RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK ) UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESSENSIAL , PENGEMBANGAN DAN PERORANGAN PUSKESMAS NGUMPAKDALEM TAHUN 2017 KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO 1
UPAYA KESEHATAN PROMKES
KEGIATAN 1.
TUJUAN
Pelaksanaan SMD -
2.
Pelaksanaan MMD
3.
Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga
4.
5.
6.
Survey PHBS Institusi Pendidikan
Survey PHBS Institusi Kesehatan
-
-
-
-
Survey PHBS TTU -
SASARAN
TARGET
DANA
Mengetahui Kebutuhan Masyarakat Mensindentifika si Menganalisa dan memecahkan masalah di Desa Mengetahui jumlah RT sehat di masing-masing Desa
Masyarakat
210 Responden
Transport Petugas 16x2x25.000 = Rp. 800.000,-
TOMA TOGA Masy Lintas sektor KK yang punya balita
32 KALI
Snack 40x16x5000 = 3.200.000,-
Mengetahui jumlah Institusi pendidikan yang sehat
Lustitusi Pendidikan
Mengetahui jumlah Institusi Kesehatan yang sehat
Institusi Kesehatan
Mengetahui jumlah TTU yang sehat
TTU
-
20% jumlah KK yang ada
2 kali jumlah lustitusi pendidikan pertahun 2 x jumlah Institusi Kesehatan pertahun 2 x jumlah TTU pertahun
-
-
-
-
-
7.
Survey PHBS Tatanan Tempat
-
Mengetahui jumlah tatanan
Tempat-tempat kerja
2 x jumlah tatanan
-
2.639x1000 = Rp. 2.639.000 Transport Kader 10x16x25.000 = Rp. 4.000.000 FC blanko survey (2x48x500) = Rp. 48.000 Transport petugas 1x2x48x25.000 = Rp. 2.400.000 Transport Petugas 2 x 16 x 25.000 = Rp. 800.000,Foto copy 2 x 16 x 500 = Rp. 16.000,Transport Petugas 2 x 239 x 25.000 = Rp.11.950.000,Foto copy 2 x 239 x 500 = Rp. 239.000,Transport Petugas 2 x 21 x 25000 =
ALAT
-
-
-
-
-
-
-
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN 100% dari target (210) dilakukan Survey
Lembar Kuesione r
Petugas Kesehatan
Proyektor laptop
Petugas Kesehatan
100% dari 16 Desa sudah dilakukan 2x MMD dalam 1 tahun
Lembar Survey Bolpoint
Kader
20% jumlah KK di tiap Desa dilakukan survey dan didapatkan data RT sehat di tiap Desa Semua lustitusi pendidikan dilakukan survey
SUMBER DANA BOK
-
ADD BOK
-
ADD
-
ADD
-
BOK
Lembar survey PHBS & ATK
Tenaga Kesehatan
Lembar Survey PHBS & ATK
Tenaga Kesehatan
Semua Institusi Kesehatan dilakukan survey
BOK
Lembar Survey PHBS & ATK
Tenaga Kesehatan
Semua TTU dilakukan survey
BOK
Lembar Survey
Tenaga Kesehatan
Semua tatanan tempat kerja
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN 8.
9.
Survey PHBS Tatanan Ponkestren (Pondok Pesantren)
TUJUAN
-
Pembinaan Poskerdes
-
10. Pembinaan Polindes
-
11. Pembinaan Poskestren
-
12. Refresing Kader
-
13. Media Promkes
-
14. Penyuluhan PHBS Kelompok RT
-
15. Penyuluhan PHBS Institusi
-
SASARAN
Mengetahui jumlah tatanan ponkestren yang sehat
Ponkestren (pondok pesantren)
Membina Kader Poskesdes
Poskesdes
Mengeraluasi kegiatan pelayanan kesehatan tingkat Desa Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan Memberikan penyegaran
Polindes
TARGET 2 x jumlah pondok pesantren pertahun
70 % x jumlah poskesdes (12) 80 % x jumlah polindes (6)
Poskestren
DANA
-
-
-
-
500 = Rp. 21.000,Transport Petugas 2 x 3 x 25000 = Rp. 150.000,Foto copy 2 x 3 x 500 = Rp.3.000,Transport Petugas 12 x 40.000 = Rp. 14.480.000, Transport Petugas 6 x 40.000 = Rp. 240.000,-
ALAT
-
-
-
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Lembar Survey PHBS & ATK
Tenaga Kesehatan
Semua pondo pesantren dilakukan survey
BOK
Ceklis penilaian dan ATK
Tenaga Kesehatan (petugas pronkes)
Peningkatan strata poskesdes
BOK
Ceklis penilaian dan ATK
Petugas Pronkes
Peningkatan strata polindes
BOK
Ceklis penilaian dan ATK
Petugas Pronkes
Peningkatan strata poskestren
BOK
LCD Laptop Materi
Kepala Puskesmas Bikor Koordinator Promkes Petugas Gizi KoordinaturPromkes dan Koordinatur Program Lain
Peningkatan Strata Posyandu
BOK
Masyarakat mendapatkan informasi tentang program-program kesehatan yang ada di Puskesma
BOK
24 % x jumlah poskestren (1) Kader Posyandu 66 Posyandu
1 x 40.000 Rp. 40.000,-
-
Konsuimsi Kader 3 x 66 x 15.000 = Rp. 2.970.000,-
-
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang program kesti
Masyarakat
Banner 16 x 50.000 Rp. Banner 800.000 Leaflet Leaflet 3000 x 1000 Rp. Stiker Bebas 3.000.000 Asap Rokok Stiker 2.000 x 7.000 Rp. 7.000.000
Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat tentang PHBS Meningkatkan penetahuan
Pengunjung posyandu
Pemasanga n media promkes di Puskesmas, Sekolah, Desa, Tempat Umum 6 x jumlah posyandu pertahun
6 x 66 x 25.000 = Rp. 9.900.000,-
-
2 x jumlah sarana
2 x 48 x 25.000 = Rp. 2.400.000,-
-
Murid sekolah
TENAGA
Lembar Balik ATK
Petugas Kesehatan
Cakupan RT Sehat Meningkat
BOK
Lembar Balik
Petugas Kesehatan
Cakupan PHBS tatanan Institusi
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN 16. Penyuluhan PHBS Institusi Sarana Kesehatan
