Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami menyelesaikan pekerjaan menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut, kami susun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan – peraturan terkait lainnya diantaranya Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan Akuntabilitas di bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada para fihak terkait. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 telah disusun dengan dengan menggunakan pendekatan pendekatan kinerja yang mencakup input, output, outcome dan inpact disetiap kegiatan. Dengan system anggaran yang berbasis kinerja, dan adanya keterkaitan antara program dan kegiatan yang tel ah ditetapkan, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disamping dapat mencapai output, outcome, inpact yang telah ditargetkan juga diharapkan akan secara nyata dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna meski kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan perbaikan yang diperlukan dari berbagai pihak dikemudian hari atas berbagai hal yang dikandung dalam Laporan Keuangan ini. Semoga Laporan Keuangan ini dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait (Stakeholders) dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Purwodadi, 18 April 2012
1
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
BUPATI GROBOGAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. pemerintahan.
BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUDJIONO
2
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Rupiah) TA 2011 NO
URAIAN
1.
PENDAPATAN
1.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1.1. 1.1.2.
Pajak Daerah Retribusi Daerah
1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.1.4.
REALISASI TA 2010
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
%
1.143.991.996.882,00
1.163.858.404.192,00
101,74
943.967.135.644,00
84.349.354.734,00
87.912.458.185,00
104,22 114,60
78.366.420.899,00
13.080.600.000,00 13.080.600.000 ,00
14.990.198.823,00
14.512.339.000, 00
14.261.854.045,00
98,27
48.749.800.832,00 48.749.8 00.832,00
3.537.294.705 ,00
5.895.692.871,00
166.67
5.138.562.275,00
53.219.121.029,0 0
52.764.712.446,00
99.15
9.373.151.733,00
15.104.906.059,00
1.2.
PENDAPATAN TRANSFER
1.032.269.067.148,00
1.048.902.371.007,00
101.61
843.854.884.745,00
1.2.1.
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak
804.530.704.682,00
805.407.794.183,00
100.11
746.052.421.038,00
54.843.084.429,0 0
56.438.628.785,0 0
102.91
59.171.741.854, 00
2.453.097.253,00
1.734.643.398,00
70.71
1.581.096.184,00
1.2.1.3.
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum
668.995.423.000, 00
668.995.422.000, 00
100.00
617.827.183. 000,00
1.2.1.4.
Dana Alokasi Khusus
78.239.100.000, 00
78.239.100.000,00
100.00
67.472.400.000,0 0
1.2.2.
193.272.367.280,00
193.272.367.280,00
100.00
59.847.060.000,00
1.2.2.2.
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Penyesuaian
193.272.367.280,0 0
193.272.367.280,00 1 93.272.367.280,00
100.00
59.847.060.000, 00
1.2.3.
Transfer Pemerintah Provinsi
34.465.995.186,00
50.222.209.544,00
145.72
37.955.403.707,00
1.2.3.1.
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
34.465.995.186, 00
50.222.209.544,0 0
145.72
37.955.403.707, 00
1.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
27.373.575.000,00
27.043.575.000,00
98.79
-
-
21.745.830.000,00 -
27.373.575.000, 00
27.043.575.000,00
98.79
21.745.830.000, 00
1.2.1.1. 1.2.1.2.
1.3.1. 1.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
3
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
TA 2011 NO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI TA 2010
%
2.
BELANJA
1.240.184.215.721,00
1.173.213.711.868,00
94,60
902.227.716.016,00
2.1.
BELANJA OPERASI
1.023.337.347.009,00
1.001.224.100.346,00
97,84
809.159.332.529,00
2.1.1.
Belanja Pegawai
731.671.497.310, 00
725.217.929.433, 00
99,12
590.338.962.586 ,00
2.1.2.
Belanja Barang
207.305.024.939, 00
198.002.896.664, 00
95,51
130.717.703.081 ,00
2.1.3.
Belanja Bunga
267.920.360,00
255.955.760,00
95,53
2.261.205.632,00
2.1.5.
Belanja Hibah
28.747.634.400, 00
26.065.640.186, 00
90,67
31.425.159.609,00 31.425.1 59.609,00
2.1.6.
