RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEGIRINGAN TAHUN 2017
DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI
: : : :
PEGIRINGAN BANTARBOLANG PEMALANG JAWA TENGAH
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
Bidang/ Jenis Kegiatan
Bidang
Kode Rekening
1
2
3
1
2.1. BIDANG
Jenis Kegiatan 4
5
6
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
7
Waktu Pelaksanaan
B
R
L
13
14
A DD
v
v
6.500.000
A DD
v
5.000.000
DD
3.000.000
ADD AD
3.500.000
ADD AD
1.500.000
ADD AD
v
Kasi Pemerintahan
v
2.000.000
ADD AD
v
Kasi Pemerintahan
1 Bulan
v
1.000.000
ADD AD
v
Kasi Pemerintahan
Masyarakat
1 Bulan
v
3.000.000
ADD AD
v
Kasi Pemerintahan
3 Paket
Masyarakat
1 Bulan
v
2.500.000
ADD AD
v
Kasi Pemerintahan
D es es a
3 Pa ke ke t
Masyarakat
1 Bulan
v
1.500.000
ADD AD
v
Kasi Pemerintahan
Desa
1 Paket
Perangkat Desa
1 Bulan
v
10.000.000
ADD AD
v
Panitia Pengaangkatan
Desa
1 Paket
Perangkat Desa
1 Bulan
v
5.000.000
ADD AD
v
Panitia Pengaangkatan
Desa
12 pa paket
Masyarakat
1 Tahun
v
6.300.000
ADD AD
v
B PD
6 pa pa ke t
Tersusunya Dokumen Perencanaan
1 Tahun
v
2.500.000
ADD AD
v
Kaur Perencanaan
1 paket
2
1
2 P EN EN ET ET AP AP AN AN D AN AN P EN EN EG EG AS AS AN AN B AT AT AS AS D ES A
Desa
1 paket
2
1
3
Desa
1 Paket
2
1
Desa
6 Paket
Masyarakat
1 Bulan
2
1
Desa
1 Paket
Mempercepat pelayanan
1 Bulan
2
1
6 PENDA TAAN POTEN SI DESA
Desa
6 Paket
Masyarakat
1 Bulan
v
2
1
7
PENDATAAN DAN PENGKLASIFIKASIAN TENAGA KERJA DESA
Desa
3 Paket
Masyarakat
1 Bulan
1
PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA PADA SEKTOR 8 PERTANIAN DAN SEKTOR NON PERTANIAN
Desa
3 Paket
Masyarakat
2
1
PENDATAAN PENDUDUK MENURUT JUMLAH PENDUDUK 9 USIA KERJA, ANGKATAN KERJA, PENCARI KERJA, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
Desa
3 Paket
2
1
PENDATAAN PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS 10 YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, JENIS PEKERJAAN, DAN STATUS PEKERJAAN
Desa
2
1
11 P EN EN DA DA TA TA AN AN PE PE ND ND UD UD UK UK YA NG NG BE BE KE KE RJ RJ A D I L UA UA R N EG EG ER ER I
2
1
12 PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
2
1
13
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2
1
14
PENYELENGGARAAN PENGADAAN , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
2
1
15 PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2
1
16 PENETAPAN PERANGKAT DESA
2
1
17 PENYELENGGARAAN MU MUSYAWARAH DE DESA
2
1
18 PE NY NY ELE NG NG GA GA RA RA AN AN PE PE RE REN CA CA NA NA AN AN DE DES A( RK RKP DES A) A)
D es a
1 Tahun 1 Tahun 1 Bulan
v v v
16
Rencana Pelaksana Kegiatan
395.340.000
Desa
15
Kerjasama Pihak Ketiga
1 P EN EN YE YE LE LE NG NG GA GA RA RA A AN N P EM EM ER ER IN IN TA TA HA HA N D ES ES A
2
Sumber
Kerjasama Swakelola Antar Desa
v
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Mempercepat pelayanan
10
1
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG DAN 4 PETA SOSIAL DESA PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG 5 KAWASAN PERDESAAN
Juml ah
9
8
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
2
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDESA
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
No
: Peraturan Desa Pegiringan : 3 Tahun 2016 : Desember 2016 : Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan Kec. Bantarbolang Tahun 2017
17
Pemdes Pemdes v
v
Pemdes Kaur Perencanaan
v
Sekdes
Bidang/ Jenis Kegiatan No Bidang 1
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
3
2
4
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
B
L
5
6
6 Paket
Desa
6 Paket
Desa
6 Paket
Desa
6 Paket
23 PENETAPAN PERATURA N DESA LA INN YA
Desa
1
24 PENETAPAN KERJA SAMA AN TAR-DESA
Desa
2
1
25 PEMBENTUKAN DA DAN PE PEN GELOLAAN BU BUM DESA
Desa
1 Paket
Masyrakat
1 Tahun
2
1
27 PENGELOLAAN AS ASET/BA RANG MI MILIK DESA
