II. STANDAR PROSES 2. Program Kerja : a. Persiapan pembelajaran: Rincia Rincian n Progra Program m Kerja: Kerja: Pemen Pemenuha uhan n Kepem Kepemilka ilkan n silabu silabus s dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa
1,000,000
1,000,000
b. Persyaratan Pembelajaran Penambahan buku Paket
5,000,000
10,500,000
5,500,000
c. Pelaksanaan pembelajaran:
nc an rogram rogram er a: Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Kegiatan: a Pembentukan tim.
100,000
100,000
. en a aan e u u an mp e me men as CTL dalam Pembelajaran.
1,300,000
1,300,000
c. emenu an e u u an pen u ung Implementasi CTL dalam KBM.
2,600,000
2,600,000
Rincian Program Kerja:Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis
5,000,000
5,000,000
Rincian Program Kerja:Pengawa Kerja:Pengawasan san proses pembelajaran:yang pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut
5,000,000
5,000,000
III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Program Kerja 1: Bidang Akademik Kegiatan: Rincian Program 1.a : Ulangan Harian
3,225,000
3,225,000
Rincian Program Kerja 1.b : Tambahan pelajaran les kl. 9 pada sem I & II Kegiatan a. Pembentukan tim. b. Pelaksanaan pelajaran tambahan.
10,4 0,470, 70,000 000
11,470,000
c. Penyiapan bahan pelajaran tambahan
500,000
500,000
d.
400,000
400,000
90,000
90,000
b. Penyiapan bahan bahan Test.
1,640,000
1,640,000
c.
9,690,000
9,690,000
200,000
200,000
b. Penyiapan bahan bahan Test.
4,533,000
4,533,000
c.
3,882,000
3,882,000
200,000
200,000
2,820,000
2,820,000
4,270,000
5,270,000
200,000
200,000
1,00 ,000,0 0,000
Laporan
Rincian Program Kerja 1.c: Ulangan tengah Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim.
Pelaksanaan
d. Laporan hasil test. Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. Pembentukan tim.
Pelaksanaan
d. Laporan hasil test. Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. Pembentukan tim. b. Penyiapan bahan bahan Test. c.
Pelaksanaan
1 ,0 0 0 ,0 0 0
d. Laporan hasil test.
0
Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II
0
Kegiatan: a. Pembentukan tim. b. Penyiapan bahan bahan Test. c.
Pelaksanaan
d. Laporan hasil test.
1 ,0 0 0 ,0 0 0
4,250,000
4,250,000
6,130,000
7,130,000
500,000
500,000
b. Penyiapan bahan bahan Test.
1,640,000
1,640,000
c.
9,690,000
9,690,000
200,000
200,000
b. Penyiapan bahan bahan Test.
4,533,000
4,533,000
c.
3,882,000
3,882,000
200,000
200,000
2,820,000
2,820,000
4,270,000
5,270,000
200,000
200,000
Pelaksanaan
d. Laporan hasil test. Rincian Program Kerja 1.d: Test Kendali Mutu / Ulangan Akhir Semester kl. 7 ,8 dan 9 pada sem I Kegiatan: a. Pembentukan tim.
Pelaksanaan
d. Laporan hasil test. Rincian Program Kerja 1.e: Test Kendali Mutu kl. 7 dan 8 sem II Kegiatan: a. Pembentukan tim. b. Penyiapan bahan bahan Test. c.
Pelaksanaan
1 ,0 0 0 ,0 0 0
d. Laporan hasil test.
0
0
Rincian Program Kerja 1. f : Test Kendali Mutu / Tes Pendalaman Materi kl. 9 pada sem I dan II Kegiatan: a. Pembentukan tim. b. Penyiapan bahan bahan Test. c.
Pelaksanaan
1 ,0 0 0 ,0 0 0
d. Laporan hasil test.
4,250,000
4,250,000
6,130,000
7,130,000
500,000
500,000
Rincian Program Program Kerja1.g Kerja1.g : Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
0
0
Kegiatan: a. Pembentukan tim. b. Penyiapan bahan bahan Test. c.
Pelaksanaan
3,700,000
3,700,000 1 ,0 0 0 ,0 0 0
d. Laporan hasil
4,600,000
2,820,000
2 , 4 6 7 , 5 00
1 ,14 9 ,5 00
12,037,000 400,000
400,000
Rincian Program Kerja : Peningkatan pembinaan potensi siswa 0
0
( MIPA dan Bahasa Inggris ) Kegiatan:
a. Pembentukan tim
100,000
100,000
b. Pembentukan pembina
250,000
250,000
1,400,000
1,400,000
d. Pembuatan materi pembinaan
100,000
100,000
e. Laporan
150,000
150,000
c. Pelaksanaan pembinaan
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
0
0
Kegiatan: a. Pembentukan tim
250,000
250,000
b.
Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga
1,000,000
5,000,000
6,000,000
d.
