MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ◄PROCEDIMIENTO 1.
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DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
OBJETIVO ►Establecer lineamientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos de
seguridad existentes en la empresa. 2.
ALCANCE Es aplicable a todos los puestos de trabajo de ►DTSAC, DAVSAC, DAOSAC y DASAC., desempeñados por personal nacional o extranjero, con participación directa o indirecta en el desarrollo y ejecución de un trabajo trabajo o proyecto.
3.
BASE LEGAL
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley N° 30222.
Decreto Supremo 005-2012-TR y su modificatoria el D.S. 006-2014-TR.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.8.
►Medidas
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de Control. ◄ Se basa en la información obtenida en la evaluación de
riesgos, estableciendo medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 5.
RESPONSABILIDADES Cargo
Responsabilidades Brindar el sustento técnico de la matriz IPER, especialmente en
Supervisor de
la implementación de las medidas de control de riesgos de
►SEMA
acuerdo a la jerarquía de controles de la norma OHSAS 18001:2007.
Jefe de Turno y/o Supervisor de área ►Jefe
y/o
Suministra la información de campo, especialmente puestos de trabajo, actividades y tipo, contribuyendo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Verifica la información de campo suministrada por el supervisor,
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PELIGROS: Identificar los peligros asociados a cada una de las actividades, teniendo en cuenta que por cada actividad pueden ser uno o más peligros. ►Se considerará para la redacción de un peligro tanto la fuente, acto o condición insegura.
TIPOS DE PELIGROS Físicos.
Ruido, Vibraciones, Radiaciones ionizantes, Radiaciones no ionizantes, Frío, Presiones anormales, Humedad, calor.
Químicos.
Polvos / Partículas, Gases / Vapores, Humos / Neblinas, Productos químicos.
Biológicos.
Agentes biológicos (virus, bacterias, esporas, hongos, etc.).
Ergonómicos.
Esfuerzo físico intenso, Levantamiento y transporte manual de pesos o cargas, Exigencia de postura inadecuada, Control rígido de productividad, Imposición de ritmos de trabajo excesivos, Trabajos de turnos nocturnos, Jornadas de trabajo prolongadas, Trabajos monótonos y repetitivos.
Peligros
Específicamente aquellos elementos, agentes o factores
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sistema de gestión que tenga vinculación a la actividad y al riesgo. Aquellas que tengan que ver con capacitaciones o similares se consideran NO EXISTENTES.
VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGO: De acuerdo a los valores designados en las tablas siguientes:
1. Gravedad del daño (G) La gravedad se obtendrá de la evaluación del riesgo puro, es decir, sin tener en cuenta las medidas de control existentes. Éste se clasificará de la siguiente manera:
Valoración Mínimo (1) Moderado (2) Grave (3)
Criterios Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras, molestias e incomodidad, dolor de cabeza, disconfort (Incidente). Lesión con incapacidad temporal pero con retorno a la jornada laboral, accidente sin alejamiento (ASA). Lesión con incapacidad temporal pero sin retorno a la jornada laboral, accidente con alejamiento (ACA).
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registrados en el tópico por área y puestos de trabajo, vinculado a la actividad que se esté evaluando. Su valoración oscilará entre 0 a 4 puntos teniendo en cuenta la siguiente tabla:
Criterio No tiene incidentes ni accidentes reportados. Existen incidentes reportados ≤ 10.
Existen incidentes reportados > 10. También existen ASA’s reportados. También existen ACA’s reportados.
Valoración 0 1 2 3 4
En la evaluación del riesgo puro se considerará los incidentes y accidentes reportados en el transcurso del año presente y año calendario pasado, en la evaluación de riesgo remanente se considerará los datos históricos esperados, luego de la implementación de las medidas de control, para el próximo año o teniendo en cuenta un punto de partida la fecha de actualización de la matriz IPER y como punto final la próxima fecha de actualización de la misma matriz.
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personal. Su valoración oscilará entre 0 a 4 puntos, teniendo en cuenta que el personal está:
En contacto con / o manipulación de: escaleras, rampas, plataformas o similares en estado precario, equipos críticos, productos químicos – tóxicos, maquinaria o componentes industriales en movimiento.
En ejecución de / o interacción con: trabajos de alto riesgo, manipulación manual de cargas, posturas incorrectas o prolongadas (movimientos repetitivos), trabajos con apilamiento o caídas de objetos desde distinto nivel, trabajo con exposición a la radiación solar.
Criterio No está relacionado con niveles de exposición al riesgo. Muy rara vez en su jornada laboral. Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. Continuamente o varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.
Valoración 0 1 2 3
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Sustitución
Controles de ingeniería Señalización, alertas y/o controles administrativos Equipos de protección individual (EPI’s).
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Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores, es decir, se sustituye o reemplaza la fuente, situación o acto con potencial para causar daño. También incluye la reducción de energía del sistema. Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre otros Medidas que pueden ser desde el mantenimiento de una maquinaria hasta el aislamiento del trabajador o la fuente. Medidas que están destinadas a alertar, evitar y/o limitar la exposición al peligro mediante el correcto cumplimiento de procedimientos y métodos de trabajo, y el conocimiento de los mismos (procedimientos, capacitación, señalización). Se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, disminuyendo la exposición o contacto una vez que el riesgo se ha materializado (uso de equipos de protección individual).
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Realizar medidas de control en base a la jerarquización de OHSAS 18001. Verificar el contenido de la matriz IPER.
5 Agregar y/o corregir la información de la matriz IPER. 6 Verificar el contenido de la matriz IPER. 7 Agregar y/o corregir la información de la matriz IPER. 8 Aprobar el contenido de la matriz IPER. 8.
Supervisor de área / Supervisor de ►SEMA Jefe de área Supervisor de ►SEMA Jefe de ►SEMA Supervisor de ►SEMA Sub Gerente de ►SEMA y Gerente de Gestión de Calidad
OBSERVACIONES
Sólo se permitirán las siguientes abreviaturas: EPI’s (Equipos de Protección Individual)
y ►SEMA (Seguridad y Medio Ambiente).
En la columna de
“MEDIDAS
DE
CONTROL
EXISTENTES”
los instructivos,
procedimientos u otros documentos existentes serán registrados únicamente por su código. Mientras que en la columna de
“MEDIDAS DE CONTROL”,
cuando se deba
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ANEXO En el presente anexo se especificará todas las dimensiones del formato de la matriz IPER (Ancho de columna, tipo de letra, tamaño de letra, formato del texto).
Elaborado por: Carlos Castro
Revisado por: Carlos Meza
Aprobado por: María Lip