Desa
6 Paket
terpeliharanya aset desa
1 Tahun
v
2
1
28
2
1
2 Bulan
v
1
19
2
1
2
1
2
1
22
2
1
2
PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA
PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA 20 DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN 21 AKHIR TAHUN PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
PENGELOLAAN GEDUNG PERTEMUAN/BALAI DESA DAN FASILITAS UMUM DESA LAINNYA PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN 29 /PENGGELOLAAN TANAH KAS DESA
8
R
Juml ah
10
2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan
13
14
1 Tahun
v
2.500.000
ADD AD
v
Sekdes
1 Tahun
v
2.500.000
ADD AD
v
Sekdes
Bendahaara Desa
1 Tahun
v
2.500.000
ADD AD
v
Sekdes
Bendahaara Desa
1 Tahun
v
2.550.000
ADD AD
v
Sekdes
6 paket
Masyarakat
1 Tahun
v
2.550.000
ADD AD
v
Sekdes
1 Paket
Masyarakat
1 Tahun
v
4.500.000
A DD
v
Pemdes
5.000.000
DD
v
Pemdes
5.000.000
ADD
v
Kaur TU
6.000.000
PAD PA
v
Sekdes
Tersusunnya perencanaan anggaran Tersusunnya perencanaan anggaran
9
v
17
Desa
1 Paket
Aparatur Desa/
Desa
1 paket
Masyarakat
1 Tahun
v
5.000.000
P AD PA
v
Pemdes
Desa
1 paket
Masyarakat
1 Tahun
v
5.000.000
PAD PA
v
Kasi Pemerintahan
Pengesahan tanah kas Desa
Desa
6 Paket
status kepemilikan jelas
1 Tahun
v
5.000.000
A DD
v
Pemdes
Pendataan Tanah Desa
Desa
1 paket
status kepemilikan jelas
1 Tahun
v
7.500.000
A DD
v
Pemdes
D es a
1 p ak ake t
Masyarkat
1 Minggu
v
2.500.000
P AD PA
v
Pemdes
Desa
1 paket
Masyarakat
1 Tahun
5.000.000
PAD PA
v
Kasi Pemerintahan
2
1
PENETAPAN DESA DALAM KEADAAN DARURAT SEPERTI KEJADIAN BENCANA, KONFLIK, RAWAN PANGAN, 30 WABAH PENYAKIT, GANGGUAN KEAMANAN, DAN KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA DALAM SKALA DESA
2
1
PENETAPAN POS KEAMANAN DAN POS KESIAPSIAGAAN 31 LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DESA
2
1
32 FASILITASIPERTANAHAN
2
1
33 PE NY NY US UN UN AN AN DA N PEN ET ET AP APA N HA RG RG A IN DE DEK S DES A
2
1
34 PENGADAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM
2
1
35 PENETAPAN NA NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
2
1
36 PENYELENGARAAN PEMILU LAINNYA
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
Desa
2
7
Waktu Pelaksanaan
513.740.000
KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
2
2
1 P EN EN GE GE MB MB AN AN GA GA N P OS K ES ES EH EH AT AT AN AN DE SA SA DA N P OL IN DE DE S
2
2
2 PELAKSAN AAN PELAYA NAN KESEHATAN
Desa
1 Paket
2
2
3 PENGEMBANGAN TE TENAGA KE KESEHATAN DE DESA
Desa
1 Paket
D es es a
1 P ak ak et et
SKD, Kader Posyandu, BKB SKD, Kader Posyandu, BKB SKD, Kader Posyandu, BKB
v
5.000.000
ADD AD
v
L PM
v
6.000.000
ADD AD
v
L PM
v
5.000.000
ADD AD
v
L PM
Bidang/ Jenis Kegiatan No Bidang 1
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
3
4
2
2
2
2
2
2
2
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI LAYANAN GIZI UNTUK BALITA PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI 5 PEMERIKSAAN IBU HAMIL PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI 6 PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 4
7
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENYULUHANKESEHATAN
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
7
Waktu Pelaksanaan
8
B
R
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan
5
6
13
14
Desa
1 paket
Masyarakat
v
2.500.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
Desa
1 Paket
Ibu Hamil
v
500.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
Desa
1 Paket
Balita
v
6.000.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
Desa
2 Paket
Ibu dan Balita/menambah pengetahuan kesehatan ibu dan Balita
v
1.000.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
Desa
1 Paket
Masyarakat
v
1.000.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
Desa
1 Paket
Masyarakat
v
