halaman 1 dari 14
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten
: ………………………………………….. : ………………………………………….. : GUNUNGKIDUL
Provinsi
: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. PENERIMAAN Sumber Dana dan Alokasi Anggaran No
Uraian Kegiatan
JUMLAH
2
1 1
Saldo Tahun Lalu
2
BOS PUSAT
(576 x Rp 710.000 )
3
BOSDA PROP.
( 576 X Rp. 96.100)
4 5 6
BOSDA KAB. ( 576 x Rp 200.000 )+100000000 Subsidi SSN dari Pusat Grand Grand (Pus (Pusat, at, Dekon Dekon,, DAK DAK,, dll) dll)
7
Lain-lain
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL
4
3 12,500,000
SALDO BOS PUSAT 2012
BOS PUSAT 2013
5
6
12,500,000
408,960,000 55,353,600
Jumlah
215,200,000 25,000,000
215,200,000
7 1 7,0 1 3,6 0 0
215,200,000
12,500,000
B. PENGGUNAAN DANA Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volum olume e Satua atuan n
Tari Tariff/ Ha Harga rga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
1
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 1
1
1
1
1
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
5
2
2
11
02
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang)
1
1
2
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5
2
2
11
02
Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang + 192 orang X 2)
1 5
1 2
3 1
01
01
BOS Pusat
JUMLAH Belanja Barang & jasa 0
0
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal
0
0
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
1 6 , 6 8 5, 0 0 0
47,540,000
Kompetensi Lulusan Penyusunan KKM 1 LS LS
200,000
200,000
201 0s
7,500
1,507,500
1 LS
200,000
200,000
402 0s
7,500
3,015,000
75,000 60,000 50,000 5,000 20,000 20,000 5,000 2,000,000
300,000 240,000 1,400,000 5,400,000 300,000 8,100,000 945,000 2,000,000
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
5 5 5 5 5
2 2 2 2 2
1 1 1 1 2
01 01 01 03 01
5
2
2 06 01
5
2
2 06 02
5 5 5 1
2 2 2 1
2 2 2 4
11 11 11
01 01 01 01 01
02 02 02
Penajaman Materi UN Hono Honora rari rium um tim tim pel pelak aksa sana na kegi kegiat atan an pena penaja jama man n mat mater erii UN UN Ketua (1 orang x 4 bulan) Sekretaris (1 orang x 4 bulan) Anggota ( 7 orang x 4 bulan) Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) onor onorar ar um em ur ( oran orang gx p x eg atan try try out Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x 192 siswa) Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) aya aya a an, an, m num num snac snac peng pengaw awas as ( peng pengaw awas as + pan pan t a x ar aya aya m num num an ma an em ur ( oran orang gx eg atan atan
Tutor Sebaya
4 4 28 1080 15 405 189 1 384
OB OB OB jpl OK OK jpl LS LS bundel
129600 lembar 450 OS 8 1 OS 4 5 OS
7,500 150 20,000 20,000 20,000
300,000 240,000 1,400,000 5,400,000 300,000 8,100,000 945,000 2,000,000
2,880,000
2,880,000
19,440,000
19,440,000
9,000,000 1,620,000 900,000
9,000,000 1,620,000 900,000
halaman 2 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
5
2
2
02
08
pa et a et 156 Paket
, , 25,000
1 1 2
1 1
1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2
01
01
5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5
2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
01 01 06 11
05 01 02 02
01 11
01 02
01 11
01 02
01 11
01 02
01 11
01 02
3 3 5
1 1 2
1 2
01
01
5
2
2
06
02
5 3
2 1
2 2
11
02
3
Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pengembangan Buku KTSP Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM Ketua Sekretaris Anggota ( 7 orang) Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP ATK kegiatan pengembangan KTSP Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 Penyusunan Program Tahunan ATK kegiatan penyusunan program tahunan Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) Penyusunan Program Semesteran ATK kegiatan penyusunan program semesteran BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
