasi oleh auditor internal ang juga adalah kar ara-an a-an
ang ang
beke bekerj rja a
pada
organ ganisas isasii
ters terseb ebu ut,
untu tuk k
kepentingan internal organisasi tersebut. #. E)EN)I E)EN)I AU%IT Untuk men/apai tujuan dan memperoleh man7aat tersebut, maka audit perlu dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut(
Proses interakti7
Kegia egiattan
sis sistem tematis( tis(
dir diren/ en/ana anakan kan,
dikoo ikoorrdina dinasi sik kan, an,
dilaksanakan dan dikendalikan se/ara e6sien
%ilakukan dengan a;as man7aat
%ilakukan se/ara objekti7
*erpijak pada 7akta dan kebenaran
Melibatkan proses analisis1ealuasi1penilaian1peng analisis1ealuasi1penilaian1pengujian ujian
*ermuara pada pengambilan keputusan
%ilaksanakan berdasar a;as1standar1kriteria a;as1standar1kriteria tertentu
Merupakan kegiatan berulang
Menghasilkan laporan
!. AKTI
pelaksa ksanaan
audit
terdiri
dari
kegiatan
untuk(
Memastikan 9kon6rmasi Memastikan 9kon6rmasi dan eri6kasi:= Menilai eri6kasi:= Menilai 9mengealuasi 9mengealuasi dan
mengukur:=
dan
Merekomendasi Merekomendasi
9memberikan
saran1masukan:. Ketig Ketiga a kegiat kegiatan an ini umumn umumna a dilaku dilakukan kan oleh oleh audito auditorr dengan dengan /ara(
Telaah dokumen
bserasi
Meminta penjelasan dari auditee 9ang di0audit:
Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
Membandingkan kenataan dengan standar1kriteria
Meminta bukti atas suatu kegiatan1transaksi
Pemeriksaan Pemeriksaan se/ara 6sik terhadap 7asilitas
Pemeriksaan silang 9/ross0/he/k:
Mengakses /atatan ang disimpan auditee
Me-a-an/arai Me-a-an/arai auditee
Menampaikan angket sure
Menganalisis data
<. ME5EN8ANAKAN ME5EN8ANAKAN %AN ME'AK)ANAKAN ME'AK)ANAKAN AU%IT INTE5NA' #. TA2APAN A2APAN AU%IT INTE5NA'. Audit Internal dilaksanakan mengikuti empat tahapan sebagai berikut( Tahap ahap I Penusu enusuna nan n ren/an ren/ana a audit( audit( menentuk menentukan an unit0u unit0unit nit kerja ang akan diaudit, tujuan audit, jadualan audit, dan meniapkan instrumen audit Tahap hap II Tahap hap
peng engumpu mpulan lan
data
denga engan n
meng mengg gunak unakan an
instru instrumen men audit audit ang ang disusu disusun n berda berdasar sarkan kan stand standar ar tertentu 9misalna standar akreditasi, standar1pedoman program, standar pelaanan minimal, standar1indikator kinerja: untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar tersebut. Tahap III Tahap analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, dan ren/ana tindak lanjut audit. Tahap I> Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit. !. PEN?U)UNAN 5EN8ANA 5EN8ANA AU%IT. AU%IT. %alam meneren/anakan audit harus ditetapkan a. Tujuan
audit(
untuk
melakukan
penilaian
kinerja
dibandingkan dengan standar tertentu. b. 'ingkup audit( menjelaskan unit kerja yang akan diaudit
c. bjek audit( menjelaskan apa saja yang akan diaudit d. Alokasi -aktu( menjelaskan berapa lama audit akan dilakukan dan penjadualannya penjadualannya e. Metoda Metoda audit audit:: meto etoda yang ang akan kan digu igunaka nakan n pada pada saat saat melakukan audit f. Persiapan audit( persiapan auditor, auditor, penetapkan kriteria audit, dan penyusunan instrumen audit. +. PEN&UMPU'AN PEN&UMPU'AN %AT %ATA Pengumpul engumpulan an data data pada pada pelaksana pelaksanakan kan audit audit dilakukan dilakukan dengan dengan berbagai metoda, antara lain adalah( a. Mengamat Mengamatii proses proses pelaks pelaksanaka anakan n kegiatan kegiatan b. Meminta