Belanja Bantuan Sosial
2.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan
25.484.120.000, 00 29.861.150.000,0 0
23.609.166.778, 00 28.072.511.525,0 0
92,64 94,01
28.255.753.480,00 28.255.7 53.480,00 26.160.548.141,00
2.2.
BELANJA MODAL
205.645.992.791,00
161.321. 536.776,00
78,45
91.688.215.123,00
2.2.1.
Belanja Tanah
263.025.000,00
204.950.000,00
77,92
-
2.2.2.
Belanja Peralatan dan Mesin
52.536.940.577, 00
25.989.706.688, 00
49,47
18.034.571.046,00 18.034.5 71.046,00
2.2.3.
Belanja Gedung dan Bangunan
47.878.489.423, 00
45.532.928.330, 00
95,10
21.151.890 .676,00
2.2.4.
62.523.806.644,0 0
57.931.410.914, 00
92,65
51.499.550.227, 00
2.2.5.
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
42.443.731.147, 00
74,60
1.002.203.174,00
2.2.6.
Belanja Aset Lainnya
-
31.662.540.844,0 0 -
-
-
2.3.
BELANJA TAK TERDUGA
10.100.875.921,00
9.570.524.746,00
94,75
639.336.364,00
2.3.1.
Belanja Tak Terduga
10.100.875.921,0 0
9.570.524.746,00
94,75
639.336.364,00
2.4.
TRANSFER
1.100.000.000,00
1.097.550.000,00
99,78
740.832.000,00
2.4.1.
Transfer/ Bagi Hasil ke Desa
1.100.000.000,00
1.097.550.000,00
99,78
740.832.000,00
2.4.1.1.
Bagi Hasil Pajak
1.100.000.000,00
1.097.550.000,00
99,78
740.832.000,00
2.4.1.2.
Bagi Hasil Retribusi
-
-
-
-
2.4.1.3.
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
-
-
-
-
(96.192.218.839,00)
(9.355.307.676,00)
9,73
41.739.419.628,00
SURPLUS/(DEFISIT)
4
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
TA 2011 NO
URAIAN
3.
PEMBIAYAAN
3.1.
3.1.1.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Penggunaan SiLPA
3.1.4.
Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah
3.1.6.
3.2.
3.2. 3.2.2.
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI
REALISASI TA 2010
%
125.034.299.623,00
70.556.130.412,00
56,42
65.466.982.839,00
63.915.469.074, 00
63.915.469.074,00
100,00
49.648.544.571,00
50.114.201.657, 00
-
-
3.677.458.217,00
-
-
-
-
11.004.628.892, 00
6.640.661.338,00 6.640.661.338, 00
60,34
12.140.980.051, 00
28.842.080.784,00
25.620.550.951,00
88,83
43.290.933.393,00
-
-
-
-
-
-
-
5.825.500.000,00
3.2.3.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang
27.232.080.784,00 27.232.080.784 ,00
24.010.550.951,00 24 .010.550.951,00
88,17
33.460.433 .393,00
3.2.4.
Pemberian Pinjaman Daerah
1.610.000.000,0 0
1.610.000.000,00
100,00
4.005.000.000,00
96.192.218.839,00
44.935.579.461,00
46,71
22.176 .049.446,00
-
35.580.271.785,00
-
63.915.469.074,00
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
Purwodadi, 9 Mei 2012 BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUDJIONO
5
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN N E R A C A PER 31 DESEMBER 2011 dan 2010 (Dalam Rupiah)
NO.
URAIAN
Tahun 2011
Tahun 2010
1
ASET
I.1.
ASET LANCAR
1.1.1.
