RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MSLHDeskripsi lengkap
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MSLHFull description
Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit InternalFull description
k.3.1.4. Ep 5. Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
Deskripsi lengkap
Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelasaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
Full description
sop
sopDeskripsi lengkap
SOP Rujukan
buktiDeskripsi lengkap
hasil audit apotik
audit internalFull description
audit
hasil audit apotikDeskripsi lengkap
audit
audit internal
RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASLAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL No. Dokumen : SOP / ADMEN / /2017 No. Revisi : 00 SOP Tanggal Terbit : 29 April 2017
Halaman UPTD PUSKESMAS DUKUHKLOPO 1. Pengertian
2.
Tujuan
3.
Kebijakan
4. 5.
Referensi Prosedur/ Langkah – langkah
6.
Bagan alir
: 1/2 drg. Chamelia Hasan NIP.198108222006042012
Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan menyelesaikan maslah hasil rekomendasi rekomendasi audit internal adalah adal ah suatu suat u cara car a untuk u ntuk menyelesaikan menyelesaikan masalah hasil rekomendasi rekomendasi audit internal. internal. Sebagai acuan dalam ujukan jika tidak dapat menyelesaikan maslah hasil rekomendasi audit internal SK Kepala Puskemas Nomor 188/ /415.17.22/2017 /415.17.22/2017 tentang Monitoring Program Puskesmas Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas Puskesmas 1. Kepala puskesmas puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi Diskusi tentang tinjauan hasil Audit kinerja, 2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat perencanaan pelaksanaan rekomendasi rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal, 3. Tim Manajemen Manajemen mutu melaksanakan melaksanakan rekomendasi rekomendasi tindak lanjut lanjut hasil audit internal, internal, 4. Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu , 5. Wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal, 6. Wakil manajemen mutu melaporkan melaporkan pelaksanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal, 7. Wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan tentang rekomendasi rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal, 8. Wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas, Puskesmas,
Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan Diskusi Diskusi tentang tinjauan tinjauan hasil Audit kinerja
Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat perencanaan pelaksanaan pelaksanaan rekomendasi rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
Tim Manajemen Manajemen mutu melaksanakan melaksanakan rekomendasi rekomendasi tindak lanjut lanjut hasil audit internal
1/2
Tim Manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu
Wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
Wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal
Wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkait yan akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di Puskesmas