Pengiriman lomba
8,595,000
3,000,000
11,595,000
2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan: a.Pembentukan tim b. Pelaksanaan
750,000
750,000 1,000,000
10,980,000
4,080,000
16,060,000
a. Pembentukan tim
100,000
100,000
b. Pembentukan pembina
250,000
250,000
1,400,000
1,400,000
d. Pembuatan materi pembinaan
100,000
100,000
e. Laporan
150,000
150,000
c. Pelaksanaan pembinaan
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik Rincian Program Kerja1.: Peningkatan Potensi Siswa meliputi
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
0
0
Kegiatan: a. Pembentukan tim
250,000
250,000
b.
Pelatihan bidang kreativitas, seni budaya, dan olahraga
1,000,000
5,000,000
6,000,000
d.
Pengiriman lomba
8,595,000
3,000,000
11,595,000
2. Program Kerja 2.2.:Ekstrakurikuler Rincian Program Kerja: Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
Kegiatan: a.Pembentukan tim b. Pelaksanaan c.
750,000
750,000 1,000,000
Pelaporan
10,980,000
4,080,000
16,060,000 750,000
750,000
3. Keagamaan Rincian Program Kegiatan: Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
3,500,000
14,325,000
Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
400,000
400,000
b. Pelatihan MBS
400,000
400,000
c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi
400,000
400,000
10,825,000
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Program Kerja 1: Peningkatan Kompetensi Tenaga kependidikan ( Kepala Sekolah)
Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan:
b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a. Pembentukan Tim Pelatihan b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
200,000
200,000
c. Penyiapan tenaga tutor
300,000
300,000
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
2,820,000
2,820,000
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
250,000
250,000
f. Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan g.
Pelaporan
1,200,000
1,200,000
1,260,000
1,260,000
200,000
200,000
i. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a. Pembentukan Tim Pelatihan
100,000
100,000
Rincian Program Kerja 1.1: Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris Kegiatan: Mengikutsertakan pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
400,000
400,000
b. Pelatihan MBS
400,000
400,000
c.Mengikutsertakan pada pelatihan supervisi, monitoring, dan evaluasi
400,000
400,000
b. Program Kerja 2: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan CTL Kegiatan: a. Pembentukan Tim Pelatihan b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
200,000
200,000
c. Penyiapan tenaga tutor
300,000
300,000
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
2,820,000
2,820,000
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
250,000
250,000
f. Pengadaan Konsumsi setiap kegiatan g.
Pelaporan
1,200,000
1,200,000
1,260,000
1,260,000
200,000
200,000
i. Transport Panitia dan Peserta Rincian Program Kerja : Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet Kegiatan: a. Pembentukan Tim Pelatihan
100,000
100,000
b. Penyediaan alat, dan bahan pelatihan
200,000
200,000
c. Penyiapan tenaga tutor
300,000
300,000
d. Pembiayaan honorarium dan Tim & peserta
3,000,000
3,000,000
e. Pengadaan Sertifikat Peserta
200,000
200,000
g.
Pelaporan
h.
ATK
I.
Dokumentasi
1,500,000
1,500,000
f. Pengadaan Konsumsi 200,000
200,000
2,030,000
2,030,000
200,000
200,000
i. Transport Panitia dan Peserta
- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
1,240,000
1,620,000
1,620,000
3,000,000
4,240,000
V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK
150,000,000
214,375,000
64,375,000
c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: - Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top
7,000,000
- Jaringan Internet - Pembelian LCD
400,000 14,000,000
10,000,000
10,000,000 13,000,000
13,000,000
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
3,000,000
- Pengadaan Printer 2 buah
1,200,000
- Pengadaan Scanner
400,000 7,000,000
6,000,000
9,000,000 1,200,000
800,000
800,000 4,000,000
4,000,000
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
600,000
- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon)
11,892,500
23,310,300
46,318,200
- Percontohan
6,428,900
6,428,900
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
1,582,300
1,582,300 9,249,000
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
- Perawatan ringan sekolah
23,007,900
600,000 11,892,500
2,000,000
4,030,000
3,219,000
d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a. Pembentukan tim
100,000
100,000
b. Survey harga
200,000
200,000
- Mengikutsertakan pada MGMP, pelatihan ,workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun lembaga swasta.
