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PLANTA PLANTA DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE COMAS
ÍNDICE I.1.1 1.1 1.2 1.3
ASPECTOS ASPEC TOS GENERALES................ GENE RALES............................... ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ........................3 .........3 NOMBRE DEL PROYECTO..... PROYECTO........... ................ ................ ............ ............... ........ ........ ........... ................ ................ ............ ................ ......... ........ ........... ................ ..........55 NOMBRE DEL PROYECTO..... PROYECTO........... ................ ................ ............ ............... ........ ........ ........... ................ ................ ............ ................ ......... ........ ........... ................ ..........55 UNIDAD UN IDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: PR OYECTO: ......................... ........................................ ...................55 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS BENEF ICIARIOS ........................ ....................................... ............................. ............................ ............................. ............................. ............................. ............................. ..................55 1.4 PRODUCTO: PLANTA DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ......................... ....................................... ............................ ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ..................77 1.5 MARCO MARC O DE REFERENCIA REFERE NCIA............. ............................ ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ........................8 .........8 II. IDENTIFICAC IDEN TIFICACIÓN IÓN DEL P ROYECTO ........................ ....................................... ............................. ............................ ............................. ......................11 .......11 2.1 DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTIC O DE LA SITUACIÓN SITU ACIÓN ACTUAL................................... ACTUAL................................................. ............................. ......................11 .......11 2.1.1 Carac Car acteriz terización ación del Distrito de Comas .......................... ........................................ ............................. ............................. ............................. ......................11 .......11 2.1.2 Población Població n del Distrito Distri to e Indicadores So ciales ............................. ........................................... ............................ ............................. ......................11 .......11 2.1.3 Situación Situació n Actu Actual al de d e los Residuos Sólidos ............................ ........................................... ............................. ............................ .............................14 ...............14 2.1.4 Situación Actual de la Planta de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos..............15 2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL...................................................................16 2.2.1 Árbol de Causas – Efectos........... Efectos ......................... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................16 ..............16 2.3 DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL CENTRAL O PROPÓSIT P ROPÓSITO O DEL DE L PROYECTO PROYECTO .....18 2.3.1 Objetivo Objeti vo General Gener al............. ........................... ............................. ............................. ............................ ............................. ............................. ............................ .............................18 ...............18 2.3.2 Objetivos Objeti vos Específicos Espe cíficos............ .......................... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .....................18 .......18 2.3.3 Árbol de Medios y Fines............................ Fines.......................................... ............................ ............................. ............................. ............................ .............................18 ...............18 2.4 P LANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................... .......................................... ......................20 .......20 2.4.1 Inten Inte ntos to s de Solucio nes Anteriores ........................... ......................................... ............................. ............................. ............................. .............................20 ..............20 2.4.2 Alternativas Altern ativas de Solución.............. Solució n............................. ............................. ............................ ............................. ............................. ............................ .............................20 ...............20 III FORMULACIÓN FORM ULACIÓN ........................... ......................................... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ......................25 .......25 3.1 DETERMINACIÓN DETERMIN ACIÓN DE LA DEMANDA DEMAND A ACTUAL ............................. ............................................ ............................. .....................25 .......25 3.1.1 Análisis de la Demanda Dema nda ...................... ..................................... ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ......................25 .......25 3.1.2 Mercado Merca do Potencial Pote ncial ........................ ....................................... ............................. ............................ ............................. ............................. ............................. .............................26 ..............26 3.1.3 Mercado Merca do Objetiv Objeti vo ......................... ....................................... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................26 ..............26 3.1.4 Estimación Estima ción de la l a Demanda D emanda Actual .......................... ........................................ ............................. ............................. ............................. .............................26 ..............26 3.1.5 Estimación Estima ción del Mercado Pot encial y el Mercado Objetivo ............................ ........................................... .............................27 ..............27 3.2 PROYECCIÓN PR OYECCIÓN DE LA DEMANDA..................... DE MANDA................................... ............................. ............................. ............................. .............................28 ..............28 3.2.1 Proy Pro yección ec ción del Mercado Merca do Potencial Pot encial............ .......................... ............................ ............................. ............................. ............................. .............................28 ..............28 3.2.2 Proy Pro yección ec ción de la Demanda De manda ......................... ....................................... ............................ ............................. ............................. ............................. .............................29 ..............29 3.3 DETERMINACIÓN DETERMIN ACIÓN DE LA OFERTA OF ERTA ACTUAL................................... ACTUAL................................................. ............................. ......................31 .......31 3.3.1 Estimación Estima ción de la Oferta ....................... ...................................... ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ......................31 .......31 3.3.2 Restricciones Restric ciones de la l a Oferta Actual ............................ .......................................... ............................. ............................. ............................ .............................32 ...............32 3.4 PROYECCIÓN PR OYECCIÓN DE LA OFERTA OFER TA .......................... ........................................ ............................. ............................. ............................. .............................37 ..............37 3.5 BALANCE OFERTA OFER TA - DEMANDA ............................ ........................................... ............................. ............................ ............................. ......................37 .......37 3.6 COSTOS..... CO STOS.................... ............................. ............................ ............................. ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ......................38 .......38 3.6.1 Costos de la Alternativa Altern ativa 1 .......................... ......................................... ............................. ............................. ............................. ............................. .............................38 ..............38 3.6.2 Costos de la Alternativa Altern ativa 2 .......................... ......................................... ............................. ............................. ............................. ............................. .............................44 ..............44 3.6.3 Costos de la Alternativa Alt ernativa 3 - Sin Proyecto ............................ ........................................... ............................. ............................ .............................48 ...............48 3.6.4 Costos Incrementales.................... Incr ementales................................... ............................. ............................ ............................. ............................. ............................. .............................48 ..............48 3.7 BENEFICIOS BENEF ICIOS........... ......................... ............................ ............................. ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ......................49 .......49 3.7.1 Beneficios Benefic ios Econ Eco nó micos de las Alternativas Alternati vas........... ......................... ............................. ............................. ............................ .............................51 ...............51 3.7.2 Beneficios Benefic ios Ambientales Ambien tales de las l as Alternativas Alter nativas ........................ ....................................... ............................. ............................ .............................52 ...............52
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3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.8 IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 V.
PLANTA PLANTA DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE COMAS
Beneficios Benefic ios Sociales ociale s de las Alternativas Alternati vas........... ......................... ............................ ............................. ............................. ............................. ......................53 .......53 Plan Pla no de la Planta................... Pla nta................................. ............................. ............................. ............................ ............................. ............................. ............................. ......................54 .......54 Secuencia Secu encia de Etapas Et apas y Actividades Acti vidades ......................... ....................................... ............................. ............................. ............................. .............................55 ..............55 CRONOGRAMA CRON OGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDAD ES ........................ ....................................... ............................. ............................ ............................. ......................58 .......58 EVALUACIÓN SOCIAL............ SOCI AL.......................... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................60 ..............60 ANÁLISIS AN ÁLISIS COSTO BENEFICIO.................... BENEFIC IO.................................. ............................ ............................. ............................. ............................. ......................60 .......60 ANÁLISIS AN ÁLISIS DE SENSIBILIDAD ENSIBI LIDAD ............................ .......................................... ............................. ............................. ............................ .............................60 ...............60 ANÁLISIS AN ÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIB ILIDAD............... ............................. ............................. ............................. ............................ ............................. ......................61 .......61 IMPACTO IMPAC TO AMBIENTAL........... AMBIENT AL......................... ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................63 ..............63 SELECCIÓN SE LECCIÓN DE ALTERNATIVAS.............. ALTERN ATIVAS............................ ............................. ............................. ............................ ............................. ......................64 .......64 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA ALTERN ATIVA SELECCIONADA SELECCIO NADA ..........64 CONCLUSIONES CONC LUSIONES Y RECOMENDACION REC OMENDACIONES ES........... ......................... ............................. ............................. ............................. ......................65 .......65
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“Instalación “Instalación de la Planta P lanta de Transf T ransferencia erencia y Trata T ratam m iento de Residuos Sólidos, Distrito de Co C om as” I.-
ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES El distrito de Comas fue creado el 12 de diciembre de 1961 mediante Decreto Ley Nº 13757, sobre los terrenos de Carabayllo que para entonces eran destinados a actividades mineras y agrícolas. Los invasores eran pobladores de escasos recursos económicos organizados en grupos que luego denominaron barriadas, es decir, un conjunto de viviendas simples agrupadas desordenadamente y carentes de servicios públicos. Con los años, estas barriadas dieron origen a pueblos jóvenes, organizaciones vecinales, y posteriormente, a urbanizaciones y cooperativas. A partir de la década de los ochentas, las zonas periféricas de Lima Metropolitana, conocidas como los conos, recibieron una masiva y continua afluencia de migrantes, quienes huían de la violencia en el interior del país, convirtiendo a los conos en zonas altamente pobladas y de crecimiento desordenado. Por otro lado, la capacidad económica y tecnológica de las municipalidades resultaban insuficientes para incrementar el bajo índice de cobertura de los servicios de limpieza pública y de manejo de residuos sólidos en general, generándose una situación de emergencia sanitaria. En este contexto aparecen organizaciones dirigidas a las poblaciones urbano-marginales de Lima, como es el caso reciente de la creación del Programa de Lucha Contra la Pobreza en Zonas Urbano-Marginales de Lima PER/B7-3010/95/130, abreviado PROPOLI, bajo tutela de la Unión Europea y el MIMDES. El objetivo fundamental de este programa es contribuir a la integración social y económica de las poblaciones más pobres de los distritos urbano-marginales de Lima, a través de su participación en los procesos de desarrollo de sus distritos. Esto es, en la elaboración de los planes estratégicos, inserción en el mercado laboral, acceso a programas sociales y una mejor planificación de los servicios de saneamiento (residuos sólidos urbanos y agua potable). Su área de intervención corresponde a diez distritos de Lima: Ventanilla, Puente Piedra, Comas, San Juan de Lurigancho, Ate Vitarte, Lurín, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa del Salvador y Pachacámac. Las poblaciones urbano-marginales de Lima presentan múltiples problemas sanitarios derivados del inadecuado manejo de los residuos sólidos, y entre ellos podemos mencionar: la contaminación del aire, agua (ríos, lagunas, acequias) y suelos, la proliferación de moscas y ratas, enfermedades respiratorias y cutáneas, presencia de malos olores, entre otros. Esta situación impacta sensiblemente en la calidad de vida de los pobladores, afectando especialmente sus condiciones de salud y las capacidades económicas, sociales y ambientales locales. Estos problemas se ven agravados por la falta de educación ambiental de la población en el manejo de residuos sólidos. El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos –PIGARS Comas (2004) determinó que “en Comas existen varios factores que inciden en la contaminación ambiental, entre los principales se encuentran: el arrojo de residuos sólidos a la
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intemperie (en avenidas, cauce del Río Chillón, laderas de cerros y espacios públicos) generando los denominados “puntos críticos” que se constituyen en focos infecciosos; el entierro y la quema de desperdicios; la ubicación de asentamientos humanos en zonas de pendiente pronunciada que reproducen, por la falta de acceso a los servicios básicos, los niveles de conta minación in ación ambiental”. En la actualidad Comas es considerado un distrito altamente contaminado, debido principalmente a factores geográficos y de desplazamientos de vientos. El problema de la basura, es para la población uno de los principales aspectos que requiere urgente atención, sobre todo en las zonas más altas del distrito donde el servicio municipal tiene dificultades para acceder por la geografía accidentada. El año 2004 se realizó el Estudio de Impacto Ambiental para determinar la ubicación recomendada para la construcción de una planta de transferencia de residuos sólidos para la Municipalidad de Comas, habiéndose concluido que el Parque Sinchi Roca brindaba un menor impacto ambiental respecto a otras locaciones. Sin embargo, en la actualidad el Parque Sinchi Roca no cuenta con espacios disponibles para la construcción de la planta de transferencia. La necesidad de aplicar las políticas sanitarias y ambientales y crear sistemas de gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos, con énfasis en las responsabilidades de los Gobiernos Locales, motivó a la gerencia municipal de Comas, en representación del gobierno local, a solicitar a PROPOLI, contar con los servicios de consultoría para la asistencia técnica y elaboración de un nuevo proyecto de inversión para la construcción de una Planta de tratamiento y transferencia de residuos sólidos para el distrito de Comas. El Perfil del Proyecto “Instalación de la Planta de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos, Distrito de Comas “, “, tiene por finalidad contribuir al adecuado Manejo Integral de los Residuos Sólidos mediante la creación de un sistema de almacenamiento, segregación, recolección y transporte de los residuos sólidos con participación comunal cogestionada con la Municipalidad, que contribuya al cuidado del ambiente, mejorando así la calidad ca lidad de vida vi da de la población.