1.000.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
Desa
1 Paket
Masyarakat
v
1.000.000
ADD AD
v
Kader Posyandu
10
9
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA
2
2
13
FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
Desa
1 Paket
Masyarakat/terpenu hinyapelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik
v
1.500.000
A DD
v
Pemdes
2
2
14
FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ENDEMIK
Desa
2 Paket
Masyarakat/terpenu hinyapelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik
v
1.500.000
ADD AD
v
L PM
Pencegahan Penyakit Musiman
Desa
1 Paket
Masyarakat
v
2.000.000
ADD AD
v
L PM
2
2
15 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN APOTEK DESA
2
2
16 PENGELOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA
2
2
17
FASILITASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT / ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Desa
1 paket
melingkatkan layanan kesehatan
v
2.000.000
P AD PA
v
PKK
2
2
18
FASILITASI PELAYANAN OPERASI/PENANGANAN KHUSUS BAGI MASYARAKAT MISKIN
2
2
19 FASILITASI PELAYAN AN SUNATAN MASAL
Desa
1 paket
Masyarakat
v
10.000.000
P AD PA
v
Pemdes
2
2
20
2
2
2
2
2
2
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI 9 PENIMBANGAN BAYI PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI 10 GERAKAN SEHAT UNTUK LANJUT USIA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UPAYA KESEHATAN 11 TRADISIONAL 8
FASIILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK 21 USIA DINI. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI 22 LINGKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH 23 BERSKALA DESA
Bidang/ Jenis Kegiatan
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
3
4
5
6
Desa
1 Paket
Masyarakat
Desa
3 Paket
Meningkatkan Kesehatan
D es es a
1 P ak ak et et
meningkatkan pendidikan
Desa
1 Paket
meningkatkan pelayanan
Desa
1 Paket
meningkatkan pelayanan
Gang Mulia RT 05 RW 01
Desa
1500 m
Gang Swadaya RT 01 RW 01
RT 04
200 M
Gang R T 5,6,7,8 RW 03
Desa
1500 M
No Bidang 1
2
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
7
Waktu Pelaksanaan
B
8
R
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
9
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan 17
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SANGGAR BELAJAR, 24 TEMPAT BELAJAR MASYARAKAT (TBM) DAN BALAI LATIHAN KERJA DESA (BLKD) FASILISASI DAN MOTIVASI TERHADAP KELOMPOK25 KELOMPOK BELAJAR DI DESA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN 26 MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA
2
2
2
2
2
2
2
2
27 TAMAN BACA MASYARAKAT
2
2
28 BALAI PELATIHAN/KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
2
2
29 PENGEMBANGAN DAN PEMBIN AA AAN SAN GGAR SENI
2
2
30
2
2
2
2
32 P EM EM BA BA NG NG UN UN AN AN G ED ED UN UN G P EN EN DI DI DI DI KA KA N A NA NA K U SI SI A D IN I
2
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN 33 DESA
2
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA. PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH 31 MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH(PMTAS)
Perawatan Mobil Siaga
v
3.500.000
A DD
v
Pemdes
10.000.000
A DD
v
Pemdes
v
40.000.000
A DD
v
Pemdes
v
8.000.000
A DD
v
Pemdes
100.000.000
ADD AD
v
LM P
v
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA
2
2
43
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA r ehab balai desa
2
2
v
44 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA
Gang R T 12 ,13,14 RW 05
RW 01
1000 M
Jalan Sipedang RT 01 RW 02
RT 04
200 M
RT 3 dan RW 4
RW 02
1 0 00 M
Jalan Maryan RW 04
RW 04
10 00 M
Desa
5000 M
Sumur Besi RW 04 2
2
45 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA
2
2
46
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA
peningkatkan sarana peningkatkan sarana peningkatkan sarana peningkatkan sarana peningkatkan sarana peningkatkan sarana peningkatkan sarana peningkatkan sarana