1,240,000
4,240,000
3,000,000
V. PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 1. Program kerja 1 : Pemenuhan sarana dan prasarana minimal a. Rincian Program Kerja1.Pembangunan ruang Lab TIK
150,000,000
214,375,000
64,375,000
c. Rincian Program Kerja : Fasilitas Pembelajaran Kegiatan: - Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top
7,000,000
- Jaringan Internet - Pembelian LCD
400,000 14,000,000
10,000,000
10,000,000 13,000,000
13,000,000
- Pembelian TV Edukasi 6 buah
3,000,000
- Pengadaan Printer 2 buah
1,200,000
- Pengadaan Scanner
400,000 7,000,000
6,000,000
9,000,000 1,200,000
800,000
800,000 4,000,000
4,000,000
- Perencanaan Instalasi dan pemasangan
600,000
- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) 23,007,900
600,000 11,892,500
11,892,500
23,310,300
46,318,200
- Percontohan
6,428,900
6,428,900
- Biaya pemeliharaan bangunan gedung
1,582,300
1,582,300
3,219,000
9,249,000
- ATK, bahan habis pakai, foto kopi
2,000,000
- Perawatan ringan sekolah
4,030,000
d. Rincian Program Kerja : Pengadaan buku a. Pembentukan tim
100,000
b. Survey harga
200,000
200,000
9,000,000
9,000,000
400,000
400,000
c. Pembelian buku d. Transport
100,000
VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN a. Program Kerja : Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program. Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2) Kegiatan: a. Penyiapan bahan-bahan
100,000
100,000
b.Pembuatan dokumen RKAS1 dan 2
450,000
450,000
c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2
1,000,000
1,000,000
d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2
500,000
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
7,664,100
500,000 7,664,100
Kegiatan: 145,000
145,000
3,355,000
3,355,000
c.Pelaksanaan pendaftaran
720,000
720,000
d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS
100,000
100,000
a. Penyiapan bahan-bahan dan alat b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS
b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: - Melengkapi struktur organisasi - Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Kegiatan: a.Pembentukan Tim Khusus
100,000
b.Pembagian tugas monitoring dan supervisi
100,000
c.Penyiapan materi rumusan monitoring
300,000
d.Sosialisasi tim khusus
100,000
e.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring
400,000
100,000 1,400,000
1,500,000 300,000 100,000
550,000
950,000
Kegiatan: a. Persiapan alat dan bahan instrumen
100,000
100,000
b. Pembuatan format instrumen
100,000
100,000
c. Penggandaan format instrumen
200,000
200,000
c.Penggandaan dokumen RKAS-1 dan RKAS-2
1,000,000
1,000,000
d. Pengiriman dokumen RKAS-1 dan RKAS-2
500,000
500,000
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek Rincian Program Kerja : Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
7,664,100
7,664,100
Kegiatan: 145,000
145,000
3,355,000
3,355,000
c.Pelaksanaan pendaftaran
720,000
720,000
d. Penyusunan/pembuatan dokumen Pedoman PPDB dan MOS
100,000
100,000
a. Penyiapan bahan-bahan dan alat b. Pembentukan Tim/Panitia PPDB dan MOS
b. Program Kerja :Struktur Organisasi dan mekanisme kerja: - Melengkapi struktur organisasi - Dokumen pembagian tugas/kewenangan/ tupoksi c. Program Kerja : Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Kegiatan: a.Pembentukan Tim Khusus
100,000
b.Pembagian tugas monitoring dan supervisi
100,000
c.Penyiapan materi rumusan monitoring
300,000
d.Sosialisasi tim khusus
100,000
e.Pelaksanaan monitoring Rincian Program Kerja : Pembuatan Instrumen monitoring
400,000
100,000 1,400,000
1,500,000 300,000 100,000
550,000
950,000
Kegiatan: a. Persiapan alat dan bahan instrumen
100,000
100,000
b. Pembuatan format instrumen
100,000
100,000
c. Penggandaan format instrumen
200,000
200,000
d. Sosialisasi format instrumen
100,000
100,000
e. Pendokumentasian format instrumen Rincian Program Kerja Pendokumentasian
200,000
200,000
a.Pengumpulan alat dokumentasi
200,000
200,000
b.Pengumpulan bahan dokumenter
200,000
200,000
c.Pelaksanaan pendokumentasian
300,000
300,000
d.Pelebelan dokumentasi
200,000
200,000
e.Penyimpanan dokumentasi Rincian Program Kerja : Tindak lnjut MONEV
100,000
100,000
a.Pembuatan program tindak lanjut
100,000
100,000
b.Penentuan langkah tindak lanjut
100,000
100,000
c.Pelaksanaan tindak lanjut
300,000
300,000
d.Pelaporan tindak lanjut d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat
400,000
400,000
Kegiatan:
Kegiatan:
Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
500,000
9,200,000
500,000
12,700,000
9,700,000 13,200,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Kegiatan: a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM ) Rincian Program Kerja : Pemasangan