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NOMBRE DEL PROYECTO “Instalación “Instalación de la P lanta de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos, Distrito de Comas”. Comas” .
1.2
UNIDAD FORMULADORA FORMULAD ORA Y EJECUTORA EJEC UTORA DEL PROYECTO: PRO YECTO:
Unidad Formuladora: Funcionario Responsable: Teléfono Unidad propuesta: propuesta:
Gerencia: Desarrollo Urban Urba no Sub-Gerencia: Obras Públicas, Proyectos
Estudios
y
In. Virnel Serna 98138738 Ejecutora Gerencia: Desarrollo Ambiental
Funcionario Responsable es ponsable
Sr. Jorque Coha Jaque Gerente de Desarrollo Ambiental
Consultor Consult or
ONG Ciudad Saludable Saluda ble
La Municipalidad de Comas es la entidad competente para ejecutar este Proyecto de Inversión Pública. Esta institución además de su competencia funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa y el liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente proyecto. 1.3
PARTICIPACIÓN PART ICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ENTIDADE S INVOLUCRADAS INVOLUCRADA S Y DE LOS BENEFICIARIOS Una gestión integral de los residuos sólidos requiere que se involucre a todos los actores comprometidos con el manejo de residuos en una labor participativa y consensuada. Las siguientes instituciones vienen participando en los diversos aspectos relacionados con la solución de la problemática de los residuos sólidos en el distrito de Comas: Municipalidad Distrital de Comas.Comas. - En el año 2004 la Municipalidad de Comas aprobó su Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS Comas. Como municipalidad distrital, el municipio de Comas es responsable de la prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos, de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Es responsable también, de que los residuos sólidos en su totalidad sean conducidos directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final autorizado por la Municipalidad Provi ncial.
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Consejo de Coordinación Local Distrital (CCL) .- Conformado por el alcalde, los trece regidores distritales, y seis delegados elegidos democráticamente entre los representantes de las organizaciones civiles del distrito. Entre sus funciones están: proponer la elaboración de proyectos de inversión, de servicios públicos locales, y los convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos. Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).- Es el ente rector de las políticas ambientales del país y dentro del marco del programa Gestión Integral de Residuos Urbanos (GIRSU), viene desarrollando diversas actividades de apoyo en varias ciudades del país para mejorar los sistemas de gestión de los residuos sólidos. Programa de Lucha Contra la Pobreza en zonas urbano-marginales de Lima PER/B7-3010/95/130-Propoli: contribuye al fortalecimiento de las municipalidades en la gestión de desarrollo local. Actualmente Propoli da prioridad a una cartera de proyectos de inversión pública, entre ellos, la Planta de tratamiento y transferencia de residuos resi duos sólidos del distrito de Co mas. Comité de Desarrollo Sanitario Ambiental de Collique (CODECO): instancia de coordinación de las organizaciones dedicadas al desarrollo sanitario y ambiental de Collique, que participa en los espacios de concertación propiciados por la Municipalidad. ONG´s Aliadas para el Desarrollo: entre ellas está la Asociación de Promoción y Desarrollo Social - APDES, la cual ha desarrollado el Proyecto Comunidad Saludable Modelo - COSAM, proyecto de organización, educación y mejoramiento de servicios básicos con participación comunitaria. Población Población beneficiaria La población beneficiaria del proyecto está conformada por los vecinos, empresas privadas y entidades públicas del distrito de Comas, quienes contarán con un servicio integral de gestión de residuos que comprenderá desde el recojo, transferencia, tratamiento hasta la disposición final de los residuos sólidos. Si bien la población del distrito carece de educación e información respecto al cuidado y respeto del ambiente, sí dispone de organizaciones vecinales sólidas que desarrollan un trabajo cada vez más integrado con las autoridades municipales, como es el caso de las campañas de sensibilización efectuadas por el Comité de Vigilancia Ambiental, encargado de promover una política ambiental que contribuya a mejorar los problemas de contaminación ambiental del distrito. Así mismo, se han desarrollado campañas de sensibilización de la población a través de volantes, como el que se muestra a continu conti nuaci ación. ón.
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No arro es desmontes desmo ntes
Cuida tu medio ambiente y tu salud
ORDENANZA 160 “Re lamento lamento de erradica erradicació ciónn de desmonte desmonte ”
Llama al 542-2551 y avísanos quién contamina el distrito
Sin embargo, muchas de estas acciones se desarrollan a nivel de programas piloto y su impacto es aún bastante limitado, siendo necesario seguir la recomendación presentada en el PIGARS Comas de constituir “Comités de Promoción de los PIGARS” en los ámbitos distritales, en base a dos mesas con participación públicoprivada: Mesa Técnica y Mesa de Concertación. Este problema ha sido tratado en los talleres de formulación del Plan de Desarrollo Integral Concertado de Comas, el PIGARS - COMAS y el Presupuesto Participativo y se ha propuesto la formación de la Mesa de Concertación del Medio Ambiente, como un espacio donde participen las diversas instituciones privadas, públicas y organizaciones de base, aportando iniciativas en conjunto conj unto para afrontar el proble problema ma.. El distrito cuenta además con Juntas Vecinales Zonales en las catorce zonas administrativas del distrito, que son órganos de participación de los vecinos en el gobierno local encargados de supervisar la prestación de los servicios públicos locales que se relacion relacio nen con co n tem te mas sanitarios y del medio ambiente. 1.4
PR ODUCTO: PLANTA DE TRANSFERENCIA PRODUCTO: TRANSFER ENCIA Y TRATAMIENTO TRATAMIE NTO DE RES RESIDUOS IDUOS SÓLIDOS La planta de transferencia y tratamiento de la Municipalidad de Comas comprende las siguientes sig uientes actividad activida des de manejo de residu resi duos os en e n el ámb á mbito ito municipal: ♦
♦
Transferencia de residuos residuos sólidos de origen domiciliario, comercial, comercial, de limpieza de espacios públicos y otras actividades. Tratamiento de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial, de limpieza de espacios públicos y otras actividades.
La planta de transferencia y tratamiento de la Municipalidad de Comas tendrá los siguientes componentes básicos:
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Zona de admin admi nistración Vías de acceso y zona zona de maniobras mejoradas Área de recepc rece pció iónn de acopio de residuos sól só lidos ido s Tolva y e mbudo de carga car ga Zona de pes pes aje y balanza alan za de veh ve hículos íc ulos Estacionam Estaciona mien ie nto de v ehículos Zona de lavado de v ehículos Módulo de vestuarios, duchas y servicios higiénicos Cerco perim eri metral Áreas verdes Zona de segreg segre gación de de los residuos sólidos só lidos Prensa, Empacadora, destapadora, trituradora trit uradora para plásticos y residuos orgánicos Zona de almacenamiento (basura y residuos se gregados) Filtro Filt ro de polvos y malos o lores
MARCO DE REFERENCIA REFERENCIA Marco Legal Este proyecto tiene como marco legal las siguientes leyes: la Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la Ley N°28802, que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública; la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municip Munici pa lidades; la Ley Ley Nº 28611 - Ley Ley Gen Ge neral er al del de l Ambiente; Ambient e; y la Ley Nº 27314 2731 4 Ley General de Residuos Sólidos. Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática: Función 14: Salud y Saneamiento: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud y saneamiento, asegurando la mejora en el nivel de salud de l a población; población; así como la protección del medio ambie nte. nte. Programa Programa 047: Saneamiento: Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población, incluyendo las acciones de limpieza pública. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las l as entidad entid ades es prestadoras de servicios de saneamiento. Subprograma 0179: Limpieza Pública: Comprende las acciones orientadas a la limpieza pública y al recojo, transporte, tratamiento tratamiento y valoración valoración de la basura.
Lineamientos de Política Sectorial – Funcional y en el Contexto Regional y Local De acuerdo a la Ley Nº 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, este sistema se constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental, contando con
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la participación del sector privado y la sociedad civil. Así mismo, establece la obligatoriedad de los integrantes del Sistema de cumplir la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental así como las normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos. A nivel provincial, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó la Ordenanza Nº 953 en la que se determinan las Bases del Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo de cumplimiento obligatorio para la Municipalidad Metropolitana de Lima, las Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana, y toda persona natural o jurídica de derecho públic públicoo y privad priva do ubicada en e n la jurisdicción de Lima Metropolitana. El Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental de la provincia de Lima, es un instrumento de gestión concordante con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este sistema tiene por fin: integrar, coordinar, supervisar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la provincia de Lima; la Autoridad Municipal del Sistema tiene la función de: aprobar, mientras que los órganos municipales distritales encargados de la gestión ambiental, tienen como funciones: proponer, ejecutar, supervisar y coordinar. A nivel distrital, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Título V: Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales, artículo 73º, numeral 3 señala que las municipalidades distritales en materia de Protección y Conservación del Ambiente, cumplen las siguientes funciones: Formulan, Formulan, aprueban, ejec ejecuutan y monitor monitorean ean los los planes y políti políticas cas loc locales ales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. Proponen nen la creación creació n de áreas áreas de c onservación a mbiental. mbiental. ♦ Propo ♦ Pro Pro mueven la educación e investigación inves tigación ambiental en su loca localidad lidad e incentivan la participación ciudadana en todos sus niveles Participan pan y apoyan apoya n a las las comisiones comisiones ambiental ambientales es regionales. ♦ Partici ♦ Coordinan con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. ♦
El artículo 80º, numeral 3.1 de la misma Ley señala que en materia de saneamiento, salubridad y salud, son funciones específicas de las municipalidades distritales: proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los desperdicios. En lo que corresponde a la gestión de residuos sólidos, la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, señala que las municipalidades distritales deberán conducir los residuos sólidos en su totalidad directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final autorizado por la Munici Municippalidad ali dad Provincial.
