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NAVEGACIÓN POR EL CUESTIONARIO 1 8
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Pregunta 1
La ley que entro a regular el ejercicio del control interno en las entidades del estado
Sin responder aún
en Colombia es:
Puntúa como 1,0
Seleccione una:
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a. Ley 43 de 1990
pregunta
15 16 1 7 18 19 2 0
b. Ley 87 de 1993
Terminar intento...
c. Ley 1122 de 2007
Tiempo restante 0:46:56
d. Ley 145 de 1960
Pregunta 2 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar
El mapa de riesgos es una herramienta util de control interno que permite presentar una panoramica de los riesgos de la organizacion a nivel geografico donde se localizan los puntos de venta. Seleccione una:
pregunta
a. Verdadero b. Falso
Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar
El proposito de de esta Norma Internacional de Auditoria NIA 700 es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el dictamen del auditor independiente, emitido como resultado de una auditoria de un juego completo de estados financieros de proposito general Preparados de acuerdo con un marco de referencia de informacion financiera dise
pregunta
Seleccione una: a. Verdadero b. Falso
Pregunta 4
Es considerada un fraude:
Sin responder aún Puntúa como 1,0
Seleccione una: a. Legislacion confusa
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b. Falta de controles adecuados c. Legislacion de facil conversion d. Ninguna respuesta es correcta
Pregunta 5
Es un factor que se deben tener en cuenta al revisar los papeles de trabajo:
Sin responder aún Puntúa como 1,0
Seleccione una: a. Naturaleza y alcance de la discusión con funcionarios de la entidad
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pregunta
b. Consideración que se le da a los hallazgos y conclusiones c. Validez y racionalidad de las conclusiones alcanzadas
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d. Referenciación
Pregunta 6 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar
La malversacion es el robo de activos de una entidad y a menudo, se perpetra por empleados en cantidades relativamente pequeñas y de poca importancia: Seleccione una: a. F
pregunta
b. V
Pregunta 7
Uno de los elementos fundamentales para el control interno es:
Sin responder aún Puntúa como 1,0
Seleccione una: a. Administracion y control del personal.
Marcar pregunta
b. Sistema de autorizacion de operaciones y registro de la informacion. c. El plan de organizacion d. Todas las respuestas son correctas
Pregunta 8
El dictamen puede ser:
Sin responder aún Puntúa como 1,0
Seleccione una: a. Sin salvedades, con excepciones, negativo y con abstención de opinión.
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b. Limpio, sin salvedades, negativo y con opinión adversa. c. Positivo, negativo y denegación de dictamen. d. Salvedades con excepciones y salvedades con sujeciones.
Pregunta 9 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar
Documento que comprende la preparación y desarrollo de un plan universal relativo al ámbito y realización de la auditoría: Seleccione una: a. Memorando de planeación
pregunta
b. Carta de compromiso c. Informe de auditoría d. Programa de familiarización
Pregunta 10 Sin responder aún Puntúa como 1,0
Confirmación: Es un tipo de circularización, cuya característica es obtener directamente de un cliente deudor, su afirmación de que los valores registrados a su cargo en la Entidad Auditada, son coincidentes con los que dicho cliente conserva en sus propios registros.
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Seleccione una: a. Dictamen b. Riesgo c. Hallazgos d. Auditoria e. Confirmación
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Campus Virtual Pregunta 11
Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados financieros u otras
Sin responder aún
actividades, como resultado de una auditoría financiera.
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Seleccione una: a. Dictamen
pregunta
b. Riesgo c. Hallazgos d. Auditoria e. Confirmación
Pregunta 12
Modelos de control como COSO, COBIT, COCO, SAC permitiran tener los elementos
Sin responder aún
necesarios para una nueva vision del Control Interno para las organizaciones:
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Seleccione una: a. Verdadero
pregunta
b. Falso
Pregunta 13 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar pregunta
Se entiende por Auditoria de Estados Financieros. El examen hecho por un contador publico a los estados financieros de una entidad con la finalidad de emitir una opinion sobre si dichos estados financieros. Seleccione una: a. V b. F
Pregunta 14 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar pregunta
Una modificacion del informe estandar de los auditores, utilizando una frase como excepto que, para limitar la opinion de los auditores sobre los estados financieros se refiere a un informe: Seleccione una: a. Con salvedades b. Negativo c. Abstencion de Opinion d. Limpio
Pregunta 15 Sin responder aún Puntúa como 1,0
Fases de la planeacion de la auditoria * Conocimiento del negocio y de las fuentes de informacion para conocer la empresa, * Definicion de los procedimientos a seguir por parte del auditor, * La identificacion del numero y capacidad del personal para realizar la auditoria, * La definicion de los plazos para realizar el trabajo.
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Seleccione una: a. Todas las anteriores b. Ninguna de las anteriores
Pregunta 16
Cual es el objetivo de las Normas de auditoria relativas a la ejecucion del trabajo:
Sin responder aún Puntúa como 1,0
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Seleccione una: a. Determinar de los procedimientos de auditoria que han de ser observados por 3/4 los contadores publicos en la realizacion de la auditoria y de la revisoria fiscal.
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b. Controlar las auditorias segun la ejecucion de todos los contadores. c. Evitar fraudes d. Ninguna opción es correcta
Pregunta 17
Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o irregularidades
Sin responder aún
importantes.
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Seleccione una: a. Dictamen
pregunta
b. Riesgo c. Hallazgos d. Auditoria e. Confirmación
Pregunta 18
Formas de aplicar el Control
Sin responder aún Puntúa como 1,0
Seleccione una: a. Control Interno, control Externo, Control Preventivo.
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b. Control Preventivo, Control Defectivo, Control Correctivo. c. Control funcional, control Organizacional, Control preventivo. d. Control Correctivo, Control Interno, Control Externo.
Pregunta 19 Sin responder aún Puntúa como 1,0 Marcar pregunta
La NIA que describe la responsabilidad del auditor para determinar si el marco de referencia de informacion financiera adoptado por la administracion para preparar los estados financieros es aceptable es: Seleccione una: a. NIA 400 b. NIA 315 c. NIA 200 d. NIA 700
Pregunta 20
Las marcas del auditor son Signos particulares y distintos que hace el auditor para
Sin responder aún
señalar el tipo de trabajo o prueba efectuada:
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Seleccione una: a. Verdadero
pregunta
b. Falso
Siguiente Usted se ha identificado como ALEXANDER VALENCIA MENDOZA
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