200,000 200,000 300,000
300,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
7,000,000 2,000,000
100,000
5,000,000
100,000
c.Pelaksanaan tindak lanjut
300,000
300,000
d.Pelaporan tindak lanjut d. Program Kerja : Kemitraan dan peranserta masyarakat
400,000
400,000
Rincian Program Kerja : Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Kegiatan: a. Identifikasi kekurangan dokumen keberadaan komite sekolah b.Analisa kebutuhan bahan dan alat dokumen keberadaan komite sekolah c.Pelaksanaan pelengkapan dokumen keberadaan komite sekolah Rincian Program Kerja : Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
500,000
9,200,000
500,000
12,700,000
9,700,000 13,200,000 1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Kegiatan: a. Melakukan analisa kebutuhan sekolah untuk berlangsungnya proses pendidikan b. Mengadakan analisa kenaikan harga barang dan jasa c. Menentukan langkah-langkah mengatasi kebutuhan dana d. Sosialisasi kebutuhan pendidikan kepada orang tua siswa e. Mengadakan rapat wali murid untuk menentukan besarnya sumbangan dana f. Menampung sumbangan wali murid untuk biaya pendidikan e. Program Kerja : Penggunaan Sistem Informasi Manajemen ( SIM )
200,000 200,000 300,000
300,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
7,000,000 2,000,000
5,000,000
100,000
100,000
Rincian Program Kerja : Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) Kegiatan: a. Penentuan pusat pemasangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) b. Perencanaan instalasi tiap ruang Paket Aplikasi Sekolah (PAS) c. Instalasi software Paket Aplikasi Sekolah (PAS) d. Instalasi hardware Paket Aplikasi Sekolah (PAS) e. pelatihan pengoperasian Paket Aplikasi Sekolah (PAS) f. Membuat program penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS) g. Sosialisasi penggunaan Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e
Penentuan Obyek Standar yang didanai
f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a. HR. PTT
10,680,000
b. Urusan-urusan
17,600,000
1,030,000
11,710,000 17,600,000
VII. STANDAR PEMBIAYAAN 1.Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Sumber Dana a. Membentuk Tim Peningkatan Sumber Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kenaikan harga barang d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e. Akses ke sumber dana yang dituju f. Sosialisasi hasil sumber dana Rincian Program Kerja : Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP Kegiatan: a. Membentuk Tim Pengalokasian Dana b. Analisa kebutuhan barang dan jasa c. Analisa kebutuhan sekolah sesuai standar pembiayaan d. Rapat penentuan sumber dana yang akan digunakan e
Penentuan Obyek Standar yang didanai
f Sosialisasi penggunaan dana Rincian Program Kerja : Kesejahteraan Pegawai Kegiatan : a. HR. PTT
10,680,000
b. Urusan-urusan
17,600,000
1,030,000
11,710,000 17,600,000
Rincian Program 6.7 : Bantuan siswa Kegiatan a. Bantuan siswa
3,000,000
3,000,000
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 4. Rencana Kerja 1: Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya
Kegiatan: a. Pembentukan Tim
100,000
b. Penyiapan Bahan
500,000
b.Pelaksanaan Workshop c. Dokumentasi hasil worKshop d. Deseminasi hasil workshop
100,000
500,000 3,000,000
3,000,000
400,000
400,000
1,000,000
1,000,000
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%
1,000,000
1,000,000
500,000 1,000,000
1,000,000
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50% Penciptaan lingkungan agamis 60%
JUMLAH
Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000 500,000
500,000 500,000
500,000 100,000,000
153,282,000
157,820,000
Komite Sekolah
2,467,500
77,940,000
97,375,000
1,411,107,038
Kepala sekolah
1,999,991,538
b. Penyiapan Bahan
500,000
500,000
b.Pelaksanaan Workshop
3,000,000
3,000,000
c. Dokumentasi hasil worKshop
400,000
400,000
d. Deseminasi hasil workshop
1,000,000
1,000,000
IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih: 80% Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi): 50%
1,000,000
1,000,000
500,000 1,000,000
1,000,000
Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi: 30% Penciptaan budaya tata krama “in action”: 70% Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan: 2 lembaga Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll: 2 lomba Penciptaan lingkungan aman 50%
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000 500,000
Penciptaan lingkungan agamis 60%
500,000 500,000
500,000
JUMLAH
100,000,000
153,282,000
Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
157,820,000
2,467,500
77,940,000
97,375,000
Komite Sekolah
1,999,991,538
1,411,107,038
Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP.