Meminta penjel penjelasan asan kepada kepada audit auditee ee /. Memint Meminta a peraga peragaan an oleh oleh audite auditee e d. Memeriksa Memeriksa dan menelaah menelaah dokumen dokumen e. Memeriksa Memeriksa denga dengan n menggunak menggunakan an instrumen instrumen da7ta da7tarr tilik 7. Men/ Men/ar arii bukti bukti0b 0buk ukti ti g. Melakukan Melakukan pemeriksa pemeriksaan an silang silang h. Me-a-a Me-a-an/a n/arai rai audit auditee ee i. Men/ar Men/arii in in7or 7ormas masii dari dari sumber sumber luar luar j. Menganalisis data data dan in7ormasi in7ormasi k. Menar Menarik ik Kesim Kesimpul pulan an 4. ANA'I)I) %ATA %ATA Analisis data dilakukan dengan /ara membandingkan membandingkan 7akta ang diperoleh pada -aktu proses pengumpulan data dengan kriteria audit ang telah ditetapkan. *ila ditemukan kesenjangan antara 7akt 7akta a deng dengan an krit kriter eria ia audi audit, t, maka maka audi audito torr bers bersam ama a audi audite tee e mela melaku kuka kan n anal analis isis is lebi lebih h lanj lanjut ut untu untuk k meng mengen enal al pen peneb ebab ab timbulna kesenjangan. $. PE'AP5 PE'AP5AN AN %AN %I)EMINA) %I)EMINA)II 2asil
audit
internal
harus
dilaporkan
kepada
Kepala
Puskesmas1Klinik dan kepada unit ang diaudit. 2asil audit juga
dila ilapork porka an
pada ada
saat
rapat
tinja injau uan
manaje najem men
untu tuk k
mela melapo pork rkan an hasi hasill audi audit, t, tind tindak ak lanj lanjut ut ang ang tela telah h dila dilaku kuka kan, n, kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh dukungan manajeme manajemen n dalam dalam upaa upaa perbaikan perbaikan kinerja kinerja maupun maupun perbaikan perbaikan sistem manajemen1pelaanan. manajemen1pelaanan. &. PE'AP5 PE'AP5AN AN 2asil audit perlu dilaporkan kepada pu/uk pimpinan dan kepada unit ang diaudit. %alam laporan audit harus memuat( #. 'ata 'atarr bela belaka kang ng dila dilaku kuka kan n audi audit( t( menjelask menjelaskan an mengapa mengapa perlu perlu dilakukan audit !. Tuju Tujuan an audi audit( t( menjelaskan tujuan dilaksanakan audit +. 'ing 'ingku kup p audi audit( t( menjelaskan unit yang diaudit 4. bje bjek k audi audit( t( menjelaskan apa saja yang diaudit $. )tandar1 )tandar1Krite Kriteria ria ang digunaka digunakan n untuk melakukan melakukan audit . Aud Auditor itor(( menjelaskan siapa yang melaksanakan kegiatan audit 7. Pros Proses es audit audit(( menjelas menjelaskan kan metoda, metoda, proses proses pelaksana pelaksanaan an audit audit dan jadual pelaksanaan audit @. 2asil 2asil dan dan anali analisis sis hasil hasil audit( audit( menjela menjelaska skan n temuan temuan audit audit dan dan analisis mengapa terjadi kesenjangan terhadap standar1kriteria ang ditetapkan ditetapkan . 5eko 5ekome mend ndas asii dan dan bata batas s -akt -aktu u pen penel eles esai aian an ang ang dise disepa paka kati ti oleh auditee( berdasarkan hasil audit, auditor di-ajibkan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dengan adana kesepatan dari pihak auditee untuk menelesaikanna. 2.TIN%AK 'AN3UT AU%IT *erda *erdasar sarkan kan rekome rekomenda ndasi si ang ang diberi diberikan kan oleh oleh audito auditorr intern internal al berda berdasar sarkan kan hasil hasil audit audit intern internal, al, unit unit kerja kerja ang ang diaudi diauditt -ajib -ajib melaku melakukan kan tinda tindak k lanjut lanjut terhad terhadap ap temuan temuan audit audit dalam dalam bentuk bentuk upaa0upaa perbaikan.
)etelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus mempelajari lapo lapora ran n
audi auditt
ters terseb ebut ut,,
untu untuk k
kemu kemudi dian an
men menus usun un
ren/ ren/an ana a
perbaikan. 5en/ana perbaikan disusun dengan batas -aktu ang jelas, sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan dengan -aktu -aktu ang ang telah telah diteta ditetapka pkan n atau atau disep disepaka akati ti bersam bersama a dengan auditor. auditor. Pada
saat
mela melaku kuka kan n
pela elaksa ksanaan moni monito tori ring ng
keg kegiata iatan n
perba erbaik ikan an,,
kegi kegiat atan an0ke 0kegi giat atan an
audi audito torr
tind tindak ak
lanj lanjut ut
dapat apat ang ang
dilakukan dilakukan oleh auditee auditee dan memberika memberikan n arahan arahan atau bimbingan bimbingan jika diperlukan. 2asi 2asill perb perbai aika kan n -aji -ajib b dila dilapo pork rkan an oleh oleh audi audite tee e kepa kepada da pu/u pu/uk k pimpinan dan disampaikan tembusan kepada auditor internal.
CONTOH
RENCANA AUDIT INTERNAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKA MASYARAKAT T (UPT PUSKESMAS) XYZ KABUPATEN ABC
A. Latar Belakan *erlandaskan isi Bmitra masarakat menuju sehatC dari Puskesmas D?.maka gambaran masarakat di masa depan ang ingin di/apai melalui pembangunan kesehatan adalah( #. Masarakat Masarakat ang hidup dalam lingkungan lingkungan sehat= !. Memi Memili liki ki kema kemamp mpua uan n
menj menjan angk gkau au pela pelaa ana nan n
kese keseha hata tan n
ang ang
bermutu, adil dan merata= +. Memiliki Memiliki perilaku perilaku sehat= sehat= 4. Memiliki derajad kesehatan ang ang setinggi0tinggina. setinggi0tinggina. Untuk men/apai isi tersebut maka Puskesmas perlu melakukan audit intern internal al terhad terhadap ap kinerj kinerja a pega-a pega-aii dalam dalam member memberika ikan n pela pelaana anan n kesehatan kesehatan kepada kepada masarak masarakat. at. %engan %engan adana adana audit audit internal internal akan dapat diidenti6kasi kesenjangan kinerja ang menjadi masukan untuk mel melaku akukan kan
perba erbaik ikan an
dan
pene enem mpurn urnaan
baik aik
pada
siste istem m
pelaanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal ang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar kinerja dan standar akreditasi ang digunakan. B. T!"!an Merupakan instrumen bagi manajemen untuk men/apai isi, misi dan tujuan Puskesmas dengan /ara mendapatkan in7ormasi 7aktual dan signi6 signi6kan kan berup berupa a data, data, hasil hasil anali analisa, sa, penila penilaian ian,, dan rekom rekomend endasi asi audi audito torr
seb sebagai agai
dasa dasarr
peng pengam ambi bila lan n
kepu keputu tusa san, n,
manajemen, perbaikan dan1atau perubahan. C. R!an R!an L#n L#nk k!$ !$ 5uang lingkup audit internal meliputi( #. Upaa Kesehatan Kesehatan Perorangan Perorangan 9UKP: 9UKP: #.#. Pelaanan elaanan penda7ta penda7taran= ran= #.!. #.!. 5uang 5uang tinda tindakan kan== #.+. #.+. Pelaan elaanan an *P umum= umum= #.4. #.4. Pelaan elaanan an *P &igi= &igi= #.$. #.$. Pelaan elaanan an KIA= KIA= #.. Pelaanan elaanan laborato laboratorium rium==
peng pengen enda dali lian an
#.F. #.F. Pelaan elaanan an obat= obat= #.@. Pelaanan elaanan konsu konsultasi ltasi gi;i= #.. Pelaanan elaanan konsulta konsultasi si sanitasi= sanitasi= !. Upaa Kesehatan Kesehatan Masarakat Masarakat 9UKM: !.#. Upaa Upaa program program kesehatan kesehatan ibu ibu dan anak= anak= !.!. Upaa Upaa program program kesehatan kesehatan lingkung lingkungan= an= !.+. !.+. Upaa Upaa prog progra ram m gi;i= gi;i= !.4. Upaa Upaa progr program am imuni imunisasi= sasi= !.$. Upaa Upaa program program promos promosii kesehatan kesehatan== !.. Upaa program Pen/egahan Pen/egahan Penakit Penakit Menular Menular 9P!M: !.F. Pera-atan era-atan kesehatan kesehatan masara masarakat kat +. Manaj Manajeme emen n +.#. +.#. Tata ata usaha usaha +.!. Pengelolaan engelolaan barang barang +.+. Pengadaan engadaan baran barang g dan jasa jasa +.4. +.4. Kepu Kepuasa asan n pelang pelanggan gan D. O%"ek bjek ang dimaksud aitu( #. Pemenuhan Pemenuhan sumber daa terhadap terhadap standar sumber sumber daa= !. Kepat epatuh uhan an
pros proses es
pela pelaa ana nan n
terh terhad adap ap
)tan )t anda darr
per peras asio iona nall
Prosedur 9)P:= +. 8apaian kinerja pelaanan= 4. Kesesuaian Kesesuaian terhadap standar akreditasi. akreditasi. E. &a'!al &a'!al 'an 'an alka# alka# *akt! (terla+$#r (terla+$#r). ). ,. Met'a Metoda ang digunakan adalah obserasi, -a-an/ara, penge/ekan dokumen dan dokumen pendukung.