17. Penyuluhan PHBS Institusi TTU
18. Penyuluhan PHBS Institusi Tempat Kerja
TUJUAN
-
-
-
PHBS Meningkatkan strata kesehatan dan menambah pengetahuan tentang kesehatan Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan
SASARAN
TARGET
DANA
ALAT
Petugas kesehatan
2 x jumlah Sarkesperta hun
16 x 2 x 40.000 = Rp. 1.280.000,-
-
Pasar Tempat ibadah Warungwarung Balai Desa Koramil Polsek Kecamatan KUA UPTD Pendidikan Pondok Pesantren
2 x jumlah TTU pertahun
2 x 238 x 25.000 = Rp. 11.900.000,-
-
2 x jumlah tempat kerja pertahun
2 x 21 x 40.000 = Rp. 1.680.000,-
-
2 x jumlah pondok pesantren pertahun
2 x 3 x 40.000 = Rp. 240.000
-
Petugas mengerti akan program pengawasan sarana air bersih Memantau keadaan SAB
Petugas kesehatan Desa
13 orang 1 kali setahun
Makan minum pertemuan @Rp. 25.000 jumlah Rp. 325.000
Petugas kesehatan Desa
8 desa, 2 kali setahun
Masyarakat mengerti akan pentingnya SAB yang
Masyarakat
12x8 desa
Transport petugas @Rp. 25.000 jumlah Rp. 400.000 Transport petugas @Rp. 50.000 jumlah Rp. 4.800.000
Meningkatkan pengetahuan kesehatan di Institusi tempat kerja
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Ceklist ATK
Petugas Kesehatan
Cakupan PHBS tatanan Sarkes meningkat
BOK
Lembar Balik ATK
Petugas Kesehatan
Cakupan PHBS tatanan TTU Meningkat
BOK
Lembar Balik ATK
Petugas Kesehatan
Cakupan PHBS tingkat Institusi Tempat Kerja Tercapai
BOK
Lembar Balik ATK
Petugas Kesehatan
Cakupan PHBS di Pondok Pesantren Meningkat
BOK
-Checlist pengawasan SAB
Petugas KESLING Puskesmas
Tercapainya 75% jumlah SAP diawasi
Dana DAK/JKN
-
Petugas desa
Transport petugas terpenuhi
Dana DAK/JKN
Checklist SAB
Petugas desa
Masyarakat mengerti pentingnya SAB memenuhi syarat
Dana DAK/JKN
19. Penyuluhan PHBS di Pondok Pesantren
2.
Pengawasan sarana air bersih (SAB)
1.Sosialisasi tentang pengawasan SAB ke petugas desa
2. Kunjungan ke SAB
3. Penyuluhan tentang SAB ke masyarakat
-
-
-
-
Meningkatkan pengetahuan kesehatan di Pondok Pesantren
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET
DANA
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
kesehatan
3
Gizi Masyarakat
1.
Penyuluhan Gizi
2. KR Balita tidak hadir di Posyandu 3. KR Gizi Buruk 4. 5.
PMT Gizi Buruk
Pelacakan Buruk 6. Monev PD 7.
Gizi
Monitoring Bumil KEK
8. SwepingDis tribusiVit A 9. Monitoring Garam beryodium 10. PSG
11. PromosiAsi Ekslusif& MP-ASI 12. Penggeraka nKadarsi 13. PemberianP yrantelbalitaApra s&siswa SD 14. Pemberian Tablet Tambah Darah
Masyarakat tau pentingnya Gizi D Meningkat
Desa
16
40.000x2x16 1.280.000 25.000x4x16 1.600.000
Leflet
Programer
Desa
16
BalitaGiburdidampin gi BalitaGiburdapat PMT Segeraditemukanba litaGibur Semua Desa melaksanakan PD Mencegah BBLR
Desa
3
Desa
3
Desa
4
Desa
16
Desa
16
Semuabalitaharusd apatVit A
Desa
16
Semua masyarakat menggunakan garam beryodium Semua balita ditimbang dan di ukur TB Bayi 0-6 harusAsiEkslusif& Balita 6-24 dapat MP-ASI Semua KK sudahKadarsi
SD
Semuabayi 0-6bln AsiEkslusif D = 50 %
BOK
Timbang
NakesDesa
40.000x6x3 720.000 90.000x3x3 810.000 40.000x4x16 2.560.000 25.000x2x16 800.000 25.000x2x16 1.600.000 25.000x2x16 800.000
Timbang
Programer
BalitaGiburSembu h Gibur 100% ditangani DitemukanGibur
BOK
Susu
Programer
Timbang
Programer
Poster
NakesDesa
Ukuran LILA
NakesDesa
Vit A
NakesDesa
16
20.000x16 320.000
Iodium test
NakesDesa
Posy
66
20.000x16 320.000
Reg PSG
NakesDesa
Desa
16
40.000x2x16 1.280.000
Leflet
Programer
Tidakditemuka BGM
BOK
Desa
16
40.000x2x16 1.280.000
Poster
Programer
95% KK sudahKadarsi
BOK
Mencegah kejadian cacingan
BalitaApras Siswa SD
40
40.000x40 1.600.000
Tablet Pyrantel
NakesDesa
BOK
Mencegah Anemia
Semua Siswi
8
40.000x8 320.000
Tablet Tambah
Programer
100% muridSdmendapat kan tablet Pyrantel 100% siswi SMP, SMA Tablet
BOK
BOK BOK
Gibur&Gikurmenur BOK un ( 0 ) Ukuran LILA BOK bertambah 95% balitadapatVit BOK A 100% masyarakat APBD menggunakan garam AngkaGibur&Gikur APBD Rendah
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO 4
UPAYA KESEHATAN KIA
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET
Pendataan sasaran KIA
Diperolehnya data sasaran KIA yang riil
Semuaibuhamil, bulinbayidanana k
1x16 desa x 25.000 : Rp .400.000
Buku register dankohort
Bidan di semua desa
2. Pelayanan Kesehatan Ibu
Tercapainyakemam puanhidupsehat mel alui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu .
Semua ibu hamil, bersalin dan nifas yang ada
Semua sasaran terdata dan tercatat Pencapaian K1, K4, persalinann akesdannifa sparipurnat ercapai
-
Buku KIA dankartuibu, partograf, kohort
Dokter, bidan, petugaslaborat
3. Pelayanan kesehatan dan balita
meningkatkan derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.
