DOKUMEN SOP Divalidasi Oleh: Manajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON
Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya darimanajer Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON
DAFTAR ISI DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON ...........................................................................................0 SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan .................................................................................................1 SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) f inancing) ........................................ 3 SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi......................................... sertifikasi......................................................................................................... ..................................................................................... .....................5 SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor ................................................... ...................................................8 SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi .......................................................................................... ............................................................................................................. ...................10 SOP-6-03: Verifikasi TUK .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................12 Pedoman BNSP 206: 2007: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi ........................................12 SOP-6-04: Audit TUK ....................................................... ....................................................................................................................... ......................................................................... .........15 SOP-6-05: Surveilan TUK .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................18 SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi ............................................20 SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan LSP LS P STMIK S TMIK IKMI CIREBON ..........................................................23 SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi .............................................................25 SOP-9-01
Sertifikasi Kompetensi....................................................... .......................................................................................................... ...................................................28
SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen .................................................................. ..................................................................30 SOP-9-03:
Mengembangkan perangkat asesmen .......................................................... ............................................................................. ...................33
SOP-9-04:
Melaksanakan asesmen .......................................................... ................................................................................................... .........................................35
SOP-9-05:
Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi............................................................. ...................................................................... .........39
SOP-9-06
Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi...................................41
SOP-9-07:
Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi) ........................................................43
SOP-9-08
Menangani Banding .......................................................... ............................................................................................................. ...................................................45
SOP-9-09
Menangani keluhan .......................................................... ............................................................................................................. ...................................................47
SOP-10-01: Mengendalikan dokumen ..................................................................................................... .....................................................................................................49 SOP-10-02: Mengendalikan rekaman ......................................................................................................53 SOP-10-03
Kaji ulang manajemen ............................................................. ...................................................................................................... .........................................55
SOP-10-04: Mengelola program audit internal ......................................................... ........................................................................................ ...............................57 SOP-10-05: Melaksanakan audit internal ....................................................... ................................................................................................ .........................................59 SOP-10-06
Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian...........................................................61
SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian .............................................................................................. ....................................................................................................... .........65 SOP-JB-i-20: Menangani banding ................................................................................ ............................................................................................................. .............................67 SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN ...................................................................................................70
DAFTAR ISI DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON ...........................................................................................0 SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan .................................................................................................1 SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) f inancing) ........................................ 3 SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi......................................... sertifikasi......................................................................................................... ..................................................................................... .....................5 SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor ................................................... ...................................................8 SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi .......................................................................................... ............................................................................................................. ...................10 SOP-6-03: Verifikasi TUK .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................12 Pedoman BNSP 206: 2007: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi ........................................12 SOP-6-04: Audit TUK ....................................................... ....................................................................................................................... ......................................................................... .........15 SOP-6-05: Surveilan TUK .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................18 SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi ............................................20 SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan LSP LS P STMIK S TMIK IKMI CIREBON ..........................................................23 SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi .............................................................25 SOP-9-01
Sertifikasi Kompetensi....................................................... .......................................................................................................... ...................................................28
SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen .................................................................. ..................................................................30 SOP-9-03:
Mengembangkan perangkat asesmen .......................................................... ............................................................................. ...................33
SOP-9-04:
Melaksanakan asesmen .......................................................... ................................................................................................... .........................................35
SOP-9-05:
Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi............................................................. ...................................................................... .........39
SOP-9-06
Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi...................................41
SOP-9-07:
Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi) ........................................................43
SOP-9-08
Menangani Banding .......................................................... ............................................................................................................. ...................................................45
SOP-9-09
Menangani keluhan .......................................................... ............................................................................................................. ...................................................47
SOP-10-01: Mengendalikan dokumen ..................................................................................................... .....................................................................................................49 SOP-10-02: Mengendalikan rekaman ......................................................................................................53 SOP-10-03
Kaji ulang manajemen ............................................................. ...................................................................................................... .........................................55
SOP-10-04: Mengelola program audit internal ......................................................... ........................................................................................ ...............................57 SOP-10-05: Melaksanakan audit internal ....................................................... ................................................................................................ .........................................59 SOP-10-06
Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian...........................................................61
SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian .............................................................................................. ....................................................................................................... .........65 SOP-JB-i-20: Menangani banding ................................................................................ ............................................................................................................. .............................67 SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN ...................................................................................................70
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 1 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-JB-i-25: Tindakan koreksi ......................................................................... .................................................................................................................. .........................................72 SOP-JB-i-26: Tindakan pencegahan....................................................... .......................................................................................................... ...................................................76 MENGELOLA PROGRAM ASESMEN MANAJEMEN TUK ............................................................................ ............................................................................80
DAFTAR SOP LSP STMIK IKMI CIREBON NO.
KODE
JUDUL
1.
SOP-4-01
Mengelola ketidak berpihakan
2.
SOP-4-02
Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing)
3.
SOP-5-01
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi
4.
SOP-6-01
Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor
5.
SOP-6-02
Sub kontrak sertifikasi
6.
SOP-6-03
Verifikasi TUK
7.
SOP-6-04
Audit TUK
8.
SOP-6-05
Surveilan TUK
9.
SOP-7-01
Memelihara dan mengeluarkan informasi.
10.
SOP-7-02
Melakukan tindakan korektif ketika pelanggaran keamanan terjadi
11.
SOP-7-03
Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON
12.
SOP-8-01
Mengembangkan skema sertifikasi
13.
SOP-8-02
Memelihara skema sertifikasi
14.
SOP-9-01
Sertifikasi Kompetensi
15.
SOP-9-02
Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen
16.
SOP-9-03
Mengembangkan perangkat asesmen
17.
SOP-9-04
Melaksanakan asesmen
18.
SOP-9-05
Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi
19.
SOP-9-06
Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
20.
SOP-9-07
Resertifikasi
21.
SOP-9-08
Menangani Banding
22.
SOP-9-09
Menangani keluhan
23.
SOP-10-01
Mengendalikan dokumen
24.
SOP-10-02
Mengendalikan rekaman
25.
SOP-10-03
Kaji ulang manajemen
26.
SOP-10-04
Mengelola program audit internal
27.
SOP-10-05
Melaksanakan audit internal
28.
SOP-10-06
Melakukan tindakan koreksi
29.
SOP-10-07
Melakukan tindakan pencegahan
Rev : Revisi 0 Hal : 1 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-4-01: Mengelola ketidak berpihakan 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketidakberpihakan adalah valid dan mampu telusur.
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penetapan komitmen menjaga ketidak berpihakan, pengorganisasian, dan pengelolaan ketidakberpihakan.
3. 4.
Koordinator
:
Manajer Mutu
Acuan
:
ISO 17024:12
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menetapkan pernyataan komitmen menjaga ketidakberpihakan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan objectivitas sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan pernyataan tidak berpihak terhadap pemohon, kandididat dan person bersertifikat. 1.2. Tetapkan pernyataan bahwa sertifikasi tidak dibatasi
atas
dasar
yang
tidak
semestinya
Dokumen Pernyataan Top
membatasi kondisi keuangan atau lainnya, seperti
Manajemen untuk menjaga
keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. 1.3. Pastikan
pernyataan
menggunakan
memastikan
prosedur
yang
ketidakberpihakan. tidak
tidak
Manajer mutu
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
adil
04-01)
menghambat atau menghambat akses pemohon dan kandidat. 1.4. Tetapkan
pernyaatan
bahwa
LSP
P-I
STIKI
bertanggungjawab terhadap ketidakberpihakan aktivitas sertifikasi dan tidak mengijinkan adanya pengaruh keuangan komersial atau tekanan untuk kompromi ketidakberpihakan.
2. Mengembangkan pengorganisasian sertifikasi yang terstruktur untuk pengelolaan ketidakberpihakan. Struktur organisasi yang
Instruksi Kerja: 2.1. Susun
organisasi
menjaga ketidakberpihkan. yang
memastikan
dapat
mengatasi ancaman yang muncul dalam aktivitas sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan, atau dari hubungan personil.
Manajemen mutu
Rev : Revisi 0 Hal : 2 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2.2. Pastikan
struktur
organisasi
yang
dapat
mengidentifikasi dini potensi konflik kepentingankepentingan yang muncul dari aktivitas proses sertifikasi. 2.3. Pastikan struktur organisasi dapat mengeliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi.
Analisa
3. Identifikasi ancaman terhadap ketidak berpihakannya dalam proses sertifikasi.
bahaya/ancaman/pot ensi
Instruksi Kerja:
ketidakberpihakan.
3.1. Identifikasi ancaman yang muncul dalam aktivitas
Lembar kerja “Control
sertifikasi, dari lembaga terkait, dari hubungan,
measure”
atau dari hubungan personil.
pengelolaan
3.2. Analisa dan mendokumentasikan potensi konflik kepentingan-kepentingan
yang
muncul
dari
aktivitas proses sertifikasi. 3.3. Eliminasi atau minimalisasi ancaman dan potensi sumber konflik kepentingan, apakah muncul didalam organisasi sendiri, atau dari aktivitas orang lain, lembaga atau organisasi.
ketidakberpihakan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-01)
Manajemen mutu.
Rev : Revisi 0 Hal : 3 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
SOP-4-02: Mengevaluasi Kewajiban dan pembiayaan (Liability and financing) 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi keuangan dan sumber pendapatan adalah valid dan mampu telusur.
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak analisa resiko hingga evaluasi keuangan dan sumber pendapatan.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer administrasi
Acuan
:
ISO 17024-2012
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Mengevaluasi risiko yang timbul dari kegiatan sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari saranaprasarana sertifikasi. 1.2. Identifikasi
resiko
biaya
yang
timbul
Hasil analisa resiko
dari
Liability dan financing.
pengembangan sistem manajemen sertifikasi.
(FR-STMIK IKMI
1.3. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari administrasi
Manajer Administrasi
CIREBON-04-02)
operasional sertifikasi. 1.4. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari proses sertifikasi dan audit. 1.5. Identifikasi resiko biaya yang timbul dari kegiatan surveilan.
2. Membuat pengaturan yang memadai untuk menutupi kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional. Lembar kerja
Instruksi Kerja: 2.1. Tetapkan Pariwisata
biaya
pelaksanaan
menjadi
tanggung
Sertifikasi jawab
pengaturan untuk
Usaha
menutupi kewajiban
Pengusaha
pembiayaan operasi
Pariwisata yang disertifikasi.
sertifikasi.
2.2. Tetapkan struktur biaya Sertifikasi Usaha Pariwisata
(FR-STMIK IKMI
dikoordinasikan oleh Menteri.
CIREBON-04-02)
2.3. Tetapkan biaya sertifikasi meliputi biaya operasional penyelenggaraan
sertifikasi,
fasilitasi
penugasan
Auditor, proses audit, dan penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata.
Manajer Administrasi
Rev : Revisi 0 Hal : 4 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2.4. Tetapkan bahwa biaya Sertifikasi dibayarkan kepada LSU Jasa Boga sebelum pelaksanaan Sertifikasi.
3. Mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatan. Instruksi Kerja:
Lembar kerja evaluasi
3.1. Evaluasi keuangan yang bersumber dari pemohon
keuangan dan sumber
sertifikasi. 3.2. Evaliasi
sumber
keuangan
pengembangan
dari
otoritas. 3.3. Evaluasi sumber keuangan dari sumber lain yang tidak mempengaruhi ketidakberpihakan.
pendapatan. (FR-STMIK IKMI CIREBON-04-02)
Manajer Administrasi
Rev : Revisi 0 Hal : 5 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
SOP-5-01: Mengidentifikasi dan mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan terhadap pelatihan dalam proses sertifikasi 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan menjaga pelatihan sebagai ancaman ketidakberpihakan adalah valid dan mampu telusur.
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak identifikasi ancaman ketidakberpihakan, analisa dan komunikasi dengan pengelola sertifikasi.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Acuan
:
Proses Prosedur
:
Manajer mutu.
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi
potensi
hubungannyaSTMIK
keberpihakan IKMI
CIREBON
dalam dalam
penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 1.2. Identifikasi komitmen bahwa kerahasiaan, keamanan informasi
dan
ketidak
berpihakan
tidak
dapat
dikompromi; 1.3. Identifikasi komitmen bahwa semua informasi formal
Daftar ancaman
dan tidak formal tidak memberi kesan bahwa dengan
ketidakomitmen yang
menggunakan jasa lembaga pelatihan tersebut akan
mengatasi ancaman
memberikan keuntungan kepada peserta.
ketidakberpihakan.
1.4. Pastikan komitmen tidak meminta kepada kandidat
(FR-STMIK IKMI
untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan yang
CIREBON-05-01)
terkait dengan LSP STMIK IKMI CIREBON tersebut sebagai persyaratan dasar eksklusif ketika terdapat alternative pendidikan dan pelatihan yang setara; 1.5. Pastikan komitmen bahwa personel sebagai asesor tidak melayani hanya kandidat tertentu yang mereka latih untuk periode dua tahun dari tanggal akhir pelaksanaan pelatihan: interval ini boleh diperpendek jika LSP STMIK IKMI CIREBON mendemonstrasikan bahwa tidak ada kompromi ketidakberpihakan.