-. Kr#t r#ter#a er#a Kriteria ang dimaksud antara lain( #. )t )tan anda darr sumb sumber er daa daa meli melipu puti ti )umb )umber er %aa %aa Manu Manusi sia a 9)%M 9)%M:, :, sarana dan prasarana=
!. )tandar perasional perasional Prosedur 9)P: 9)P: ang prioritas= prioritas= +. )tand )tandar ar kinerj kinerja a melipu meliputi ti )t )tand andar ar Pelaan elaanan an Minima Minimall 9)PM: 9)PM: dan dan )tandar Kinerja Pega-ai 9)KP:. H. Stan Stan'a 'ar r
akre ak re'# '#ta ta# #
+en +en! !na naka kan n
ele+ ele+en en
$en# $en#la la#a #an n
+a#n+a#n %a%. I. Intr! Intr!+en +en +en! +en!nak nakan an /0 /0e/k e/k l#t l#t (terla (terla+$# +$#r). r). &. &.
T#+ a!'#t #nternal #nternal #. Ketua
( ..........................
!. )ekretaris ( .......................... +. An Anggota
(
+.#. ........... ................. ........... ........ ... +.!. ........... ................. ........... ........ ... +.+. ........... ................. ........... ........ ... +.4. ........... ................. ........... ........ ...
'ampiran I
$a'a $a'a
&AD1AL &AD1AL AUDIT INTERNAL INTERNAL TAHUN 23XX
No
Unit Kerja ?ang %iaudit
*U'AN 3A N
MA AP 5 5
ME I
3U N
# ! + 4 $ F @ #" ## #! #+ #4 #$ Tim Audit Ketua ( ........................ Anggota ( .........................
'ampiran II
RENCANA AUDIT
3U '
A& )
)E P
KT
N P
%E )
No
Auditor
Kegiatan1Proses ?ang ?ang %iaudit
)tandar1Kriteria ?ang ?ang Menjadi A/uan
Tgl.G Haktu Audit I
Tgl.G Haktu Audit II
# ! + 4 $ F @ #" Mengetahui
........................., ...................... !"
Ketua Tim Audit
Anggota Tim Audit ...........................
....................
............................ ............................
'ampiran III
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LAN&UT
Kegiatan1Proses )tanda )tandar1K r1Krit riteri eria a Audit Audit
Uraian
..................................... .. ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... .. *agian # %etail Ketidaksesuaian Ketidaksesuaian *ukti0*ukti bekti7
Unit ( ........................... ....
Metode Audit
Ketidaksesuaian ..................................... ......... ..................................... ......... ..................................... .........
..................................... ..................................... ......... ......... ..................................... ..................................... ......... ......... ..................................... ..................................... ......... ......... *agian ! 5en/ana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan -aktu penelesaian 9%apat menggunakan 7ormulir tindakan perbaikan atau pen/egahan: pen/egahan: Analisis Akar Permasalahan Permasalahan 9*agaimana1Mengapa 9*agaimana1Mengapa hal hal ini bisa terjadiJ: terjadiJ: ( ...................................................................................................................... ................................ Tindakan perbaikan dan -aktu penelesaian ( ...................................................................................................................... ................................ Tindakan pen/egahan supaa tidak terulang ( ...................................................................................................................... ................................ Unit Kerja .................