Semua neonatal, bayi, balita dan APRAS
Semua neonatal bisa mendapatk an pelayanan sampai dengan KN lengkap dan bisa mencapai bayi paripurna, balita dan APRAS mendapatk an pelayanan posyandu 8kali
-
Buku KIA, kohort, MTBM, MTBS, kartu DDTK
Bidan di semua desa
1.
bayi
DANA
ALAT
TENAGA
INDIKATOR SUMBER KEBERHASILAN DANA Data sasaranantarasup asdanriiltidakadak esenjangan Di temukannyadanter tanganinyaibu hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi, sehingga bisa melahirkan dengan selamat dan sehat, Persalinannakesd anpelayanannifas paripurnamencapa i 99 % pada akhir tahun 2016 KN lengkap dan bayi paripurna bisa mencapai 99% pada akhir tahun 2016 Pencapaian balitaparipurnabis amencapai 88% danAprasparipurn a 88% padaakhir tahun 2016
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
5. Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
6.
Validasi data KIA
7.
KelasBumil / Suami/ Keluarga
TUJUAN
SASARAN
TARGET
kematian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bayi dan balita di fasilitas kesehatan Meningkatnyacakup andanmutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan aman dan persiapan menghadapi komplikasi dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehinggamelahirkan denganselamatibud anbayinya
balita yang sakit
dan balita yang sakit harus di MTBM dan MTBS Semua ibu hamil dapat bersalin di fasilitas kesehatan dengan aman dan selamat
Terpantaunya data cakupanpelayan KIA secara terus menerus serta untuk mengetahui kesenjangan data di setiap desa Meningkatkan pengetahuan , merubah sikap dan
Semua bidan pemegang data KIA
20 orang: 10bumildan10 suami di tiap
Semua ibu hamil
DANA
ALAT
TENAGA
buku KIA, Kohort
Transport kader 66 kaderx2x 15.000 : Rp 1.980.000
Stiker P4K
Bidan, kader, PKK dan tokoh masyarakat
Tidak ada kesenjanga n antara pelaporan dan pencatatan
Konsumsi 17 bidan x12 blnx15.000 Rp. 3.060.000
Kohortibu, bayi, balitadanapra s,
Bidan koordinator
Persalinann akesmening kat
Transport petugas : 2 org x 16desa x 4 kl x 25.000 = Rp3.200.0000,
Lembar Balik, Buku KIA
Dokter, bidan, petugasgizi, laborat, perawat, sanitasi,
INDIKATOR KEBERHASILAN dan Balita yang sakit di MTBS meningkat 90 % pada akhir tahun 2016 Mempertahankanp ersalinannakestet ap 100%
SUMBER DANA
Semua pencatatan bidan di masing-masing desa sesuai dengan yang dilaporkan di Puskesmas Semuabumil yang mengikutikelasbu milmelahirkan di
-
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
8. KunjunganR umahbumilresti
9. Kunjungan Rumah BBLR Asfiksia
10. PWS Kecamatan
bayi dan
KIA
Meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan komplikasi pada ibu hamil resiko tinggi Meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan komplikasi pada bayi BBLR dan Asfiksia Memberikan informasi tentang hasil capaian program KIA kepada lintas sektor
11. AMP
Mengevaluasi kasus kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi
12. AMP SOSIAL
Mengevaluasi kasus kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi
13. Pertemuan Kemitraan Bidan dan Dukun(memperku at PKS)
Membuat kesepakatan kemitraan bidan dukun
SASARAN
TARGET
DANA
8bumil di tiap desa / tahun
Bumilristiter tangani
Transport petugas : 1 org x 16desa x 8 x 3 kl x 25.000 = Rp9.600.000, -
Buku KIA
Bidan desa
5bayi di tiap desa / tahun
bayi BBLR dan Asfiksia tertangani
Transport petugas : 1 org x 16desa x 5 x 3 kl x 25.000 = Rp6.000.000, -
Buku KIA
Bidan desa
Muspika, ketua PKK kecamatan, ketua PKK desa, Kepaladesa, KepalaDiknas, Toma, Toga, danlintas sector yang lain Tenaga kesehatan
Capaian program KIA bisa meningkat Dengan dukungan lintas sektor
Transport petugas: 2 org x 12 kl x 30.000 = Rp720.000, -
Materi, lcd, laptop
Semuakasu skematiand ankesakitan terevaluasi
Lintas sector, toga, toma, PKK desa, kader, dukun, dan tenaga kesehatan Muspika (camat, danramil, polsek, bidan desa, dukun yang bermitra)
Semuakasu skematiand ankesakitan terevaluasi
Konsumsi : 25 org x 3 kl x 25.000= Rp 1.875.000, Fotocopy : 25 org x 10 lbr x 3 kl x 100= Rp75.000 Konsumsi : 25 org x 1 kl x 25.000= Rp. 1.875.000, Fotocopy : 25 org x 10 lbr x 3 kl x 100= Rp75.000 Transport petugas : 17 org x 30.000 x 1 kali= Rp510.000, Transport dukun : 14 org x 30.000 x 1 kali= Rp420.000, Transport linsek : 3 org
Tidak ada persalinan oleh dukun
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN Bumilristibisamele watimasa kehamilan sampai dengan nifas dengan aman
SUMBER DANA BOK
Bayi BBLR danAsfiksiabisame lewatimasakritisny adandapattumbuh kembangscr optimal Kepala Puskesmas dan Adanyapeningkata bidan npencapaiancaku pansetelahadanya dukunganlintassek tor
BOK
Materi, laptop, lcd
Tenaga Kesehatan yang memiliki kasus
Penurunan AKI dan AKB
BOK
Materi, laptop, lcd
Tenaga Kesehatan yang memiliki kasus
Penurunan AKI dan AKB
BOK
Perjanjian PKS
Kepala Puskesmas, bidan
Tidak ada persalinan yang ditolong dukun
BOK
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
14. Kemitraan Bidan dan Dukun
Pelayanan Keluarga Berencana
SASARAN
TARGET
DANA Konsumsi : 34 org x 11.500= Rp391.000, Konsumsi : 15 dukun x 15.000= Rp2.700.000, -