Manajemen mutu
Rev : Revisi 0 Hal : 6 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2. Mendokumentasikan ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 2.1. Dokumentasikan potensi keberpihakan dalam hubungannya STMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 2.2. Dokumentasikan perangkat menjaga kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan adalah tidak dikompromikan;
Dokumentasikan
2.3. Dokumentasikan bahwa personil tidak memberi kesan
potensi ancaman
bahwa dengan menggunakan jasa lembaga pelatihan
ketidakberpihakan
tersebut akan memberikan keuntungan kepada
dalam setiap langkah
peserta.
proses sertifikasi dan
2.4. Dokumentasikan bahwa personil tidak meminta
Manajemen mutu
analisa tindakan
kepada kandidat untuk menyelesaikan pendidikan
pencegahan.
atau pelatihan yang terkait dengan LSP STMIK IKMI
(FR-STMIK IKMI
CIREBON tersebut sebagai persyaratan dasar eksklusif
CIREBON-05-01)
ketika terdapat alternative pendidikan dan pelatihan yang setara; 2.5. Dokumentasikan bahwa personel sebagai asesor tidak melayani hanya kandidat tertentu yang mereka latih untuk periode dua tahun dari tanggal akhir pelaksanaan pelatihan: interval ini boleh diperpendek jika LSP STMIK IKMI CIREBON mendemonstrasikan bahwa tidak ada kompromi ketidakberpihakan. 2.6. Dokumentasikan pencegahan ketidak berpihakan pada prosedur-prosedur sertifikasi yang mempunyai potensi ketidak berpihakan.
3. Mengkomunikasikan dan melatih pengelolaan dan mengatasi ancaman ketidak berpihakan dalam proses sertifikasi Instruksi Kerja: 3.1. Komunikasikan potensi keberpihakan dalam hubungannyaSTMIK IKMI CIREBON dalam penyelenggaraan pelatihan yang akan disertifikasi LSP STMIK IKMI CIREBON. 3.2. Masukan pencegahan ketidak berpihakan dalam dokumen SOP yang mempunyai potensi
Pelatihan dan asesmen pengelola sertifikasi
Manajemen
dalam menjaga
mutu
ketidakberpihakan.
SOP ketidakberpihakan; 3.3. Lakukan pelatihan, atau masukan materi ini dalam pelatihan personil. 3.4. Pastikan pengelolaan pencegahan ketidakberpihakan dapat dimonstrasikan. 3.5. Lakukan monitoring ketidakberpihakan.
Rev : Revisi 0 Hal : 7 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Rev : Revisi 0 Hal : 8 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
SOP-6-01: Memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor 1.
Tujuan
:
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan monitoring kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor adalah Valid dan Mampu Telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas monitoring hingga rekomendasi monitoring.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer Mutu.
Acuan
:
PBNSP 216
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
monitoring 1. Merencanakan asesor kompetensi BNSP dan bersertifikat teregister STMIK IKMI CIREBON. Instruksi Kerja: 1.1.
Rencana monitoring
Identifikasi asesor kompetensi yang akan
(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-
dimonitor. 1.2.
Identifikasi acuan pembanding.
1.3.
Identifikasi metode monitoring.
1.4.
Identifikasi perangkat monitoring.
1.5.
Menetapkan dan menugaskan tim
Manajer Mutu.
01.1)
monitoring.
2. Menyiapkan Perangkat monitoring
Perangkat monitoring
Instruksi Kerja:
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
2.1. Buat perangkat monitoring dan metode
06-01.2)
pengambilan keputusan. 2.2. Lakukan uji coba perangkat monitoring
3. Melaksanakan monitoring
Manajer Mutu.
Rekaman hasil uji coba.
Data Hasil Monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON-
Instruksi Kerja: 3.1. Kumpulkan data hasil monitoring. 3.2. Evaluasi data hasil monitoring dengan
06-01.2)
Rekaman Hasil Evaluasi Monitoring
perangkat monitoring baik akurasi maupun
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
reliabilitasnya.
06-01.2)
Manajer Mutu.
SOP
3.3. Beri rekomendasi setiap peserta kepada manajemen.
Rev : Revisi 0 Hal : 9 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Rekomendasi hasil Monitoring (FR-STMIK IKMI CIREBON-
4. Membuat keputusan hasil monitoring
06-01.2)
Rekaman Verifikasi dan validasi hasil monitoring
Instruksi Kerja:
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi
06-01.2)
monitoring. 4.2. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil monitoring. 4.3. Informasikan hasil monitoring kepada peserta yang dimonitor. 4.4. Verifikasi hasil tindakan koreksi asesor, bila diperlukan.
Rekaman hasil verifikasi tindakan koreksi peserta. (FR-STMIK IKMI CIREBON06-01.2)
Manajer Mutu.
Rev : Revisi 0 Hal : 10 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-6-02: Sub kontrak sertifikasi 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan sub kontrak sertifikasi valid dan mampu telusur.
2.
Ruang lingkup
:
Mulai dari merencanakan subkontrak, melakukan lelang, membuat setifikat kemajuan, pembayaran hingga penutupan kontrak.
3.
Koordinator
:
Manajer Administrasi
4.
Acuan
:
BNSP 215: 4.5 / 5.2.1. dan Panduan Mutu PM-STIKI-LSP-01
5.
Proses Prosedur
: LANGKAH PROSEDUR
PENANGGUNG
KELUARAN
JAWAB 1. MERENCANAKAN SUB KONTRAK Rekaman Subkontrak
Instruksi Kerja:
(FR.LSPP-I-STMIK
1.1. Identifikasi tujuan sub kontrak
IKMI
1.2. Identifikasi ruang lingkup paket sub kontrak 1.3. Identifikasi jadwal subkontrak
Manajer administrasi
CIREBON.06-2)
1.4. Identifikasi daftar subkontraktor
2. Melakukan lelang Instruksi Kerja: 2.1. Identifikasi periode lelang
Rekaman
2.2. Pembukaan dan analisa lelang
Subkontrak
2.3. Negoisasi dan penetapan subkontrak 2.4. Pertemuan dengan subkontraktor
sertifikasi
Manajer
(FR.LSPP-I-STMIK
administrasi
2.5. Revisi dokumen subkontrak
IKMI
2.6. Identifikasi variasi pekerjaan dan pekerjaan ekstra.
CIREBON.06-2)
2.7. Identifikasi persyaratan klaim. 2.8. Identifkasi sistem pembayaran. 2.9. Menerbitkan surat perintah kerja.
3. MEMBERIKAN SERTIFIKAT/KETERANGAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN UNTUK PEMBAYARAN(Progress Payment Certificates) Instruksi Kerja: 3.1. Lakukan verifkasi hasil pencapaian pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Rekaman Subkontrak sertifikasi
Manajer
(FR.LSPP-I-STMIK
administrasi
IKMI CIREBON.06-2)
Rev : Revisi 0 Hal : 11 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 3.2. Berikan sertifikat/keterangan pada setiap termin pekerjaan yang dapat diselesaikan, sebagai lampiran invoice.
4. MELAKUKAN PEMBAYARAN SUBKONTRAKTOR Rekaman
Instruksi Kerja: 4.1. Pastikan pembayaran berdasarkan persyaratan dan sistem
Subkontrak
pembayaran yang disepakati, termasuk perpanjangan
sertifikasi
Manajer
(FR.LSPP-I-STMIK
administrasi
pembayaran.
IKMI
4.2. Identifikasi kebenaran sertifikat/ keterangan dan invoice. 4.3. Lakukan pembayaran sesuai dengan tata cara LSP.
CIREBON.06-2)
4.4. Untuk pembayaran akhir, pastikan dilakukan setelah verifikasi akhir kontrak.
5. MENUTUP KONTRAK
Rekaman Subkontrak
Instruksi Kerja: 5.1. Verifikasi akhir hasil pekerjaan. 5.2. Terbitkan sertifikat/keterangan penyelesaian pekerjaan.
sertifikasi
Manajer
(FR.LSPP-I-STMIK
administrasi
IKMI
5.3. Lakukan pemutusan hubungan kerja (Release of Liens), y ang dikirim bersama invoice akhir subkontraktor
CIREBON.06-2)
Rev : Revisi 0 Hal : 12 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-6-03: Verifikasi TUK 1.
Tujuan
: 1. Memastikan pelaksanaan kegiatan verifikasi TUK adalah valid dan mampu telusur 2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan verifikasi untuk memastikan Persyaratan Good Practice(GMP/CPPOB)TUK dipenuhi dan di-implementasikan.
2.
Ruang lingkup
:
Prosedur ini mencakup
seluruh aktivitas
LSP mulai Penerimaan
permohonan verifikasi, rekomendasi untuk di tetapkan status TUK. 3.
:
Manajer sertifikasi
4.
Koordinator Acuan
:
Pedoman BNSP 206: 2007: Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN
PENANGGUNG
KELUARAN
JAWAB
1. Menerima Permohonan Verifikasi Instruksi Kerja: 1.1. Cek
kelengkapan
pemohon
belum
permohonan membawa
verifikasi,
bila
persyaratan
Beri
penjelasan tentang proses lisensi dan pedomanpedoman BNSP dan persyaratan LSP untuk TUK, serta formulir
permohonan.
membawa/mengirim
surat
Bila
sudah
permohonan
cek
kelengkapan administrasi permohonan.
Dokumen permohonan verifikasi TUK.
Manajer
(FR -STMIK IKMI
sertifikasi
CIREBON-06-03.2)
1.2. Bila belum mencukupi, informasikan kekurangan kelengkapan dokumen. 1.3. Buat rencana asesmen. 1.4. Evaluasi, pilih dan konfirmasi lead asesor lisensi dan tim asesor 1.5. Lakukan penugasan tim asesor lisensi
2. Melaksanakan tinjauan dokumen
Instruksi Kerja: 1.1. Lakukan tinjauan dokumen permohonan. Tetapkan kelayanan asesmen, bila tidak layak sampaikan kepada TUK pemohon untuk dilakukan tindakan perbaikan. 1.2. Bila hasil tinjauan baik persyaratan dasar maupun manajemen telah memuaskan dan telah dilakukan audit internal dan tindakan perbaikan maka dapat
Daftar Isian Permohonan VErifikasi TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.3)
Tim asesor
Rev : Revisi 0 Hal : 13 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP dilakukan full-asesmen, 1.3.
Bila
persyaratan
dasar
dan
manajemen
telah
memenuhi syarat tapi belum dilakukan audit internal maka dilakukan pra-asesmen.
3. Melaksanakan Pra-asesmen (bila diperlukan) Ringkasan LKS,
Istruksi Kerja:
Tindakan Koreksi, dan Verifikasi Pemohon
3.1. Lakukan komunikasi dan konfirmasi dengan tim asesor
Kabag Lisensi Tim asesor
Verifikasi
dan asesi. 3.2. Laksanakan pra-asesmen (Lihat SOP melaksnakan
(FR-STMIK IKMI
asesmen).
CIREBON-06-03.7)
3.3. Lakukan verifikasi hasi tindakan koreksi. 3.4. Komunikasikan untuk tindak lanjut asesmen. 4. Melaksanakan Asesmen
Instruksi Kerja: 4.1. Lakukan komunikasi dan konfi rmasi dengan tim asesor
Kabag Lisensi Ringkasan LKS,
dan asesi 4.2. Laksanakan asesmen).
asesmen
(Lihat
SOP
Tim asesor
Tindakan Koreksi, dan
melaksanakan
Verifikasi Pemohon Verifikasi
4.3. Buat laporan asesmen, asli disampaikan kepada sekretariat, tembusan disampaikan kepada asesi pada
(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.7)
saat penutupan pra-asesmen.
Tim asesor
4.4. Lakukan verifikasi hasil tindakan koreksi. Tetapkan status tindakan koreksi, bila belum memuaskan, komunikasikan kepada asesi untuk diperbaiki dan lakukan verifikasi kembali.
5. Evaluasi proses verifikasi
Evaluasi Hasil
Instruksi kerja:
Proses Verifikasi
5.1. Tinjau seluruh proses untuk memastikan seluruh
TUK(FR-STMIK
rencana asesmen telah dilaksanakan.
IKMI CIREBON-0603.8)
5.2. Tinjau seluruh ketidaksesuaian telah diperbaiki dan diverifikasi dengan status memuaskan.
Kabag Lisensi
Rekaman Proses Pelaksamaam Verifikasi TUK Simulasi (FR-STMIK IKMI
Kabag Lisensi
Rev : Revisi 0 Hal : 14 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP CIREBON-06-03.1)
6. Menetapkan keputusan lisensi Evaluasi Hasil
Instruksi kerja
Proses Verifikasi
2.1. Laksanakan Verifikasi akhir
TUK
2.2. Tetapkan Surat keputusan LSP untuk verifikasiLSP.
(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-03.8)
Direktur LSP
Rev : Revisi 0 Hal : 15 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-6-04: Audit TUK 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan asesmen TUK sesuai dengan standar dan regulasi
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak inisiasi asesmen sampai melaksanakan tindak lanjut
3.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi
4.
Acuan
:
ISO 19011 PBNSP 206: 2007
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menginisiasi asesmen
Dokumen penunjukan
Instruksi Kerja:
Tim Asesor
1.1. Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen.
(FR-STMIK
1.2. Identifkasi tujuan, lingkup dan kriteria asesmen.
IKMI
1.3. Identifikasi fisibilitas asesmen.
CIREBON-06-
1.4. Konfirmasi tim asesmen sesuai kebutuhan.
03.4)
1.5. Lakukan kontak dengan asesi.
Konfirmasi
Tim Asesor
Penunjukkan Tim Asesor (FR-STMIK IKMI CIREBON-0603.5)
2. Melaksanakan tinjauan dokumen
Laporan verifikasi kelengkapan
Instruksi Kerja:
dokumen
2.1. Lakukan tinjauan dokumen sistem manajemen TUKyang
administrasi
sesuai, termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya
permohonan TUK (FR-STMIK IKMI
terhadap kriteria asesmen dilakukan.