02 01 06 11
01 01 02 02
01
01
1 02 2 02 3 02 4 02 5 02 6
06
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pengembangan RPP ATK kegiatan pengembangan RPP Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no. 41 Tahun 2007 Biaya Minum Snack pengembangan RPP Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ketua Sekretaris Anggota (3 orang) Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) Bahan Praktik Membatik e an a a an ra t
3,900,000 3,900,000 3,900,000
0
1 1 7 15 1 94 72
OB OB OB JPL LS Bendel OH
0
0
0
1,610,000
8,830,000
75,000 60,000 50,000 75,000 500,000 25,000 20,000
75,000 60,000 350,000 1,125,000 500,000 2,350,000 1,440,000
1 LS 48 OH
300,000 20,000
300,000 960,000
300,000 960,000
1 LS 72 OH
200,000 20,000
200,000 1,440,000
200,000 1,440,000
1 LS 72 OH
200,000 20,000
200,000 1,440,000
200,000 1,440,000
1 LS 72 OH
500,000 20,000
500,000 1,440,000
PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
Belanja Modal
3900000
PENGEMBANGAN STANDAR ISI 2 2 5
Belanja Barang & jasa
SALDO BOS PUSAT 2012
Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) e as …………. mape x orang x e as e as …………. mape x orang x e as Kelas …………. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas)
2
BOS Pusat
JUMLAH
75,000 60,000 350,000 1,125,000 500,000 2,350,000 1,440,000
0
300,000
300,000
73 Bundel
1 LS
3,500
255,500
40 OS
7,500
300,000
1 1 3 30 1 240 72
OB OB OB jpl LS Lembar OH
4,000,000
0
0
7,067,000
19,815,000
75,000 60,000 50,000 150,000 300,000 150 20,000
75,000 60,000 150,000 4,500,000 300,000 36,000 1,440,000
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
06
Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
1
LS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
06
Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
1
LS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
06
Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM
1
LS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1
LS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
06
Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Belanja Bahan Praktik KBM Pengadaan Alat Pembelajaran Boga
halaman 3 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
3 2 3 2 3 2 3 2 3 3
20 7 20 8 20 9 20 10 20
09
5
2
3
27
13
3
2
4
3
2
4
1
5
2
1
01
01
Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll)
5
2
2
01
01
ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL)
1 LS
5
2
2
06
02
Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
1 LS
5
2
2
08
01
Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
5
2
2
11
02
Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL)
3 3 5
3 3 2
1 1
5 5 5 5 5 5 5 3 3
2 2 2 2 2 2 2 4 4
1 1 2 2 2 2 2
1
5
2
5
09 09 09 09
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan Alat Pembelajaran ICT Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik Pengadaan buku pendukung KBM
BOS Pusat
JUMLAH Belanja Barang & jasa
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal
Belanja Pegawai
sekolah
1
LS
10,000,000
10,000,000
sekolah
1
LS
10,000,000
10,000,000
sekolah
1
LS
10,000,000
10,000,000
sekolah
1
LS
10,000,000
10,000,000
sekolah
1
LS
10,000,000
10,000,000
18,000
3,456,000
5,000
240,000
500,000
500,000
500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
300,000
1,500,000
1,500,000
20,000
2,000,000
2,000,000
75,000 60,000 50,000 1,000 5,000 1,000,000 150,000 750,000 20,000 7,500
75,000 60,000 350,000 192,000 1,350,000 1,000,000 300,000 750,000 360,000 405,000
75,000 60,000 350,000 192,000 1,350,000
5,000
800,000
800,000
1,600,000
Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku
192
Exs.