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ………………………………………………………………. TAHUN 2008/2009
NO
1
I. STANDAR ISI Penyusunan Buku KTSP 1 2 3
1 2 3
Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran:
4
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
5
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik
1
Ulangan Harian
2
Tambahan pelajaran
3
Ulangan tengah Semester
4
Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
Aug-08
Jul-08
KEGIATAN
2
3
4
1
2
3
Sep-08 4
1
2
3
Oct-08 4
1
2
3
Nov 08 4
1
2
3
Dec-08 4
1
2
3
Jan-09 4
1
2
3
Feb-09 4
1
2
3
Mar-09 4
1
2
3
Apt 09 4
1
2
3
May-09 4
1
2
3
Jun-09 4
1
2
3
4
XII. JADWAL KEGIATAN PROGRAM NAMA ; ………………………………………………………………. TAHUN 2008/2009
NO
Aug-08
Jul-08
KEGIATAN 1
2
3
4
1
2
3
Sep-08 4
1
2
3
Oct-08 4
1
2
3
Nov 08 4
1
2
3
Dec-08 4
1
2
3
Jan-09 4
1
2
3
Feb-09 4
1
2
3
Mar-09 4
1
2
3
Apt 09 4
1
2
3
May-09 4
1
2
3
Jun-09 4
1
2
3
I. STANDAR ISI Penyusunan Buku KTSP 1 2 3
1 2 3
Rincian Penyusunan silabus kelas 7,8 dan 9 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): II. STANDAR PROSES Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran:
4
Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran:meliputi instrumen, variasi model, analisis dan tindak lanjut
5
Pengawasan proses pembelajaran:yang meliputi Pemantauan,supervisi, Evaluasi, Analisa,pelaporan dan tindak lanjut III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Bidang Akademik
1
Ulangan Harian
2
Tambahan pelajaran
3
Ulangan tengah Semester
4
Test Kendali Mutu / Ulangan akhir Semester I
5
Test Kendali Mutu / Ulangan kenaikan Kelas Semester II
6
Pendalaman Materi Kelas IX
7
Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
8
Peningkatan pembinaan potensi siswa ( MIPA dan Bahasa Inggris )
#
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10
Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
2
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
3
Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
1
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN en n g a an ompe ens enaga epen Kepala Sekolah)
a
Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b
Pelatihan MBS
an
c
Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a
Pelaksanaan pelatihan CTL
b
Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c
Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
1
Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
4
2. Program Kerja : Bidang Non Akademik 10
Peningkatan Potensi Siswa meliputi
1
Peningkatan pembinaan potensi siswa dalam bidang MTQ, Seni Tari, Musik, Rupa, Bulu Tangkis, Volly, Sepak bola, Tonti
2
Kegiatan ekstrakurikuler meliputi bidang Komputer, Seni tari, Musik Band, Seni Rupa, Volley Ball, bulu tangkis, Sepak bola, tata boga, Tata busana, bahasa Inggris, Qiroah ,PramukaTonti
3
Keagamaan Kegiatan Agama Islam meliputi pesantren Romadlon, Qurban, Nuzulul Qur'an,Syawalan. Agama Kristen dan Katolik : Paskah, Natal, Retret
1
IV. PEMENUHAN STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN en n g a an ompe ens enaga epen Kepala Sekolah)
a
Pelaksanaan pelatihan Bahasa Inggris
b
Pelatihan MBS
an
c
Pelatihan supervisi, monitoring dan evaluasi
2
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru)
a
Pelaksanaan pelatihan CTL
b
Pelaksanaan pelatihan komputer dan Internet
c
Mengikutsertakan MGMP, pelatihan, workshop V. PEMENUHAN STANDARSARANA DAN PRASARANA
1
Pemenuhan sarana dan prasarana minimal
a
Pembangunan ruang Lab TIK
b
Sarana dan Prasarana Lainnya
c
Fasilitas pembelajaran
- Pemindahan KWH meter - Pembelian Lap top - Jaringan Internet - Pembelian LCD - Pembelian TV Edukasi 6 buah - Pengadaan Printer 2 buah - Pengadaan Scanner - Perencanaan Instalasi dan pemasangan 92
- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d
Pengadaan buku VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
a
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
1
Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV
d
Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e
Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. STANDAR KEUANGAN
- Pembelian white board - Daya dan jasa( listrik, air, telepon) - ATK, bahan habis pakai, foto kopi - Percontohan - Biaya pemeliharaan bangunan gedung - Perawatan ringan sekolah d
Pengadaan buku VI. PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN
a
Penyiapan semua perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/program.
1
Penyiapan Dokumen RPS (RKAS-1 dan RKAS-2)
- Pendokumentasian panduan khusus pengelolaan berbagai aspek 2 b c
Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
Struktur organisasi dan mekanisme kerja Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah Pembentukan Tim Pembuatan Instrumen monitoring Pendokumentasian Tindak lnjut MONEV
d
Kemitraan dan peranserta masyarakat Melengkapi dokumen keberadaan komite sekolah Menentukan kenaikan sumbangan biaya pendidikan
e
Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemasangan instalasi Paket Aplikasi Sekolah (PAS) VII. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
1
Peningkatan Sumber Dana
3
Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP
4
Kesejahteraan Pegawai
93
1
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih
1 2
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8
………, …………………… Nama Sekolah: …………
……………………….. NIP.
1
VIII. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN Pengembangan sistem penilaian, meliputi Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan ahkir semester Ulangan kenaikan kelas dan tehnik pelaksanaanya IX. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH Pengembangan budaya bersih
1 2
Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll (tamanisasi) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi
3 Penciptaan budaya tata krama “in action 4 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan 5 Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan 6 Penciptaan lingkungan aman 7 Penciptaan lingkungan agamis 8
………, …………………… Nama Sekolah: …………
……………………….. NIP.
