Standard Operating Prosedur di gudang Obat puskesmas Klungkung IFull description
Full description
manajeme gudang bagaiana cara mengatasi gudang yang berantakan dan tudajtertata dengan rapi. maka diperlukan sp untuk mengaturnya,
sop gudang obat
Standard Operating Prosedur di gudang Obat puskesmas Klungkung I
SOP GUDANG
Full description
GUDANG FARMASI
obat
RabFull description
laporan gudang
pendahuluan
gudang
laporan gudangDeskripsi lengkap
perencanaan gudang bajaFull description
baja
Sipil Engineering
KESEHATANDeskripsi lengkap
ok
vbbcvcbvbcvb
Sipil Engineering
Full description
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) Departemen : PPIC
DAFTAR PERIKSA BARANG DATANG
No. Dokumen : xxx
Tgl. Berlaku : No. Revisi : 19 Agustus 2013
Disusun Oleh (Written By) : By) :
xxx Kepala Gudang 1.
Diperiksa Oleh (Checked By) : By) :
01
Hal. 1 dari 3
Menggantikan : xxx
Tgl. Tinjau Ulang : 19 Agustus 2016
Disetujui Oleh (Approved By) : By) :
xxx Manager QA
xxx Direktur
TUJUAN : Membuat daftar pemeriksaan material (bahan baku dan bahan kemas) datang di area gudang
PT. xxx untuk
meminimalkan terjadinya kesalahan karena faktor manusia 2. RUANG LINGKUP : Prosedur tetap ini berlaku untuk penerimaan barang datang di area gudang PT. Yahi Utama 3.
PROSEDUR : Gunakan daftar periksa terlampir sebagai pedoman pemeriksaan barang datang
4. TANGGUNG JAWAB : 4.1 Petugas penerimaan barang bertanggung jawab menggunakan daftar periksa barang datang untuk pedoman pemeriksaan saat menerima barang. 4.2 Supervisor gudang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan prosedur tetap ini pada saat penerimaan barang 4.3 Kepala bagian gudang bertanggung jawab mengkaji ulang atau memperbaiki prosedur tetap ini jika diperlukan, setidak-tidaknya setiap dua tahun sekali.
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) Departemen : PPIC
DAFTAR PERIKSA BARANG DATANG
No. Dokumen : xxx
Tgl. Berlaku : No. Revisi : 19 Agustus 2013
Disusun Oleh (Written By) : By) :
01
Menggantikan : xxx
Diperiksa Oleh (Checked By) : By) :
xxx Kepala Gudang
Hal. 2 dari 3
Tgl. Tinjau Ulang : 19 Agustus 2016
Disetujui Oleh (Approved By) : By) :
xxx Direktur
xxx Manager QA
PT. xxx BAGIAN GUDANG DAFTAR PERIKSA BARANG DATANG
1.
TANGGAL
2. NAMA BARANG
: ……………………
: ……………………
DAFTAR PERIKSA
1 . Nama Barang
2 . Nomor Perintah Pembelian
3 . Jumlah Barang
4 . Nama Pemasok
5 . Kebenaran Label Pada Barang
SESUAI / TIDAK
KETERANGAN
PARAF PETUGAS
PROSEDUR TETAP (Standard Operating Procedure) Departemen : PPIC
DAFTAR PERIKSA BARANG DATANG
No. Dokumen : xxx
Tgl. Berlaku : No. Revisi : 19 Agustus 2013
Disusun Oleh (Written By) : By) :
Diperiksa Oleh (Checked By) : By) :
xxx Kepala Gudang
xxx Manager QA
01
Hal. 3 dari 3
Menggantikan : xxx
Tgl. Tinjau Ulang : 19 Agustus 2016
Disetujui Oleh (Approved By) : By) :
xxx Direktur
6 . Adanya hama atau pencemaran pada wadah tersebut
7 . Keutuhan wadah, penutup dan segel
8 . Adanya kerusakan kerusakan pada bagian luar wadah
Kesimpulan : Ditolak/diterima Dilaporkan oleh supervisor gudang :