3. Mempersiapkan asesmen lapang
Tim Asesor
CIREBON-06-03.6)
Evaluasi Hasil Proses Verifikasi
Instruksi Kerja:
TUK
3.1. Lakukan komunikasi dengan asesi.
(FR-STMIK IKMI
Tim Asesor
Rev : Revisi 0 Hal : 16 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 3.2. Verifikasi rencana asesmen.
CIREBON-06-03.8)
3.3. Identifikasi penugasan tim asesmen. 3.4. Siapkan dokumen kerja.
4. Melaksanakan asesmen lapang
Evaluasi Hasil Proses Verifikasi
Instruksi Kerja:
TUK
4.1. Lakukan rapat pembukaan (Cek IK Pembukaan)
(FR-STMIK IKMI
4.2. Lakukan komunikasi selama asesmen dengan tim asesor.
CIREBON-06-03.8)
4.3. Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat.
Tim Asesor
4.4. Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi. 4.5. Pastikan hasil asesmen dengan ruang lingkup asesmen. 4.6. Pastikankan perumusan temuan asesmen dengan PLOR. 4.7. Rumuskan kesimpulan asesmen berupa LKS, ringkasan LKS dan permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective Action Request). 4.8. Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.
5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporan asesmen
Evaluasi Hasil Proses Verifikasi TUK
Instruksi Kerja:
(FR-STMIK IKMI
5.1. Lakukan penyiapan laporan asesmen sesuai dengan formulir
CIREBON-06-03.8)
Tim Asesor
yang telah ditetapkan LSP. 5.2. Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan asesmen pada saat penutupan asesmen. (asli disampaikan kepada sekretariat LSP, tembusan kepada TUK)
6. Menyelesaikan asesmen
Evaluasi Hasil Proses Verifikasi
Instruksi Kerja:
TUK
6.1. Identifikasi bahwa seluruh rencana asesmen telah
(FR-STMIK IKMI
dilaksananakan.
CIREBON-06-03.8)
6.2. Distribusikan laporan asesmen yang disyahkan.
7. Melaksanakan tindak lanjut
Tim Asesor
Rekaman Proses Pelaksanaan
Instruksi Kerja:
Verifikasi TUK
7.1. Identifikasi verifikasi tindakan koreksi.
Simulasi
7.2. Identifikasi status tindakan koreksi.
(FR-STMIK IKMI
Tim Asesor
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 17 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
CIREBON-06-03.1)
Rev : Revisi 0 Hal : 18 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-6-05: Surveilan TUK 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan surveilan adalah valid dan mampu telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan.
3.
Koordinator
:
Manajer sertifikasi.
4.
Acuan
:
4.1. Sistem manajemen Mutu LSPPOM yang mampu telusur dengan Standar Pedomen BNSP 4.2. ISO 19011
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Merencanakan Surveilan TUK. Instruksi Kerja: 1.1.
Identifikasi TUK bersertifikat.
1.2.
Identifikasi acuan pembanding
1.3.
Identifikasi metode surveilan pada skema
Rekaman Surveilan TUK
Manajer
(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)
sertifikasi
sertifikasi 1.4.
Identifikasi perangkat surveilan.
1.5.
Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.
2. Menyiapkan Perangkat surveilan Rekaman Surveilan TUK
Instruksi Kerja:
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
2.1. Buat perangkat Surveilan dan metode
Auditor
06-05)
pengambilan keputusan. 2.2. Lakukan uji coba perangkat asesmen
Ketua Tim
3. Melaksanakan Surveilan Instruksi Kerja: 3.1.
Tinjau pernyataan TUK berkenaan dengan operasionalnya.
3.2.
Tinjau internal audit dan tinjauan manajemen,
3.3.
Identifikasi review atas upaya
Rekaman Surveilan TUK (FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)
Ketua Tim Auditor
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 19 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
penyelesaian ketidaksesuaian selama audit sebelumnya, 3.4.
Tinjau penanganan keluhan,
3.5.
Identifikasi efektivitas sistem manajemen berkaitan dengan pencapaian tujuan usaha jasa boga bersertifikat,
3.6.
Identifkasi kemajuan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk perbaikan berkesinambungan,
3.7.
Tinjau pengendalian operasional,
3.8.
Tinjau setiap perubahan, dan
3.9.
Identifikasi penggunaan tanda dan / atau referensi lain untuk sertifikasi.
3.10. Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.
4. Membuat keputusan hasil surveilan Instruksi Kerja: Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan. 4.1.
Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan.
4.2.
Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan.
4.3.
Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila diperlukan.
Rekaman Surveilan TUK
Manajer
(FR-STMIK IKMI CIREBON-06-05)
sertifikasi
Rev : Revisi 0 Hal : 20 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
SOP-7-01: Menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan menjaga pemeliharaan, pengeluaran dan keamanan informasi adalah valid dan mampu telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan.
3. 4.
Koordinator
:
Manajer sertifikasi.
Acuan
:
4.1. Sistem manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON yang mampu telusur dengan Standar Pedomen BNSP 4.2. ISO 19011
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Identifikasi informasi public yang perlu perlu dipelihara dan dijaga keamanan dan kerahasiaannya Instruksi Kerja: 1.1.
Lakukan
verifikasi
informasi
apakah
seseorang masih memegang sertifikat yang masih berlaku, dan ruang lingkupnya, kecuali dimana perundangan meminta informasi
Menjaga Kerahasiaan
tersebut tidak boleh dibuka. 1.2.
Sediakan
publikasi,
tanpa
Dokumen permintaan,
(FR-STMIK IKMI CIREBON-07-
informasi yang berkaitan dengan ruang
Manajer sertifikasi
01.1)
lingkup skema sertifikasi dan deskripsi umum proses sertifikasi. 1.3.
Semua persyaratan dasar skema sertifikasi didaftar dan disediakan informasinya tanpa permintaan.
1.4.
Pastikan informasi yang disediakan LSP STMIK IKMI CIREBON, termasuk promosi, harus akurat dan tidak menyesatkan.
2. Menjaga Kerahasiaan
Menjaga Kerahasiaan Dokumen
Instruksi Kerja: 2.1. Informasikan
(FR-STMIK IKMI CIREBON-07kepada
seluruh
personil,
01.1)
Ketua Tim Auditor
Rev : Revisi 0 Hal : 21 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP kebijakan dan prosedur untuk
memelihara
terdokumentasi dan mengeluarkan
informasi. 2.2. Jaga kerahasiaan semua informasi yang didapat selama proses sertifikasi, dengan surat perjanjian legal untuk semua personil. 2.3. Pastikan bahwa semua informasi didapat selama proses sertifikasi, atau dari sumber lain selain pemohon, kandidat atau individu bersertifikat, tidak dibuka kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari individu (pemohon, kandididat atau individu tersertifikasi), kecuali dimana perundangan meminta informasi tersebut untuk dibuka. 2.4. Jika
diminta
oleh
perundangan
untuk
membuka informasi rahasia, individu terkait, kecuali dilarang oleh perundangan, harus dinotifikasi diberikan.
informasi
apa
yang
akan
2.5. Pastikan bahwa aktivitas organisasi terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan.
3. Menjaga keamanan informasi Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi persyaratan untuk memastikan keamanan
bahan/perangkat
asesmen,
dengan mempertimbangkan Lokasi, sifat-
Pernyataan Kesanggupan
sifat,
Merahasiakan Dokumen
langkah-langkah
asesmen,
dan
ancaman yang muncul akibat penggunaan berulang perangkat asesmen.
(FR-STMIK IKMI CIREBON-0701.2)
3.2. Cegah praktik kecurangan dalam asesmen dengan: kandidat
kesepakatan lainnya
Auditor Rekaman Tindakan Korektif
3.3. Meminta
tertutup
untuk
menandatangani atau
menjaga
Ketika Pelanggaran Keamanan
kesepakatan
Terjadi
kerahasiaan
(FR-STMIK IKMI CIREBON-7-02.1)
perangkat asesmen; a. Meminta asesor dan/atau pengawas untuk hadir; b. Konfirmasi identitas kandidat; c. Menerapkan prosedur untuk mencegah
Ketua Tim
SOP alat-alat bantu yang tidak dibolehkan dibawa ke tempat uji kompetensi; d. Mencegah kandidat mendapatkan alatalat bantu yang tidak dibolehkan selama asesmen; e. Monitoring
hasil
indikasi kecurangan.
asesmen
bila
ada
Rev : Revisi 0 Hal : 22 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Rev : Revisi 0 Hal : 23 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
SOP-10-08:Membuat laporan kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan pelaporan LSP STMIK IKMI CIREBON adalah valid dan mampu telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak pengumpulan data, penyusunan laporan kegiatan dan laporan penerbitan sertifikat.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON
Acuan
:
Pedoman LEMSAR 101
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Interpretasi Persyaratan pelaporan kegoiatan LSP STMIK IKMI CIREBON
Instruksi Kerja:
PPEDOMAN LEMSAR 101
1.1. Identifikasi persyaratan pelaporan LSP STMIK IKMI
CIREBON pada Pedoman PEDOMAN LEMSAR 101. 1.2. Identifikasi kebijakan LSP STMIK IKMI CIREBON
Formulir LSP
membuat laporan kegiatan dan program LSP STMIK
laporan
STMIK
IKMI
CIREBON
IKMI CIREBON serta laporan khusus penerbitan
Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON
sertifikatpelatihan setiap 6 bulan, pada bulan Januari dan bulan juli setiap tahun 1.3. Identifikasi tim penyusun laporan operasi LSP STMIK IKMI CIREBON.
2. Membuat Laporan Kegiatan dan program Instruksi Kerja: 3.1. Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON harus mencakupi: o
Kegiatan pengembangan program pelatihan
o
Kegiatan pengembangan dan verifikasi standar
Semua komisi dan
kompetensi o
Kegiatan Pelaksanaan pelatihan
pelatihan mencakupi: Jenis program pelatihan yang dikembangkan;
o
Standar kompetensi yang digunakan dalam pengembangan program pelatian;
sekretariat
LSP STMIK IKMI
Manajer mutu LSP
CIREBON
STMIK IKMI CIREBON
3.2. Pastikan laporan kegiatan pengembagan program o
Draft laporan kegiatan
Rev : Revisi 0 Hal : 24 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP o
Komunikasi/Harmonisasi pengembangan program pelatihan dengan para pemangku kepentingan;
o
Jumlah penerbitan sertifikat pelatihan untuk mesingmasing program pelatihan.
3.3. Pastikan
Laporan
Kegiatan
pengembangan
dan
verifikasi standar kompetensi mencakupi: o
Lingkup
pengembangan
dan
verifikasi
standar
kompetensi; o
Status dan ketelusuran standar kompetensi dari standar internasional dan standar khusus;
o
Tim standardisasi dan verikator yang melakukan verifikasi,
o
Keputusan validasi dari LSP STMIK IKMI CIREBON.
3. Membuat Laporan pelaksanaan program pelatihan
Draft laporan
Instruksi Kerja:
penerbitan sertifikat.
3.1. Buat laporan kegiatan dan program kepada LSP STMIK IKMI CIREBONsetiap kali penerbitan sertifikat. 3.2. Pastikan Laporan kegiatan dan program kegiatan LSP STMIK IKMI CIREBON mencakupi: o
o
STMIK IKMI CIREBON Ketua
Jenis dan nomor program pelatihan yang
Manajer mutu
dilaksanakan.
LSP STMIK IKMI
Tanggal penerbitan dan masa berlaku sertifikat pelatihan,
o
Laporan final LSP
Perkembangan pelatih dan asesor serta ruang lingkup kompetensi/bidang pelaksanaan pelatihan.
3.3. Sampaikan laporan kepada LA-LPK, HILSI dan Direktur LSP STMIK IKMI CIREBON.
CIREBON
Rev : Revisi 0 Hal : 25 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
SOP-8-01: Mengembangkan dan Memelihara skema sertifikasi 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan skema sertifikasi adalah valid dan mampu telusur.
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas interpretasi hingga pemeliharaan skema sertifikasi
3. 4. 5.
Koordinator
:
Kepala Unit Standardisasi
Acuan
:
KODE UNIT: PBNSP 210 Pengembangan skema sertifikasi
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi. Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi Komite Skema pada lembaga sertifikasi profesi untuk skema sertifikasi unit dan paket (klaster), dan pada instansi teknis untuk Okupasi nasional dan KKNI. 1.2. Identifikasi Standar kompetensi yang sah (Standar Kompetensi
Kerja
Nasional
dan
Harmonized
Mengembangkan
International Standards) dan/atau standar khusus
Skema Sertifikasi
yang ekivalen,
(FR-STMIK IKMI
1.3. Verifikasi Standar kompetensi yang dipilih, diverifikasi
Komite Skema
CIREBON-08-01.1)
berdasarkan pedoman BNSP; 1.4. Identifikasi Skema sertifikasi profesi dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar
(seperti
kredibilitas,
kepercayaan
dan
peningkatan profesi/pekerjaan); 1.5. Identifikasi Informasi dari pihak yang terkait. 1.6. Identifikasi
organisasi/badan/atau
Profesi
yang
bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi.
