RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)
KEGIATAN: OPTIMALISASI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( DAK ) UPT PUSKESMAS PONDOK PUCUNG PROGRAM: UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sub Bidang Bidang
: : Upaya Kesehatan Masyarakat
TAHUN ANGGARAN 2018 APBD
BAB I PENDAHULUAN
I.1. LatarBelakang Pemerintah kota Tangerang Selatan mempunyai komitmen untuk meningkatkan pembangunan kesehatan seperti yang tertuang dalam misi ke 4 dari misi pemerintah kota tangerang selatan yaitu “Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat” yang kemudian di tuangkan dalam visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yaitu “ Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan masyarakat yang berkualitas, moderen dan terjangkau bagi masyarakat kota Tangerang Selatan”. Dengan keterpaduan antara visi dan misi tersebut pelayanan kesehatan di kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pemanaatan Bantuan Oprasional Kesehatan ( BOK ) di Puskesmas 2018, merupakan kesinambungan dari pelaksanaan tahun 2017,yang difokuskan utamanya pada upaya untuk meningkatkan pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai SDGs tahun 2018.Pemanfaatan BOK memperhatikan tata kelola keuangan yang efektif,efisien,transparan,akuntabel sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dapat dipertahankan. Untuk itu, fokus peamnfaatan Bantuan Oprasional kesehatan yaitu bersifat promotif dan preventif yang ditunjang oleh penyedia biaya oprasional kesehatan dan dukungan Manajemen. I.2. Maksud danTujuan Terpenuhinya biaya
operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung Untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan nyaman I.3. Sasaran UPT Puskesmas Pondok Pucung dalam Rangka Pelayanan Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Pondok Pucung terpenuhi
1780
terhadap jiwa
pasien/Bulan.
I.4. Dasar hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang selatan dan Undang –undang permenkes no 75 tahun 2014 tentang pelayanan puskesmas
BAB II PELAKSANAAN II.1. RuangLingkupKegiatan a. Tolok ukur kegiatan
:1.Biaya Bantuan Operasional Kesehatan Rp.940.300.000 2. Biaya Dukungan Manajemen Rp. 30.100.000
b. Namakegiatan
: Optimalisasi Bantuan Operasional Kesehatan ( Dak ) UPT Puskesmas Pondok Pucung
c. Nilai kegiatan
: Rp.970.400.000 ( Sembilan ratus Tuju Puluh juta empat ratus ribu rupiah )
d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: Nama : Suminah,SKM,M.Kes NIP : 19650104 198412 2 004 Pangkat/golongan : Penata Tk I/ III d Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pondok Pucung e. Volume kegiatan : 1. Optimalisasi Bantuan Oprasional Kesehatan selama 12 bulan, dengan Kunjungan Pasien 23.000 Jiwa/Tahun f.
Lokasi kegiatan
: Kel.Pondok Pucung,Kec Pondok Aren,Kota Tangerang Selatan.
g. Kondisi eksisting
: Jumlah Pasien yang dilayani tahun 2016, 10.882 Jiwa
h. Sifat kegiatan
: Rutin
II.2. OrganisasiPelaksana Pengguna Anggaran/Kepala SKPD Hj.Listya Windyarti,S.Sos,M.KM NIP 19600102 198003 2 001
Kuasa Pengguna Anggaran Suminah,SKM.M.Kes NIP.19650104 198412 2 004
Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan Miranda Rudy NIP.19670213 199003 1 004
Bendahara Annisa Nalurita,Amd Keb
II.3. Rencana Pelaksanaan A.Tahapan: 1. Optimalisasi Batuan Kesehatan 1. Upaya Promosi Kesehatan 10 item 2. Upaya Kesehatan Lingkungan 10 item 3. Upaya Kesehatan Ibu 10 item 4. Upaya Kesehatan Anak 13 item 5. Upaya Keluarga Berencana 6 item 6. Upaya Kesehatan Gizi 11 item 7. Upaya Kesehatan Imunisasi 12 item 8. Upaya Kesehatan Pencegahan TB 5 item 9. Upaya Kesehatan Pencegahan Kusta 5 item 10. Upaya Kesehatan Penegahan Filariasis 1 item 11. Upaya Kesehatan Pencegahan HIV 13 item 12. Upaya Kesehatan Pencegahan IMS 4 item 13. Upaya Kesehatan Penanggulangan DBD 2 item 14. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 2 item
15. Upaya Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ( ISPA Diare ) 7 item 16. Upaya Kesehatan Pencegahan dan Penanggulana Penyakit ( Hepatitis ) 6 item 17. Upaya Kesehatan Remaja 6 item 18. Upaya Kesehatan UKS 3 item 19. Upaya Kesehatan UKGMD/UKGS 4 item 20. Upaya Kesehatan Penyakit Tidak menular 9 item 21. Upaya Kesehatan Lansia 9 item 22. Upaya Kesehatan Jiwa 2 item 23. Upaya Kesehatan Tradisional dan Batra 2 item 24. Upaya Kesehatan Mata 1 item 25. Upaya Kesehatan Telinga 1 item 26. Upaya Kesehatan Kerja 3 item 27. Upaya Kesehatan Olahraga 3 item 28. Puskesmas Keliling 2 item
2. Dukungan Manajemen 1. 2. 3. 4. 5.
Honorarium PNS 3 item Honorarium Non PNS 1 item Penguat UKBM 3 item Belanja Barang Habis Pakai 1 item Belanja Perjalanan Dinas 2 item
Tolak Ukur: ( Jadwal Kegiatan Terlampir) a. MetodePelaksanaan Pemanpaatan Biaya Optimalisasi Bantuan Kesehatan UPT Puskesmas Pondok Pucung dilaksanakan secara swakelola
b. Pembiayaan/ RencanaAnggaranKegiatan
No
Tolok Ukur
Pagu
Persentas e
1
2
Biaya Optimalisasi Bantuan Kesehatan
Rp. 940.300.000
Dukungan Manajemen
Rp. 30.100.000
TOTAL
Rp
970.400.000
II.4. Hasil Yang Diharapkan Terlaksananya Optimalisasi Bantuan Kesehatan selama 12 bulan
BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI
96.89%
3.11% 100 %
III.1. Pelaporan Pada setiap pekerjaan dibuat laporan pelaksanaan pekerjaan sebagai dokumentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dan diakhir kegiatan dibuat suatu laporan pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan selama Kurun waktu berlangsungnya kegiatan ini. Metode pelaporan berupoa monev yang diserahkan ke adpem dan bapeda melalui PEP. III.2. Evaluasi Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini mencapai keluaran dan hasil yang telah ditetapkan, maka pada akhir kegiatan akan dilakukan evaluasi kegiatan melalui Laporan
Mengetahui : Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Hj.Listya Windyarti,S.Sos,M.KM NIP 19600102 198003 2 001
Pondok Pucung,10 Januari 2017 Dibuat Oleh: Kepala Puskesmas Pondok Pucung Selaku PPTK
Suminah,SKM,M.Kes NIP.19650103 198412 2 004