XII. PEMBIAYAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
a
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
b
Silabus
1
c 2
a
b. c d
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian
PUSAT SSN
BOS
DEKONST
100,000,000
153,282,000
157,820,000
5,000,000.00
5,000,000.00
APBD KAB 1,411,107,038 1,358,414,538
JUMLAH (RUPIAH) 1,999,991,538 1,358,414,538.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000
4,000,000
2,467,500
KOMITE SUKA RELA KELAS 77,940,000 97,375,000 RUTIN
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000
APBD PROV
1,000,000.00
5,500,000
10,500,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00
XII. PEMBIAYAAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN
Nama Sekolah : …………………………………………….. RAPBS TAHUN KE I SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
a
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1):
b
Silabus
1
c 2
a
b. c d e
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
PUSAT SSN
BOS
DEKONST
100,000,000
153,282,000
157,820,000
5,000,000.00
APBD PROV 2,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 77,940,000 97,375,000
APBD KAB 1,411,107,038 1,358,414,538
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000
1,000,000.00
5,500,000
10,500,000.00 4,000,000.00
4,000,000
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00 1,000,000.00
1,999,991,538 1,358,414,538.00
10,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000
JUMLAH (RUPIAH)
63,700,000.00 33,150,000.00
2,820,000.00
1,149,500.00 4,080,000.00
2,467,500.00 11,500,000.00
74,137,000.00 49,730,000.00
47
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6
a
b.
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00 3,770,000.00
0.00
6,230,000.00
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
6,230,000.00
2,460,000.00
9,350,000.00
3,120,000.00
1,240,000.00
3,000,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
64,375,000.00
150,000,000
25,000,000.00
34,707,900.00
4,030,000
28,000,000.00
214,375,000.00
46,433,000.00
138,170,900.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
1,550,000.00
7,664,100.00
9,714,100.00 500,000.00 4,320,000.00
4,320,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan CTL Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6
a
b. c d e f g
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00 3,770,000.00
0.00
6,230,000.00
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
6,230,000.00
2,460,000.00
9,350,000.00
3,120,000.00
1,240,000.00
3,000,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
64,375,000.00
150,000,000
25,000,000.00
4,030,000
34,707,900.00
28,000,000.00
214,375,000.00
46,433,000.00
138,170,900.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
1,550,000.00
7,664,100.00
9,714,100.00 500,000.00 4,320,000.00
4,320,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 3,600,000.00
1,950,000.00
7,000,000.00 850,000.00
21,900,000.00
Kesejahteraan Pegawai Bantuan siswa
5,550,000.00 33,900,000.00
5,000,000
850,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
48
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
28,280,000.00
1,030,000
29,310,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00
153,282,000.00
157,820,000.00
2,467,500.00
77,940,000.00
97,375,000.00
1,411,107,038.00
1,999,991,538.00
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
28,280,000.00
1,030,000
29,310,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00 100,000,000.00
153,282,000.00
157,820,000.00
2,467,500.00
77,940,000.00
97,375,000.00
1,411,107,038.00
1,999,991,538.00
49
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 T AHUN Nama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010
RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
1 a b c 2
a
b. c d
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
PUSAT SSN
BOS
70,000,000
150,096,000
DEKONST 152,820,000.00
APBD PROV 27,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7, 8, 9 127,200,000 106,800,000
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian
3,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000
3,500,000 3,500,000
1,000,000.00
APBD KAB 1,436,345,438.00 1,358,414,538 18,650,000.00
JUMLAH (RUPIAH) 2,070,728,938 1,358,414,538.00 18,650,000.00
6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
1,000,000.00
5,223,300
1,500,000.00 500,000.00
10,223,300.00 4,000,000.00 6,000,000.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 T AHUN Nama Sekolah: ……………………………...TAHUN AJARAN 2009/2010
RAPBS TAHUN KE II SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
1 a b c 2
a
b. c d e
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
PUSAT APBD PROV
DEKONST
SSN
BOS
70,000,000
150,096,000
152,820,000.00
27,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 7, 8, 9 127,200,000 106,800,000
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan proses pembelajaran
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
3,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
APBD KAB 1,436,345,438.00 1,358,414,538 18,650,000.00
4,000,000.00 4,000,000.00
1,000,000.00
5,223,300
1,500,000.00
10,223,300.00 4,000,000.00
500,000.00
3,500,000 3,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00
2,070,728,938 1,358,414,538.00 18,650,000.00
6,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000
3,500,000
JUMLAH (RUPIAH)
63,700,000.00 32,400,000.00
2,820,000.00
2,467,500.00
6,000,000.00
1,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 13,000,000.00
1,149,500.00 4,080,000.00
77,137,000.00 50,980,000.00
50
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
c
5 a b c 6
a
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
3,000,000.00
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