50.430.000
DD DD
v
PPK
v
v
50.000.000
DD DD
v
PPK
v
92.600.000
DD DD
v
PPK
v
149.300.000
DD DD
v
PPK
v
111.900.000
DD DD
v
PPK
v
44.540.000
DD DD
v
PPK
v
178.000
DD DD
v
v
157.850.000
DD DD
PPK v
PPK
Bidang/ Jenis Kegiatan
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
3
4
5
6
D es a
1 p ak ake t
No Bidang 1
2
2
2
2
2
2
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
7
Waktu Pelaksanaan
B
8
R
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
9
Rencana Pelaksana Kegiatan
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
DD DD
v
PPK
17
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN 49 PEMBUANGAN AIR LIMBAH 48
Pe mb mba ng ng un an an SPA L 2
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
Kesehatan lingkungan
v
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN 50 TURAP/BRONJONG/ TALUD DESA
40.000.000 -
Pembangunan Talud
RW 02
600 m
Mencegah longsor
APBD Kab
v
PPK
Pe mb mba ng ng un an an Ta lu d
R W0 4
3 00 00 m
M en ce ga hl on ong sso or
v
73.280.000
DD DD
v
PPK
Desa
1 Paket
peningkatkan sarana
v
30.000.000
A DD
v
Pemdes
D es a
1 Pa Pa ke ket
peningkatkan sarana
v
2.500.000
A DD
v
Pemdes
Desa
1 Paket
peningkatkan sarana
v
1.000.000
A DD
v
Pemdes
Desa
1 Paket
peningkatkan sarana
v
100.000.000
DD
v
Pemdes
RT 02
1 paket
Pengkatan Sarana
20.000.000
DD DD
v
PPK
2 Paket
peningkatkan sarana
30.000.000
DD DD
v
PPK
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG/PLAT DEKER PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU AIR PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU
2
2
51
2
2
52
2
2
53
2
2
54
2
2
55
2
2
56
2
2
57 PE MB AN AN GU GU NA NA N D A AN N PE PEME LI HA RA RA AN AN LA LA PA NG NG A AN N DE DE SA
2
2
58 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DESA
2
2
59
2
2
60
2
2
61
2
2
62
2
2
63
2
2
64
2
2
65
2
2
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN 66 SARANA PRASARANA PENUNJANG PARIWISATA DESA
2
2
67
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DI DESA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN AREA PARKIR/TERMINAL MILIK DESA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DESA PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI & TANGGUL PEMECAH OMBAK PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG OLAH RAGA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA
v
150.830.000
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DAN KIOS DESA Pembangunan Kios Pasar Reha b dan Pemeliharaan Kios Pasar
RT 03
v v
Bidang/ Jenis Kegiatan
Sasaran/ Manfaat
Jenis Kegiatan
Prakiraan Volume
4
5
6
7
P em em ba ba ng ng un un an an S it us us M ak ak am am
D es es a
1 P ak ak et et
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN DUSUN / RUKUN WARGA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN KELOMPOK TANI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INSTALASI BIOGAS MILIK DESA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS KEAMANAN LINGKUNGAN(POSKAMLING) PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS PEMANTAUAN (PANTAI DAN GUNUNG) PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG / GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN DESA
Desa
3 Unit
peningkatkan sarana
Desa
6 Unit
peningkatkan sarana
Pengadaan Pener angan jalan
Desa
20 Unit
peningkatkan sarana
Desa
1 Paket
Petani
No Bidang 1
Kode Rekening 3
2
2
2
68
PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (PLTMH, PLTS, KINCIR ANGIN)
2
2
69
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN SALURAN UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN
2
2
70
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH, DAN KELENGKAPANNYA
2
2
71 PENGELOLAAN PEMAKAMAN DESA DAN PETILASAN
2
2
72
2
2
73
2
2
74
2
2
75
2
2
76
2