2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi
Struktur Skema
Instruksi Kerja: 2.1. Identifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan
dasar
peserta
uji
kompetensi,
Sertifikasi
Tim Perumus
(FR-STMIK IKMI
Skema sertifikasi
CIREBON-08-01.2)
Rev : Revisi 0 Hal : 26 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat. 2.2. Identifikasi Uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). 2.3. Identifikasi
Dokumen
yang
memuat
persyaratan
sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (term and conditions). 2.4. Informasikan
Standar
kompetensi
dan
metode
asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman. 2.5. Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh PTUK BNSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. 2.6. Tetapkan
Proses
pemenuhan
survailen
profesi
yang
untuk
memantau
disertifikasi
dengan
persyaratan skema sertifikasi yang relevan. 2.7. Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. 2.8. Informasikan
Persyaratan
bahwa
profesi
yang
disertifikasi menandatangani persetujuan.
3. Validasi skema sertifikasi
Tim Perumus Skema,
Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi Prosedur validasi skema sertifikasi.
Skema.
Laporan Validasi
3.2. Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetesi.
Komite
Skema Sertifikasi
3.3. Verifikasi Semua persyaratan skema sertifikasi secara
(FR-STMIK IKMI
objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi
CIREBON-08-01.3)
sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon. 3.4. Laporkan Skema sertifikasi yang divalidasi kepada BNSP.
4. Memelihara skema sertifikasi
Kaji Ulang Skema Sertifikasi (FR-
Instruksi Kerja:
STMIK IKMI
Komite skema
Rev : Revisi 0 Hal : 27 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 4.1. Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen. 4.2. Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasikan perbaikan. 4.3. Berikan Informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan. 4.4. Verifikasi Perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP. 4.5. IdentifikasiAnalisis pekerjaan/praktek. 4.6. Identifikasi ulasan tentang perbaikan skemai unbtuk mencapai tranparansi pasar.
CIREBON-08-01.4)
Rev : Revisi 0 Hal : 28 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-9-01 1.
Tujuan
:
Sertifikasi Kompetensi
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi adalah Valid dan Mampu Telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan hingga terbit sertifikat.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi.
Acuan
:
PBNSP 216
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menerima Permohonan Sertifikasi Instruksi Kerja:
Brosur Skema sertifikasi.
Manajer
1.1. Berikan Informasi tentang persyaratan,
Sertifikasi Kompetensi
Sertifikasi
bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti, dan
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
proses sertifikasi kompetensi.
09-01.1)
1.2. Berikan Formulir permohonan dan asesmen mandiri yang harus diisi oleh calon peserta.
Formulir permohonan Asesmen Kompetensi (FRAPL-01)
1.3. Kaji fisibilitas asesmen.
1.4. Identifikasi tetapkan TUK. 1.5. Pilih asesor dan tugaskan asesor.
Formulir Asesmen Mandiri (FR-APL-02)
1.6. Buat jadwal asesmen dan konfirmasikan dengan asesor dan asesi.
2. Mengkaji kelengkapan dokumen persyaratan asesi
Instruksi Kerja: 2.1. Review
rekaman
peserta dan lanjutnya. 2.2. Review
formulir
beri
Rencana
permohonan
rekomendasi
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
Kompetensi
Formulir permohonan Asesmen Kompetensi (FR-
pengorganisasian
APL-01)
Asesmen 2.3. Review Perangkat asesmen. 2.4. Lakukan konsultasi pra-uji dengan asesi 2.5. Lakukan
Asesor
09-01.1)
tindak
dan
Sertifikasi Kompetensi
penyesuaian
yang
wajar,
bila
diperlukan 2.6. Review hasil asesmen mandiri dan beri
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 29 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
rekomendasi tindak lanjut asesmen. 2.7. Lakukan pengorganisasiian asesmen.
dan
adwal
3. Menyelenggarakan asesmen kompetensi Instruksi Kerja:
Konfirmasi TUK.
Asesor
3.1. Siapkan sumberdaya asesmen.
Undangan asesi
Kompetensi
3.2. Undang peserta asesmen
Perangkat asesmen yang
akan digunakan.(FR-MPA-
3.3. Laksanakan asesmen sesuai SOP-AC-01
01) Formulir Pelaksanaan
Asesmen (FR-ASC.01)
Rekaman umpan balik dan
4. Menetapkan Keputusan hasil asesmen
catatan assesmen (FR-ASC-
Instruksi Kerja:
Asesor Kompetensi
02)
Rekaman Hasil kaji ulang
4.1. Lakukan Umpan balik kepada peserta 4.2. Umpan balik dari peserta
asesmen (FR-ASC-03).
4.3. Catatan Pelaksanaan Asesmen 4.4. Memberikan rekomendasi hasil asesmen 4.5. Kaji Ulang Asesmen 4.6. Sampaikan Sertifikasi
laporan
kepada
Manajer
5. Membuat Keputusan sertifikat kompetensi Instruksi Kerja: 5.1. Verifikasi proses, dan rekomendasi hasil asesmen 5.2. Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta kesanggupan asesi untuk menandatangani dan mentaati penggunaan sertifikat. 5.3. Informasikan pemegang sertifikat untuk mengikuti surveilan.
Sertifikat Kompetensi (FRSTMIK IKMI CIREBON-0905.1).
Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikat Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON-09-05.1)
Informasi penggunaan dan pemeliharaan sertifikat.
Manajer Sertifikasi
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 30 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-9-02: Merencanakan dan mengorganisasikan asesmen 1.
Tujuan
:
Memastikan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian asesmen adalah valid dan mampu telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas perencanaan asesmen hingga mengorganisasikan asesmen.
3.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi.
4.
Acuan
:
TAAASS401C: Plan And Organize Assessment)
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menentukan pendekatan asesmen Instruksi Kerja: 1.1.
Formulir Rencana dan
Asesor
ORganisasi Asesmen (FR-
Kompetensi
MMA.01)
Identifikasi dan konfirmasikan Kandidat tujuan dan konteks asesmen ditetapkan/dikonfirmasikan kepada orang yang relevan sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika
1.2.
Peroleh dan gunakan strategi asesmen untuk memandu pengembangan rencana asesmen, bila perlu
1.3.
Identifikasi dan peroleh tolok ukur (benchmark) asesmen.
Hasil interpretasi bukti dan
2. Menyiapkan Rencana asesmen
jenis-jenis bukti, metode-
Instruksi Kerja:
metode dan perangkat
2.1. Interpretasikan tolok ukur asesmen untuk
asesmen, Bahan spesifik dan sumber-
menentukan bukti dan jenis-jenis bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan
sumber fisik . Peran dan tanggung jawab
kompetensi sesuai dengan aturan-aturan mengenai bukti
semua orang yang terlibat Jangka waktu dan periode
2.2. Apabila standar-standar kompetensi digunakan sebagai tolak ukur (benchmark),
waktu untuk pengumpulan
semua bagian komponen standar
bukti dan semua informasi Hasil Konfirmasi rencana
kompetensi, paparkan dalam menetapkan dan mendokumentasikan bukti yang akan dikumpulkan
asesmen
Asesor Kompetensi
Rev : Revisi 0 Hal : 31 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2.3. Peroleh dan interpretasikan dokumentasi terkait apa pun untuk mendukung perencanaan proses asesmen. 2.4. Pilih dan konfirmasikan metode-metode dan alat-alat asesmen, yang memaparkan bukti yang akan dikumpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. 2.5. Dokumentasikan bahan spesifik dan sumbersumber
fisik
yang
diperlukan
untuk
mengumpulkan bukti. 2.6. Setujui dan dokumentasikan peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen diklarifikasi. 2.7. Dokumentasikan jangka waktu dan periode waktu untuk pengumpulan bukti ditentukan dan semua informasi yang akan dimasukkan ke dalam rencana asesmen. 2.8. Konfirmasikan
rencana
asesmen
dengan
personel yang relevan
3. Kontektualisasi Dan Review Rencana
Asesmen
Karakteristik kandidat dan
Asesor
penyesuaian.
Kompetensi
Kontekstualisasi standar
Instruksi Kerja:
(dari batasan variabel dan
3.1. Identifikasi/klarifikasi karakteristik kandidat
panduan penilaian).
dan izin apa pun untuk penyesuaian yang
wajar dan/atau kebutuhan-kebutuhan spesifik dengan orang yang relevan dan didokumentasikan 3.2. Bila diperlukan, tempatkan standar-standar kompetensi dalam konteks, untuk mencerminkan lingkungan operasi dimana asesmen akan terjadi, sesuai dengan pedoman penempatan konteks 3.3. Periksa dan sesuaikan metode dan alat asesmen yang dipilih, bila diperlukan, untuk memastikan agar penerapan yang berkelanjutan dapat dipertimbangkan. 3.4. Penempatan konteks apa pun terhadap standar kompetensi, penyesuaian yang wajar, bila diidentifikasi, integrasikan kegiatan-kegiatan asesmen, bila sesuai dan
Hasil kajian Metode dan perangkat asesmen.
Permintaan perbaikanmetode dan perangkat asesmen.
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 32 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
kemampuan praktek untuk mendukung penerapan atas pengakuan kompetensi saat ini 3.5. Tinjau perangkat asesmen yang disesuaikan untuk memastikan spesifikasi standarstandar kompetensi masih sesuai. 3.6. Up-date rencana asesmen, sebagaimana diperlukan, untuk mencerminkan kebutuhan kontekstualisasi yang berkelanjutan, perubahan apa pun dalam kebutuhan sumber organisasi atau perubahanperubahan sebagai respons terhadap pelaksanaan asesmen 3.7. Simpan dan telusuri rencana asesmen sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan hukum/organisasi/etika
4. Mengorganisasi Asesmen Instruksi Kerja: 4.1. Atur
Asesor
fisik, dukungan spesialis,
Kompetensi
peran dan tanggung jawab
material
kebutuhan
Pengaturan sumberdaya
yang
sumber
diidentifikasi
fisik
sesuai
dan
dengan
semua orang yang terlibat,
Strategi-strategi komunikasi
kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan
yang efektif dan umpan balik
persyaratan hukum/organisasi/etika
(feedback).
4.2. Organisasikan dukungan spesialis apa pun untuk asesmen sesuai dengan persyaratan hukum/organisasi/etika, bila diperlukan 4.3. Atur peran dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam proses asesmen. 4.4. Tetapkan strategi-strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong arus komunikasi yang teratur dan umpan balik (feedback) dengan orang relevan yang terlibat dalam proses asesmen 4.5. Konfirmasikan penyimpanan catatan dan penyusunan laporan untuk asesmen.
Rev : Revisi 0 Hal : 33 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-9-03: 1.
Tujuan
:
Mengembangkan Mengembangka n perangkat asesmen
Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan perangkat asesmen adalah valid dan mampu telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas pengembangan perangkat assmen hingga uji coba perangkat asesmen.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi.
Acuan
:
TAAASS403B: Mengembangkan Perangkat Asesmen
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
Rencana asesmen
1. Menetapkan Fokus Perangkat Asesmen
(POA 01)
PENANGGUNG JAWAB Asesor Kompetensi
Identitas acuan
Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi/klarifikasi kelompok target untuk kandidat
pembanding
dan tujuan serta konteks penilaian.
(benchmark).
Dokumentasi
1.2. Peroleh dan interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan untuk penilaian untuk menetapkan bukti
terkait lainnya
yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi 1.3. Interpretasikan dan kontektualisaikan semua bagian komponen dari standar kompetensi.. 1.4. Identifikasi
dokumentasi
terkait
lainnya
untuk
menginformasikan pengembangan alat penilaian
Bukti-bukti dan
2. Menentukan kebutuhan perangkat asesmen
jenis bukti
Metode-metode terpilih
Instruksi Kerja: 2.1. Pilih metode-metode penilaian, yang akan mendukung
Alternatif Perangkat
pengumpulan bukti yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan konteks dimana penilaian akan berlangsung dan m emenuhi prinsip-prinsip penilaian
asesmen.
2.2. Pilih metode-metode penilaian yang memungkinkan kandidat untuk memperlihatkan atau mendukung permintaan mereka untuk memperoleh pengakuan atas kompetensi mereka saat ini 2.3. Pertimbangkan perangkat asesmen yang berbeda untuk
metode
penilaian
yang
dipih
dengan
menggunakan keterampilan pemikiran yang kritis
Asesor Kompetensi
Rev : Revisi 0 Hal : 34 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
Perangkat asesmen untuk observasi
3. Merancang dan Mengembangkan Perangkat Asesmen
Asesor Kompetensi
mendemostrasikan
Instruksi Kerja:
, pertanyaan
3.1. Kembangkan perangkat khusus untuk mengevaluasi
tertulis dan lisan,
bukti yang harus dikumpulkan berdasarkan rancangan
observasi portfolio,
kegiatan penilaian.
obesrvasi
3.2. Kembangkan perangkat-perangkat asesmen.
employability skills,
3.3. Tetapkan dan dokumentasikan prosedur-prosedur
dll. (varies)
yang jelas dan spesifik yang memberikan m emberikan instruksi kepada penguji/atau kandidat mengenai pelaksanaan dan penggunaan instrumen 3.4. Pertimbangkan Persyaratan kebijakan dan prosedur sistem penilaian yang relevan.
4. Melakukan Ujicoba dan Review Perangkat Instruksi kerja:
asesmen.