Semuapersalinanol ehnakesdengankerj asamaantarabidan dan dukun Perbaikan kinerja dan mutu pelayanan KIA di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menilai kepatuhan terhadap standar
Dukun yang bermitra
Tidak ada persalinan oleh dukun
Semua bidan dan perawat yang ada di fasilitas kesehatan
Pendataan sasaran KB
Di perolehnya data sasaran KB yang riil
Validasi data KIA dan KB
Terpantaunya data cakupan pelayan KB secara terus menerus serta untuk mengetahui kesenjangan data di setiap desa Memberikan pelayanan kontrasepsi yang aman dan berkualitas sesuai standart
Semua pus dan semua akseptor kontrasepsi semua metode Semua bidan pemegang data KB
Semua fasilitaskese hatanbaikP uskesmasm aupundesa meningkatn yanilaikepat uhanterhad apstandar Semua sasaran terdata dan tercatat
15.SupervisiFasilit atif
5
TUJUAN
Pelayanan KB
Semua akseptor KB baru dan KB lama serta pelayanan efek samping
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Bukti rujukan dukun
Bidan dan dukun
Tidak ada persalinan yang ditolong dukun
BOK
Transport petugas : 3 org x 15 pd .pustu x 2 x 30.000 = Rp2.700.000, -
Check list penilaiansupe rvisifasilitatif
Dokter, Bidan, Perawat
Semua fasilitaskesehatan baikPuskesmasm aupundesamening katnyanilaikepatuh anterhadapstanda r
-
1 org x1kl x16 desax 25.000 = 400.000
Buku register dan kohort
Bidan desa
Data sasaran antara supas dan riil tidak ada kesenjangan
BOK
Tidak ada kesenjan gan antara pelaporan dan pencatata n
1 petugas x12blnx16 desa x 50.000 =
kohort KB, register KB aktif
Bidan koordinator
Semua pencatatan bidan di masing-masing desa sesuai dengan yang dilaporkan di Puskesmas
BOK
Peserta KB baru dan KB aktif meningka t
ATK 12 bln x 1 rim hvs ( 40.000) = Rp. 480.000
Kartu KB, inform concent
Bidan di semua fasilitas kesehatan Puskesmas Wonosari
Pencapaian KB baru dan KB aktif meningkat 70% pada akhir tahun 2015
JKN
di
semua
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
Upaya kesehatan Anak Usia Sekolah
SUMBER DANA
Bidanpuskesmasd anbidandesa
Capaian PUS yang berKBmeningk at
BOK
Dokter, Bidan
Seluruh PUS yang beresiko tinggi dapat di skrening
JKN
SASARAN
TARGET
DANA
ALAT
KB
Menurunkan angka kejadian kehamilan yang terlalu dekat
Semua ibu post partum 42 hari
-
Buku KIA, Kartu KB, inform concent
Bidan di wilayah
Pertemuan kelas unmeetneed KB
Meningkatkanca paian PUS yang belumberKB
PUS yang tidak mauberKBda ntidakingin punya anak
Transport petugas : 1org x 3 kl x 16 desa x 30.000= Rp 1.440.000
Lembarbali k ABPK
Deteksi dini Kanker Serviks dan Payudara
Mengurangi morbiditas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kanker serviks dan kanker payudara
Seluruh PUS yang beresiko tinggi
-
Kartu skrening kanker serviks dan kanker payudara
1. Pembinaan usia sekolah, UKS / dokter kecil SD/MI 2. Pembinaan usia sekolah, UKS / dokter kecil SMP/ MTs 3. Pembinaan usia sekolah, UKS / dokter
Pengetahuan kader kesehatan meningkat
Kader kesehatan SD/MI
Semua ibu bersalin diharapkan mengikuti KB pasca salin Semua PUS yang tidakmen ginginkan anakmau berKB Seluruh PUS yang beresiko tinggi dapat di skrening kanker serviks dan kanker payudara 40 sekolah
Pengetahuan kader kesehatan meningkat
Kader kesehatan SMP/ MTs
7 sekolah
Pengetahuan kader kesehatan meningkat
Kader kesehatan SMA/ MA
4 sekolah
Pelayanan pasca salin
6
INDIKATOR KEBERHASILAN Pencapain peserta KB pasca salin meningkat 95% pada akhir tahun 2015
TUJUAN
Transport = 2 x 1 x 40 x rp. 50.000
Materi
Transport = 2 x 1 x 7 x rp. 50.000
Materi
TENAGA semua
Tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan
Transport = 2 x 1 x 4 x rp.50.000
Materi Tenaga kesehatan
Terlaksananya pembinaanusia sekolah, UKS / dokter kecil Terlaksananya pembinaanusia sekolah, UKS / dokter kecil Terlaksananya pembinaanusia sekolah, UKS /
JKN
BOK
BOK
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN peserta didik ( kelas 1, 7, 10 ) 5. Pemeriksaan berkala 6. Pembinaan guru UKS
7
8
Upaya kesehatan remaja
1. Cakupan pelayanan kesehatan remaja 2. Pembinaan kesehatan di karang taruna 3. Penemuan dan tata laksana kasus
TUJUAN kesehatan siswa kelas 1 Mengetahui derajat kesehatan siswa sekolah Meningkatkan pengetahuan guru UKS Mengetahui derajat kesehatan remaja
SASARAN SD/ MI, SMP/MTs, SMA/ MA Anak sekolah
Guru UKS
desa
DANA
ALAT
TENAGA
rp.50.000
51 sekolah
51 sekolah
16 desa
UKS KIT
Transport = 51 x 1 x rp 50.000
Materi
Transport = 1 x 16 x 12 x rp. 50.000
Materi
Transp ort = 2 x 4 x 16 x rp. 50.000
Materi
Transport = 1 x 12 x 16 x rp.50.000
UKS KIT
1. Infokus 2. Materi Penyuluha n
Tim
Tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan
desa
Deteksi dini dari penemuan dan tata laksana kasus remaja Meningkatkan tingkat Pengetahuan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
desa
Masyarakat, kaderkesehatan danMuspikabes ertajajaranya
17 x 2 keg setahun x Rp. 50.000
34x Rp. 50.000 = Rp.1,700.000
9 x 216 kegiatan setahun x Rp. 50.000 16 x 4 x 2 Kegiatan setahun x Rp. 50.000
288 x Rp. 50.000 =Rp. 14.400.000
Kartu penderita
Pelaksana P2
128 x Rp. 50.000= Rp. 6.400.000
