2.AGRADECIMIENTO: Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la dispo disponib nibili ilida dad d de los recurs recursos os físico físicos s y logís logístic ticos os ue ue fueron fueron solic solicita itado dos s para para reali! reali!ar ar el traba traba"o "o y por por disposición del personal ue fue reuerido en las e#aluaciones, ue fueron reali!adas$
3.HECHOS RELEVANTES: %l auditor presenta los &ec&os 's rele#antes (fortale!as y debilidades), encontrados en desarrollo de la auditoria:
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PROCESO: AUDITORIA INTERNA FORMATO: ACTA DE REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA
FECHA DE VIGENCIA: VERSIÓN: 01 PAGINA: 1 de 2
4.PLAN DE MEJORAMIENTO: %l (los) responsable (s) del (los) proceso (s) e#aluado (s) suscribirn (n) el plan de 'e"ora'iento de acuerdo a los &alla!gos registrados en el infor'e final de auditoria, segn el for'ato establecido por la entidad (Plan de e"ora'iento)
. INFORME DE AUDITORIA: 3inal'ente se infor'ó ue se proceder a la entrega del infor'e final de la auditoria interna el día ______ del 'es ______ del ao __________