- %udit merupakan proses &ang s&stematis' mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai se(ara ob)ekti* untuk menentukan se)auh mana (riteria audit telah dipenuhi Kriter eria ia audi auditt adal adalah ah (rit (riter eria ia &ang &ang digu diguna naka kan n untu untuk k mela melaku kuka kan n audi auditt - Krit berdasarkan standar &ang digunakan dalam penilaian audit. - +mpan balik hasil audit atau laporan hasil audit berisi : . ,atar belakang belakang dilaku dilakukan kan audit' audit' men)elaska men)elaskan n mengapa mengapa perlu dilakukan dilakukan audit audit $. Tu)uan Tu)uan audit men)elaskan men)elaskan tu)uan tu)uan dilaksana dilaksanakan kan audit audit -. ,ingku ,ingkup p audit audit men)elask men)elaskan an unit unit &ang diau diaudit dit . b)ek b)ek audit audit men)ela men)elaskan skan apa apa sa)a sa)a &ang &ang diaudi diauditt 0. 1tandar/(riter 1tandar/(riteria ia &ang &ang diguna digunakan kan untuk melakukan melakukan audit 2. %uditor %uditor men)elaskan men)elaskan siapa &ang &ang melaksan melaksanakan akan kegiatan kegiatan audit ". Pros Proses es audi auditt men)e men)ela lask skan an meto metode de'p 'pro roses ses pela pelaks ksana anaan an audi auditt dan dan )ad3a )ad3all pelaksanaan audit 4. Hasi Hasill dan dan anal analis isis is hasi hasill audi auditt men) men)el elas aska kan n temu temuan an audi auditt dan dan anal analis isis is mengapa ter)adi kesen)angan terhadap standar/kiner)a &ang ditetapkan !. Rekome Rekomenda ndasi si dari batas 3aktu 3aktu pen&el pen&elesai esaian an &ang disepak disepakati ati oleh auditee auditee berdasarkan hasil audit #. %uditor %uditor di3a)ibkan di3a)ibkan memberikan rekomendasi rekomendasi perbaiakan dengan adsan&a kesempatan dari pihak auditee untuk men&elesaikan 1ebagai a(uan penerapan langkah5langkah Pemberian umpan balik hasil audit internal kepeda Pimpinan Puskesmas'Penanggung )a3ab Mana)emen M utu dan Penanggung )a3ab +pa&a Puskesmas agar dapat mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan Puskesmas 1K Kepala Puskesmas 6ohabak Nomor /PKM56HK/1K/ /$# tentang Penerapan 7ndikator Mutu Pedoaman %udit 7nternal - 1etiap Penanggung )a3ab +pa&a Puskesmas melakukan evaluasi kiner)a dengan mengumpulkan data kiner)a'dianalisis untuk meningkatkan kiner)a Puskesmas - Dilakukan audit internal se(ara internal oleh auditor &ang telah ditetapkan - %uditor membuat laporan hasil audit dari setiap pelaksana program' disertai rekomendasin&a. - Kepala Puskesmas menerima laporan dan umpan balik hasil audit internal - Penanggung )a3ab +KM dan +KP menerima laporan hasil audit internal
- Penanggung )a3ab +KM dan +KP'Penanggung )a3ab Mana)emen mutu serta Pelaksana Kegiatan membahas rekomendasi dari %uditor - Mengambil keputusan dalam strategi perbaiakan program dan kegiatan Puskesmas - Tindak lan)ut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal - Penanggung )a3ab +KM dan +KP serta Pelaksana program dapat melkukan koreksi'tindakan korekti* atau tindakan preventi*