1. Form KLB 2. ATK
Pelaksana P2
1000 kelambu x Rp. 50.000
1000 x Rp. 50.000= Rp. 50.000.000
Sosialisasi dan Penyuluhan
Penemuan dan Pencegahan dini secara aktif
PE/Survey
Tingkat penularan menurun
Suspek, masyarakat/indi vidu
SKD KLB
Verifikasi, penanggulangan, pengambilandanpengi rimanspesimen, mapingmasalah KLB Distribusi kelambu
KLB tidak meluas
Masyarakat
Mencegah/melindun Masyarakat gi penularan miskin
4 x / tahun
Transport = 2 x 12 x 7 x rp.50.000
Pengetahuan remaja meningkat
Pencegahan Dan PengendalianPenyakitT ularVektordanZoonotik
Pencegahan faktor resiko penularan penyakit
TARGET
16 desa
Tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan
Kelambu tidur
1. Dokter 2. Perawat
Pelaksana P2
INDIKATOR KEBERHASILAN penjaringan didik kelas 1, 7, dan 10 = 100 % Terlaksananyape meriksaaanberkal apesertadidik Terlaksananyakerj asamalintas sektor Cakupan pelayanan remaja = 87 % Terlaksananyape mbinaanremaja di karang taruna 100 % kasus yang ditanganimendapa tpenanganansesu aistandart 1. angka kejadian penyakit tular vektor dan zoonosis menurun
SUMBER DANA
BOK
-
BOK
BOK
BOK BOK
Penemuan penderita secara dini meningkat KLB terlokalisir
BOK
Tingkat penularan penyakit tular vektor
BOK
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
Survelansdanrespon KLB
KEGIATAN
TUJUAN
ector
penyakit terkendali
Intervensi pengendalian vektor
Vektor tular penyakit dapat diberantas
Masyarakat
Sosialisasi dan pembentukan kader PV
Terbentuknyakader Jumantik
Masyarakat dan aparat desa
Sosialisasi dan penyuluhan
Meningkatkantingka tpengetahuanmasy arakatdanMuspika
Deteksi dini dan tindak lanjut deteksi dini
TARGET
DANA
ALAT
TENAGA
2 kegiatan setahun x Rp. 50.000 3 x 16 x 4x 2kegiatan setahun x Rp. 50.000 2 x 5 x 16 x 2 kegiatan setahun x Rp. 50.000
19. 200.000
pengendal ian Vektor
384 x Rp. 50.000 Rp. 19. 200.000
Abate
Pelaksana P2
320 x Rp. 50.000= Rp.16.000.000
Penanggung jawab/pelaksana P2
Masyarakat, kaderposbindu, Muspika
2 x 3 17 kegiatan setahun x Rp. 50.000
102 x Rp. 50.000= Rp. 3. 5. 100.000
Infokus ATK Materi penyuluha n Infokus Materi penyuluha n
Penderita tahu tata cara merawat diri
Penderita PTM
64 x Rp. 50.000= Rp. 3.400.000
ATK SarprasPo sbindu PTM
PengadaanPosbindu Kit
Terpenuhinyasarpra sPosbindu PTM
Posbindu
4 x 16 kegiatan setahun x Rp. 50.000 16 Posbindu Kit setahun
Survelanspenyakitdan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB PE KLB
Deteksi dini penyakit PD3I
Masyarakat
5 x 2 x 16 kegiatan setahun x Rp. 50.000
160 x Rp. 50.000= Rp.8.000.000
Form pelacakan PD3I
KLB tidak meluas
Masyarakat
106 x Rp. 50.000= Rp. 5.300.000
KLB tidak meluas
Masyarakat
2 x 4 x 16 kegiatan setahun x Rp. 50.000 2 x 3 x 16 kegiatan setahun x Rp. 50.000
96 x Rp. 50.000= Rp. 4.800.000
16 desa
16x 1 keg x 2 pet
Pengendalian KLB penyakit, situasi Khusus dan Bencana
P2P Malaria
SASARAN
Sosialisasi
dan Untuk
Masyarakat,
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
PSN terlaksana secara periodik Kader JumantikAktif melakukan PJB
BOK
Penanggung jawab/pelaksana P2
Terbentuknya kaderPosbind u
BOK
Pelaksana P2
Deteksi dini PTM meningkat
BOK
Penanggung jawab/pelaksana P2
BOK
Penanggung jawab/Pelaksana P2
Posbindu Kit tersedia di setiap desa PD3I terlacak secara dini
Form KLB
Penanggung jawab/pelaksana P 2
KLB terlokalisir
BOK
Form KLB
Penanggung jawab/ pelaksana P2
KLB terkendali
BOK
16 x Rp. 2.000.000= Rp. 32.000.000
-Lcd
-Dokter
Masyarakat,
BOK
BOK
DAK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
masyarakat dan tentang pemangku malaria kepentingan lainnya.
SASARAN
TARGET
DANA
Muspika dan jajaran.
ALAT
TENAGA
materi -Pointer
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
. .
Penyelidikan epidemiologi Program Malaria
P2P Campak
Agar kasus Penderita 3 penderita malaria tidak malaria yang terjadi wabah bias terjadi wabah
PE
Memutus mata rantai penyebaran penyakit Campak
Masyarakat
P2P DBD 1.Sosialisasi dan penyuluhan
Sosialisasi dan Untuk penyuluhan meningkatkan kepada pengetahuan masyarakat dan tentang DBD pemangku kepentingan lainnya.
Masyarakat, kader kesehatan, Muspika dan jajaran.
2. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif
Penemuan kasus secara dini atau Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penanggulangan KLB (DBD)
Untuk mencegah kasus menjadi wabah
Suspek, masyarakat atau individu
Untuk memberantas KLB Untuk
3. Sistem kewaspadaan dini KLB 4.Pengendalian 1. Pemantauan
KET
Muspika dan jajaran paham tentang DBD.
Transpor t petugas Rp 40.000 Semua kasus PD3I bisa di tanggula ngi 16
Rp 120.000
@ Rp 40.000 x 16x 12 bln
Skreen ing Kit
Leaflet
Progamer
Pemegang program dan Petugas Kesehatan Desa
Daerah BOK disekitar penderita tidak terjadi wabah
Tidak ada penderita lain
16x 1 keg x 2 pet -Lcd x Rp 50.000 proyektor -Modul materi -Pointer
-Dokter -programer
10
10x1kegiatan x 2 -ATK pet x Rp. 50.000 -form 1 -senter
-programer -nakes desa
2. BO K
Desa KLB
1 desa
1 x 1 keg x 2 pet x Rp 50.000
-dokter -programer
3. BO K
Tempat-
ABJ
±
1 x 1 x 2 pet x Rp
-senter
Masyarakat, kader kesehatan, Muspika dan jajaran paham tentang DBD.