4.1. Periksa draft perangkat asesmen berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah 4.2. Ujicoba draft perangkat asesmen untuk memvalidasi isi dan penerapan orang relevan yang terlibat dalam uji coba. asesmen final berdasarkan analisis umpan balik, bila perlu 4.5. Format perangkat asesmen yang direvisi dengan benar dan arsipkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi/hukum/etika
Umpan balik dari orang relevan.
dan
perubahan perangkat
4.4. Lakukan perubahan-perubahan terhadap perangkat
penilaian
Hasil Ujicoba.
Perubahan-
4.3. Kumpulkan dan dokumebtasikan umpan balik dari
sistem
Hasil evaluasi perangkat
persyaratan
asesmen.(varies)
Asesor Kompetensi
Rev : Revisi 0 Hal : 35 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-9-04: 1.
Tujuan
:
Melaksanakan Melaksanak an asesmen
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Asesmen adalah Valid dan Mampu Telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas asesmen hingga pelaksanaan kaji ulang.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi.
Acuan
:
TAAASS402C Melaksanakan Asesmen
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menetapkan dan mempertahankan lingkungan
Asesor
asesmen
Kompetensi 1. Formulir
Instruksi:
Melaksanakan
1.1. Interpretasikan rencana asesmen, kebijakan dan
Asesmen
prosedur,
sistem
asesmen
dan
persyaratan
FR-ASC.01
organisasi/hukum/etika untuk melaksanakan asesmen
2. Hasil asesmen
dan konfirmasikan dengan orang ya ng relevan
mandiri.
1.2. Interpretasikan tolok ukur (benchmark) yang relevan
(FR-APL-02)
untuk asesmen dan alat asesmen yang dipilih untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan 1.3. Lakukan konsultasi pra uji (IK-AC-02) 1.4. Jelaskan rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen, bahas dan klarifikasi dengan kandidat termasuk kesempatan untuk asesmen, penyesuaian yang wajar, asesmen ulang dan appeal 1.5. Rundingkan
usulan
perubahan
terhadap
proses
asesmen dengan kandidat. 1.6. Lakukan asesmen mandiri
2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas.
Asesor Kompetensi
Instruksi kerja:
1. Konfirmasi
2.1. Ikuti Rencana asesmen untuk memberikan panduan
kesesuaian
dalam melaksanakan asesmen dan metode serta alat
Rencana
asesmen digunakan untuk mengumpulkan, menyusun
Asesmen.
dan mendokumentasikan bukti dalam format yang sesuai untuk menentukan m enentukan kompetensi
2. Daftar bukti
bukti yang akan
Rev : Revisi 0 Hal : 36 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2.2. Terapkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan
diases
bukti diterapkan dalam mengumpulkan bukti yang berkualitas . 2.3. Tentukan kesempatan untuk pengumpulan bukti dalam kegiatan kerja/kegiatan kerja yang disimulasikan bersama kandidat dan personel yang terkait . 2.4. Identifikasi kesempatan untuk kegiatan-kegiatan asesmen terpadu dan modifikasi perangkat asesmen, bila perlu . 2.5. Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang diidentifikasi dan persyaratan organisasi/hukum/etika untuk asesmen.
3. Mendukung kandidat
Asesor Kompetensi
Instruksi Kerja:
1. Hasil
3.1. Bimbing kandidat dalam mengumpulkan bukti mereka
penyesuaian yang wajar.
untuk mendukung pengakuan terhadap kompetensi
2. Dukungan
saat ini 3.2. Gunakan komunikasi yang sesuai dan keterampilan
spesialis
antar perorangan untuk mengembangkan hubungan
3. Kepastian K3
yang
4. Formulir
profesional
mencerminkan
dengan
kepekaan
kandidat
terhadap
yang perbedaan
Melaksanakan
individu dan memungkinkan adanya umpan balik
Asesment
(feedback) dua arah
(FR-ASC.01)
3.3. Buat keputusan-keputusan mengenai penyesuaian yang wajar, bila ada, dengan kandidat, berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kandidat 3.4. Terapkan penyesuaian-penyesuaian yang wajar harus mempertahankan integritas standar kompetensi yang relevan dan memungkinkan prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan yang berhubungan dengan bukti secara seimbang 3.5. Peroleh dukungan dari spesialis, bila ada, sesuai dengan rencana asesmen 3.6. Tanggulangi segera risiko kesehatan dan keselamatan kerja apa pun terhadap orang atau alat
4. Membuat keputusan asesmen Instruksi kerja:
Keputusan
Asesor
asesmen
Kompetensi
Umpan balik dan
Rev : Revisi 0 Hal : 37 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 4.1. Identifikasi batasan-batasan dalam memperoleh dan
catatan
mengevaluasi bukti yang berkualitas diidentifikasi dan
asesment
upayakan bantuan, bila perlu, dari orang yang relevan
(FR-ASC-02)
4.2. Evaluaisi bukti yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi. 4.3. Gunakan asesmen untuk menyimpulkan apakah kompetensi telah diperlihatkan, berdasarkan bukti yang ada 4.4. Bahas kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan pertimbangan-pertimbangan organisasi/hukum/etika dalam membuat keputusan mengenai asesmen 4.5. Kembangkan umpan balik (feedback) yang jelas dan membangun diberikan kepada kandidat mengenai keputusan asesmen dan rencana tindak lanju, bila perlu
5. Mencatat dan melaporkan keputusan asesmen.
Laporan
Asesor
Instruksi kerja:
Keputusan
Kompetensi
5.1. Catat hasil asesmen dengan cepat dan akurat sesuai
asesmen
dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen dan persyaratan organisasi/hukum/etika 5.2. Lengkapi laporan asesmen dan proses sesuai dengan kebijakan
dan
prosedur
sistem
asesmen
dan
persyaratan organisasi/hukum/etika 5.3. Serahkan rekomendasi untuk tindak lanjut kepada orang yang relevan, bila perlu 5.4. Beritahukan
pihak-pihak
yang
terkait
lainnya
mengenai keputusan asesmen, bila ada, dan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan
6. Meninjau proses asesmen
Formulir Umpan Supervisor/Master Asesor/Asesor Balik dan
Instruksi kerja:
Catatan
Tinjau proses asesmen berdasarkan kriteria yang ada
Asesmen
melalui konsultasi dengan orang yang relevan untuk
(FR-ASC-02)
Kompetensi
memperbaiki dan memodifikasi praktek asesmen di masa yang akan datang
Dokumentasikan peninjauan dan catat sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan dan persyaratan organisasi/hukum/etika
SOP
Gunakan keterampilan refleksi untuk meninjau dan mengevaluasi sendiri praktek asesmen
Rev : Revisi 0 Hal : 38 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Rev : Revisi 0 Hal : 39 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-9-05: 1.
Tujuan
:
Surveilan Pemegang sertifikat kompetensi Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Surveilan adalah Valid dan Mampu Telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi.
Acuan
:
Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR 1. Merencanakan Surveilan pemegang
JAWAB Manajer
sertifikat kompetensi.
Sertifikasi.
Instruksi Kerja:
Rekaman Surveilan
Identifikasi kelompok pemegang sertifikat
Pemegang Sertifikasi
kompetensi peserta surveilan.
Kompetensi
1.2.
Identifikasi acuan pembanding
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
1.3.
Identifikasi metode surveilan pada skema
09-05.1)
1.1.
PENANGGUNG
MEDIA DAN KELUARAN
sertifikasi 1.4.
Identifikasi perangkat surveilan.
1.5.
Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.
2. Menyiapkan Perangkat surveilan
Rekaman Surveilan
Tim surveilan
Pemegang Sertifikasi
Instruksi Kerja: 2.2. Buat
perangkat
Kompetensi Surveilan
dan
metode
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
pengambilan keputusan.
09-05.1)
2.3. Lakukan uji coba perangkat asesmen
3. Melaksanakan Surveilan Instruksi Kerja: 3.1. Kumpulkan data hasil surveilan 3.2. Evaluasi data hasil surveilan dengan perangkat surveilan. 3.3. Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.
Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikasi Kompetensi
(FR-STMIK IKMI CIREBON-09- 05.1)
Tim surveilan
SOP
4. Membuat keputusan hasil surveilan
Rekaman Surveilan
Rev : Revisi 0 Hal : 40 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Manajer
Pemegang Sertifikasi
Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan. 4.2. Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan. 4.3. Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan. 4.4. Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan, bila diperlukan.
Kompetensi
(FR-STMIK IKMI CIREBON09-05.1)
Sertifikasi.
Manajer PTUK
BNSP .
SOP SOP-9-06 1.
Rev : Revisi 0 Hal : 41 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Pembekuan, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi
Tujuan
:
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasiadalah Valid dan Mampu Telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
3. 4. 5.
Koordinator
:
manajer Sertifikasi.
Acuan
:
Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menerima Permintaan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup. Brosur Skema sertifikasi.
Instruksi Kerja: 1.1.
1.2.
Formulir Melakukan
Reveiw permintaan suspensi, penarikan atau
penangguhan, pembatalan,
pengurangan ruang lingkup, dapat berasal
atau pengurangan ruang
dari hasil audit, permintaan atau permintaan
lingkup verifikasi dari ruang
masyarakat.
lingkup sertifikasi
Manajer
Identifikasi penyebab permintaan suspansi,
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
Sertifikasi
penarikan atau pengurangan ruang lingkup:
09-06.1)
o
usaha
jasa
boga
bersertifikat
tidak
Asesor kompetensi
memungkinkan pengawasan atau audit sertifikasi ulang yang akan dilakukan pada frekuensi yang diperlukan, atau o
usaha jasa boga bersertifikat telah secara sukarela meminta suspensi.
2. Review kondisi pemegang sertifikasi Instruksi Kerja:
Formulir Melakukan
penangguhan, pembatalan,
2.1. Lakukan review hasil surveilan terakhir LSP P 1 STMIK IKMI CIREBON
atau pengurangan ruang
2.2. Konfirmasi permintaan permintaan suspensi,
lingkup verifikasi dari ruang
penarikan atau pengurangan ruang lingkup
lingkup sertifikasi
dengan sertifikasi.
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
2.3. Identifikasi kegagalan untuk menyelesaikan masalah yang dapat mengakibatkan
09-06.1)
suspensi. 2.4. Identifikasi kegagalan untuk menyelesaikan
Hasil penyesuaian rencana dan perangkat asesmen, bila
ada.
Asesor Kompetensi
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 42 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
masalah yang telah mengakibatkan suspensi dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP akan mengakibatkan penarikan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 2.5. Identifikasi potensi untuk asesmn khusus.
3. Menetapkan keputusan suspensi, penarikan atau pengurangan ruang lingkup.
Formulir Melakukan
penangguhan, pembatalan, atau pengurangan ruang
Instruksi Kerja:
lingkup verifikasi dari ruang
3.1. Verifikasi seluruh proses identifikasi dan
lingkup sertifikasi
rekomendasi pemberian sanksi suspensi,
(FR-STMIK IKMI CIREBON-09-
penarikan atau pengurangan ruang lingkup
06.1)
sertifikasi. 3.2. Buat Surat Peringatan 1 3.3. Verifikasi
Tindakan
Koreksi
hasil
Surat
Peringatan 1, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan Buat Surat Peringatan 2. 3.4. Verifikasi
Tindakan
Koreksi
hasil
Surat
Peringatan 2, bila sesuai maka beri surat keterangan sertifikat dapat dipertahankan, bila tidak sesuai/tidak diindahkan buat surat suspensi,penarikan atau pengurangan ruang lingkupSertifikat.
Asesor Kompetensi
Rev : Revisi 0 Hal : 43 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-9-07: 1.
Tujuan
Resertifikasi (Perpanjangan Sertifikat Kompetensi) :
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan sertifikat kompetensi adalah Valid dan Mampu Telusur
2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan perpanjangan sertifikasi, evaluasi dan penrbitan sertifikat perpanjangan.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Manajer Sertifikasi.
Acuan
:
Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
PENANGGUNG
KELUARAN
JAWAB
1. Menerima Permohonan Perpanjangan Sertifikat
Instruksi Kerja: 1.1.
Reveiw sertifikat permohonan
1.2.
Review
kelengkapan
Brosur Skema sertifikasi.
Formulir Sertifikat Kompetensi
permohonan
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
perpanjangan sertifikat.
09-01.1)
1.3.
Identifikasi data hasil surveilan peserta.
1.4.
Identifikasi log sheet kegiatan asesi.
1.5.
Identifikasi
dan
penugasan
Formulir permohonan FR-
Manajer Sertifikasi
APL 01
asesor
Fromulir Rekaman
Asesor
Surveilan Pemegang
kompetensi untuk mengases.
kompetensi
Sertifikasi Kompetensi (FR-STMIK IKMI CIREBON09-05.1)
Surat penugasan asesor dan Jadwal asesmen.
2. Review hasil surveilan Instruksi Kerja:
2.1. Identifikasi metode dan perangkat asesmen. 2.2. Sesuaikan perangkat asesmen dengan wajar,
01)
bila diperlukan. 2.3. Review data hasil surveilan peserta.
Rekaman permohonan (FRRelkaman Asesmen Mandiri rekomendasi asesor (FR-APL-
pemohon. hasil asesmen mandiri.
APL-01)
2.4. Lakukan asesmen mandiri peserta bagi 2.5. Verifikasi dan beri rekomedasi tindak lanjut
Perangkat asesmen (FR-MPA
02)
Hasil kajian fisibilitas asesmen dan pengorganisasian asesmen
Master/ Lead/ Asesor Kompetensi
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 44 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
(FR-MMA.01).
Hasil penyesuaian rencana dan perangkat asesmen, bila ada.