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Origen Origen del d el Proyecto Pr oyecto El presente proyecto se enmarca dentro de los objetivos presentados en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (2004) del distrito de Comas, y del Plan de Desarrollo Concertado del distrit o al 2010. El PIGARS Comas tiene como objetivo general: “Contribuir a la calidad de vida y al medio ambiente del distrito de Comas garantizando la efectiva cobertura y calidad del servicio de limpieza pública así como su sostenibilidad, a través un sistema integral de recolección, transformación, comercialización y disposición adecuada de los residuos sólidos; con capacidades técnicas y gerenciales en base a una planificación participativa y conciencia ambiental formada en la población, sus organizaci organizaciones ones y las empresas”. El proceso de actualización del Plan de Desarrollo Concertado al 2010 de la Municipalidad de Comas y los Talleres de Presupuesto Participativo de los últimos años, han convocado a las autoridades municipales y a la sociedad civil del distrito de Comas, incrementando los niveles de intervención de la sociedad civil. Estas reuniones han permitido la articulación del Plan de Desarrollo Concertado con el presupuesto anual de inversiones. El Plan de Desarrollo Concertado al 2010 tiene cinco líneas estratégicas, una de ellas es la Línea Estratégica de Salud y Medio Ambiente, que comprende las siguientes siguientes actividad activi dades: es: Ambie ntal de Comas ♦ Escuela Ambiental ♦ Elaboración del del Plan Plan Integral Inte gral de Medio Medio Ambie Ambiente nte Proyectoo de Siste Sistema ma no con co nvencional ve ncional de de residuos sól só lidos ♦ Proyect ♦ Programa de Protecció Protec ciónn ribereña ri bereña
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IDENTIFI ID ENTIFICACIÓN CACIÓN DEL PROYECTO
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1 Caracterización del Distri Distrito to de Comas Comas El distrito de Comas se encuentra ubicado en la cuenca baja y margen izquierda del río Chillón, su altitud está entre los 140 y 811 m.s.n.m. Este distrito pertenece jurisdiccion jurisdiccio nalm al mente ent e a la Provincia y Departamento de Lima, y forma parte del denominado Cono Norte de Lima Metropolitana. Comas limita con los siguientes distritos: Por el norte: con los distritos de Carabayllo y Puente Piedra. Por el sur: con el distrito de Independencia. Por el este: con el distrito de San Juan de Lurigancho. Por el oeste: con el distrito de Los Olivos. El territorio del distrito se encuentra dividido en 14 zonas. En cada una de ellas se ha creado un Consejo de Gobierno Zonal, cuyos miembros son elegidos por los pobladores. Comas está interconectado con otros distritos de Lima Metropolitana a través de dos vías importantes: la Av. Túpac Amaru y la Av. Universitaria, atendidas por el servicio de transporte masivo (ómnibus, custers y combis) e internamente por transporte menor (mototaxis). 2.1.2 Población del de l Distrito Distrit o e Ind Indicadores icadores Sociales Soc iales La zona más poblada de Lima es Lima Norte (24.9%) seguida de Lima Este (18.6%) y Lima Sur (15.7%). Por otro lado, los distritos más poblados son: San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Callao, Ate, San Juan de Miraflores y Los Olivos1. La población de Comas está constituida básicamente por migrantes procedentes de diferentes partes del país, con diferentes costumbres, tradiciones e idiosincrasias. Según el INEI, para el año 2005 la población del distrito de Comas fue de aproximadamente 468 932 habitantes. Esta cifra es muy inferior a la registrada por la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, la cual ha realizado recientemente el Levantamiento de Información Catastral, en el que se ha determinado que la población del distrito de Comas asciende a 633 519 habitantes para el año 2007. Comas, es hoy el segundo distrito más poblado de Lima Metropolitana, después de San Juan de Lurigancho, y constituye el 25% de la población del Cono Norte y el 6% de Lim Li ma Metropolitana Metropo litana2.
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Fuente: Apoyo ( 2005) 20 05) Fuente: Website Websit e de la Municipalidad de Comas
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Así mismo, Comas presenta el mayor número de establecimientos del Cono Norte, con un total de 855 estable estab leci cim mien ie ntos y 18 165 trabajadores3. La tendencia es que la tasa de crecimiento poblacional del distrito se reduzca progresivamente en los siguientes años, pues prácticamente ha llegado al límite de sus posibilidades de expansión, estando hoy en día en proceso de consolidación de los espacios ocupados (incremento y/o mejoramiento de la dotación de servicios, infraestructura y equipamiento urbano), pero también en proceso de hacinamiento y deterioro físico. La población del distrito es mayormente joven, el 55.3% es menor de 24 años, siendo los jóvenes de 14 a 25 años, el grupo más numeroso. En cuanto a la población por sexo, las mujeres constituyen el 50.6% y los hombres el 49.4% de la población 4. La estratificación social de Comas esta ligada al espacio geográfico que ocupa su población, delimitado por tres laderas: ♦
♦
♦
Ladera Baja: Baja : zona urbana residencial-comercial: población de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Ladera Media Baja: Baja : población de nivel socioeconómico medio y medio bajo. Ladera Alta: Alta: población de nivel socio económico bajo (pobreza y extrema pobreza), asentamientos humanos con limitado acceso a los servicios básicos. Conforman el 22% del total de viviendas del distrito, y son consideradas de alto riesgo por ser zonas de pendiente.
A continuación se presenta el cuadro de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, según el cual cua l el 21.7% de la población del dist distrito rito tiene al menos una NBI. Cuadro Nº 1 Necesidades Básicas Insatisfechas en el Distrito de Comas: Año 2005 Distrito Comas
Al menos 1 NBI 21.7%
NBI 1
NBI 2
NBI 3
NBI 4
6.3%
14.1%
4.6%
2.0%
Fuente de datos: INEI, http://www.inei.gob.pe/cpv2005/pobreza.htm Descripción de indicadores: NB1, Calidad de vivienda: Se vivienda: Se consideran a los hogares que tienen piso de tierra u otro tipo y que el material predominante en el techo no sea concreto armado y en la pared no sea ladrillo, simultáneamente. NB2, Hacinamiento - tugurizacion: tugurizacion: Se considera como hacinados a los hogares que tienen 3 o más personas por habitación. 3
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2010 – Distrito de Comas. Comas.
4
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2010
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NB3, Acceso a servicios: servicios: Se consideran a las viviendas donde el tipo de alumbrado que utilizan es diferente a la electricidad. Se consideran a las viviendas que tienen servicio higiénico sobre acequia o canal o no tiene s ervicio higiénico. NB4, Acceso a educación: Se educación: Se considera a los hogares donde ninguna persona de 18 años a más más ha co mpletado sus estudios estud ios primarios
El Mapa de Pobreza elaborado por FONCODES (2006), presenta los siguientes indicadores sociales del distrito de Comas: Cuadro Nº 2 Mapa de Pobreza Distrital de Foncodes: Año 2006 Indicador
Comas
Distrito con el mayor Indicador de pobreza
Índice de carencias Porcentaje de pobla pobl ación sin s in agua Porcentaje de pobla pobl ación sin s in desagüe / letrina Porcentaje de pobla pobl ación sin s in electricidad Tasa de analfabetismo en mujeres
0.023
Pachac Pachacamac amac (0.201) (0.201)
7%
San Bartolo Bartol o (95%)
Miraflores y San Isidro (0.003) 10 distritos dist ritos (0%)
1%
Pucusana Pucusa na (20%) (20% )
13 distritos dist ritos (0%)
Tasa de desnutrición (año 1999)
2% 4% 9%
Distrito con el menor Indicador de pobreza
Pucusana Pucusa na (29%) (29% ) 11 distritos dist ritos (0%) Santa Marí Marí a del Mar Miraflores y San Isidro (9%), Cieneguilla (8%) (0%) Punta Negra (17%), Pach Pachacamac, acamac, Puente Miraflores y San Isidro Piedra y Pucusana Pucus ana (1%) (15%)
Después del Cono Centro, el Cono Norte reúne el segundo mayor número de establecimientos de actividades económicas de Lima Metropolitana, totalizando 30 789 establecimientos (18,8% del total de Lima Metropolitana), de los cuales 30 515 establecimientos corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas 5, dando ocupación a 72 485 trabajadores (9,5% del total Lima Metropolitana). Comas es el distrito que presenta el mayor número de establecimientos del Cono Norte, con un total de 855 establecimientos y 18 165 trabajadores. Gran parte de estos establecimientos son del tipo informal y comprenden: mecánicas automotrices, llanterías, vulcanizadores, metalmecánica e industrias, distribuidas a lo largo de las avenidas principales del distrito, donde se observa el derrame de residuos sólidos líquidos tales como aceites, grasas, gasolina, petróleo y otros residuos industriales. Las enfermedades más frecuentes producto de la falta de servicios básicos y la contaminación ambiental del distrito son: Enfermedades Respiratorias con una tasa de incidencia de 110.3 x 1,000 Hab; asma 145.2 x 1,000 Hab.; enfermedades diarreicas agudas la tasa es de 2035.3 x 1000,000 Hab.; Hepatitis 29.90 x 1,000 Hab. 5
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado al 2010
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2.1.3 Situación Actual de los Resi Res iduos Sólidos Los residuos sólidos del ámbito municipal son de tres tipos: residuos domiciliarios, residuos comerciales y residuos de los espacios públicos. La generación de residuos sólidos durante en el año 2006 fue de 10 779 toneladas por mes y de 129 348 toneladas to neladas por año6. El servicio prestado por la Sub Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de Comas atiende el 90% de los residuos generados, el 5% es captado por los tricicleros y el 5% restante no es recolectado (fuente: PIGARS 2004). Los residuos sólidos no recolectados son arrojados por los pobladores en la vía pública o se acumulan en las partes altas de los cerros, calles, avenidas o fuentes de agua, especialmente en las riberas del río Chillón, o son almacenados por la población en costales, bolsas plásticas, tachos, baldes y cajas de cartón. Respecto a la composición de los residuos sólidos domiciliarios, el 34% corresponde a materia orgánica y el 66% a materia inorgánica. La composición de la materia inorgánica reaprovechable (34%) es la siguiente: 14% papel y cartón, 12% plásticos, 3% metales, 3% trapos, y 2% vidrio. La composición de la materia inorgánica no reaprovechable (32%) es la siguiente: 29% material inerte y 3% pañales desechables 7. Figura Nº 1 Composición de los Residuos Sólidos Só lidos Domiciliarios Generados en el Distrito de Comas Material Inorgánico 66%
Material Orgánico 34%
Material Orgánico Material Inorgánico
Fuente: Elaboración Propia
La quema de basura, el entierro de los residuos, el déficit de áreas verdes y la presencia de polvo en suspensión, por la ausencia de pavimentación de pistas y veredas, incrementan y agudizan los efectos de la contaminación ambiental. En el distrito de Comas se realizan supervisiones del servicio de limpieza pública, 6
Este monto se obtuvo a partir de la información proporcionada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública, según la cual la Municipalidad recoge 9 701 toneladas de residuos al mes, equivalentes al 90% de los residuos generados generados en el distrito. 7 Fuente: PIGARS Comas.