JKN
ABJ ± 95%
1. BO K
4. BO
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
angka bebas penampung jentik an air Untuk Desa memberantas sarang nyamuk
5. Sosialisai dan pembentukan kader pengendalian vektor P2P Imunisasi
2. Pemberantas an sarang nyamuk (PSN) Pembentukan Untuk Kader dan pelatihan memberi jumantik kader pengetahuan pemantauan dan kepada kader pengendalian jumantik vektor Mencegah penyakit Imunisasi Dasar
TARGET
ALAT
-form 1
TENAGA
16 x 1 x 1 pet x -alat kerja -programer/nakes Rp 25.000 bakti desa
34 kader
34 kader x 12 keg -lcd x Rp 25.000 proyektor
bayi
95%
balita
95%
dengan
16 desa x 1 ptgs x
Imunisasi
12 bln x 50.000
kit
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
petugas jumantik
16 desa
yg
dapat di cegah
DANA
Tidak sarang nyamuk
ada
-kader
DAK
DA K
Bidan
UCI DESA
ADD
bidan
-
JKN
imunisasi Imunisasi
meningkatkan
lanjutan
imunitas
skrening TT WUS
meningkatkan cakupan status
WUS
16
T5
16 desa x 1 ptgs x 12 bln x 50.000
Skreening
x16 kaderx 12 bln
Kit
x 50.000
ATK
Kader Bidan Desa
Semua WUS mendapat
JKN
skreening
Imunisasi
cakupan
anak Sd kls
imunisasi
1
campak
kit
16 desa x 1 ptgs
meningkatkan BIAS campak
Imunisasi
40 SD
16 desa x 1 ptgs x 1 keg x 50.000
kit ATK
bidan / perawat
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
cakupan
TARGET
kelas I, II,
imunisasai DT
DANA
ALAT
Rp 25.000
III
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Kit ATK
& Td Buku Register
menyamakan
validasi data
data
imunisasai
laporan
bidan desa
16 desa
imunisasi
1 org x 16 desa x
imunisasi
Rp 40.000
Kohort
koim
BOK
bayi
Imunisasi
meningkatkan sweeping
cakupan
imunisasi
imunisasi dan
Bayi
16
1 org x 16 desa x Rp 50.000
dofu
Kit Kohort
target bidan
bayi
imunisasi
BOK
tercapai
Untuk keperluan
pengambilan vaksin
dan
logistik
ATK
kegiatan Imunisasi
12
di
puskesmas dan
1 org x 12 bln x Rp 110.000
Bayi Balita
1. Penggalian informasi/ wawancara
Meningkatkan peran serta masyarakat
Vaksin
bidan
Data
jaringannya POSBINDU PTM
Buku Bon
vaksin
Sasaran Kelompok masyarakat sehat,
Posbindu berstrata
- Pengadaan pembiayaan mandiri
Posbindu kit
BOK
tercukupi - Kader yg terlatih posbindu
Posbidu mandiri
-
Pe ng ada
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
9
UPAYA KESEHATAN
Rawat Jalan
KEGIATAN
TUJUAN
BB, Tb, pencegahan IMT,LK dan penemuan 3. Pemeriksaan dini faktor fungsi paru resiko PTM sederhana dlakukan 1th sekali 4. Konseling dan penyuluhan 5. Rujukan ke fasilitas kesehatan dasar Pelyanan Rawat Jalan
SASARAN
TARGET
dan penyandang PTM berusia 15th ke atas
DANA
- CSR
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
kesehatan
-
Pasein
Contact Rate : 45 Visiterat e : 1,3
Sesuai PERDA
Pasein
Pemeriks Sesuai PERDA aan Hemoglo bin pada ibu hamil : 100% Pemeriks aan darah
Pengukur Dokter Tinggi Perwat Badan Bidan Stetoscop Petugas Tensimete pendaftaran r Metelin Petugas kasir Kartu KMS Pembuat Puyer Analis laboratorium
Contact Rate : 45 Visiterate : 1,3
Pemeriksaan Hemoglobin pada ibu hamil : 100% Pemeriksaan darah trombosit tersangka DBD : 100%
pe mb iay aan ma ndi ri BO K CS R
Rawat Jalan
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET
DANA
ALAT
TENAGA
t tersangk a DBD : 100% Pemeriks aan test kehamila n : 90% Pemeriks aan sputum penderita tersangk a TB : 75% Pemeriks aan Protein Urine pada ibu hamil : 75%
10
Rawat Inap
Pelayanan rujukan Pelayanan rawat Inap
Pasein
Pelayanan rujukan
Pasein
Pasein
SUMBER DANA
test kehamilan : 90% Pemeriksaan sputum penderita tersangka TB : 75% Pemeriksaan Protein Urine pada ibu hamil : 75%
Sesuai PERDA BOR : 60 ALOS : 3
INDIKATOR KEBERHASILAN
Sesuai PERDA
Ambulanc e Stetoscop Tensimete r Ambulanc e
Dokter Perawat
BOR : 60 ALOS : 3
Rawat Inap
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
11
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
Persalinan
hamil,bayi
Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
Pelayanan rujukan Pelayanan Gawat Darurat
ibu hamil,bayi Pasein
Upaya kesehatan lansia
1. Pelayanan kesehatan
Melayani pemeriksaan
Desa
TARGET
DANA
n Maternal risti/kom plikasi : 3% Pelayana n neonatal risti/kom plikasi : 2%
Jml kasus GD yg ditangani di Puskesm as sesuai Standart : 100% Jml kasus GD yg dirujuk ke RS Sesuai Standart Rujukan : 100% 45 posyand
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Pengukur Tinggi Badan Stetoscop Tensimete r Metelin Kartu KMS Ambulanc e
Bidan
Maternal an 24 risti/komplika jam si : 3% Pelayanan neonatal risti/komplika si : 2%
Sesuai PERDA
Tinggi Badan Stetoscop Peralatan bedah minor Emergenc y set Ambulanc e
Dokter Perawat
Jml kasus GD yg ditangani di Puskesmas sesuai Standart : 100% Jml kasus GD yg dirujuk ke RS Sesuai Standart Rujukan : 100%
Pelayan an Gawat Darurat 24 jam
Transport = 1 x 45 posyandu x 12
Usila KIT
Bidan/ perawat
Cakupan pra lansia dan
BOK
KET
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
TUJUAN
lansia di posyandu lansia 2. Pemantauan Memantau lansia resiko lansia resiko tinggi tinggi
SASARAN
TARGET
DANA
ALAT
TENAGA
posyandu lansia
10.