2
77
2
2
78
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
m ak ak am am b es es ej ej ar ar a ah h
Waktu Pelaksanaan
B
8
R
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
Rencana Pelaksana Kegiatan
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
5.000.000
ADD
v
Pemdes
3.000.000
ADD AD
v
Kaur Pemerintahan
5.000.000
ADD AD
v
Sekdes
v
3.000.000
PAD PA
v
Sekdes
v
5.000.000
PAD PA
L
9
v
v
v
17
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT 79 PELELANGAN IKAN MILIK DESA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA SUB TERMINAL, 80 PANGKALAN OJEK
2
2
2
2
2
2
81
2
2
82 …………...dst
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN, PENANGGULANAN DAN PASCA BENCANA ALAM/SOSIAL
KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOCAL
2
2
91 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERBASIS DESA
2
2
92 PENDAYAGUNAAN KEUANGAN MIKRO BERBASIS DESA
2
2
93
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KERAMBA APUNG DAN BAGAN IKAN
2
2
94
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN DESA
2
2
95
2
2
2
2
PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN DESA PENGATURAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN 96 HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN DAN PERIKANAN SECARA TERPADU PENETAPAN JENIS PUPUK DAN PANGAN ORGANIK 97 UNTUK PERTANIAN DAN PERIKANAN
v
Pemdes
Bidang/ Jenis Kegiatan No Bidang 1
Kode Rekening 3
2
Jenis Kegiatan
4 98 PENGEMBANGAN BENIH LOKAL 99 PENGEMBANGAN TERNAK SECARA KOLEKTIF
2
2
2
2
2
2
1 00 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ENERGI MANDIRI
2
2
1 01 PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
2
2
2
2
1 02 PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA 1 03 PENGELOLAAN PADANG GEMBALA
2
2
1 04
2
2
2
2
1 05 PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MILIK DESA PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT 1 06 GUNA
2
2
PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PRODUKSI PERTANIAN 1 07 YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA, KELEMBAGAAN DAN BUDAYA LOKAL
2
2
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN (KOMODITAS TAMBANG 1 08 MINERAL BUKAN LOGAM, KOMODITAS TAMBANG BATUAN, RUMPUT LAUT, HUTAN MILIK DESA DAN PENGELOLAAN SAMPAH )
2
2
1 09
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
5
6
7
Waktu Pelaksanaan
R
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
9
v
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
40.000.000
DD
v
Rencana Pelaksana Kegiatan 17
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Desa
1 Paket
Masyarakat dan Pemerintah Desa
v
1.500.000
DD
v
Pemdes
Desa
1 Paket
Masyarakat dan Pemerintah Desa
v
15.000.000
DD
v
Pemdes
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN PUSAT PROMOSI POTENSI UNGGULAN DESA PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN HUTAN BAKAU PEMBANGUNAN TERASERING PADA DAERAH RAWAN LONGSOR PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR
2
1 10
2
2
1 11
2
2
1 12
2
2
1 13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 14 PENGHIJAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA 1 15 PRASARANA PENGGILINGAN PADI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA 1 16 PRASARANA PENGGERGAJIAN KAYU 1 17 PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BARU PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBAK/KOLAM 1 18 IKAN PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK KOMUNAL MILIK 1 19 DESA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAAN SARANA DAN 1 20 PRASARANA PRODUKSI PAKAN TERNAK 1 21 …………dst
2
3
-
SOSIALISASI KEAMANAAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DESA
1.601.408.000
Pemdes
PENGEMBANGAN WISATA DESA DILUAR RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
2
1
B
8