Kas
41.971.258.736,00
64.552.603.750,00
- Kas di Kas Daerah
38.924.005.881,00
63.827.377.894,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran
1.545.513.648,00
597.327.293,00
- Kas di Bendahara Penerimaan
57.144.622,00
127.898.563,00
1.444.594.585,00
-
13.564.110.557,00
10.973.241.344,00
-
16.578.000,00
- Piutang Retribusi
6.319.704.515,00
3.834.100.112,00
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1.926.726.374,00
1.542.824.092,00
-
-
5.317.679.668,00
5.579.739.140,00
21.619.483.860,00
11.999.766.330,00
77.154.853.153,00
87.525.611.424,00
260.000.000,00
-
260.000.000,00
-
72.190.603.237,00
50.490.027.376,00
72.190.603.237,00
50.230.027.376,00
-
260.000.000,00
72.450.603.237,00
50.490.027.376,00
-Kas di BLUD 1.1.3.
Piutang
- Piutang Pajak
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - Piutang Lainnya 1.1.5.
Persediaan Juml ah Aset Aset L ancar
I.2.
INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.1.
- Investasi Non Permanen
- Investasi Non Permanen Lainnya 1.2.2.
- Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Permanen Lainnya Juml ah I nves nvestasi tasi J angka Panjang
I.3.
ASET TETAP
1.3.1.
Tanah
250.761.139.114,00
255.813.600.545,00
- Tanah
250.761.139.114,00
255.813.600.545,00
Peralatan dan Mesin
180.228.890.405,10
154.024.991.013,00
1.636.043.000,00
1.664.478.000,00
43.078.758.720,00
42.047.267.900,00
Alat Bengkel
2.035.808.040,00
1.808.069.400,00
Alat Pertanian dan Peternakan
1.671.767.790,00
1.562.564.750,00
93.119.690.268,10
79.761.442.618,00
1.3.2.
Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
6
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
NO.
URAIAN
Tahun 2011 6.577.319.414,00
5.716.728.500,00
404.187.165,00
319.064.000,00
Alat-alat Kedokteran
14.357.184.857,00
13.687.533.845,00
Alat Laboratorium
16.643.340.846,00
7.091.166.000,00
Alat Keamanan
367.560.000,00
366.676.000,00
Alat Olah Raga
337.230.305,00
-
Gedung dan Bangunan
421.275.505.802,00
383.710.115.994,00
Bangunan Gedung
414.502.520.152,00
376.962.331.344,00
6.772.985.650,00
6.747.784.650,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan
710.170.428.549,00
658.604.807.492,00
- Jalan dan Jembatan
573.910.725.353,00
537.814.664.792,00
- Bangunan Air (Irigasi)
128.485.177.255,00
114.199.739.200,00
- Instalasi
1.633.693.761,00
1.279.873.400,00
- Jaringan
6.140.832.180,00
5.310.530.100,00
Aset Tetap Lainnya
48.955.995.005,90
30.729.726.350,00
- Buku dan Perpustakaan
45.556.271.459,90
27.927.521.200,00
2.909.118.546,00
2.386.870.150,00
416.153.000,00
415.335.000,00
74.452.000,00
-
Konstruksi Dalam Pengerjaan
7.580.578.000,00
-
- Kontruksi dalam pengerjaan
7.580.578.000,00
-
1.618.972.536.876,00
1.482.883.241.394,00
6.502.080.903,00
7.269.734.843,00
-
-
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
2.581.000.000,00
-
- Aset Tak Berwujud
3.775.049.808,00
3.615.147.300,00
20.850.000,00
1.869.000.000,00
Juml ah Aset Aset Lai nnya
12.878.980.711,00
12.753.882.143,00
JUMLAH ASET ASET
1.781.456.973.977,00
1.633.652.762.337,00
6.330.000.699,00 6.330.000.699, 00
507.784.826,00
140.073.663,00
15.848.861.715,6 8
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
1.739.743.770,00 1.739.743.770, 00
1.152.069.846,25 1.152.069.846, 25
- Utang Jangka Pendek Lainnya
3.309.500.175,00 3.309.500.175, 00
17.055.934.752,0 0
Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur
1.3.3.
Bangunan Monumen 1.3.4.
1.3.5.
- Barang bercorak kesenian dan kebudayaan - Hewan /Ternak dan Tumbuhan -Aset Tetap Lain-lain 1.3.6.
Jum lah A set Tetap Tetap
I.5.
Tahun 2010
ASET LAINNYA
- Tagihan Penjualan Angsuran - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Aset Lain-lain
2
KEWAJIBAN
2.1.