Upaya Kesehatan Mata dan Telinga
2x/ bulan
Transport = 2 x 1 orang x 12 x 16 desa x rp. 50.000
Usila KIT
Bidan / perawat
Meningkatkan pengetahuan kader posyandu lansia 1. Penyuluhan Meningkatkan kesehatan pengetahuan mata dan masyarakat telinga pada tentang masyarakat, kesehatan anak indera mata sekolah, dan telinga kelompok non formal dan lanjut usia 2. Penjaringan Mendeteksi kasus-kasus lebih dini penyakit adanya mata dan gangguan telinga penglihatan dan pendengaran
Kader lansia
1x
Tranport = 5 x 18 x 1 x rp. 50.000
Materi, lcd
Progamerlansia
Masyarakat, 80% Transport 1 x anak peserta penyuluhan = Rp sekolah, penyuluh 25.000, kelompok an non formal memaha dan lanjut mi usia materi
LCD Alat Tulis
Masyarakat dan anak sekolah
100% tujuan tercapai
Mengikuti kegiatan screening kesehatan anak sekolah
3. Pemeriksaan dan
Pasien dengan
100% pasien
-
Penanganan pada medic
SUMBER DANA
KET
dilayani 78 %
Desa
3. Refresh kader posyandu lansia
INDIKATOR KEBERHASILAN
Cakupan lansia resiko tinggi dilayani 69 % Pengetahuan kader lansia bertambah
BOK
Dokter , perawat, bidan
Tujuan tercapai Ada kesadaran masyarakat untuk periksa mata/telinga bila ada keluhan
BOK
Senter Loope Sneelen cart, Otoscop set
Dokter , perawat, bidan
BOK
Senter Loope
Dokter , perawat, bidan
Penemuan kasus gangguan penglihatan dan pendengaran mencapai 80% 100% pasien tertangani
-
-
-
-
KEBUTUHAN SUMBER DAYA NO
UPAYA KESEHATAN
KEGIATAN
tindakan medic gangguan penglihatan dan pendengaran 4. Melakukan rujukan gangguan penglihatan dan pendengaran
N O 12
TUJUAN
SASARAN
penglihatan dan pendengaran
gangguan penglihatan dan pendengara n
Penanganan lebih lanjut gangguan penglihatan dan pendengaran
Pasien gangguan penglihatan dan pendengara n yang memerlukan rujukan ke fasilitas lebih tinggi
UPAYA KESEHATA KEGIATAN TUJUAN N PROGRAM - Pemberdayaa Melalui KESEHATA n kelompok kegiatan N JIWA penyuluhan ke masyarakat masing-masing khusus dalam upaya kelompok pemberdayaan penemuan
TARGET
DANA
ALAT
30%dari Transport sesuai pasien jarak tempat ganggua rujukan ( bila n perlu ) penglihat an dan pendeng aran
SASARAN
TARGET
KEBUTUHAN SUMBER DANA
Kelompok masyarakat sebanyak 237
47 kelompok
625.000 x 12 =7.500.000
cart, Otoscop set, bukuishiha rakaqnehara Ambulanc Dokter, perawat, e bila bidan perlu
ALAT -
TENAGA
TENAGA
Leaflet Programer LCD dibantu ATK perawat dan Buku bidan desa Registe r
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Semuapasien gangguanpen glihatandanpe ndengaranyan gperlupenang ananlebihlanj ut dan bersedia dirujuk
Jamkes mas, Jamkes da, KIS, BPJS
INDIKATOR KEBERHASILAN
KET
SUMBER DANA -JKN
-
KET -
N O
UPAYA KESEHATA N
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
TARGET
Penyuluhan ke masyarat dan kader jiwa
Semua lapisan masyarakat
644 orang dalam 1 tahun
KEBUTUHAN SUMBER DANA
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
gangguan jiwa
- Penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dari rujukan kader dan masyarakat
- Penanganan kasus jiwa melalui rujukan ke RS / Spesialis
- Deteksi Dini dan penanganan kasus jiwa yang berobat ke Puskesmas
640.000 x 12 = 7.680.000
-
Leaflet LCD ATK Buku Registe r
Kader jiwa dan masyarakat
-JKN
1 keg X 1ptgs X 12 Bln X 50.000
-
Leaflet LCD ATK Buku Registe r
Petugas
JKN
1 keg X 1ptgs X 12 Bln X 50.000
-
Leaflet LCD ATK Buku Registe r
Programer Pelaksana Di Desa Dokter
KET
N O
UPAYA KESEHATA N
KEGIATAN
- Penyuluhan NAPZA
TUJUAN
SASARAN
TARGET
Penyuluhan ke masyarakat dan pelajar SMP serta pelajar setingkat SMA
Masyarakat dan pelajar
15 desa x 2 (penyuluh an) 1 desa x 2 (penyuluh an)
KEBUTUHAN SUMBER DANA 16 desa x 2 keg x 50.000 1 desa x 2 keg x 50.000
ALAT -
TENAGA
Leaflet Programer LCD dibantu ATK promkes Buku Registe r
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA -
-
11 sekolah x 2 keg x 50.000
Jumlah sekolah 11 x 2(penyulu han)
13
UKGS
Penyuluahanpa daanaksekolah
Pemeriksaan pada anak sekolah
Sikat gigi missal pada anak sekolah
Murid TK s/d SD
Murid TK s/d SD
Murid TK s/d SD
Total 54 penyuluha n 25 TK dan 39 SD
25 TK x 2 Keg X 50.000
25 TK dan 39 SD
29 SD x 2 Keg x 50.000 25 TK x 2 Keg X 50.000
25 TK dan 39 SD
29 SD x 2 Keg x 50.000 25 TK x 2 Keg X 50.000 29 SD x 2 Keg x
KET
- Leaflet LCD ATK
Dokter gigi
DAK
UKGS Kit
Petugas desa Dokter Gigi
DAK
Sikat Gigi Pasta Gigi
Petugas Di desa Dokter Gigi
DAK
N O
UPAYA KESEHATA N Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN keperawatanpad akeluargarawan
TUJUAN ahandalampen yelenggaraanp elayanankeper awatankeluarg a yang berkualitas
- Memberikang ambarantentan gkonsepkonsepkepera watankeluarga rawan