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
Bidang/ Jenis Kegiatan
Bidang
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
2
3
4
No
1
2.3. BIDANG PEMBINAAN
2
3
MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA 2 (SERAGAM, OP LINMAS , BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)
2
3
3 MEMBINA KE KERUKUNAN WA WARGA MA MA SYARAKAT DE DESA
2
3
4
2
3
KEMASYARAKATAN DESA
MEMELIHARA PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI DESA MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG 5 ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)
2
3
PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN 6 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
2
3
7 PENGADAA N SARAN A PRA SARAN A OLAH RAGA
2
3
PENGADAAN SARANA PRASARANA KETENTRAMAN , 8 KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT
2
3
9
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
5
6
7
Desa
1 Paket
Anggota Linmas
Desa
1 Pa Paket
Desa
Desa
Waktu Pelaksanaan
B
8
R
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
9
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan 17
v
4.000.000
ADD AD
v
Kaur Pemerintahan
Masyrakat
v
3.000.000
ADD AD
v
Kaur Pemerintahan
1 Paket
Masyrakat
v
2.000.000
A DD
v
Pemdes
2 Paket
Peningkatan sarana
v
2.000.000
ADD
v
Pemdes
-
PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN Peringatan HUT RI
Desa
Peringatan HUT Pemalang Peringatan Har i Besar Keagamaan PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT DLL) PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN F AS AS IL IL IT IT AS AS I K EL EL OM OM PO PO K S EN EN I B UD UD AY AY A FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
-
6 Paket
Masyrakat
v
6.000.000
Desa
6 Paket
Masyrakat
v
2.000.000
Desa
12 Paket
Masyrakat
v
2.000.000
ADD ADD ADD
v v v
Pemdes Pemdes Pemdes
Desa
6 Paket
Masyrakat
2.000.000
ADD
v
Pemdes
Desa
6 Paket
Masyrakat
2.500.000
ADD
v
Pemdes
D es es a
1 P ak ak et et
Masyrakat
DD
v
Pemdes Pemdes
2
3
10
2
3
11
2
3
14
2
3
15
Desa
6 Paket
Masyrakat
v
2.500.000
ADD
v
2
3
16 FASILITASI DAN PE PEMBIN AAN KA KAR ANG TA TARUNA
Desa
6 Paket
Karang Tar una
v
2.000.000
ADD
v
2
3
6 Paket
PKK
v
5.000.000
ADD
v
3
2
3
2
3
2
3
2
3
Desa
20 Unit
DD
v
2
3
2
3
2
3
2
3
17 FASILITASI DAN PEMBIN AAN PKK DESA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KESENIAN DAN 18 BUDAYA MASYARAKAT PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SOSIAL 19 MASYARAKAT PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA 20 FAKIR MISKIN PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM 21 PIATU FASILITSI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK 22 LAYAK HUNI FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN 23 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 24 ANAK TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYEDIAAN PELAYANAN 25 KB 26 DST………………
Desa
2
v v
v
10.000.000
20.000.000
Kasi Kesejahteraan PKK
Kasi Kesejahteraan
Bidang/ Jenis Kegiatan
Bidang
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
2
3
4
5
No
1
Sasaran/ Manfaat
6
7
Waktu Pelaksanaan
B
8
2
4
2
4
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan 17
65.000.000
1 PELATIHAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT
4
R
9
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Prakiraan Volume
2
Peningkatan ketrampilan Peningkatan ketrampilan Peningkatan ketrampilan
v
10.000.000
DD
v
PKK
v
15.000.000
DD
v
Pemdes
v
10.000.000
DD
v
PKK
v
10.000.000
DD
v
Pemdes
v
10.000.000
DD
v
Pemdes
Desa
v
1.500.000
ADD
v
Pemdes
6 Paket
Masyrakat
v
5.000.000
ADD
v
Pemdes
6 Paket
Perangkat Desa
v
1.500.000
ADD
v
Kasi Perencanaan
Pelatihan Tanaman Hidr oponik
Desa
10 Orang
Pelatihan Komputer
Desa
10 Orang
Pelatihan emping Jagung
Desa
10 Orang
Pelatihan pembuatan bibit Tanaman
Desa
1 Paket