Master/ Lead/ Asesor
3. Ases bukti pada asesmen Mandiri Instruksi Kerja:
Kompetensi
3.1. Ases bukti-bukti bermutu dari lampiran hasil
Rekaman rekomendasi Asesmen (FR-ASC-01)
asesmen mandiri. 3.2. Ases bukti baru bila diperlukan. 3.3. Buat rekomendasi perpanjangan kepada LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON.
4. Membuat Keputusan perpanjangan sertifikat Instruksi Kerja: 4.1. Verifikasi
proses
dan
rekomendasi
FR-STMIK IKMI CIREBON-09-
perpanjangan sertifikat.
01.1).
4.2. Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta
kesanggupan
asesi
untuk
menandatangani dan mentaati penggunaan sertifikat. 4.3. Informasikan
Sertifikat Kompetensi (FR-
Informasi penggunaan dan pemeliharaan sertifikat.
Rekaman kesanggupan pemegang sertifkat (FR-
pemegang
mengikuti surveilan.
sertifikat
untuk
STMIK IKMI CIREBON-0905.1)
Manajer Sertifikasi.
SOP SOP-9-08 1.
Tujuan
:
Rev : Revisi 0 Hal : 45 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Menangani Banding
Memastikan pelaksanaan penerimaa banding sesuai dengan standar dan reglasi teknis.
2.
Ruang lingkup
:
Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding
3.
Koordinator
:
Manajer Mutu
4.
Acuan
:
Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menerima banding. Instruksi Kerja: 1.1. Terima permohonan banding dari LPK 1.2. Catat tanggal penerimaan 1.3. Periksa
kelengkapan
administrasi
pemohon
Formulir rekaman
1.4. Minta persyaratan tambahan apabila
penanganan banding
dinyatakan masih kurang lengkap
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
1.5. Meneruskan permohonan banding
Manajer mutu
09-08.1)
kepada pleno LA-LPK. 1.6. Pastikan
bahwa
permohonan,
investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon. 1.7. Pastikan
untuk
memberikan
pemohon dengan laporan kemajuan dan hasilnya
2. Mengevaluasi banding Instruksi Kerja: 2.1. Buat surat penugasan asesmen investigasi 2.2. Lakukan identikasi banding 2.3. Analisa banding 2.4. Investigasi banding 2.5. pertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa; 2.6. memastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.
Formulir rekaman penanganan banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
Manajer mutu
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 46 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
2.7. Penanganan banding harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subyek banding.
3. REKOMENDASI KEPUTUSAN
Laporan hasil rapat
BANDING
(DOK.SOP.PM08-001)
Instruksi Kerja: 3.1. Adakan rapat pleno 3.2. Catat keputusan rapat 3.3. Buat
laporan
keputusan
terhadap
hasil
bandingtermasuk
tindakan-tindakan
yang
dilakukan
untuk mengatasinya; 3.4. Lakukan
pemberitahuan
resmi
kepada pemohon banding pada akhir proses banding penanganan.
Manajer mutu
SOP SOP-9-09 1.
Tujuan
Rev : Revisi 0 Hal : 47 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Menangani keluhan
: Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait
2.
Ruang lingkup
:
Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding
3.
Koordinator
:
Manajer Mutu
4.
Acuan
:
Panduan Mutu LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON, ISO 17024:12, PBNSP 216
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menerima Keluhan. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan
tanggung
jawab
untuk
mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan
apakah
keluhan
berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau
berkaitan
dengan
klien
Formulir rekaman penanganan banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
bersertifikat, 1.3. Rujuk
Setiap
personil
keluhan
tentang
bersertifikat
yang
bersangkutan
pada
waktu
Manajer Mutu
yang
tepat. 1.4. Pastikan
proses
keluhan
tetap
menjaga kerahasiaan.
2. Menangani keluhan
Formulir Rekaman Penanganan Keluhan
Instruksi Kerja:
(FR-STMIK IKMI CIREBON-
2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan,
09-09.1)
2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu;
Tim investigasi
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 48 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.
3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSP P-1 STMIK IKMI CIREBON harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan pemegang sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
Rev : Revisi 0 Hal : 49 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-10-01: Mengendalikan dokumen 1.
Tujuan
:
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dokumen adalah Valid dan Mampu Telusur
Prosedur ini sebagai acuan dalam pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Persetujuan, Tinjauan
dan
Pemutakhiran,
Perubahan
dan
Status
Revisi,
Ketersediaannya, Dapat dibaca dan mudah dikenali, Pengendalian Dokumen
Eksternal,
Pencegahan
pemakaian
Dokumen
yang
Kadaluwarsa serta Keamanan dan Kerahasiaan.
2.
Ruang lingkup
: Prosedur ini mengendalikan seluruh Data dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu pada setiap Unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Panduan Mutu, SOP (Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja) dan Formulir.
3.
Koordinator
: Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, yang mengkoordinasikan semua unit di LSP STMIK IKMI CIREBON bertanggung jawab dalam Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu di bagiannya masing-masing
4.
Acuan
:
5.
Proses Prosedur
:
Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216.
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Mengendalikan Dokumen Panduan Mutu Instruksi Kerja: Identifikasi dan pelihara dokumen mengikuti: 1.1. 1.2.
Nama Organisasi No. Dokumen
: LSP STMIK IKMI CIREBON : PM--01
1.3.
Judul Dokumen
: PANDUAN MUTU
1.4.
No.Revisi
: 00
1.5.
Tanggal
: Tanggal-Bulan-Tahun
1.6.
Halaman
: 1 dari X
1.7.
Pembuatan oleh
: Tim LSP STMIK IKMI
Rekaman Pengendalian Dokumen (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)
CIREBON 1.8.
Pemeriksaan
Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON
: Masing-masing manajer
dan sekretariat 1.9.
Validasi Sampul Depan : Ketua LSP STMIK IKMI CIREBON
1.10. Validasi setiap halaman : Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON
2. Mengendalikan Dokumen Standard Operating Procedures (SOP) Instruksi Kerja:
Dokumen SOP
Manajer mutu
Rev : Revisi 0 Hal : 50 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2.1. Identifikasi dan pelihara dokumen SOP yang merupakan integrasi prosedur dan instruksi kerja,
Rekaman Pengendalian
LSP STMIK IKMI
Dokumen
CIREBON
mengikuti:
(FR-STMIK IKMI CIREBON-10-01.1)
2.1.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON 2.1.2. No. Dokumen : SOP-Kode Bagian-XXX 2.1.3. Judul Dokumen
: Nama SOP
2.1.4. No.Revisi
: 00
2.1.5. Tanggal
: Tanggal-Bulan-Tahun
2.1.6. Halaman
: 1 dari X
2.1.7. Pembuatan oleh
: Tim LSP STMIK IKMI CIREBON
2.1.8. Pemeriksaan
: Masing-masing manajer dan
sekretariat 2.1.9. Validasi
: Manajer mutu LSP STMIK IKMI
CIREBON
2.2.Mengendalikan Dokumen Formulir Instruksi Kerja: Identifikasi dan pelihara dokumen SOP yang merupakan
Dokumen Formulir
Manajer mutu
integrasi prosedur dan instruksi kerja, mengikuti:
Rekaman
LSP STMIK IKMI
2.2.1. Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON 2.2.2. No. Dokumen : FR-Kode Bagian-XXX
PengendalianDokumen
CIREBON
2.2.3. Judul Dokumen
: Nama Formulir
CIREBON-10-01.1)
2.2.4. No.Revisi
: 00
2.2.5. Tanggal
: Tanggal-Nama Bulan-Tahun
2.2.6. Halaman
: 1 dari X
2.2.7. Pembuatan oleh
: Tim LSP STMIK IKMI CIREBON
2.2.8. Pemeriksaan
: Masing-masing manajer dan
(FR-STMIK IKMI
sekretariat 2.2.9. Validasi
: Manajer mutu LSP STMIK IKMI
CIREBON
2.3. Mengendalikan Dokumen Pendukung Instruksi Kerja: 2.3.1.
Identifikasi dan pelihara dokumen Pendukung,
mengikuti:
Nama Organisasi : LSP STMIK IKMI CIREBON No. Dokumen
Manajer mutu
Pendukung
LSP STMIK IKMI
Rekaman
CIREBON
Pengendalian
: FR-Kode Bagian-XXX, atau
Dokumen
sesuai dokumen aslinya
Judul Dokumen Halaman
Dokumen
: Nama Dokumen Pendukung
(FR-STMIK IKMI
: 1 dari X, atau sesuai dokumen
CIREBON-10-01.1)
aslinya
Bila dibuat, Pembuatan oleh: Tim LSP STMIK IKMI
Rev : Revisi 0 Hal : 51 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP CIREBON
Pemeriksaan
: Masing-masing manajer dan
sekretariat
Validasi CIREBON
: Manajer mutu LSP STMIK IKMI
2.3.2. Simpan dan kendalikan Dokumen Eksternal berupa Peraturan dan Perundangan yang digunakan sebagai dokumen acuan dalam kegiatan, oleh masing-masing bagian terkait dan distempel “ BERLAKU “ berwarna Biru
dan dicatat didalam Daftar Induk Dokumen Eksternal (FR-SM-003).
2.4. Mengendalikan distribusi dokumen Instruksi kerja: 2.4.1. Simpan dokumen master pada Unit Manajemen Mutu. 2.4.2. Tetapkan setiap status rahasia pada dokumen yang tidak boleh disebar luaskan. 2.4.3. Distribusikan Dokumen Sistem Manajemen Mutu, dengan diberi nomor, serta stempel “ TERKENDALI “, No.Copy : … “ dengan warna MERAH di halaman
muka.
Rekaman distribusi dokumen
2.4.4. Dokumen Sistem Manajemen Mutu yang
distribusikan kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut distempel “TIDAK
Rekaman
Manajer mutu
Pengendalian
LSP STMIK IKMI
Dokumen
TERKENDALI” dengan warna BIRU dihalaman muka.
CIREBON
(FR-STMIK IKMI
2.4.5. Distribusikan dokumen Panduan Mutu terkendali
CIREBON-10-01.1)
pada Direktur dan para manajer semua kepala unit. 2.4.6. Distribusikan SOP kepada personil yang terkait dengan SOP. 2.4.7. DistribusikanFormulir sesuai dengan personil yang terkait. 2.4.8. Distribusikan dokumen pendukung sesuai dengan personil yang terkait.
2.5. Merevisi dokumen Instruksi kerja:
2.5.1.
Identifikasi usulan permintaan revisi.
2.5.2.
Selenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen dan/ atau hasil penilaian audit Badan Sertifikasi atau ketentuan
perundangan
yang
perubahan pada Struktur Organisasi.
berlaku
dan
Dokumen hasil
Manajer mutu
Revisi Dokuman
LSP STMIK IKMI
Rekaman
CIREBON
Pengendalian
Dokumen
Rev : Revisi 0 Hal : 52 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 2.5.3.
Ajukan
Usulan
Revisi
penanggung jawab Formulir
Status
dokumen
dengan
Revisi
kepada
(FR-STMIK IKMI
menggunakan
(FR-SM-007).
CIREBON-10-01.1)
Jika
perubahan dokumen mempengaruhi bagian lain, harus
dilakukan
Sekretariat
koordinasi
yang
terkait
dengan
dengan
Unit/
dokumen
tersebut. 2.5.4.
Berlakukan Dokumen terkendali hasil revisi dan beri nomor Copy Terkendali yang sama serta tarik
dokumen
dinyatakan
lama
tidak
dari
peredaran
berlaku
diberi
dan stempel
“KADALUARSA” dengan warna merah termasuk
Master Dokumen.
2.6. Mengendalikan penarikan dokumen Instruksi kerja: 2.6.1. 2.6.2.
Lakukan Penarikan dan pengawasan dokumen
Rekaman penarikan
Manajer mutu
KADALUARSA .
dokumen
LSP STMIK IKMI
Simpan dan pelihara Dokumen ASLI ( Master )
CIREBON
Sistem Manajemen Mutu. 2.6.3.
Simpan Dokumen Sistem Manejemen Mutu yang digunakan sebagai acuan kerja masing-masing Unit.
2.7. Mengendalikan kerahasiaan dokumen Instruksi kerja: 2.7.1. Identifikasi formulir pernyataan kerahasiaan kegiatan pengendalian dokumen.
Rekaman pernyataan
Manajer mutu
kerahasiaan
LSP STMIK IKMI
2.7.2. Pastikan seluruh pengelola manajemen LSP STMIK
CIREBON
IKMI CIREBON menandatangani pernyataan kerahasiaan dokumen.
Rev : Revisi 0 Hal : 53 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-10-02: Mengendalikan rekaman 1.
Tujuan
:
o
Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian rekaman adalah Valid dan Mampu Telusur
o
Prosedur ini sebagai acuan dalam Pengendalian Rekaman Sistem Mana jemen Mutu mencakup : Identifikasi, Penyimpanan, Perlindungan, Pengambilan, Masa Simpan dan Pemusnahan Rekaman.
2.
Ruang lingkup
: Prosedur ini mengendalikan seluruh Rekaman Sistem
Manajemen
Mutu
pada setiap Unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Data dan Dokumen baik Internal maupun Eksternal sebagai bukti dari aktivitas yang dilakukan.
3.
Koordinator
: Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, yang mengkoordinasikan semua Unit dan Sekretariat bertanggung jawab dalam Pengendalian Rekaman Sistem Manajemen Mutu di bagiannya masing-masing
4. 5.