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resultando necesario contar con un sistema de monitoreo integral del servicio, para lo cual se requeriría de mayores recursos y capacitación del personal. El déficit del servicio de limpieza pública se acentúa en aquellas zonas de difícil acceso para los camiones recolectores, como es el caso de las zonas de pendiente elevada. Los camiones recolectores esperan algunos minutos a las familias que residen en los puntos más lejanos, para que lleguen al punto de recolección. Sin embargo, aquellas familias que no alcanzan a entregar la basura a los camiones recolectores, depositan sus paquetes en la vía pública, generando puntos críticos de acumulación de basura en las avenidas principales y cerros. Las viviendas ubicadas en las partes altas del distrito tienen una tarifa social para el pago de sus arbitrios, peso a ello los niveles de morosidad son elevados, llegando al 80%. La elevada morosidad de la población en el pago de los servicios de la municipalidad, origina que parte del servicio sea subsidiado, pues con los ingresos cobrados por arbitrios no se cubren los costos operativos y de mantenimiento de los vehículos recolectores y de transporte de los residuos. Esta falta de recursos dificulta la posibilidad de renovar o incrementar la flota de los vehículos que prestan el servicio de limpieza pública en el distrito. 2.1.4 Situación Situación Actual de la Planta Planta de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos La Municipalidad realiza las actividades de transferencia de residuos sólidos en un terreno privado de 7 000 m2 ubicado en Prolongación Unger, a donde llegan los camiones recolectores de la municipalidad, los cuales depositan los residuos sin segregar del distrito. En la planta se encuentran algunos recicladores, quienes separan el material reaprovechable y con valor económico. Los residuos no segregados son recogidos por dos camiones madrina para ser llevados al Relleno Sanitario de Ancón para su disposición final. Este terreno cercado es de propiedad de la Sra. Gladys Cervantes Pastor, quien ha prestado temporalmente el terreno a la Municipalidad a cambio de que se le permita efectuar labores de segregación con los residuos. Se ubica en una zona urbana, por lo cual la zona no es apta para este tipo de actividad. El terreno no presenta ninguna construcción, tiene un solo acceso por Prolongación Unger, y no está saneado legalmente pues existe una disputa familiar por la propiedad. Digesa ha efectuado una inspección a la planta y ha otorgado un plazo a la Municipalidad para que se adecue a los requisitos exigidos por la legislación del manejo de residuos sólidos. Por este motivo y por otras infracciones, la planta debe cerrar pronto; la Municipalidad de Comas se encuentra en la búsqueda de nuevos terrenos en los cuales pueda construir una planta que cubra todas las exigencias sanitarias y legales.
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2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA P ROBLEMA CENTRAL Se ha definido el siguiente problema central: “Insuficiente e inadecuado sistema de transporte, almacenamiento intermedio y tratamiento de residuos sólidos en la Municipalidad de Comas”.
2.2.1 Árbol de Causas – Efectos Las causas directas e indirectas que originan este problema son las siguientes: Causa Directa 1: Limitada gestión de la Municipalidad en la planificación e implementación de un sistema de transferencia y tratamiento de residuos sólidos . Las causas indirectas relacionadas a la causa directa 1 son: a. Elevados costos operativos del servicio servicio de limpieza limpiez a públic a. b. Insuficientes Insuficientes rec recursos ursos para la co nstrucción e implementación de un sistema de transfere transferenncia y tratamiento tratamiento de residuos res iduos sólidos, así como para incrementar la flota vehicular de recojo y transporte transporte de la l a basura. c. Carencia Carencia de de un terreno terreno propio y saneado. d. Limitada coordinación con instituciones relevantes para un proyecto de transferencia y segregación de residuos sólidos (CONAM, DIGESA, MEF, MML, entre otros).
Causa Directa 2: Limitada coordinación con los operadores formales e informales que segregan y comercializan los residuos sólidos. Las causas indirectas relacionadas a la causa directa 2 son: a. Limitada articulación articulación de los los reciclado recicladorres informales y de las micro micro y pequeñas empresas de residuos sólidos con la población, la Municipalidad, sector público y privado. b. Limitada coordinación con co n las empresas empresas prestador prestadoraas de servicio de segregación segregación y comercialización.
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Figura N° 2 Árbol Causas – Efectos Baja calidad de vida de la población del distrito de Comas afectada por un deficiente servicio de mane o de los residuos sólidos sólidos Impactos ambientales
Impactos Impactos a la salud de la población y los trabajadores municipales
Empleo precario
Elevados Elevados costos de operación
Ins ufic iente e e iina dec ua do ssis te ma d de tr a ns porte, almace na mie nto iintermedi o yy ttra tamiento d de R Resi duos S Só li dos e n lla M M unicipa lida d dde C Comas
Limitada capacidad de gestión de la Mu nicipalidad en la planificación e implementación implementación de un si stema de transferencia y tratam t ratamiento iento de residuos sólidos
Elevados costos operativos del servicio de limpieza pública
Insuficientes recursos para la construcción e implementación de un sistem s istemaa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos, así como para incrementar la flota vehicular de recojo y transporte de la basura
Carencia de un terreno propio y saneado
Limitada Limitada coordinación con los op eradores formales formales e infor males que segregan y comercializan comercializan los residuos res iduos sólidos
Limitada coordinación con instituciones relevantes para un proyecto de transferencia y segregación de residuos sólidos (CONAM, DIGESA, MEF. MML, entre otros)
Limitada articulación de los recicladotes informales y MYPES con la población, la Municipalidad, sector público y privado
Limitada coordinación con las empresas prestadoras de servicio de segregación y comercialización
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2.3 DETERMINACIÓN DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO OBJETIVO CENTRAL C ENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO Los objetivos general y específicos que se espera lograr con el desarrollo del presente proyecto son los siguientes: 2.3.1 Objetivo General Genera l “Disponer de un sistema de transporte, transferencia, almacenamiento intermedio y tratamiento para los residuos sólidos del distrito de Comas, con capacidad suficiente y en condiciones sanitarias y legales adecuadas”.
2.3.2 Objetivos Objetivos Específicos Objetivo Específico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad en la planificación e implementación de un sistema de transferencia y de tratamiento de residuos sólidos”. i. Reducción de los costos de operación y optimización de los Recursos
Municipales. ii. Disponer de recursos para la construcción e implementación de un sistema de transfere transferenncia y tratamiento tratamiento de de resid residuuos sólidos, sólidos, así así como como para incrementar la flota vehicular de recojo y transporte transporte de la l a basura. iii. Dispo Disponner de un terreno propio y san s aneado. eado. iv. Fortalecer la coordinación con instituciones relevantes para un proyecto de transferencia y segregación de residuos sólidos (CONAM, DIGESA, MEF, MML, entre otros).
Objetivo Específico 2: “Lograr una coordinación continua con los operadores formales e informales que segregan y comercializan los residuos sólidos”. i. Articular a los recicladores informales, y micro y pequeñas empresas de residuos
sólidos con la población, la Municipalidad, el sector secto r público pú blico y privado. ii. Fortalecer la coordinación con las empresas prestadoras de servicio de segregación segregación y comercialización.
2.3.3 Árbol de Medios y Fines F ines A continuación se presenta el árbol de medios y fines.
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Figura N° 3 Árbol de Medios y Fines
Mejoras en la calidad de vida de la población del distrito distri to de Comas C omas favorecida por un u n eficiente servicio de de mane o de los residuos residuos sólidos
Reducción Reducción de los impactos ambientales ambientales negativos
Impactos Impactos positivos posi tivos en la la salud de la población y los trabaja tr abajadores dores
Empleo adecuado
Menores costos de operació operaciónn y mantenimiento
Siste ma dde ttra nsporte, a lmacenamiento ii nter me dio yy trata mie nto p para llos rresi duos ss ólidos de l ddistrito d de C Co mas, ccon ca pacidad ssuficie nte yy e e n cc ondicio nes a dec uadas
Adecuada capacidad de gestión de la Municipalidad en la planificación e implementación de un siste ma de transferencia y de trata miento de residuos sólidos
Reducción de los costos de operación y optimización de los Recursos Municipales
Disponibilidad de recursos para la construcción e implementación de un sistem s istemaa de transferencia y tratamiento de residuos sólidos, así como para incrementar la flota vehicular de recojo y transporte de la basura
Adquisición de un terreno propio y saneado
Continua coordinación con los operadores formales formales e infor males que segregan y comercializan comercializan los residuos res iduos sólidos
Continua coordinación con instituciones relevantes para un proyecto de transferencia y segregación de residuos sólidos (CONAM, DIGESA, MEF. MML, entre otros)
Adecuada articulación de los recicladores informales y MYPES con la población, la Municipalidad, sector público y privado
Continua coordinación con las empresas prestadoras de servicio de segregación y comercialización
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2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIV A LTERNATIVAS AS DE D E SO S OLUCIÓN 2.4.1 Intentos de Soluciones Solucion es Anteriores El Plan de Desarrollo Concertado al 2010, en materia de salud y medio ambiente propone un ordenamiento y acondicionamiento ambiental a nivel distrital para amortiguar la contaminación producida en el distrito y aquellas emisiones de transporte e industriales producidas en Lima y Callao; así como la protección física ambiental de las áreas residenciales especialmente aquellas en zonas de muy alto y alto riesgo ambiental de tipo físico natural (ladera alta y ribera del río Chillón). En lo referente a la planta de transferencia y tratamiento, dentro de la línea estratégica de salud y medio ambiente, el PDC al 2010 plantea los siguientes objetivos y proyectos: Objetivo Estratégico: Propiciar la gestión participativa sobre los recursos naturales y probl prob lemas ambientales para el mejoramiento del hábitat. Objetivo Urbano Específico: Disminuir y prevenir los problemas de contaminación del distrito . Proyect Proyecto: o: Programa de Segregación y Recic laje laje con co n Planta Planta de transferencia En el año 2004 el PIGARS Comas, en lo referente a la transferencia, señala las siguientes alternativas para la gestión de los residuos sólidos: ♦ ♦
Disposició Disposiciónn directa directa al relleno relle no sanitario; ó Transferencia que incorpora el funcionamiento de la planta de segregación de residuos sólidos.
En base a este planteamiento, el año 2005 se presentó el Perfil para el proyecto: “Planta de Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos en el Distrito de Comas”, elaborado por el Consorcio AYLLU PERÚ – UNFV, el cual señalaba como única alternativa la construcción de la planta en el Zonal 14 cerca al Río Chillón. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó las observaciones al perfil las cuales no fueron absueltas debido a que el terreno seleccionado dejó de estar disponible. 2.4.2 Alternativas de Solución El presente perfil presenta dos alternativas de solución a través de proyectos y la situación actual sin proyecto, las cuales fueron evaluadas en varias visitas de cam ca mpo y dos Talleres de trabajo en la Municipalidad de Co mas8:
8
Llevados a cabo en la Municipalidad de Comas el 12 de febrero y el 13 de marzo de 2,007, con participación de autoridades autoridades y funcionarios funcionarios de la Municipalidad y los consultores de la la ONG Ciuda Ciud ad Salu S aludable. dable.