4,000,000.00
8,770,000.00 0.00
770,000.00
5,000,000.00
2,230,000.00
4,000,000.00
10,230,000.00
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
1,240,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
150,000,000
14,000,000.00
32,707,900.00
50,000,000.00 12,000,000.00
1,500,000.00
7,000,000.00
27,000,000
37,800,000.00
201,500,000.00 12,000,000.00 52,021,400.00
170,529,300.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS
1,000,000.00
7,504,800.00
10,004,800.00 1,500,000.00 5,820,000.00
4 320 000 00
1 500 000 00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata)
c
5 a b c 6
a
b. c d e f
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00
Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris
3,000,000.00
Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
4,000,000.00
8,770,000.00 0.00
770,000.00
5,000,000.00
2,230,000.00
4,000,000.00
10,230,000.00
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00
1,240,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
150,000,000
14,000,000.00
32,707,900.00
50,000,000.00 12,000,000.00
1,500,000.00
7,000,000.00
27,000,000
37,800,000.00
201,500,000.00 12,000,000.00 52,021,400.00
170,529,300.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
1,000,000.00
7,504,800.00
10,004,800.00 1,500,000.00 5,820,000.00
4,320,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
3,500,000.00 2,500,000.00
23,000,000.00
Bantuan siswa
2,500,000.00 4,500,000.00 33,500,000.00
7,000,000
2,500,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
51
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian 3. Kesejahteraan Pegawai
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
3,500,000.00 30,000,000.00 7,000,000.00
2,030,000
3,500,000.00 32,030,000.00 10,000,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00 3,500,000.00 70,000,000.00
1,500,000.00 150,096,000.00
152,820,000.00
3,000,000.00
27,467,500.00 127,200,000.00
106,800,000.00
1,436,345,438.00
2,070,728,938.00
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana 2. Peningkatan Pengalokasian 3. Kesejahteraan Pegawai
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
3,500,000.00 30,000,000.00 7,000,000.00
2,030,000
3,500,000.00 32,030,000.00 10,000,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00 3,500,000.00 70,000,000.00
1,500,000.00 150,096,000.00
152,820,000.00
3,000,000.00
27,467,500.00 127,200,000.00
106,800,000.00
1,436,345,438.00
2,070,728,938.00
APBD KAB
JUMLAH (RUPIAH)
52
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
1 a b c 2
a
b. c d
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran
PUSAT SSN
BOS
50,000,000
141,600,000
DEKONST 152,820,000.00
APBD PROV 27,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168,000,000 124,000,000
1,000,000.00
2,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000
1,000,000.00
5,500,000
7,500,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00
2,243,752,532 1,494,255,992.00
2,000,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00
2,000,000.00
1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00
1,270,000.00
3,270,000.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah: ……………………………….. TAHUN AJARAN 2010/2011 RAPBS TAHUN KE III SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
1 a b c 2
a
b. c d e
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran Pengawasan pro ses pembelajaran
PUSAT APBD PROV
DEKONST
SSN
BOS
50,000,000
141,600,000
152,820,000.00
27,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 168,000,000 124,000,000
APBD KAB 1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00
2,243,752,532 1,494,255,992.00
2,000,000.00
2,000,000.00 1,500,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00 1,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000
2,000,000.00
JUMLAH (RUPIAH)
1,000,000.00
5,500,000
7,500,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00 2,000,000.00
3,270,000.00
1,270,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
3
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a
Bidang akademik:
1,500,000.00
62,000,000.00
b c d
Bidang non akademik:
1,000,000.00
30,000,000.00
2,820,000.00
2,467,500.00
5,000,000.00
1,149,500.00
74,937,000.00
11,500,000.00
4,488,000.00
46,988,000.00
Kelulusan: Melanjutkan studi: 53
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6
a
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00
0.00
5,000,000.00 2,000,000.00
0.00
3,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00 1,240,000.00
3,000,000.00
4,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
150,000,000
7,500,000.00
28,460,000.00
25,000,000
75,000,000.00
4,030,000
77,000,000.00
38,000,000.00
327,000,000.00
57,223,540.00
135,213,540.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme
1,000,000.00
7,080,000.00
1,000,000.00
9,080,000.00
4,320,000.00 4,320,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6
a
b.
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
5,000,000.00 2,000,000.00
0.00
3,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00 1,240,000.00
3,000,000.00
4,240,000.00
150,000,000
7,500,000.00
25,000,000
75,000,000.00
4,030,000
28,460,000.00
77,000,000.00
38,000,000.00
327,000,000.00
57,223,540.00
135,213,540.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
e f
Bantuan siswa
d
1,200,000.00 0.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah:
c
1,200,000.00 0.00
1,000,000.00
7,080,000.00
1,000,000.00
9,080,000.00
4,320,000.00 4,320,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 2,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
22,000,000.00
4,500,000.00 33,500,000.00
9,000,000
500,000.00
500,000.00 3,000,000.00
54