Auditor Auditee ............... ............... Nama1ttd Nama1ttd *agian + >eri6kasi1penilaian >eri6kasi1penilaian Auditor Auditor tentang ren/ana kegiatan kegiatan
Penanggung 3a-ab Manajemen Mutu
8ontoh 'aporan Audit Internal
Kepala Puskesmas
PEME5INTA2 KA*UPATEN KA*UPATEN ......... ...... ... UPT% PU)KE)MA) D? 3l. ..............., .............. Telp. Telp. ....................... LAPORAN AUDIT INTERNAL I
I
'atar belakang %alam rangka untuk meningkatkan mutu pelaanan ang diberikan oleh puskesmas baik Upaa kesehatan masarakat, Upaa kesehatan perorangan dan Mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerl memerluka ukan n penila penilaian ian ang ang obekt obekti7 i7 terhad terhadap ap kinerj kinerja a ang ang telah telah dilakukan. Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian intern internal al terhad terhadap ap mutu mutu pelaa pelaanan nan puske puskesm smas as maka maka dilaku dilakukan kanlah lah audit audit internal, internal, dari dari audit audit ang dilaksana dilaksanakan kan diharap diharapkan kan diperoleh diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelaanan ang ada di puskesmas. %ari %ari hasi hasill audi auditt inte intern rnal al maka maka dipe dipero role leh h berb berbag agai ai kese kesenj njan anga gan n kegiat kegiatan an baik baik melipu meliputi ti prose proses s kinerj kinerja a maupu maupun n sumbe sumberd rdaa aa ang ang menduk mendukung ung pela pelaana anan, n, sehing sehingga ga hal ini menjad menjadii bahan bahan masuk masukan an dalam peren/anaan peningkatan mutu pelaanan puskesmas di masa ang akan datang. datang.
II. II. Tuju Tujuan an Audi Auditt #. Tujuan Tujuan umum Memperoleh data se/ara obekti7 terkait dengan pelaanan ang diber diberika ikan n oleh oleh puske puskesma smas s sebag sebagai ai dalam dalam upaa upaa mening meningkat katkan kan mutu organisasi. !. Tujuan Tujuan Khusus Khusus a. Meng Menget etah ahui ui kese kesenj njan anga gan n ang ang ada ada di Pusk Puskes esma mas s terh terhad adap ap standar. b. Untu Untuk k men menel eles esai aika kan n perm permas asal alah ahan an ang ang ada ada di pusk puskes esma mas s terkait pelaanan.
/. )ebagai salah salah satu bahan a/uan a/uan menetapkan prioritas prioritas pelaanan dan pengembangan pelaanan. III. 'ingkup 'ingkup Audit Interna Internall 5uang lingkup Audit Internal adalah ( #. Pelaanan Pelaanan UKM ang ang terdiri dari( dari( a. Program Promosi Kesehatan Kesehatan b. Program Program KIA1K* KIA1K* /. Program Kesehatan Kesehatan lingkungan. d. Program Program &i;i. e. Progr Program am P!P P!P 7. Progr Program am pengemb pengembang angan an !. Pelaanan Pelaanan UKP ang ang terdiri dari( dari( a. Poli Umum. Umum. b. Poli &igi. /. U&%. &%. d. 5a-at Inap. Inap. e. 'aborat 'aboratorium orium.. 7. Pelaanan elaanan . I>. bek bek Audit Audit #. Pemenuh emenuhan an )umber )umberda daa a ang ang ada ada di puske puskesma smas s D? baik baik )%M maupun )arana dan prasarana. !. Pemenuhan Pemenuhan terhadap Kebijakan1)P Kebijakan1)P ang harus harus ada di Puskesmas. +. Kepatuhan Kepatuhan terhadap )P )P ang telah ditetapkan. ditetapkan. 4. Proses Pelaksnaan Pelaksnaan Kegiatan Kegiatan sesuai dengan kinerja ang ditetapkan. ditetapkan. $. Kesesuaian Kesesuaian terhadap standar akreditasi. akreditasi. >. >. Auditor Auditor berjumlah $ orang dengan dengan # orang sebagai ketua dan 4 orang orang ang lain sebagai sebagai anggota. anggota. Auditor Audit Internal Internal UPT% PUskesmas PUskesmas D? (
#. Ketua
( ................
!. )ekr )ekret etar aris is ( .... ...... .... .... ..... ..... .... +. An Anggota
(
a. ................... b. ................... /. ...................