Peningkatan Prestasi Bidang Akademik
01
Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll)
01
Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Honorarium tim pelaks ana keg iatan PPDB Ketua Sekretaris Anggota (7 orang) Honor entry data pokok pendidikan Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) ATK Belanja Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) Penggandaan formulir dll Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka
48 JPL
5 Keg 100 OH
1 1 7 192 270 1 2 1 18 54
OB OB OB Lembar JPL LS Lembar LS OH OS
240,000
01 03 01 01 06 11 11
01 01 01 10 02 02 02
1
01
01
Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
160 JPL
2
1
01
01
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan)
80 OH
20,000
1,600,000
5 3
2 5
2 2
01
01
ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka
1 LS
500,000
500,000
5
2
1
01
5,000
800,000
800,000
20,000
1,600,000
1,600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000 300,000 750,000 360,000 405,000
500,000
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 01
Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan)
160 JPL
Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan)
80 OH
5
2
1
01
01
5
2
2
02
06
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4
1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
4
Belanja bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler
1 LS
PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1
Belanja Barang & jasa
01 01 06 11
01 01 02 02
1 05
03
02
02
Peningkatan kompetensi Pendidik Pelatihan Komputer bagi guru Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) Pembinaan Guru di gugus Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Belanja Bimbingan Teknis KKG/MGMP Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
1,000,000
0
72 1 320 126
jpl LS Lembar OH
0
0
0
29,730,000
20,000 150,000 200 20,000
1,440,000 150,000 64,000 2,520,000
10 Org
35,000
350,000
350,000
72 OB
600,000
43,200,000
21,600,000
1,063,500
halaman 4 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 5 5 2
1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
1 01 01 06 11 2 05 02
01 01 02 02 03 02
5
Pembinaan Tenaga Ketatausahaan Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) ATK kegiatan pelatihan Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Belanja Bimbingan Teknis KKKS/MKKS Honorarium Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
24 1 90 45
jpl LS Lembar OH
1 3 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 3
25
01
02 02
04 01
02
04
02
01
02 02
04 01
02
04
02
01
02
04
02
01
33
01
02
04
1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3
1 18 2 18 3 18 4 12 12 16
1 2
07 05
1 2 2 2 1 2
02 13
Biaya pemeliharaan mebelair Upah/ongkos tenaga 01 Belanja bahan baku bangunan Pengadaan Meubelair 10 Belanja modal pengadaan meja kursi siswa Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah 01 01
03 02 03 03
Biaya Pemeliharaan jaringan internet Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan komputer Belanja pemeliharaan peralatan kantor Biaya pemeliharaan Alat laboratorium Belanja perawatan alat laboratorium Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah Belanja modal pengadaan komputer/PC Belanja modal pengadaan printer Belanja modal pengadaan proyektor Lahan Biaya sewa tanah sekolah Belanja sewa tanah Kebersihan dan Keindahan
Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pembangunan Taman Sekolah Belanja bahan baku bangunan 02 01 Ruang Perpustakaan 01 05
18
04
Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan Belanja perawatan perlengkapan perpustakaan
Belanja Barang & jasa
Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Pegawai
20,000 150,000 150 20,000
480,000 150,000 13,500 900,000
480,000
1 Org
100,000
100,000
100,000
24 OB
600,000
14,400,000
7,200,000
PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung Penambahan Daya dan jasa Listrik Belanja modal pengadaan instalasi listrik Biaya pemeliharaan bangunan Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan pintu dan jendela Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya perbaikan lantai Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC Upah/ongkos tenaga Belanja bahan baku bangunan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal tralis Pengadaan dan Perawatan Meubelair
BOS Pusat
JUMLAH
150,000 13,500 900,000
740,000
1 Titik 10 OH 1 LS 10 OH
3,500,000
3,500,000
42,000 5,500,000
420,000 5,500,000
28,787,200
73,500,000
12,500,000
1,680,000
5,500,000
42,000
420,000
2,500,000
2,500,000
10 OH 1 LS
42,000 2,500,000
420,000 2,500,000
420,000
420,000
42,000
420,000
2,500,000
2,500,000
42,000
420,000
1 LS
5,000,000
5,000,000
1 LS
18,000,000
18,000,000
1 LS 10 OH
8 OH
24,000,000
420,000
1 LS
10 OH
Belanja Barang & jasa
420,000 2,500,000
2,500,000
2,500,000 420,000 5,000,000 18,000,000
40,000
320,000
1,700,000
1,700,000
12,500,000
25,000,000
5,487,200
5,487,200
500,000
10,000,000
10,000,000
1 LS
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3 Unit
5,000,000
15,000,000
10,000,000
2 Unit 8 Unit
1,500,000 5,500,000
3,000,000 44,000,000
1,500,000 44,000,000
500,000
500,000
500,000
1 LS
3,600,000
3,600,000
3,600,000
1 LS
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1 LS
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1 LS 2 paket
1 LS 20 Unit
1 Tahun
320,000 1,700,000 12,500,000
5,487,200
halaman 5 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
6
PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 6 6 5
1 1 2
1 1
01
Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan 01 Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Ketua Sekretaris Anggota (7 orang)
Belanja Barang & jasa
0
1 OB
75,000
1 OB
60,000
60,000
7 OB
50,000
350,000
16 jpl
75,000
1,200,000
1 LS
500,000
500,000
0
2
1
01
01
Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(RKJM) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl)
5
2
2
01
01
ATK
5
2
2
06
02
Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri)
30 bendel
20,000
600,000
11
02
Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x 1 hari)
88 OS
20,000
1,760,000
01
01
06 11
02 02
5
2
2
6 5 5 5 5
1 2 2 2 2
2 2 2 2 2
7
1
5
2
2
01 01
Belanja alat tulis kantor
1 LS
4,500,000
4,500,000
5
2
2
01
03
Belanja alat listrik (lampu pijar dll)