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana
2,500,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
2,500,000.00
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
32,000,000.00 5,000,000.00
2,233,000
34,233,000.00 6,000,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00
2,000,000.00 141,600,000.00
152,820,000.00
27,467,500.00
168,000,000.00
124,000,000.00
1,579,865,032.00
2,243,752,532.00
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana
2,500,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai
2,500,000.00
8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
32,000,000.00 5,000,000.00
2,233,000
34,233,000.00 6,000,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00 2,500,000.00 50,000,000.00
2,000,000.00 141,600,000.00
152,820,000.00
27,467,500.00
168,000,000.00
124,000,000.00
1,579,865,032.00
2,243,752,532.00
APBD KAB
JUMLAH (RUPIAH)
55
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
PUSAT SSN
BOS 135,936,000
1
a b c 2
a
b. c
DEKONST 2,820,000.00
APBD PROV 42,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230,400,000 140,800,000
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000, 000.00 5,000, 000.00
Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
4,500,000
2,132,288,532 1,494,255,992.00
10,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian
5, 000,000.00 1, 000,000.00
1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
10,500,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) 4 TAHUN Nama Sekolah : …………………………….. TAHUN AJARAN 2011/2012 RAPBS TAHUN KE IV SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN
NO
PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS
PUSAT SSN
DEKONST
BOS 135,936,000
1
a b c 2
a
b. c d e
APBD PROV
2,820,000.00
42,467,500
KOMITE SUKA RELA RUTIN KELAS 230,400,000 140,800,000
Gaji guru dan karyawan Daya dan jasa STANDAR ISI Buku KTSP (Buku/Dokumen-1): 5,000, 000.00 5,000, 000.00
Silabus Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): STANDAR PROSES
4,500,000
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
a b c d
Bidang akademik: Bidang non akademik: Kelulusan: Melanjutkan studi:
5,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
10,500,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
2,820,000.00
2,467,500.00
2,132,288,532 1,494,255,992.00
6,000,000.00
5,000,000.00
57,000,000.00 27,000,000.00
JUMLAH (RUPIAH)
10,000,000.00
5, 000,000.00 1, 000,000.00
4,000,000.00
Pengawasan proses pembelajaran
3
1,579,865,032 1,494,255,992 20,515,000.00
5,000,000.00
Rincian Program Kerja: Pengembangan Kepemilkan silabus dan perangkat instrumen untuk pemahaman guru terhadap karakteristik siswa Persyaratan pembelajaran Program Implementasi CTL dalam Pembelajaran Pelaksanaan penilaian pembelajaran
APBD KAB
13,000,000.00 12,000,000.00
1,149,500.00 4,488,000.00
76,437,000.00 43,488,000.00
56
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6
a
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 3,000,000.00
0.00
3,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
1,240,000.00
4,000,000.00
5,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
25,000,000
31,460,000.00
79,200,000.00
10,000,000
89,800,000.00
38,000,000.00
194,000,000.00
57,223,540.00
136,683,540.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme
6,796,800.00
2,000,000.00
8,796,800.00
6,320,000.00 4,320,000.00
2,000,000.00
4
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
a b
Kepala sekolah: Guru: (bersifat rata-rata) Rincian Program Kerja 2.11: Pelaksanaan pelatihan Bhs Inggris Rincian Program Kerja 2.12: Pelaksanaan pelatihan Internet
c
5 a b c 6
a
b. c d e f
Tenaga TU, Laboran, Pustakawan, dll: (bersifat ratarata) MGMP, pelatihan, Workshop
1,200,000.00
1,200,000.00 0.00 3,000,000.00
0.00
3,000,000.00 3,000,000.00
3,000,000.00
1,240,000.00
4,000,000.00
5,240,000.00
STANDAR SARANA DAN PRASARANA Sarana dan Prasarana Minimal Sarana dan Prasarana Lainnya Fasilitas Pembelajaran dan Penilaian
25,000,000
79,200,000.00
10,000,000
31,460,000.00
89,800,000.00
38,000,000.00
194,000,000.00
57,223,540.00
136,683,540.00
STANDAR PENGELOLAAN Perangkat dokumen pedoman pelaksanaan rencana kerja/kegiatan: Penyiapan Dokumen PPDB dan MOS Struktur organisasi dan mekanisme kerja
6,796,800.00
2,000,000.00
6,320,000.00 4,320,000.00
2,000,000.00 0.00
Supervisi, monitoring, evaluasi, dan akreditasi sekolah: Kemitraan dan peranserta masyarakat: SIM sekolah: Bantuan siswa
8,796,800.00
2,000,000.00
3,000,000.00
22,000,000.00
10,000,000
5,000,000.00 32,000,000.00 0.00
3,000,000.00
57
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana
5,000,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai 8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
5,000,000.00 32,000,000.00
2,233,000
5,000,000.00
5,000,000.00
3,619,200.00 619,200.00 135,936,000.00
3,000,000.00 2,820,000.00
42,467,500.00
230,400,000.00
140,800,000.00
1,579,865,032.00
Sentolo, 8 Agustus 2008
Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
34,233,000.00
Komite Sekolah
Kepala sekolah
2,132,288,532.00
7.
STANDAR PEMBIAYAAN 1. Peningkatan sumber dana
5,000,000.00
2. Peningkatan Pengalokasian Dana dari 5 SNP manjadi 8 SNP 3. Kesejahteraan Pegawai 8.
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
9
PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN SEKOLAH JUMLAH
5,000,000.00 32,000,000.00
2,233,000
5,000,000.00
5,000,000.00
3,619,200.00 619,200.00 135,936,000.00
3,000,000.00 2,820,000.00
42,467,500.00
230,400,000.00
140,800,000.00
1,579,865,032.00
Sentolo, 8 Agustus 2008
Mengetahui/menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
34,233,000.00
Komite Sekolah
Kepala sekolah
MUHAMMAD MASTUR, B.A. NIP 130530785
58
2,132,288,532.00