Acuan
:
Proses Prosedur
:
o
Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216
LANGKAH PROSEDUR
MEDIA DAN
PENANGGUNG
KELUARAN
JAWAB
Rekaman
Manajer mutu
pelaksanaan
LSP STMIK IKMI
kegiatan
CIREBON
1. Mengendalikan Rekaman Sistem Mutu Instruksi Kerja:
1.1. Identifikasi semua Rekaman disetiap unit dan Sekretariat . 1.2. Berikan Identifikasi/ Indek sesuai dengan Kode
Bagiannya.
Rekaman Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)
2. Mengendalikan Penyimpanan rekaman Instruksi Kerja: 2.1. Simpan dan pelihara dengan baik dan mudah diambil
semua Rekaman disetiap Unit dan Sekretariat . 2.2. Tentukan Masa Simpan rekaman yang dimilikinya
sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing unit.
Rekaman masa
Manajer mutu
simpan rekaman
LSP STMIK IKMI
Rekaman
CIREBON
Pengendalian Rekaman (FR-STMIK IKMI
CIREBON-10-02.1)
Rev : Revisi 0 Hal : 54 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 3. Mengendalikan Pemusnahan Rekaman
Rekaman
Instruksi Kerja:
pemusnahan
1. Identifikasi rekaman yang masa simpannya telah
rekaman
Manajer mutu
Rekaman
LSP STMIK IKMI
Pengendalian
CIREBON
melebihi batas masa simpan yang ditetapkan. 2. Lakukan pemusnahan dokumen dan pastikan rekaman tidak masuk kembali dalam sistem.
Rekaman (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-02.1)
Rev : Revisi 0 Hal : 55 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-10-03 Kaji ulang manajemen 1.
Tujuan
: Memastikan Pelaksanaan Kegiatan kaji ulang manajemen adalah Valid dan Mampu Telusur Prosedur ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Tinjauan Manajemen untuk menjamin kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas terhadap Persyaratan Sistem Manajemen Mutu
2.
Ruang lingkup
: Prosedur ini berlaku bagi evaluasi kinerja dan implementasi Sistem Manajemen Mutu pada seluruh tingkatan dan fungsi dalam LSP STMIK IKMI CIREBON mencakup : Penilaian Peningkatan dan kebutuhan perubahan SMM termasuk Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.
3.
Koordinator
: Manajer mutu LSP STMIK IKMI CIREBON, bersama Sekretariat, bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen setelah berkoordinasi dengan Top Manajemen.
4. 5.
Acuan
:
Proses Prosedur
:
Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menetapkan program Kajiulang manajemen Istruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program kaji ulang berdasarkanmisi manajemen.
Program Kaji ulang
1.2. Tetapkan cakupan program kaji ulang sesuaidengan
Kepala unit SMM
sistem manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program kaji ulang. 1.4. Identifikasi sumber daya program kaji ulang.
2. Melaksanakan kaji ulang manajemen Istruksi Kerja: 3.1. Laksanakan evaluasi tim kajiulang yang akan ditugasi.
3.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah dievaluasi.
Surat penugasan kaji ulang.
Rekaman
3.3. Lakukan pengarahan kepada tim kajiulang.
pengarahan
3.4. Laksanakan Rapat Tinjauan Manajemen minimal sekali
kepada tim
dalam setahun atau lebih setelah Audit Internal selesai dilaksanakan
kajiulang.
3.5. Pastikan Agenda Rapat Tinjauan Manajemen harus
Rapat Tinjauan
mencakup : o
Hasil Audit ( Internal / Eksternal )
o
Hasil Evaluasi Lembaga / Pihak berkepentingan atau yang relevan
Rekaman hasil Manajemen.
Rekaman untuk setiap kegiatan
kajiulang, hasil
Kepala unit SMM
Rev : Revisi 0 Hal : 56 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP Partisipasi dalam kegiatan Internasional yang
tinjauan program
relevan
kajiulang, dan
o
Umpan balik dari Pihak-pihak berkepentingan
personil kajiulang.
o
Area-area/ Lingkup Baru dari Akreditasi
o
Kecenderungan dalam Ketidaksesuaian
Ulang Manajemen
o
Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan
(FR-STMIK IKMI
o
Tindak lanjut dari Rapat Tinjauan Manajemen
CIREBON-10-03.1)
o
Rekaman Kaji
terdahulu o
Pemenuhan Sasaran Mutu
o
Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
o
Banding
o
Analisa Keluhan Pelanggan
o
Dll.
3.6. Pastikan Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Top Manajemen, Ketua Komisi, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian. 3.7. Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan kajiulang, hasil tinjauan program kajiulang, dan personil kajiulang.
3. Meningkatkan dan mengembangkan manajemen LSP
Rekaman perbaikan
STMIK IKMI CIREBON
Kebijakan, Tujuan
Instruksi kerja: 3.1. Pastikan Out-put dari Rapat Tinjauan Manajemen mencakup keputusan dan tindakan yang berhubungan
dan Sasaran
Rekamandistribusi Risalah Rapat
dengan : o
Peningkatan Sistem Manajemen Mutu dan prosesprosesnya
o
Tinjauan Manajemen.
Rekaman Kaji
Peningkatan dari Pelayanan dan proses Akreditasi
Ulang Manajemen
dalam kesesuaian dengan Persyaratan Standar dan
(FR-STMIK IKMI
Harapan Pihak-pihak berkepentingan.
CIREBON-10-03.1)
o
Kebutuhan Sumberdaya dan
o
Menetapkan atau menetapkan ulang Kebijakan, Tujuan dan Sasaran
3.2. Buat dan distribusikan Risalah Rapat Tinjauan Manajemen.
Kepala unit SMM
Rev : Revisi 0 Hal : 57 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-10-04: Mengelola program audit internal 1.
Tujuan
: 1.1. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu Telusur 1.2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.
2.
Ruang lingkup
: 1.3. Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP STMIK IKMI CIREBON dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3. 4. 5.
Koordinator
:
Acuan
: 1.4. Standar ISO 17024:2012, PBNSP 216
Proses Prosedur
:
Kepala Unit SMM
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menetapkan program audit internal
Manajer mutu
Istruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program audit berdasarkanmisi manajemen.
Program audit
LSP STMIK IKMI
internal (FR-STMIK
CIREBON
IKMI CIREBON-10-
1.2. Tetapkan cakupan program audit sesuaidengan sistem
04.1)
manajemen dan program jaminanmutunya. 1.3. Tetapkan tanggung jawab program audit sesuaidengan ISO 19011: 5.3.1. 1.4. Identifikasi sumber daya program audit sesuaiISO 19011: 5.3.2. 1.5. Identifikasi prosedur program audit telah sesuaiISO 19011: 5.3.3.
2. Menerapkan program audit internal
Istruksi Kerja: 2.1. Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi.
2.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor
auditor.
LSP STMIK IKMI
Rekaman
CIREBON
kepada tim
2.3. Lakukan pengarahan kepada tim auditor.
auditor.
audit. 2.5. Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil
Manajer mutu
pengarahan
yang telah dievaluasi. 2.4. Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program
Surat penugasan
Jadwal dan agenda audit internal.
tinjauan program audit, dan personil audit.
Rekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan program
audit, dan personil
Rev : Revisi 0 Hal : 58 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP audit.
Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)
3. Memantau dan meninjauprogmam audit internal
Manajer mutu
Istruksi Kerja: 2.1. Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencanaaudit.
Rekaman
LSP STMIK IKMI
Identifikasi
CIREBON
kemampuan tim
2.2. Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program
audit dan
danjadwal audit .
kesesuaian
2.3. Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan
program audit
balikdari klien audit, auditi dan auditor.
internal.
Rekaman peluang untuk perbaikandari klien audit, auditi dan auditor.
Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-1004.1)
4. Meningkatkan dan mengembangkan programaudit
internal Instruksi kerja:
Rekaman hasil kaji
Manajer mutu
ulang.
LSP STMIK IKMI
Rekaman dan
CIREBON
4.1. Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen.
dokumen hasil
4.2. Identifikasi permintaan tindakan koreksi.
perbaikan.
Program audit internal (FR-STMIK IKMI CIREBON-10-
04.1)
Rev : Revisi 0 Hal : 59 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-10-05: Melaksanakan audit internal 1.
Tujuan
: 1.1. Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu Telusur 1.2. Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan di-implementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.
2.
Ruang lingkup
: 1.3. Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat LSP STMIK IKMI CIREBON dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
3. 4.
Koordinator
:
Acuan
: 1.4. Sistem manajemen Mutu LSP STMIK IKMI CIREBON yang mampu telusur
Kepala Unit SMM dengan Standar IWA2-ISO 9001:2008. 1.5. ISO 19011
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Menginisiasi audit internal
Istruksi Kerja:
Formulir
1.1. Surat penunjukkan Tim Audit diidentifikasi.
Mengelola
1.2. Tujuan, lingkup dan kriteria audit ditetapkan.
Program Audit
1.3. Fisibilitas audit ditetapkan.
Internal
1.4. Tim audit terbentuk sesuai kebutuhan.
(FR-STMIK IKMI
1.5. Kontak dengan auditi dilakukan.
CIREBON-10-04.1)
Asesor Kompetensi
2. Melaksanakan tinjauan dokumen Istruksi Kerja:
Rekaman Hasil
2.1. Tinjauan dokumen sistem manajemen yangsesuai,
tinjauan dokumen
termasuk rekaman, dan penentuankecukupannya terhadap kriteria audit dilakukan.
sistem mutu
Formulir Mengelola
Asesor Kompetensi
Program Audit Internal
(FR-STMIK IKMI CIREBON-10-04.1)
3. Mempersiapkan untukaudit internal
Agendaaudit
Istruksi Kerja:
Surat Penugasan
3.1. Komunikasi dengan auditi dilakukan. 3.2. Rencana audit disiapkan. 3.3. Penugasan tim audit telah dibuat.
(FR.PLK 01)
Dokumen kerja audit internal
Asesor Kompetensi
Rev : Revisi 0 Hal : 60 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP 3.4. Dokumen kerja disiapkan.
4. Melaksanakanaudit internal
Formulir
Asesor
Instruksi kerja:
Mengelola
Kompetensi
4.1. Rapat pembukaan dilakukan sesuai dengan ISO19011.
Program Audit
4.2. Komunikasi selama audit dilakukan dengan timauditor.
Internal
4.3. Peran dan tanggung jawab pemandu danpengamat
(FR-STMIK IKMI
ditetapkan.
CIREBON-10-04.1)
4.4. Pengumpulan dan verifikasi informasi dilakukan. 4.5. Hasil asesmen disesuaikan dengan ruang lingkupasesmen. 4.6. Perumusan temuan audit disesuaikan denganPLOR. 4.7. Kesimpulan audit berupa LKS, ringkasan LKS danpermintaan rencana tindakan koreksi(CAR=Corrective Action Request) diidentifikasi. 4.8. Rapat penutupan dilakukan sesuai ISO 19011.
5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan
Laporan Pelaksanaan Audit
laporanaudit internal Instruksi kerja: 5.1. Penyiapan
laporan
audit
dilakukan
sesuai
Internal
denganformulir yang telah ditetapkan pemberi tugas.
(FR-STMIK IKMI
5.2. Pengesahan dan penyampaian laporan auditdilakukan pada saat penutupan audit.
Asesor Kompetensi
CIREBON-10-05.1)
Laporan Pelaksanaan Audit
6. Menyelesaikan audit internal Instruksi kerja: 6.1. Seluruh rencana audit telah dilaksanakan.
Internal
6.2. Laporan audit yang disyahkan telahdidistribusikan.
(FR-STMIK IKMI
Asesor Kompetensi
CIREBON-10-05.1)
7. Melaksanakan Melaksanakan tindaklanjut
Laporan
Instruksi kerja:
Pelaksanaan Audit
7.1. Verifikasi tindakan koreksi diidentifikasi.
Internal
7.2. Status tindakan koreksi diidentifikasi.
(FR-STMIK IKMI
CIREBON-10-05.1)
Asesor Kompetensi
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 61 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-10-06 Melakukan tindakan koreksiatas ketidaksesuaian 1.
Tujuan
: Memastikan pelaksanaan tibdakan korektif atas ketidaksesuaian dilaksanakan dengan valid dan mampu telusur terhadap standar dan regulasi teknis sertifikasi kompetensi.
2.
Ruang lingkup
:
Mengidentifikasi ketidaksesuaian, penyebab, melakukan tindakan koreksi hingga pelaporan.
3.
Koordinator
:
Manajer Mutu
4.
Acuan
:
ISO 17024:2012. PBNSP 216.
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. mengidentifikasi ketidaksesuaian. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan kegiatan profesi,
Rekaman Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian (FR-STMIK IKMI CIREBON-
Tim Asesor
10-6)
1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang pemegang sertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.
2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.
Rekaman Tindakan Korektif atas Ketidaksesuaian (FR-STMIK IKMI CIREBON10-6)
Tim Asesor
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 62 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
3. Mengoreksi ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LA-LPK harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan.
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Asesor
3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
4. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSP harus mengakui menerima
keluhan,
memberikan
dan
pengadu
harus dengan
laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila
mungkin,
berikan
pemberitahuan resmi akhir proses penanganan
keluhan
kepada
pelapor. 4.4. Tentukan,
bersama-sama
dengan
usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan,
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Tim Asesor
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 63 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
5. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LA-LPK harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu
Laporan hasil rapat
sebelumnya tidak terlibat dalam
(DOK.SOP.PM08-001)
subjek pengaduan.