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
- Utang Perhitungan Perhitun gan Pihak Ketiga (PFK) - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
7
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
NO.
URAIAN
34.564.651.139,93
402.693.394,96
542.767.057,96
-
-
-
1.813.033.136,08 1.813.033.136, 08
10.577.871.000,00
10.577.871.000,0 0
Juml ah Kewajiban Kewajiban Jangka Panjang
10.980.564.394,96
12.933.671.193,96
JUMLAH KEWAJIBAN
22.499.882.701,96
47.498.322.333,89
35.580.271.785, 00
63.915.469.074,00 63.915.469.074 ,00
60.986.252,00
129.349.850,00
- Cadangan Piutang
13.564.110.557, 00
10.973.241.344,00 10.973.241.344 ,00
- Cadangan Persediaan - Dana yg harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
21.619.483.860, 00
11.999.766.330,00 11.999.766.330 ,00
(5.189.317.608,00) (5.189.317.608 ,00)
(34.056.866.313, 93)
65.635.534.846,00
52.960.960.284,07
72.450.603.237,00
50.490.027.376, 00
1.618.972.536.876,00 1.618.972.536. 876,00
1.482.883.2 41.394,00
12.878.980.711, 00
12.753.882.143, 00
(10.980.564.394,96) (10.980.564.394 ,96)
(12.993.671.193, 96)
Juml ah Ek uitas Dana I nves nvestasi tasi
1.693.321.556.429,04
1.533.193.479.718,96
JUMLAH EKUITAS DANA DANA
1.758.957.091.275,04
1.586.154.440.003,11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
1.781.456.973.977,00
1.633.652.762.337,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
- Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat - Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank - Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank - Utang Jangka Panjang Lainnya
3
EKUITAS DANA
3.1.
EKUITAS DANA LANCAR
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Pendapatan yang Ditangguhkan
Juml ah Ekui tas Dana Lancar
3.2.
Tahun 2010
11.519.318.307,00
Juml ah Kewajiban Jangka Pendek Pendek
2.2
Tahun 2011
EKUITAS DANA INVESTASI
- Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang - Diinvestasikan dalam Aset Tetap - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - Dana yg harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
Purwodadi, 9 Mei 2012 BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUDJIONO
8
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Rupiah) NO
URAIAN
I
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
I.1.
Arus Masuk Kas
14.990.198.823,00 14.990.198.823 ,00
15.104.906.059,00 15.104.906.059 ,00
Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
14.261.854.045,00 14.261.854.045 ,00
48.749.800.832,00 48.749.800.832 ,00
5.895.692.871,0 0
5.138.562.275,00 5.138.562.275, 00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
11.103.392.357, 00
9.120.075.573,00 9.120.075.573, 00
Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
58.173.272.183,00 58.173.272.183 ,00
60.752.838.038,00 60.752.838.038 ,00
Dana Alokasi Umum
668.995.422.000,00
617.827.183.000, 00
Dana Alokasi Khusus
78.239.100.000,0 0
67.472.400.000,00 67.472.400.000 ,00
Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi
50.222.209.544,00 50.222.209.544 ,00
37.955.403.707,00 37.955.403.707 ,00
193.272.367.280,00
59.847.060.000,0 0
27.043.575.000,0 0
21.745.830.000, 00
1.122.197.084.103,00
943.714.059.484,00
Belanja Pegawai
723.592.275.433, 00
590.338.962.586, 00
Belanja Barang
161.594.950.807, 00
130.717.703.081, 00
Belanja Bunga
255.955.760,00
2.261.205.632,00 2.261.205.632, 00
Belanja Hibah
26.065.640.186,0 0
31.425.159.609,00 31.425.159.609 ,00
Belanja Bantuan Sosial
23.609.166.778,0 0
28.255.753.480,00 28.255.753.480 ,00
Belanja Belanja Bagi Hasil
1.097.550.000,00
740.832.000,00
Belanja Bantuan Keuangan
28.072.511.525,0 0
26.160.548.141,00 26.160.548.141 ,00
9.570.524.746,00
639.336.364,00
Jumlah Arus Keluar Kas
973.858.575.235,00
810.539.500.893,00
Ar us Kas Bersih Bersih dari Akti vitas Ope Operasi
148.338.508.868,00
133.174.558.591,00
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Keluar Kas
Belanja Tak Terduga
II
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN
II.1.