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Alternativa 1: “Planta de transferencia y tratamiento de residuos sólidos, construida, equipada y gestionada por la Municipalidad de Comas”. Esta alternativa comprende: 1. 2. 3. 4. 5.
Adquisición de un terreno de un área de 30 000 m2. Construcción de de una planta planta de transferencia de residuos sólidos. Construcción de de una planta planta de segregación de residu resi duos os sól só lidos. ido s. Acondicionamiento de de un área de compo co mposta stajje. La planta planta atendería con estos estos tres servicios el 90% 90% de los residuos generados en el distrito en e n el año uno, y el 96% en el a ño 9.
De acuerdo a las evaluaciones preliminares realizadas por la Municipalidad de Comas en coordinación con la ONG Ciudad Saludable, la ubicación recomendada es la zona agrícola correspondiente a la Zona 14/Chacra Cerro - (zona agrícola), donde el precio promedio de venta de los terrenos es de $ 25/ m2 . Las ventajas de esta zona son las siguientes: agríco la, alejada de las urbanizacio urbanizaciones. nes. √ Zona agrícola, √ Presencia de árboles y cercos vivos. √ Terreno plano 2 √ Bajo costo por m . Direcciónn del viento favorable fav orable √ Direcció
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Alternativa 2: “Planta de transferencia de residuos sólidos, construida, equipada y gestionada por la Municipalidad de Comas”. Esta alternativa comprende: 1. Adquisición de un terreno de un área de 12 000 m2. en una zona agrícola del distrito. 2. Construcción de de una planta planta de transferencia de residuos sólidos. 3. Actividades de apoyo a la formac formación ión y formalización de mic micro ro y peque pequeñas ñas empresas de segregación y tratamiento de residuos sólidos, así como de producción de compost y humus a partir de residuos orgánicos. 4. La planta planta de transferencia atendería el 90% de los los residu resid uos generados en el distrito, mientras que las micro y pequeñas empresas de residuos sólidos segregarían y tratarían el 5% de los residuos generados en el distrito en el año uno y el 10% en el año 9. Alternativa 3: Situac ión Actual Act ual sin Proyecto El terreno donde actualmente la Municipalidad realiza las actividades de transferencia de residuos sólidos es un terreno privado, que va a ser cerrado pronto por diversas infracciones y por observaciones de Digesa. Ubicación: Área: Tipo de uso: Propietario: √
Zona 14 -Prolong -Prolo ngación ación Unger 2 7 000 m Zona urbana Gladys Gladys Cervantes Pastor Pastor
El terreno no no se enc enc uentra s aneado, existen existe n proble problem mas de herencia.
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Ubicación de las Alter A lternativas nativas:: Las Alternativas mencionadas están ubicadas en la Zona 14 del distrito de Comas.
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Ubicación de las Alternativas A 1, A 2 y A3
A1– A2
A3
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III FORMULACIÓN 3.1 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 3.1.1 Análisis de la Demanda El análisis de la demanda tiene por fin demostrar y cuantificar la existencia de usurarios actuales o potenciales para el consumo de productos y/o utilización de servicios. Para el caso del presente proyecto, la demanda por el servicio será definida como:
Demanda del Servicio: Transferencia y Tratami Trata mient entoo de Resi Residuos duos Sólidos Sólidos Cantidad de residuos sólidos generados generad os en el distrito de Comas Co mas por las viviendas, comercios, instituciones públicas y espacios públicos
Dada la relación existente entre los residuos sólidos y la salud pública, la cantidad de residuos que se genera, automáticamente se convierte en demanda para el servicio - independientemente de la capacidad o voluntad de pago de los generadores - hasta que el residuo esté dispuesto en un lugar definitivo y se haya eliminado el riesgo para la salud y medio ambiente. Los residuos sólidos generados son recolectados por los camiones municipales y llevados a la planta de transferencia y tratamiento; estos residuos constituyen la demanda por el servicio de la planta. La demanda de servicios de gestión de residuos sólidos es una demanda derivada del nivel de actividad humana, y como tal depende de las siguientes variables: ♦ ♦ ♦ ♦
Creci Creci miento poblacional; Aspectos socio-cult urales; Nivel de ingresos económicos; Hábitos de c onsumo, entre otras.
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3.1.2 Mercado Mercado Potencial Es aquel conjunto de posibles usuarios que tienen las características del segmento al cual va dirigid iri gidoo el proyecto. El mercado potencial del presente proyecto está conformado por: Mercado Potencial del Servicio: Servicio: Transferencia y Tratam Tratamiento iento de Residuos Sólidos Generadores de residuos sólidos del distrito de Comas: vecinos, trabajadores de comercios e instituciones públicas y visitantes de los espacios públicos 3.1.3 Merc Merc ado Objetivo Es aquella parte del mercado potencial que el proyecto está en condiciones de satisfacer. El merca mercado do objetivo del presente proyecto está est á conformado por: Mercado Objetivo Objetivo del Servici Servicio: o: Transferencia y Tratamien Tratamiento to de Residuos Sólidos Generadores de residuos r esiduos sólidos del distrito de Comas atendidos aten didos por el servicio de recolección de la Municipalidad M unicipalidad 3.1.4 Estimación de la Demanda Actual Según su fuente de generación los residuos sólidos pueden ser domiciliarios, comerciales y de espacios públicos. A continuación se presenta la información de la Sub Gerencia de Limpieza Pública referente a los residuos sólidos generados en el distrito en los últimos tres años según su fuente de generación.
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Cuadro Nº 3 Generación de Residuos Sólidos por Fuente de Generación Comas: Años: 2004-2006 ( Toneladas por Mes)
Fuente de Generación
2005
2006
20079
8 482,50 1 131,00 1 696,50
8910 1188 1782
9623,1 9623,1 1283,1 1924,8 1924,8
Total Mensual
11 310
11 880
12 831
Total Anual
135 720
142 560
153 972
Domiciliarios Domiciliarios Comerciales Comercia les Merca Mercados dos
Fuente: Sub Gerencia de Limpieza Pública - Co mas
Según el Cuadro Nº 3, la demanda por el servicio de transferencia y tratamiento de residuos sólidos durante en el año 2007 fue de 12 831 toneladas por mes y de 153 972 toneladas por año. 3.1.5 Estimación del Mercado Potencia l y el Mercado Objetivo Objetivo El mercado potencial está conformado por los generadores de residuos sólidos del distrito de Comas: vecinos, trabajadores de comercios e instituciones públicas y visitantes de los espacios públicos. Para la estimación de la producción per cápita de residuos sólidos en el distrito de Comas se han considerado los siguientes del año 2007: Generación Generació n diaria de residuos domicilia domiciliarios: rios: Población del distrito: ist rito: Producción de residuos per cápita:
320 770 kilos 633 519 habitant abita ntes es 0.506 kilos por día
9
La generación de residuos sólidos del año 2007 se ha estimado en función a la generación de los siete primeros primeros meses.
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3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA D EMANDA Horizonte de Proyección: El horizonte de proyección será de diez años: 2007-2016. Para proyectar la demanda de residuos sólidos, se estimará el volumen de residuos que se generarán en el distrito en los próximos años por fuente de generación. 3.2.1 Proyección Proyección del Mercado Potencial De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro de la Municipalidad de Comas, en el Levantamiento de Información Catastral la población del distrito de Comas se estima en 633 519 habitantes para el año 2007. Para el periodo 2007-2016, la tasa de crecimiento poblacional empleada será del 4.20% anual, equivalente a la tasa de crecimiento promedio de Lima Norte para el periodo 1972 – 2005, según el INEI. La proyección del mercado potencial para el periodo 2007-2016, se muestra en el Cuadro Nº 4. Cuadro Nº 4 Proyección del Mercado Potencial Comas: Año 2007 –2016 ( Número de Habitantes)
Años
Habitantes
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
633 519 660 127 687 852 716 742 746 845 778 213 810 897 844 955 880 443 917 422
El mercado objetivo del proyecto es el 100% del mercado potencial, pues se debe atender a la totalidad de generadores de residuos, y en función a este objetivo se determinará la capacidad de la planta. Sin embargo, la meta establecida para el año 9 del proyecto según la alternativa 1 es obtener una cobertura del servicios del 96%, y del 95% para el caso de la alternativa 2, siendo la cobertura actual del 90%.
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3.2.2 Proyección Proyecció n de la Demanda Según los datos proporcionados por el PIGARS Comas, la producción per cápita de residuos sólidos en el distrito de Comas es de 0.62 kg/hab-día. Para la proyección de la demanda, se tomará en cuenta que los índices de generación per cápita (domiciliario y municipal) son afectados por el factor de crecimiento de 1% anual, de acuerdo a lo sugerido en el documento “Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe”, Segunda Edición OPS, Washington D.C. 1998. Esta misma tasa de 1% se empleará para el rubro: otros. Cuadro Nº 5 Proyecc Proyecciión de la Generación de Residuos Domiciliarios Domiciliarios Años 2007 –2016 (Toneladas por p or Mes)
Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1)
Residuos Domiciliario Domiciliarioss ( Tn/mes) Generación Habitantes Per Cápita(1) 633 519 0,506 660 127 0,511 687 852 0,516 716 742 0,521 746 845 0,527 778 213 0,532 810 897 0,537 844 955 0,543 880 443 0,548 917 422 0,553
Kilos Diarios 320 561 337 365 355 049 373 661 393 248 413 862 435 556 458 388 482 417 507 706
Total Toneladas al Mes 9 623 10 121 10 651 11 210 11 797 12 416 13 067 13 752 14 473 15 231
En kilogramos por habitan habit ante te – día
Para el caso de la proyección de los volúmenes generados por los comercios y mercados se ha considerado una tasa de crecimiento de 6.52% porcentajes obtenidos a partir de la variación de los residuos generados en el distrito entre los años 2005, 2006 y 2007.