Kabag akreditasi/lisensi
5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
6. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 6.1. Bila mungkin, LSP harus mengakui menerima
keluhan,
memberikan
dan
pengadu
harus dengan
laporan kemajuan dan hasilnya. 6.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 6.3. Bila
mungkin,
berikan
pemberitahuan resmi akhir proses
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Tim Asesor
SOP penanganan
keluhan
Rev : Revisi 0 Hal : 64 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
kepada
pelapor. 6.4. Tentukan, bersama-sama dengan pemegang sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
7. meninjau efektivitas tindakan korektif . Instruksi Kerja: 7.1. Check apakah yang mengajukan keluhan puas dengan penyelesaian keluhan. 7.2. Check apakah tim penanganan keluhan puas dengan hasil kerjanya.
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Tim Asesor
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 65 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-10-07: Mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian 1.
Tujuan
: Memastikan pelaksanaan identifikasi peluang untuk perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian sesuai dengan standar dan regulasi teknis.
2.
Ruang lingkup
:
SOP mencakupi analisa resiko proses sejak mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya, Mengidentifikasi tingkat signifikansi ketidaksesuaian, hingga Mengidentifikasi tindakan pencegahan dan eliminasi ketidaksesuaian.
3.
Koordinator
:
Manajer mutu
4.
Acuan
:
ISO 17024:2012, PBNSP 216.
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya Instruksi Kerja: 1.1. Identifikasi
seluruh
diagram
alir
proses pelayanan akreditasi. 1.2. Identifikasi potensi bahaya yang dapat
menyebabkan
ketidaksesuaian. 1.3. Lakukan identifikasi potensi bahaya
Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FR-
Manajer mutu
STMIK IKMI CIREBON-1007.1)
yang mungkin terjadi pada setiap langkah akreditasi. 1.4. Identifikasi penyebab dari sarana dan prasarana, metode dan/atau personil>
2. Memutuskan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang diperlukan Instruksi Kerja: 2.1. Untuk penyebab metode, lakukan modifikasi. 2.2. Untuk penyebab peralatan, lakukan perbaikan.
Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FRSTMIK IKMI CIREBON-1007.1)
Manajer mutu
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 66 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
2.3. Untuk penyabab pesonil, lakukan pelatihan.
3. Merekam hasil dari tandakan yang telah dilakukan. Instruksi Kerja: 3.1. Rekam modifikasi dan dan validasi metode. 3.2. Rekam perbaikan dan kalibrasi. 3.3. Rekam pelatihan dan
Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FR-
Manajer mutu
STMIK IKMI CIREBON-1007.1)
asesmen/sertifikasi.
4. Melihat kembali efektifitas dari tindakan pencegahan yang telah dilakukan Instruksi Kerja: 4.1. Untuk penyebab metode, lakukan validasi metode. 4.2. Untuk penyebab peralatan, lakukan kalibrasi. 4.3. Untuk penyabab pesonil, lakukan asesmen dan/atau sertifikasi.
Formulir identifikasi potensi penyebab ketidaksesuaian dan pencegahaannya (FRSTMIK IKMI CIREBON-1007.1)
Manajer mutu
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 67 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-JB-i-20: Menangani banding 1.
Tujuan
: Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait
2.
Ruang lingkup
:
Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding
3.
Koordinator
:
Kasubbag Sertifikasi
4.
Acuan
:
BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR 2.1.
KELUARAN
Menerima banding.
Rekaman Penanganan
Instruksi Kerja:
PENANGGUNG JAWAB Paurmin
Banding
1.1. Menerima
permohonan
banding
dan keluhan
(FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
1.2. Catat tanggal penerimaan 1.3. Periksa
kelengkapan
administrasi
pemohon 1.4. Minta
persyaratan
tambahan
apabila dinyatakan masih kurang lengkap 1.5. Meneruskan permohonan banding kepada tim auditor. 1.6. Pastikan banding dapat diakses oleh publik. 1.7. Pastikan
bahwa
permohonan,
investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon. 1.8. Pastikan
untuk
memberikan
pemohon dengan laporan kemajuan dan hasilnya
3. Mengevaluasi banding
Rekaman Penanganan
Instruksi Kerja:
Banding
2.2. Buat surat penugasan investigasi 2.3. Lakukan identikasi banding
(FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
2.4. Analisa banding 2.5. Investigasi banding 2.6. pertimbangkan hasil banding
Rekaman Penanganan
Tim investigasi
SOP sebelumnya yang serupa; 2.7. memastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif
Rev : Revisi 0 Hal : 68 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
yang diambil. 2.8. Penanganan banding harus dibuat oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subyek banding.
3. REKOMENDASI KEPUTUSAN BANDING Instruksi Kerja: 3.1. Adakan rapat pleno asesor 3.2. Catat keputusan rapat 3.3. Buat laporan manajemen terhadap hasil keputusan bandingtermasuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya; 3.4. Lakukan pemberitahuan resmi kepada pemohon banding pada akhir proses banding penanganan.
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 69 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Rev : Revisi 0 Hal : 70 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP SOP-JB-i-...: MENJAGA KERAHASAIAAN 1.
Tujuan
: Memastikan pelaksanaan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh LSP selama kegiatan yang tertelusuri dan absah sesuai dengan Pedoman BNSP 201-2005 / 4.7 oleh semua individu / profesi yang bekerja di LSP Lemdikpol termasuk anggota komite dan lem baga serta individu dari luar yang bekerja atas nama LSP Lemdikpol.
2.
Ruang lingkup
:
Menyusun hingga menentukan tempat
penyimpanan dokumen
rahasia. 3.
Koordinator
:
Paurmin
4.
Acuan
:
BNSP 215: 4.7. dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 4.7.
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
PENANGGUN
KELUARAN
G JAWAB 1. MENYUSUN SOP KERAHASIAAN.
formulir
Instruksi Kerja:
penyusunan sop
1.1.
Susun berdasrkan kriteria
dan kodifikasi
1.2.
Himpun informasi berdasarkan klasifikasi
informasi dan
1.3.
Buat label rahasia
dokumen rahasia
1.4.
Tempatkan label kerahasiaan pada server atau hard
(FR SOP. PM 03-
copy
2. MENUNJUK HAK AKSES
001)
- Surat
Instruksi Kerja:
Paurmin
Perintah(DOK.SO P.PM 03-001)
2.1. Pilih personel yang memiliki kualifikasi sesuai bidang tugas 2.2. Buat surat perintah penunjukkan
Paurmin
- Surat Pernyataan
2.3. Buat surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan
kesanggupan menjaga kerahasiaan (FR
3. MENENTUKAN TEMPAT PENYIMPANAN DOKUMEN Instruksi Kerja: 3.1. Siapkan ruang khusus dengan cabinet file 3.2. Pastikan Lockers berfungsi dengan baik
SOP .PM 03-002)
- Daftar inventaris ruangan
- Jurnal laporan
Paurmin
SOP 3.3. Pastikan akses dan password hanya dimiliki oleh petugas tertentu
Rev : Revisi 0 Hal : 71 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 72 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-JB-i-25: Tindakan koreksi 1.
Tujuan
: Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait
2.
Ruang lingkup
:
Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding
3.
Koordinator
:
Kasubbag Sertifikasi
4.
Acuan
:
BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. mengidentifikasi ketidaksesuaian. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan usaha jasa boga bersertifikat,
Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON-
Paurmin
09-08.1)
1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang usaha jasa boga bersertifikat juga kepada usaha jasa boga bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.
2. Menentukan penyebab ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan,
Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakan-
Formulir banding
tindakan yang dilakukan sebagai
Investigasi dan
tanggapan kepada mereka;
rekomendasi tindak lanjut
2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang
Tim investigasi
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 73 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
tepat dan tindakan korektif yang diambil.
3. Mengoreksi ketidaksesuaian Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 3.3. Bila
mungkin,
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
berikan
pemberitahuan resmi akhir proses penanganan
keluhan
kepada
pelapor. 3.4. Tentukan,
bersama-sama
dengan
usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
4. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 74 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
5. Menentukan dan menerapkan secara tepat waktu, tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu
Laporan hasil rapat
sebelumnya tidak terlibat dalam
(DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
6. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 6.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 75 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 6.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 6.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 6.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
7. meninjau efektivitas tindakan korektif . Instruksi Kerja: 7.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 7.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 7.3. Bila
mungkin,
(DOK.SOP.PM08-001) berikan
pemberitahuan resmi akhir proses penanganan
keluhan
kepada
pelapor. 7.4. Tentukan,
bersama-sama
dengan
usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
Laporan hasil rapat
Paurmin
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 76 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP-JB-i-26: Tindakan pencegahan 1.
Tujuan
: Memastikan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan dan dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan dengan Pedoman BNSP 201-2006, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait :
Menerima Banding hingga rekomendasi keputusan banding
3.
Ruang lingkup Koordinator
:
Kasubbag Sertifikasi
4.
Acuan
:
BNSP 201-2006, 301-2006 dan Panduan Mutu LSP Lemdikpol 6.2.3
5.
Proses Prosedur
:
2.
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. mengidentifikasi ketidaksesuaianpotensial dan penyebabnya. Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tanggung jawab untuk mengumpulkan dan memverifikasi semua informasi yang diperlukan untuk memvalidasi keluhan. 1.2. konfirmasikan apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi, atau berkaitan dengan usaha jasa boga bersertifikat, 1.3. Rujuk Setiap keluhan tentang usaha jasa boga bersertifikat juga kepada usaha jasa boga bersertifikat yang bersangkutan pada waktu yang tepat. 1.4. Pastikan proses keluhan tetap menjaga kerahasiaan.
Rekaman Penanganan Banding (FR-STMIK IKMI CIREBON09-08.1)
Paurmin
SOP 2. Mengevaluasi kebutuhan akan
Rev : Revisi 0 Hal : 77 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Tim investigasi
tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian, Instruksi Kerja: 2.1. Lakukan validasi keluhan pelanggan, 2.2. selidiki keluhan, lacak dan rekam keluhan, termasuk tindakantindakan yang dilakukan sebagai tanggapan kepada mereka; 2.3. Tetapkan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hal itu; 2.4. pastikan bahwa setiap koreksi yang tepat dan tindakan korektif yang diambil.
3. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan Instruksi Kerja: 3.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 3.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan.
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
3.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 3.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
4. Merekaman hasil tindakan yang dilakukan Instruksi Kerja: 4.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 78 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 4.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 4.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 4.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
5. meninjau efektivitas tindakan pencegahan. Instruksi Kerja: 5.1. Bila mungkin, LSU Jasa Boga harus mengakui menerima keluhan, dan harus memberikan pengadu dengan laporan kemajuan dan hasilnya. 5.2. Komunikasikan keputusan kepada pengadu akan dilakukan oleh, atau dikaji dan disetujui oleh, individu sebelumnya tidak terlibat dalam subjek pengaduan. 5.3. Bila mungkin, berikan pemberitahuan resmi akhir proses penanganan keluhan kepada pelapor. 5.4. Tentukan, bersama-sama dengan usaha jasa boga dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah dan, jika demikian sampai sejauh mana, subyek keluhan dan resolusi harus dibuat publik.
Laporan hasil rapat (DOK.SOP.PM08-001)
Paurmin
SOP
Rev : Revisi 0 Hal : 79 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
Rev : Revisi 0 Hal : 80 dari 81 Validasi Tgl: 8 Desember 2015
SOP
MENGELOLA PROGRAM ASESMEN MANAJEMEN TUK 1.
Tujuan
:
Memastikan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pengelolaan
Program
Asesmen
Manajemen LSP valid dan mampu telusur. 2.
Ruang lingkup
:
Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas Pengelolaan Program Asesmen Manajemen LSP
3.
Koordinator
:
Komisi Lisensi dan Sertifikasi
4.
Acuan
:
PBNSP 201, PBNSP 202. Dan pedoman BNSP terkait ISO 19011
5.
Proses Prosedur
:
LANGKAH PROSEDUR
KELUARAN
PENANGGUN G JAWAB
1. Menetapkan program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 1.1. Tetapkan tujuan program Asesmen berdasarkan misi manajemen. 1.2. Tetapkan cakupan program Asesmen sesuai dengan sistem manajemen dan program jaminan mutunya.
Program Asesmen
1.3. Tetapkan tanggung jawab program Asesmen sesuai dengan
manajemen LSP
ISO 19011: 5.3.1.
Bag lisensi
(FR.LS-01)
1.4. Identifikasi sumber daya program Asesmen sesuai ISO 19011 : 5.3.2. 1.5. Identifikasi prosedur program Asesmen sesuai ISO 19011: 5.3.3.
2. Menerapkan program Asesmen manajemen LSP
Bag lisensi
Instruksi Kerja: 2.1. Laksanakan evaluasi Asesor yang akan ditugasi. 2.2. Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar Asesor yang t elah
Program
dievaluasi.
Asesmen
2.3. Lakukan pengarahan kepada tim Asesor.
manajemen
2.4. Identifikasi kegiatan Asesmen sesuai dengan program
LSP (FR.LS-01)
Asesmen. 2.5. Lakukan prekaman untuk setiap kegiatan Asesmen, hasil tinjauan program Asesmen, dan personil Asesmen.
3. Memantau dan meninjau program Asesmen manajemen LSP Instruksi Kerja: 3.1. Identifikasi kemampuan tim Asesmen utk menerapkan
Program Asesmen
Bag lisensi