- Memberikanac uandanperseps iyangsamadala mpengolahand anpenyelengga raankeperawat ankeluarga
- Memberikan acuan dalampembina anpengawasan , evaluasiterhad appelayananke perawatankelu argarawan yang diberikan
SASARAN
TARGET
KEBUTUHAN SUMBER DANA
rawan Jumlah X Rp. 25.000,Ibuhamil/n KK Rawan ifasresikoti nggibayi, 22.536 Balita, NeonatusR esti, Usiladenga nResti, keluarga yang mempunya iresti, keluarga yang berpenyaki tkronis, keluarga yang mempunya itindaklanj utkeperawa tan
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
idan Keluarga rawan menjadi keluarga mandiri Seluruhkeluargarawa nterasuh Meningkatkanphbsp adakeluargarawan
SUMBER DANA
KET
N O
UPAYA KESEHATA N
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
-Kegiatanasuhan -
- Kelompok
keperawatanpad akelompokmas yarakatrawan
masyarakat rawanpesa ntren, karangtaru na, pantiwrida, pantiasuha n, kelompokt ani, pasar, sekolahan, posyandu balita, posyandu lansia
- Pemberdayaa - Memberikan n dalam upaya kemandirian pada keluarga rawan
acuan dalam mengembang kan jejaringkerja yang dapatmenunj angpelaksana ankeperawat ankeluargara wan
- Memberikan
TARGET
KEBUTUHAN SUMBER DANA
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA BOK
4 % X 16 Desa X 12 Keg CHN KIT Jumlah X Rp. 25.000,Kelompok Masyaraka t Rawan
Perawat idan
encapaian 4 Masyarakat bisa mengenal dan mengerti masalahkesehatanse hinggabisamengatasi tentangkesehatannya
Perawat Bidan
Pencapaian
5
20 % X 16 Desa X 12 Jumlah Keg X Rp. rawan Keluarga 25.000,Ibuhamil/ nifasresik Rawan otinggibay yang dibina i, Balita, Neonatus 4.507 Resti, Usiladeng anResti, keluarga yang mempuny airesti, keluarga
- Keluarga
ALAT
CHN KIT
4.020
BOK
KET
N O
UPAYA KESEHATA N
KEGIATAN
TUJUAN atandanpelap oranpadapela yanankepera watankeluarg arawan
-
n dalam upaya kemandirian pada kelompok rawan
Olah Raga
1. Pember dayaan masyarakat melalui
TARGET
KEBUTUHAN SUMBER DANA
Alih informasi tentang kegiatan Olahraga ke kader
ALAT
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Kelompok masy rawan bisa mandiri
BOK
itkronis, keluarga yang mempuny aitindakla njutkepera watan
- Kelompok 4 %
- Pemberdayaa
15
SASARAN
masyaraka trawanpes antren, karangtaru na, pantiwrida , pantiasuha n, kelompokt ani, pasar, sekolahan, posyandu balita, posyandu lansia Kader kesehatan dan posyandu
X 16 Desa X 12 Jumlah Keg X Rp. Kelompok 25.000,Rawan yang dibina
4% (dari 350) 14 orang
Penggandaan leaflet Rp. 50.000 Transpotpetugas 2x Rp. 50.000,00
CHN KIT
Leaflet Lembar balik Penyulu han
Perawat Bidan
Perawat Desa Bidan Desa Programmer
BOK
KET
N O
UPAYA KESEHATA N
KEGIATAN
2. Pembinaan kelompok potensial/ klub dalam kesehatan olahraga
3.
TUJUAN
Membina kelompok potensial/ klub dalam olahraga
-Penyuluhan kepada pekerja formal
Klub olahraga Lansia Ibu hamil sekolah
TARGET
6% (dari 102) 9 klub
KEBUTUHAN SUMBER DANA
penggandaan leaflet Rp. 50.000 Transpotpetugas di penyuluhan klub olahraga Rp.
ALAT an kader di Puskesm as Leaflet Lembar balik Penyulu han
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
Perawat Desa Bidan Desa Programmer
BOK
Guru Olahraga Perawat Desa Bidan Desa Programmer
BOK
ATK
Programer
BOK
Slide Leaflet
Programer Perawat Bidan desa
…………
Meningkatkan Pemeri kesegaran ksaan jasmani anak kesegaran sekolah jasmani anak sekolah 4. Sosialisasi Meningkatkan kesehatan semangat olahraga berolahraga 16 Bina Kesehatan Kerja
SASARAN
Anak Sekolah SD SLTP SLTA
60% (dari 5830) 3498 orang
-Dansa -Perawat desa
50%
Menyampaika - Seluruh n informasi pekerja tentang bahaya formal yang penyakit akibat ada di kerja dan wilayah kecelakaan Puskesmas akibat kerja Ngraho
100%
ATK Rp. 50.000 Transport petugas kunjungan ke sekolah 2x Rp. 50.000
Transport petugas 1x Rp 50.000 Konsumsi 25x Rp 20.000 16 Desa X 4 Keg X12 bln x Rp. 50.000,-
Stopwat ch ATK
Pekerja Formal BOK mendapat informasi secara menyeluruh
KET
N O
UPAYA KESEHATA N
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
kepada pelaksana di desa
n informasi kepada pelaksana didesa agar bisa melakukan skreening terhadap pekerja formal yang dilayani
pelaksana yang ada di desa
Pemeriksaan fisik pekerja formal
Monitoring kesehatan Semua pekerja formal
Programer, pelaksana desa
TARGET
80% x jml pekerja yang ada
KEBUTUHAN SUMBER DANA
ALAT
X 12 bln x Rp. 50.000,-
et
16 Desa x 1 keg x 12 bln x Rp.50.000
Poli umum kit, Lab sederhana
TENAGA
INDIKATOR KEBERHASILAN
SUMBER DANA
bisa menyampaikan penyuluhan kepada seluruh pekerja formal
Dokter Pencapaian 3125 umum, perawat bidan di Puskesmas, pelaksana di desa, petugas lab
BOK
KET