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Cuadro Nº 6 Proyección de la Demanda del Servicio: Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos. Comas: Año 2007 –2016 (Toneladas (Toneladas por Mes)
Años
Domiciliarios ( Tn/mes)
Comercios ( Tn/mes)
Mercados ( Tn/mes)
Total (Tn/Mes)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9 623 10 121 10 651 11 210 11 797 12 416 13 067 13 752 14 473 15 231
1 283 1 367 1 456 1 551 1 652 1 759 1 874 1 996 2 127 2 265
1 925 2 051 2 184 2 327 2.478 2 640 2 812 2 995 3 191 3 399
12 825 13 538 14 291 15 087 15 928 16 815 17 753 18 743 19 790 20 895
Para la proyección de la composición de los residuos sólidos se considerarán los siguientes supuestos10: 1. Composición de de los los resi residuos duos sólidos só lidos domiciliarios: domiciliarios: materia org or gánica (34%), materia inorgánica reaprovechable (34%), y materia inorgánica no reaprovechable (32%). 2. Composición de de los los residuos sólidos só lidos en mercados: materia materia orgánic orgánic a (90%), (90%), inorgánicos reaprovechables (10%). 3. Composición de de los residu resi duos os sólidos en co mercios: materia orgánica (60%), (60%), inorgánicos reaprovechables (22%), inorgánicos no reaprovechables (18%). 4. Composición de otros (maleza, (maleza, desmontes y espacios es pacios públicos): materi materiaa orgánica (7.81%), inorgánicos reaprovechables (7.81%), inorgánicos no reaprovechables (84.38%) Según estos supuestos, la proyección de la demanda del servicio según la composición de los residuos sólidos sería la siguiente:
10
Para la composición de los residuos sólidos domiciliar domiciliarios ios se tomó como fuente el PIGARS Comas, Comas, mientras mientras que para la composición de los residuos comerciales, en mercados y otros, la composición se obtuvo de la información proporcionada por la Sub Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de Comas.
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Cuadro Nº 7 Proyección de la Demanda del Servicio según Composición de los Residuos. Comas: Año 2007 –2016 (Toneladas (Toneladas por Mes)
Años
Orgánicos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5 772 6 107 6 461 6 836 7 233 7 653 8 098 8 569 9 068 9 597
Inorgánicos Inorgánicos No Reaprovechables Reaprovechables 3 744 3 947 4 160 4 385 4 622 4 872 5 136 5 414 5 708 6 017
3 308 3 485 3 671 3 866 4 073 4 290 4 519 4 760 5 014 5 282
Total 12 825 13 538 14 291 15 087 15 928 16 815 17 753 18 743 19 790 20 895
La materia orgánica se empleará para la producción de compost, a cargo de una empresa prestadora de servicios. El compost será destinado a la venta y utilizado como abono orgánico en los parques y jardines a cargo de la Municipalidad. Los materiales inorgánicos reaprovechables pasarán a la planta de tratamiento, y los materiales inorgánicos no reaprovechables pasarán directamente a disposición final. 3.3 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL La cuantificación de la oferta se refiere a la capacidad existente y futura para generar los bienes y/o servicios requeridos para el proyecto. La oferta del servicio: transferencia y tratamiento de residuos sólidos está determinada por la capacidad operativa instalada de la planta, la cual recibe los residuos sólidos llevados por los camiones recolectores de la municipalidad; dicha oferta se mide en términos de toneladas tonela das métricas por period perio do de tiempo. El servicio es prestado por la Gerencia de Desarrollo Ambiental a través de la Sub Gerencia de Limpieza Públ Pú blica. ica. 3.3.1 Estimación de la Oferta La oferta actual está dada por el volumen de los residuos recolectados por los camiones de la Municipalidad. Según el PIGARS Comas, la Municipalidad estima que la cobertura de recolección es del 90% del total de residuos generados en el distrito. Los volúmenes de residuos recolectados por la Sub Gerencia de Limpieza Pública ascienden a 384,7 toneladas diarias de residuos domiciliarios, de mercados, comerciales, y espacios públicos del distrito, equivalentes a 11 542
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toneladas mensuales, generándose un déficit de atención de 1 283 toneladas por mes y 42.7 toneladas diarias. Este déficit de cobertura se concentra mayormente en las viviendas de los asentamientos humanos ubicados en zonas de difícil acceso. 3.3.2 Restricciones de la Oferta Oferta Actual La Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Comas cuenta con tres subgerencias: Limpieza Pública, Parques y Jardines, y Sanidad. La Sub Gerencia de Limpieza Pública es la responsable del manejo y gestión de los residuos sólidos en el distrito. La oferta del servicio prestado por esta subgerencia está determinada por las siguientes restricciones: ♦ ♦ ♦ ♦
Número y capacidad capacid ad de veh ve hícul íc ulos os de recol reco lección ecció n Cantidad de personal Morosidad en el pago de arbitrios Presupuesto de de la la Sub Gerencia Gerencia de Limpieza Pública Pública
i. Nú Número mero y capacidad de de vehículos de recolección recolección La cantidad de residuos recolectados depende del número de vehículos, su capacidad y los turnos para el recojo de la basura, los cuales se presentan en el Cuadro Nº 8.
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Cuadro Nº 8 Número de Vehículos Recolectores, Capacidad y Turnos Municipalidad de Comas: Año 2007 REG. INTER INTERNO NO
UNIDAD
UNIDADES INOPERATIVAS 13-P Camión Baranda Bar anda 16-P Compactadora Compactado ra 18-P Compactadota Compactado ta 22-P Camión Baranda Bar anda 24-P Volquete Volquet e 28-P Camión Baranda Bar anda 30-P Camión Baranda Bar anda 36-P Compactadora Compactado ra 402-P Compactadora Compactado ra 37-P Volquete 38-P Volquete 39-P Volquete 41-P Cargador F rontal
Total Total unidad u nidades es inoperativas UNIDADES OPERATIVAS 17-P Compactadora Compactado ra 33-P Compactadora Compactado ra 34-P Compactadora Compactado ra 35-P Compactadora Compactado ra 48-P Camión Baranda Bar anda 49-P Camión Baranda Bar anda 50-P Camión Baranda Bar anda 51-P Camión Baranda Bar anda 52-P Camión Baranda Bar anda 53-P Camión Baranda Bar anda 54-P Tracto Camión 42-P Tracto Camión 21-P Mini Cargador 27-A Camioneta Camionet a
Total Total unidad u nidades es operativas Total Unidades
AÑOS DE ANTIGÜEDAD 21 años 16 años 20 años 13 años 13 años 13 años 13 años 9 años 29 años 9 años 9 años 9 años 11 años 13 20 años 9 años 9 años 9 años 4 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 15 años 13 años 23 años 14
27
Fuente: Sub Gerencia de Limpieza Pública Pública
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ii.Cantidad del personal La Sub Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de Comas cuenta con personal nombrado, contratados bajo la modalidad de plazo fijo o por servicios no personales. El personal administrativo está conformado por 7 trabajadores y el personal operativo por 170 trabajadores entre chóferes, ayudantes, barredores, mecánicos y supervisores. El Cuadro Nº 9 presenta el personal administrativo de la Sub Gerencia de Limpieza Pública por modalidad de contrato. Cuadro Nº 9 Personal Administrativo Sub Gerencia de Limpieza Pública - Comas: Año 2007 Nº 1 2 3 4 5
Cargo Sub Gerente Gerente Secretaria Asistente Asistente Administrativo Apoyo Operativo Operativo Supervisores
Condición Cargo Cargo de Confianza Nombrada Nombrada Plazo Fijo Plazo Fijo Nombrados Nombrados
Total Personal Administrativo
Cantidad 1 1 1 2 2 7
Fuente: Sub Gerencia de Limpieza Pública Pública
Existen tres turnos de seis horas cada uno: Turno I: de 6am a 12m Turno II: de 12m a 6pm Turno III: de 6pm a 12pm El servicio de recojo de basura en el distrito es interdiario. El personal operativo de plazo fijo trabaja seis horas, y el de plazo permanente, ocho horas diarias. Los turnos son los siguientes: lunes, miércoles y viernes. Martes, jueves y sábados. Los domingos sólo se recogen los residuos de las avenidas prin pri ncipales ci pales.. El Cuadro Nº 10 presenta el personal operativo de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, por modalidad de contrato y turno.
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Cuadro Nº 10 Personal Operativo-Sub Gerencia de L impieza Pública Comas: Año 2007 Nº
Cargo
1 Choferes 2 Ayudantes 3 Choferes 4 Ayudantes 5 Choferes 6 Ayudantes 7 Choferes 8 Ayudantes 9 Choferes Choferes 10 Ayudantes 11 Choferes 12 Ayudantes 13 Choferes Choferes 14 Ayudantes 15 Choferes Choferes 16 Ayudantes 17 Choferes Choferes 18 Ayudantes 19 Barredora Barredor a 20 Barredora 21 Barredora Total Personal Persona l Operativo Operativ o
Condición Nombrados Nombrados Nombrados Nombrados Nombrados Nombrados Nombrados Nombrados Nombrados Plazo Fijo Fi jo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Plazo Fijo Fi jo Plazo Fijo Locación de Servicio Locación de Servicio Locación de Servicio Locación de Servicio Locación de Servicio Locación de Servicio Plazo Fijo Fi jo Locación de Servicio Locación de Servicio
Turno
Cantidad
I I II II III III I I II II III III I I II II III III I I III
10 15 9 9 6 10 1 1 2 4 0 1 6 12 4 11 9 20 2 06 32 170
iii.Morosidad en el Pago de Arbitrios Según el PIGARS Comas existe un alto nivel de morosidad del 70% en los ingresos municipales por arbitrios, situación que no permite cubrir el costo total del servicio de limpieza pública (medio millón de soles mensuales aproximadamente). La alta morosidad se debe al bajo nivel de conciencia tributaria, el servicio no individualizado, los insuficientes mecanismos de cobranza efectiva, entre otras causas. Por este motivo, el servicio de limpieza del distrito se encuentra subsidiado con recursos propios y/o con recursos provenientes del FONCOMUN, lo que impide aumentar la cobertura del servicio, darle un adecuado mantenimiento a los vehículos, e incrementar la flota actual de unidades de recolección.
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iv.Presupuesto de la Sub Gerencia de Limpieza Pública La Sub–Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de Comas cuenta con cuatro fuentes de financiamiento: Canon, Sobrecanon, Regalías y Participaciones, Fondo de Compensación Municipal, Otros impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados. Para el año 2007, el Presupuesto Institucional de Apertura asignado a esta Sub-Gerencia asciende a S/. 6´598,028 Nuevos Soles por toda fuente de financiamiento. Cuadro Nº 11 Presupuesto Presupuesto Institucional de Apertura Sub Gerencia de Limpieza Pública - Municipalidad de Comas Año 20 07
Grupo Genérico de Gasto
3. Recursos Directamente Recaudados
5. Recursos Determinados
Total
Personal y obligaciones sociales Bienes y servicios Otros gastos corrientes
1 047 391
1 137 100
2 184 491
2 619 646 24 891
1 769 000 0
4 388 646 24 891
3 691 928
2 906 100
6 598 028
Total
Los Anexos Nº 1 al 4 presentan el Presupuesto Institucional Modificado y la Ejecución Presupuestal por rubros de gastos para el año 2006 correspondiente a la Sub–Gerencia de Limpieza Pública, y el Anexo Nº 5 presenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2007.
El PIGARS Comas señala que los costos unitarios del servicio de
recolección domiciliaria, transporte y disposición final es de S/. 65.00 Nuevos Soles/TM (incluye el costo de disposición final de S/. 11.00 Nuevos Soles/TM incluido el IGV), mientras que el servicio contratado tiene un costo por recolección y transporte de S/.35.00 Nuevos Soles/TM. El gasto anual en el servicio de barrido de calles y avenidas asciende a S/. 400,000.00 Nuevos Soles. Su presupuesto comprende la adquisición de herramientas, bolsas, uniformes, y el apoyo para el traslado de los residuos, producto del barrido de calles y espacios públicos, al relleno sanitario.