Pelatihan pembuatan pupuk organik
Desa
1 Paket
Desa
1 Paket
Desa
Desa
PELATIHAN USAHA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2
4
2
4
3 PELATIHAN USAHA BIDANG PERIKANAN 4 PELATIHAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
2
4
5
2
4
2
4
2 2
4 4
2
4
FASILITASITERHADAP KELOMPOK-KELOMPOKRENTAN, 10 KELOMPOK MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL
2
4
PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN 11 FASILITASI PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA WARGA MASYARAKAT DESA
2
4
12 ANALISIS KEMISKINAN SECARA PARTISIPATIF DI DESA
2
4
13
2
4
14
2
4
15
2
4
16
2
4
17
2
4
18
2
4
19
2
4
20
Peningkatan ketrampilan Peningkatan ketrampilan
PELATIHAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN 6 FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT 7 FASILITASI KELOMPOK TANI 8 FASILITASI KELOMPOK NELAYAN 9 FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT LAIN DESA
PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PENGEMBANGAN & PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI DESA PELATIHAN /PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI BAIK YANG DIKEMBANGKAN OLEH BUM DESA MAUPUN OLEH KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DESA LAINNYA
Bidang/ Jenis Kegiatan No Bidang 1
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
3
4
2
PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN HUTAN 22 DESA DAN HUTAN MASYARAKAT PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 23 PEMERINTAHDESA 21
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
Sasaran/ Manfaat
Waktu Pelaksanaan
R
L
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan
5
6
7
6 Paket
Masyrakat
v
1.000.000 APBD Prov
v
KPMD
Desa
6 Paket
Masyrakat
v
1.500.000 APBD Prov
v
Pemdes
Desa
6 Paket
Perangkat Desa
v
1.500.000
ADD
v
Pemdes
D es es a
6 Pa ke ke t
Anggota BPD
v
1.550.000
ADD
v
BPD
6 P ak ak et et
Anggota LPMD
v
1.200.000
ADD
v
LPMD
Desa
6 Paket
Masyrakat
v
1.000.000 APBD Prov
v
Pemdes
D es a
6 Pa Pa ke ket
RT & RW
v
1.500.000
ADD
v
Pemdes
6 Paket
RT & RW
v
1.500.000
ADD
v
Pemdes
4
2
4
2
4
2
4
24 P EN EN IN IN GK GK AT AT AN AN KA KA P PA A SI SI TA TA S S UM UM BE BE R D AY AY A L EM EM BA BA G GA A BP BP D
2
4
D es es a
2
4
25 P EN EN IN IN GK GK AT AT AN AN K AP AP AS AS IT AS AS S UM UM BE BE R D AY AY A L PM PM D PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 26 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
2
4
27 PE NI NI NG NG KA TA TA N KA P PA A SI TA S K EL EMB AG AGA AN AN RW RW DA DA N R T
2
4
28
Desa
2
4
2
4
30 PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEREMPUAN
2
4
31
2
4
32
2
4
33
2
4
34
2
4
35
2
4
36
2
4
37
2
4
38
2
4
39 …………...dst
8
B
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
Desa
2
PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA EKONOMI 29 PRODUKTIF
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Prakiraan Volume
9
PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK NELAYAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PENGRAJIN / INDUSTRI RUMAH TANGGA PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (DARWIS)
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
73.750.000
Jumlah Total
2.253.898.000
Mengetahui : Kepala Desa ,
Pegiringan, Desember 2016 Disusun o leh: Tim Penyusun RPJM RPJM Desa
DUHARI DAYA
MA'MURI
17
Bidang/ Jenis Kegiatan
Bidang
Kode Rekening
Jenis Kegiatan
Lokasi (RT/RW/Dusun/ Desa)
2
3
4
5
No
1
3.134.327.024 12.459.100.000 3.141.200.000 2.901.200.000 2.107.750.000 2.256.752.034 26.000.329.058
2016 2017 2018 2019 2020 2021
BIAYA DAN SUMBER
SIFAT
Prakiraan Volume
Sasaran/ Manfaat
6
7
Waktu Pelaksanaan
8
B
R
9
Pola Pelaksanaan
PEMBIAYAAN
L
Juml ah
Sumber
Swakelola
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
10
13
14
15
16
Rencana Pelaksana Kegiatan 17