1 LS
500,000
500,000
500,000
5
2
2
01
04
Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
1 LS
350,000
350,000
350,000
5
2
2
03
01
Belanja telephon
12 bulan
250,000
3,000,000
3,000,000
5
2
2
03
02
Belanja air
12 bulan
300,000
3,600,000
3,600,000
5
2
2
03
03
Belanja listrik
12 bulan
450,000
5,400,000
5,400,000
5
2
2
03
05
Belanja surat kabar/majalah
12 bulan
85,000
1,020,000
1,020,000
5
2
2
03
06
Belanja kawat/faksimili/internet
12 bulan
550,000
6,600,000
6,600,000
5
2
2
05
01
Belanja pemeliharaan kendaraan roda dua
2 Kend.
300,000
600,000
600,000
5
2
2
05
03
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
1 LS
500,000
500,000
500,000
5
2
2
05
05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2 Kend.
150,000
300,000
300,000
5
2
2
06
01
Belanja cetak
1 LS
500,000
500,000
500,000
5
2
2
06
02
Belanja penggandaan
1 LS
2,500,000
2,500,000
2,500,000
5
2
2
11
01
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5760 OS
1,500
8,640,000
5
2
2
11
02
Belanja makanan dan minuman rapat
159 OH
20,000
3,180,000
3,180,000
5
2
2
15
01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
01 10
7
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Modal
0
0
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
0
2,630,000
75,000
5
Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) ATK Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) Dekorasi
BOS Pusat
JUMLAH
1 LS
500,000
500,000
1500 Lembar 84 OS
200 20,000
300,000 1,680,000
1 LS
150,000
150,000
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN
500,000 300,000 1,680,000 150,000
8,100,000
36,300,000
0
0
6,400,000
4,500,000
8,640,000
Golongan IV
30 OP
60,000
1,800,000
1,800,000
Golongan III
23 OP
50,000
1,150,000
1,150,000
Golongan III
20 OP
40,000
800,000
800,000
7
2
5
2
1
01
03
Honorarium bendahara, pembantu bendahara
36 OB
175,000
6,300,000
6,300,000
5
2
1
01
04
Honorarium petugas arsip
12 OB
150,000
1,800,000
1,800,000
5
2
1
01
03
Honorarium bendahara, pembantu bendahara Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
24 OB
250,000
6,000,000
6,000,000
Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank
20 OK
20,000
400,000
400,000
8
Peningkatan pelaporan penggunaan dana
PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 8
1
8,640,000
Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
Penyusunan Kisi-kisi
0
0
0
0
12,960,000
12,600,000
halaman 6 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
BOS Pusat
JUMLAH
Tarif/ Harga
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
8
1
1
5
2
1
01
01
Ulangan Harian Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian
8
1
2
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester
8
1
3
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester
8
1
4
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun kisi2 Ujian Sekolah
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian Sekolah
8
2
8
2
1
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal ulangan harian
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian
8
2
2
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester
8
2
3
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester
8
2
4
5
2
1
01
01
Honorarium penyusun soal Ujian Sekolah
5
2
2
01
01
ATK kegiatan penyusunan soal Ujian Sekolah
5
2
2
11
02
Minum dan snack penyusunan soal Ujian Sekolah
8
3
8
3
1
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ulangan harian
20,000
240,000
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ulangan harian
1 LS
200,000
200,000
200,000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ulangan harian
1 LS
1,000,000
1,000,000
1,000,000
8
3
2
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ulangan tengah semester
5
2
1
01
01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ulangan tengah semester
1 LS
200,000
200,000
200,000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester
1 LS
1,000,000
1,000,000
1,000,000
11
02
72 OS
7,500
540,000
540,000
12 OM
20,000
240,000
240,000
576 siswa
7,500
4,320,000
4,320,000