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3.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA O FERTA Para estimar la oferta, se considerará la capacidad actual (situación sin proyecto). En la situación actual, la planta de transferencia cuenta con un área de 7,000 m2, con la cual se atienden 9,701 toneladas al mes. Sin embargo, la planta actual está por cerrar, por lo cual bajo las condiciones actuales en el corto plazo no existirá la oferta del servicio de transferencia. Cuadro Nº 12 Proyección de la Oferta del de l Servici Serv icio: o: Transferencia y T ratamiento de RRSS Situac Situación ión sin Proyecto - Comas: Año 2007 –2016 (Toneladas (Toneladas por Mes)
Años
Demanda ( Tn/mes)
Ofer Of erta ta Proyectada (Tn/Mes)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12 825 13 538 14 291 15 087 15 928 16 815 17 753 18 743 19 790 20 895
11 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 BALANCE OFERTA - DEMANDA La situación con proyecto permitirá:
Contar con co n una capacidad capacida d para para almacenar almacenar el 100% de de los los residuos residuos sólidos generados en el distrito, es decir hasta 696,5 toneladas diarias. Disponer de de una una capa ca paci cidad dad para para la segregación segregació n de residuos inorgánicos inorgá nicos de hasta 200 toneladas de residuos inorgánicos y el procesamiento de hasta 320 toneladas de residuos orgánicos diariamente. Se garantizará la operación del Sistema Siste ma mediante mediante Normas Normas y Reglamentos de manejo ambiental.
El siguiente cuadro muestra la diferencia entre la demanda actual y la oferta actual (año 2007), así como entre la demanda y oferta proyectadas en la situación actual sin proyecto. Estas diferencias corresponden a la demanda no atendida (déficit o brecha).
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Cuadro Nº 13 Proyección de la Demanda No Atendida del Servicio: Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Comas: Año 2007-2016
Años
Demanda
Oferta
Brecha
% Brecha
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12 825 13 538 14 291 15 087 15 928 16 815 17 753 18 743 19 790 20 895
11 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 282,5 13 538 14 291 15 087 15 928 16 815 17 753 18 743 19 790 20 895
10.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
La brecha actual del servicio de transferencia de residuos sólidos es del 10% de la demanda por el servicio. A partir del año 2008 para la situación sin proyecto, se estima que la Municipalidad de Comas no podrá brindar el servicio de transferencia. 3.6 COSTOS Se estimarán los costos de las alternativas con proyecto presentadas y los costos de la alternativa sin proyecto optimizada. Las inversiones en el terreno, construcciones, vehículos, maquinarias, equipos y otras inversiones se realizarán durante el año 0. La operación de la planta se iniciaría iniciaría el e l año 1. A continuación se detallan los costos y gastos de las tres alternativas. 3.6.1 Costos de la Alter Alternativa nativa 1 La alternativa 1: Planta de transferencia y tratamiento de residuos sólidos, construida, equipada y gestionada por la Municipalidad de Comas , corresponde a la planta que se construiría co nstruiría la zona zona de Chacra Cerro con un área de 30,000 m2. Las inversiones y gastos que se requieren para esta alternativa son las siguientes:
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i) Inversiones, Gastos Operativos y Gastos Administrativos Inversiones Los costos de las inversiones en terreno, construcciones, vehículos, maquinaria, equipos y otros requeridos para la planta de transferencia, planta de tratamiento y área de compostaje de esta alternativa se detallan en los Anexos Nº 6, 11 y 15, respectivamente. Los gastos de depreciación se presentan en los Anexos Nº 7, 12 y 16. Las inversiones requeridas para esta alternativa ascienden a S/. 7´873,402 son las siguientes: Terreno ♦ Construcciones ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦
Vehículos ♦ ♦
♦
♦ ♦ ♦
♦ ♦
Balanza camión Lavadora industrial industrial Equipos de oficina
Muebles ♦
♦
Cargador Cargador frontal f rontal Cargador Cargador pato Compactadora Compactadora /prensad /prensador oraa Picadora
Equipos ♦
♦
Camión madrina Camión recolector recolec tor
Maquinaria ♦
♦
Entrada Entrada con caseta de vigilancia Camino pavimentado Cerco Cerco perimétrico Oficina Oficina de administración Baño / duchas / vestuarios Estacionamiento Almacén Casa de segregación + rampa Línea Línea de d e segregación Rampa + embudo Áreas Áreas verdes
Muebles de oficina
Intangibles ♦ ♦
Expediente Expediente técnico Trámites Trámites legales l egales
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Gastos Operativos El personal operativo para los servicios de transferencia, tratamiento y compost se detalla en el Anexo Nº 8, mientras que los gastos de personal por servicio se detallan en los Anexos Nº 9, 13 y 17. Los gastos operativos requeridos para la planta de transferencia, planta de tratamiento y área de compostaje de esta alternativa se detallan en los Anexos Nº 10,14 y 18, respectivamente. Los gastos operativos requeridos para esta alternativa ascienden a S/. 6´666,705 y son los siguientes: ♦
Personal operativo nombrado nombrado y contratado ♦ ♦
♦
Choferes Obreros Obreros de transferencia
Personal operativo por s ervicios no no perso personal nales es ♦ ♦ ♦ ♦
Choferes Obreros Obreros de transferencia Obreros Obreros de segregación Obreros Obreros de compostaje
Combustibles, s uministros uministros y repuestos ♦ Servicio de mantenimiento ♦ Uniformes, guantes, mas mascarillas carillas y zapatillas ♦ Herramientas ♦
♦ ♦ ♦
Lampas Rastrillo Carretilla
Gastos Ad Adm m inistrat inistrativos ivos Los gastos administrativos requeridos para la planta de transferencia, planta de tratamiento y área de compostaje de esta alternativa se detallan en los Anexos Nº 10,14 y 18, respectivamente. Los gastos administrativos requeridos para esta alternativa ascienden a S/.1´173,733 y son los siguientes: ♦
Personal admin admi nistrativo nombrado nombrado y contratado ♦ ♦
Administrador Secretaria
♦
Guardianes y perso personal nal de limpieza
♦
Servicios públicos ♦ ♦ ♦
♦ ♦
Agua Luz Teléfono
Limpieza, mantenimiento mantenimiento y enseres Suministros diversos, material material de de oficina oficin a
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♦
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Capacitaciones
ii) Costos Totales de la Alternativa 1 El resumen de los costos de la Alternativa 1 por actividades se muestra en el Cuadro Nº 14. Cuadro Nº 14 Costos Estimados de la Alternativa 1 ( En Nuevos Soles) Comas: Años Añ os 0 a 9
Año
Activ idad 1: Activ Transferencia de Residuos Sólidos
Actividad 2: Actividad 2: Segregación de Residuos Sólidos
Actividad 3: Compostaje Residuos Orgánicos
Total
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Total
6 696 763 321 869 397 840 436 304 448 599 477 960 477 960 477 960 477 960 477 960 S/. 10 691 175
829 759 219 319 265 670 304 660 320 594 375 561 375 561 375 561 375 561 375 561 S/.3 S/.3 817 807
346 880 64 195 72 489 80 712 81 542 111 808 111 808 111 808 111 808 111 808 S/. S/. 1 204 858
7 873 402 605 383 735 999 821 676 850 735 965 329 965 329 965 329 965 329 965 329 S/. S/. 15 713 840 8 40
El costo total del proyecto según la alternativa 1 ascienden a S/. 15 713 840 Nuevos Soles (US$ 4 810 999)11 . iii) Gastos Financiero F inancieross A este monto se añadiría el gasto por el pago de intereses. Se solicitaría un préstamo por tres años por la fuente: Recursos por Operaciones de Crédito Interno para la adquisición del terreno por S/. 2 400 000 Nuevos Soles. La tasa de interés es de 13% y corresponde a la tasa cobrada por el Banco de la Nación a los gobiernos locales por préstamos mayores a 12 meses para la adquisición de vehículos, maquinarias y otros activos fijos.
11
El tipo de cambio estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas son: Año 2007 : US$1= S/. 3.18 Año 2008 : US$1= S/. 3.33 Año 2009 : US$1= S/. 3.36 Año 2010 al 2016 : US$1= S/. 3.36
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Cuadro Nº 15 Gastos Financieros -Al - Alternativa ternativa 1 Años 1 a 3 Monto financiado : US$ Tasa anual: Período (años): Factor : Cuota Am ort.
Período 0 1 2 3
S/. 2,400,000 13.00% 3 0.42352197 S/. 1,016,452.73
Capital Amortización S/. 2,400,000.00 S/. 1, 1,695,547.27 S/. 70 704,4 52 52.73 S/. 89 899,515.69 S/. 796,0 31 31.58 S/. 0.00 S/. 899,5 15.69
Total
Interés S/. 31 312,000.00 S/. 220,421.15 S/. 116,937.04
Cuota S/. 1, 1,016,452 .7 .73 S/. 1,016,452 .7 .73 S/. 1,016,452 .73
S/. 649,358.18
Incluyendo los gastos financieros el monto total del proyecto asciende a S/. 16´363,198 Nuevos Soles. iv) Costos Unitarios Para los costos unitarios se dividirán los costos totales anuales en nuevos soles con el total de toneladas atendidas en la planta de transferencia por año. Costo Costo Unitario del Servicio Servicio =
Costos Totales Anuales Toneladas Atendidas por Añ o
Los costos unitarios en Nuevos Soles por tonelada de la alternativa 1 para los años del proyecto son los siguientes:
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Cuadro Nº 16 Costos Unitarios – Alternati Alternat iva 1 Años: 0 a 9
Actividad Actividad 1: Transferencia de Residuos Residuos Sólidos Só lidos Actividad 2: Segregación de Residuos Residuos Sólidos Só lidos Actividad 3: Compostaje Residuos Orgánicos Total
Volumen Atendido o Producido (Toneladas en 9 años de operación) o peración)
Costo Unitario (S/. / Ton)
S/. S/. 10 691 175
1 563 519
S/. 6,84
S/. 3 817 807
389 403
S/. 9,80
S/. 1 204 858
178 166
S/. 6,76
S/. S/. 15,713,840
2 131 087
S/. 7,37
Costos Anuales S/.
v) Costos Sociales Para el cálculo del precio social de esta alternativa se restarán los impuestos y subsidios de los precios sociales estimados. Los costos a precios sociales se estimarán extrayendo el impuesto general a las ventas – IGV. Cuadro Nº 17 Costos a Precios Sociales- Alternativa 1 ( En Nuevos Soles Soles ) Años: 0 a 9
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Total
Costos Anuales a Precios Pr ecios de Mercado (S/.) ( S/.)
Costos Anuales a Precios Pr ecios Sociales (S/.)