Arus Masuk Kas
Pendapatan Penjualan atas Tanah
-
-
247.793.000,00
253.076.160,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
-
-
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi & Jaringan
-
-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap
-
-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya
-
-
247.793.000,00
253.076.160,00
204.950.000,00
-
Belanja Peralatan dan Mesin
24.757.878.191,00 24.757.878.191 ,00
18.034.571.046,00 18.034.571.046 ,00
Belanja Gedung dan Bangunan
44.795.026.330,00 44.795.026.330 ,00
21.151.890.676,00 21.151.890.676 ,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
57.931.410.914,0 0
51.499.550.227,00 51.499.550.227 ,00
Jumlah Ar us Masuk Masuk Kas
II.2.
2010
Pendapatan Pajak Daerah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
I.2.
2011
Arus Keluar Kas
Belanja Tanah
9
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
NO
URAIAN
Belanja Aset Tetap Lainnya
2010
31.662.540.844,0 0
1.002.203.174,00 1.002.203.174, 00
-
-
Jumlah Ar us Keluar Keluar K as
159.351.806.279,00
91.688.215.123,00
Ar us Kas Bersih dari Akt ivi tas I nvestas nvestasii A set Non Keuangan
(159.104.013.279,00)
(91.435.138.963,00)
-
Pencairan Dana Cadangan
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
-
-
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
-
3.677.458.217,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank
-
-
-
-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi
-
-
Pinjaman Dalam Negerin Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
-
-
-
-
-
-
-
6.640.661.338,00
12.140.980.051,0 0
6.640.661.338,00
15.818.438.268,00
Pembentukan Dana Cadangan
-
-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam NegeriPemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
-
5.825.500.000,00 5.825.500.000, 00
24.010.550.951,0 0
33.460.433.393,00 33.460.433.393 ,00
-
-
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
-
-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
-
-
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
-
-
1.610.000.000,00
4.005.000.000,00 4.005.000.000, 00
Jumlah Ar us Keluar Keluar K as
25.620.550.951,00
43.290.933.393,00
Ar us Kas Bersih Bersih D ari Akti vitas Pembiayaa Pembiayaan n
(18.979.889.613,00)
(27.472.495.125,00)
62.831.900.138,0 0
51.848.679.437,00 51.848.679.437 ,00
95.251.958,00
1.311.529.158,00 1.311.529.158, 00
Belanja Aset Lainnya
III
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
III.1.
Arus Masuk Kas
Silpa Tahun Lalu
Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Ar us Masuk Masuk Kas
III.2.
2011
-
Arus Keluar Kas
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
IV
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
IV.1.
Arus Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penerimaan kembali Sisa UP Tahun Lalu
10
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan TA 2011
NO
URAIAN
2010
62.927.152.096,00
53.160.208.595,00
58.073.009.413,0 0
51.841.518.659,00 51.841.518.659 ,00
12.120.672,00
95.251.958,00
Jumlah Ar us Keluar Keluar K as
58.085.130.085,00
51.936.770.617,00
Ar us Kas Bersih Bersih D ari A ktivitas Non Anggaran
4.842.022.011,00
1.223.437.978,00
(24.903.372.013,00)
15.490.362.481,00
Saldo Awal Kas di BUD
63.827.377.894,00
48.337.015.413,00
Saldo Akhir Kas di BUD
38.924.005.881,00
63.827.377.894,00
1.545.513.648,00
597.327.293,00
57.144.622,00
127.898.563,00
1.444.594.585,00
-
41.971.258.736,00
64.552.603.750,00
Jumlah Ar us Masuk Masuk Kas
IV.2.
2011
Arus Keluar Kas
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengeluaran Sisa UP Tahun ini
KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas
Purwodadi, 9 Mei 2012 BUPATI GROBOGAN
BAMBANG PUDJIONO
11