>I. Proses audit #. Penusunan Penusunan ren/ana audit. Pertemuan dengan tim mutu ang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan audit internal. )etelah itu tim audit internal melakukan koordinasi ang meliputi( a. Menentukan unit kerja ang ang akan di di audit. b. Menusun tim ang ang akan melakukan audit pada pada tiap0tiap unit. /. Memb Membua uatt jadu jadual al audi auditt sert serta a men menam ampa paik ikan an jadu jadual al kepa kepad da auditee. d. Meniapkan instrument instrument audit aitu da7tar da7tar tilik dan /he/k list. !. Pelaksanaan Pelaksanaan Audit internal. a. Audi Audito torr mela melaku kuka kan n audi auditt terh terhad adap ap unit unit ang ang tela telah h ditu ditunj njuk uk sesuai dengan tim ang telah dibentuk. b. Aud Auditor itor meng enggun gunakan akan da7tar 7tar tilik ilik dan dan
/he/ /he/k k
lis list
sebag ebagai ai
instrume instrument nt audit, audit, audit audit dilakukan dilakukan dengan dengan metode metode -a-an/ar -a-an/ara a dan obserasi sesuai dengan da7tar tilik dan /he/klist ang ada. /. 2asil audit dikumpulkan dikumpulkan diserahkan diserahkan kepada ketua ketua audit internal. internal. >II. 2asil dan Analisa Analisa hasil audit 9hasil 9hasil terlampir: #. )etela )etelah h hasil hasil audit audit terkum terkumpu pull maka maka semua semua anggo anggota ta audito auditorr dan dan ketua bersama0 bersama0sama sama melakukan melakukan rekapan rekapan dan menganal menganalisa isa hasil hasil audit dan dituangkan dalam 7orm ketidak sesuaian. !. Analisa Analisa hasil audit dilaporkan dilaporkan kepada Kepala Kepala Puskesma Puskesmas s dan Tim Mutu Puskesm Puskesmas as se/ara se/ara tertulis tertulis arahan dan tindak lanjut. >III. 5ekomendasi
untuk untuk mendapat mendapat masukan masukan dan dan
#. *erdasar *erdasarkan kan hasil analisa analisa dan arahan arahan dari kepala kepala Puskesmas Puskesmas dan Tim Mutu ketua bersama dengan tim audit internal menampaikan hasil hasil audit audit kepad kepada a audite auditee e sekali sekaligus gus membe memberik rikan an rekome rekomenda ndasi si terkait hasil audit dan bersama dengan auditee menepakati batas penelesaian kesenjangan ang ada di pelaanan Puskesmas. !. 5ekomendasi ang ang kami sampaikan sampaikan adalah, adalah, 0 Untu Untuk k hal0 hal0ha hall ang ang bisa bisa dise disele lesa saik ikan an sege segera ra seba sebaga gaii /ont /ontoh oh pen penus usun unan an )K dan dan )P )P untu untuk k sege segera ra di buat buat,, kebe kebers rsih ihan an ruangan, obat0obatan emergensi segera disediakan di unit ang melakukan tindakan. 0 Tim audit audit merek merekome omenda ndasik sikan an agar agar dilaku dilakukan kan monito monitorin ring g rutin rutin terhadap kepatuhan )P. 0 Untuk Untuk hal ang berhubungan berhubungan dengan dengan )%M dan )arPras )arPras segera di komunikasikan dengan %inas Kesehatan. Kesehatan. +. Tim audit melakukan melakukan ealuasi ealuasi terhadap terhadap proses audit internal ang telah dilakukan 4. *erhubun *erhubungan gan dengan hal0hal ang tidak tidak dapat dapat diselesai diselesaikan kan maka 2asil audit diba-a ke rapat tinjauan manajemen. ID. ID. Penut enutup up %ari hasil audit ang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas D? maka kami menimpulkan bah-a( #. Masih Masih adan adana a kesenj kesenjang angan an sumber sumberda daa a ang ang ada ada di Puskes Puskesma mas s D? dengan standar ang ditetapkan, baik )%M ataupun sarana dan prasarana. !. *elum adana keteapan keteapan dan )P prioritas prioritas ang ada di unit kerja. +. Kurangna Kurangna Kepatuhan Kepatuhan terhadap )P ang telah ditetapkan. ditetapkan. 4. Adana
kesenjangan
standar
proses
kinerj erja
unit
dengan
pelaksanaan kegiatan. %emikian laporan hasil audit internal ang kami susun agar kedepan mutu mutu pela pelaa ana nan n kese keseha hattan di UPT% UPT% Pusk Puskes esm mas D? D? sema semaki kin n meni mening ngka kat. t. *esa *esarr hara harapa pan n kita kita semu semua a agar agar pela pelaks ksan ana a kegi kegiat atan an memberika memberikan n kontribus kontribusii terbaik terbaik terhadap terhadap mutu pelanan pelanan di masing0 masing0 masing unit kerjana.