12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Ulangan Tengah Semester 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Ulangan Akhis Semester 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Ujian Sekolah 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
Penyusunan Soal
240,000
0
Ulangan Harian 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Ulangan Tengah Semester 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Ulangan Akhis Semester 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Ujian Sekolah 12 OM
20,000
240,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
24 OS
7,500
180,000
180,000
240,000
Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian 12 OM
240,000
Ulangan Tengah Semester 20,000
240,000
240,000
7,500
4,320,000
4,320,000
5
2
2
8
3
3
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ulangan akhir semester
5
2
1
01
01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ulangan akhir semester
1 LS
200,000
200,000
200,000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester
1 LS
1,000,000
1,000,000
1,000,000
11
02
72 OS
7,500
540,000
540,000
5
2
2
8
3
4
Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester
12 OM 576 siswa
Ulangan Akhis Semester
Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester
Ujian Sekolah
halaman 7 dari 14
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
RINCIAN PERHITUNGAN
Rutin(APBD)/ BOSDA KAB. GUNUNGKIDUL No
Kode Rekening'
Uraian Kegiatan
Volume Satuan
Tarif/ Harga
BOS Pusat
JUMLAH
BOS PUSAT 2013 Belanja Pegawai
Belanja Barang & jasa
Belanja Modal
SALDO BOS PUSAT 2012
Belanja Pegawai
5
2
1
01
01
Honorarium korektor ujian sekolah
5
2
1
01
01
Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ujian sekolah
1 LS
200,000
200,000
200,000
5
2
2
06
02
Penggandaan kegiatan ujian sekolah
1 LS
1,000,000
1,000,000
1,000,000
11
02
72 OS
7,500
540,000
540,000
1 LS
200,000
200,000
200,000
72 OH
20,000
1,440,000
1,440,000
1 LS
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1 LS
500,000
500,000
500,000
5
2
2
8
3
5
Minum dan snack kegiatan ujian sekolah
5
2
2
01
01
ATK kegiatan ujian nasional
5
2
2
11
02
Makan dan minum kegiatan ujian nasional
8
4
8
4
1
5
2
2
8
4
2
5
2
2
12 OM
20,000
240,000
240,000
192 siswa
7,500
1,440,000
1,440,000
Belanja Barang & jasa
Ujian Nasional
Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi 06
02
Foto Copy Soal Remidial
Pengayaan 06
02
Foto Copy Soal pengayaan
TOTAL
8,840,000
73,500,000
12,500,000
76,132,000
125,118,500
Mengetahui,
Menyetujui Kepala Bidang Perencanaan
69,087,200
Ketua Komite
Kepala Sekolah
1. Bendahara Ru
……………………………………………
………………………………………
…………………………
Dinas Dikpora
JOHAN MAPRANTYA, SH, MM
NIP. 19660623 199102 1 002
halaman 8 dari 14
FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten
Bantuan BOSDA PROP
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
7
8
9
408,960,000 55,353,600 25,000,000
408,960,000
55,353,600
25,000,000
0
Bantuan
BOSDA PROP
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
Belanja Modal
0
4,922,500
200,000 1,507,500
200,000 3,015,000
0
0
halaman 9 dari 14
Bantuan
BOSDA PROP
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
Belanja Modal
0
1,940,000
0
0
0
0
500,000 1,440,000
54,311,500
6,561,000
300,000 255,500 300,000
75,000 60,000 150,000 4,500,000 300,000 36,000 1,440,000
halaman 10 dari 14
Bantuan
BOSDA PROP
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
Belanja Modal 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
3,456,000
0
32,974,000
1,440,000 150,000 64,000 2,520,000
21,600,000
0
0
halaman 11 dari 14
Bantuan
SSN dari PUSAT
BOSDA PROP
Komite Sekolah
Belanja Modal
7,200,000
22,500,000
3,500,000
12,500,000
5,000,000 1,500,000
0
0
0
halaman 12 dari 14
Bantuan
SSN dari PUSAT
BOSDA PROP
Komite Sekolah
Belanja Modal
0
4,545,000
0
0
75,000 60,000 350,000 1,200,000 500,000 600,000
1,760,000
0
0
0
0
0
0
0
0
halaman 13 dari 14
Bantuan
BOSDA PROP Belanja Modal
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
halaman 14 dari 14
Bantuan
BOSDA PROP
SSN dari PUSAT
Komite Sekolah
Belanja Modal
76,811,500
50,942,500
0
0
......................, .............................. tin
2. Bendahara BOS Pusat
…………………
……………………………………………