7 873 402 605 383 735 999 821 676 850 735 965 329 965 329 965 329 965 329 965 329 S/. 15 713 840
6 616 304 508 725 618 486 690 485 714 904 811 200 811 200 811 200 811 200 811 200 S/. S/. 13 204 904
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3.6.2 Costos de la Alter Alternativa nativa 2 La alternativa 2 es: “Planta de transferencia de residuos sólidos, construida, equipada y gestionada por la Municipalidad de Comas”. Esta alternativa incluye actividades de apoyo a la creación y formalización de micro y pequeñas empresas de tratamiento de residuos sólidos. Para llevar a cabo esta alternativa se requerirían efectuar las siguientes inversiones y gastos: i) Inversiones, Gastos Operativos y Gastos Administrativos Inversiones Los costos de las inversiones en construcciones, vehículos, maquinaria, equipos y otros requeridos para la planta de transferencia actual se detallan en el Anexo Nº 19, y la dep de preciación reciaci ón se presenta en el Anexo Nº 20. Las inversiones requeridas para esta alternativa ascienden a S/. 5´133,075, y son las siguientes: ♦
Construcciones ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦
Vehículos ♦ ♦
♦
♦
♦
Balanza camión Equipos de oficina
Muebles ♦
♦
Cargador Cargador frontal f rontal Cargador Cargador pato
Equipos ♦
♦
Camión madrina Camión recolector recolec tor
Maquinaria ♦
♦
Entrada Entrada con caseta de vigilancia Oficina Oficina de administración Baño / duchas / vestuarios Estacionamiento Cerco Cerco perimétrico Áreas Áreas verdes
Muebles de oficina
Intangibles ♦
Trámites Trámites legales l egales
Gastos Operativos El personal operativo requeridos para la planta de transferencia actual se detallan en el Anexo Nº 21, y los gastos de personal en el Anexo Nº 22. El Anexo Nº 23 presenta los gastos operativos requeridos para esta alternativa, los cuales ascienden a S/. 3 080 437 y son los siguientes:
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♦
Personal operativo nombrado nombrado y contratado ♦ ♦
♦
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Choferes Obreros Obreros de transferencia
Personal operativo por s ervicios no no perso personal nales es ♦ ♦
Choferes Obreros Obreros de transferencia
Combustibles, s uministros uministros y repuestos ♦ Servicio de mantenimiento ♦ Uniformes, guantes, mas mascarillas carillas y zapatillas ♦ Herramientas ♦
♦ ♦ ♦ ♦
Lampas Rastrillo Carretilla
Cursos de capacitación para Mypes de residuos sólidos
Gastos Ad Adm m inistrat inistrativos ivos Los gastos administrativos requeridos para la planta de transferencia actual se detallan en el Anexo Nº 23. Los gastos administrativos requeridos para esta alternativa ascienden a S/. 1 079 452 y son los siguientes: ♦
Personal admin admi nistrativo nombrado nombrado y contratado ♦
♦ ♦
Administrador
Guardianes y perso personal nal de limpieza Servicios públicos ♦ ♦ ♦
Agua Luz Teléfono
Limpieza, mantenimiento mantenimiento y enseres material de de oficina oficin a ♦ Suministros diversos, material ♦ Capacitaciones ♦
ii) Costos Totales de la Alternativa 2 El resumen de los costos de la Alternativa 2 por actividades se muestra en el Cuadro Nº 18.
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Cuadro Nº 18 Costos Estimados de la Alternativa 2 ( En Nuevos Soles) Comas: Años 0 a 9
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Total
Activ idad 1: Activ Transferencia de Residuos Sólidos Só lidos
Actividad 2: Capacitac Capaci taciión de de Mypes
5 133 075 345 431 403 762 434 666 449 019 477 802 477 802 477 802 477 802 477 802 S/. 9 154 964
0 24 000 18 000 18 000 18 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 S/. S/. 138 000
Total 5 133 075 369 431 421 762 452 666 467 019 489 802 489 802 489 802 489 802 489 802 S/. S/. 9 292 964
El costo total de la alternativa 2 asciende a S/. 9 292 964 Nuevos Soles (US$ 2 853 227). iii) Gastos Financiero F inancieross A este monto se le añadiría el gasto por el pago de intereses. Se solicitaría un préstamo por tres años por la fuente: Recursos por Operaciones de Crédito Interno para la adquisición del terreno por S/. 960,000. La tasa de interés es de 13% y equivale a la tasa cobrada por el Banco de la Nación a los gobiernos locales por préstamos mayores a 12 meses para adquisición de vehículos, maquinarias y otros activos fijos. Cuadro Nº 19 Gastos Financieros -Al - Alternativa ternativa 2 Años 1 a 3 Mont Montoo financiado : Nuevos Sol Soles Tasa anual: Período (años): Factor : Cuota Amort.
P eríodo 0 1 2 3 Total
S/. 960, 60,000 13.00% 3 0.42352197 S /. 406,581.09
Capital Amortización S/. 96 0,000.00 0,000.00 S /. 678,218.91 S/. 28 281,781.09 S /. 359,806.28 S/. 318,412.63 S/. 0.00 S/. 359,806.28
Interés S /. 124,800.00 S/. 88,168.46 S/. 46 46,774.82
Cuota S/. 40 406,581.09 S/. 406,581.09 S/. 406,581.09
S /. 259,743.27
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Incluyendo los gastos financieros el monto total del proyecto asciende a S/. 9 552 707 Nuevos Soles. iv) Costos Unitarios Para los costos unitarios se dividirán los costos totales anuales en nuevos soles con el total de toneladas atendidas en la planta de transferencia por año.
Costo Costo Unitario del Servicio Servicio =
Costos Costos Totales Anuales Toneladas Atendidas por Añ o
Los costos unitarios de la alternativa 2 para los años del proyecto son los siguientes: Cuadro Nº 20 Costos Unitarios Unitarios – Alternativa 2 Años: 0 a 9
Años
Costos Anuales S/.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
S/. 5 133 075 S/. 369 431 S/. 421 762 S/. 452 666 S/. 467 019 S/. 489 802 S/. 489 802 S/. 489 802 S/. 489 802 S/. 489 802
Total
Demanda % Proyectada Atención (Ton/ Año) 162 457 171 497 181 045 191 130 201 783 213 035 224 921 237 477 250 741
S/. 9 292 964 Costo Unitario Alternativa 2: S/. 5.6 3
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Volumen Atendido (Ton/Año) 146 211 154 347 162 941 172 017 181 605 191 731 202 429 213 729 225 667 1 650 677
iv) Costos Sociales Para el cálculo del precio social de esta alternativa se restarán los impuestos y subsidios de los precios sociales estimados. Los costos a precios sociales se estimarán extrayendo el impuesto general a las ventas – IGV.
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Cuadro Nº 21 Costos a Prec Preciios Sociales- Alternativa Alternativa 2 (En Nuevos Soles) Años: 0 a 9
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Total
Costos Anuales a Precios de Mercado (S/.)
Costos Anuales a Prec Pr ecio ioss Soci Sociales ales (S/.) ( S/.)
5 133 075 369 431 421 762 452 666 467 019 489 802 489 802 489 802 489 802 489 802 S/. 9 292 964
4 313508 310 446 354 422 380 392 392 453 411 598 411 598 411 598 411 598 411 598 S/. S/. 7 809 211
3.6.3 Costos de la Alternativa Alternativa 3 - Sin Proyecto La alternativa 3 se refiere a la situación actual en la cual la planta de transferencia de la Municipalidad de Comas, que se encuentra provisionalmente en un terreno privado, sería cerrada en el corto plazo, por diversas infracciones. En este sentido, la Alternativa 3 no contempla ningún tipo de inversión en el año 0, ni ningún gasto operativo o de mantenimiento a partir del año 1. 3.6.4 Costos Incrementales Incrementales Los costos incrementales se definen como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, es decir, la alternativa 3 versus la alternativa 1, y la alternativa 3 versus la alternativa 2. Para este análisis se consideran solamente los costos operativos y de mantenimiento como se observa en los Anexos Nº 24 y 25. El siguiente cuadro presenta el resumen de estos costos.
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Cuadro Nº 22 Costos Incrementales Incrementales de las Alternativas Alternativas 1 y 2 versus la Alternat Alternatiiva 3 - Sin Proyecto
Alternativas Alternativa 1 Alternativa 2
Costos con Proyecto
Alternativa 3 sin Proyecto
Alternativas con Proyecto – Alternativa Al ternativa 3
S/. 7 840 441 S/. 4 159 889
S/.0 S/.0
S/. 7 840 441 S/. 4 159 889
De acu ac uerd er do al Cuadro Nº 22 los costos co stos incrementales inc rementales a precios precios de merca mercado do de la alternativa 1 versus la alternativa 3 - sin proyecto ascienden a S/. 7 840 441 Nuevos Soles, mientras que los costos incrementales de la alternativa 2 versus la alternativa 3 - sin proyecto ascienden a S/. 4 159 889 Nuevos Soles. 3.7 BENEFICIOS El desarrollo del proyecto: Planta de transferencia y tratamiento de residuos sólidos para la Municipalidad de Comas generaría beneficios económicos, sociales y ambientales directos e indirectos. Las alternativas se evaluarán en función a estos tres tipos de beneficios, considerando la alternativa con proyecto versus la alternativa actual optimizada ( sin proyecto). i. Beneficios económicos.El beneficio económico directo que se obtendrá de la ejecución de este proyecto es el ahorro en los costos de operación de la Municipalidad, al emplear un punto intermedio de almacenamiento para la llegada de los camiones recolectores. La planta de transferencia permitirá reducir el recorrido de los camiones recolectores al contar con un punto cercano de almacenamiento temporal. Para el traslado de los residuos al relleno sanitario se emplearán camiones madrina de mayor capacidad, que requieren de un menor número de viajes, y por lo tanto se transporta un mayor número de toneladas de residuos por galón de combustible. La planta de transferencia actual de la Municipalidad de Comas no cuenta con planta de tratamiento. La Alternativa 1 considera construir una planta de segregación y tratamiento que la Municipalidad puede gestionar directamente o puede encargar su gestión a una empresa prestadora de servicios – EPS, que cubra parte de los costos de la planta. La Alternativa 2 plantea la promoción del tratamiento de residuos entre los micro y pequeños empresarios. Por otro lado, la planta de segregación y el área de compostaje que se plantean construir en la Alternativa 1 generan ingresos por la venta de material inorgánico reaprovechable y por la venta del compost producido en el área de compostaje. En el caso de la Alternativa 2, las Mypes de residuos sólidos obtendrían ingresos por las ventas de material recuperable y por la producción de compost.
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Los beneficios económicos indirectos están relacionados con: i. La reducción reducció n de los costos costos privados de trata miento de enfermedades asociados a la inadecuada gestión de la basura y menor pérdida de días laborables en el caso de la Población Económicamente Activa; ii. el incremento del valor valor del patrimonio patrimonio privado de de la població poblaciónn por la la mejora ambiental (mejor valoración de los inmuebles); iii. el serv servicio icio de transferencia y tratamie tratamient ntoo es parte del servicio de limpieza pública que la Municipalidad brinda al distrito por lo cual contribuye a un mejor manejo de residuos. Si los vecinos perciben que están recibiendo un mejor servicio de limpieza, se ven incentivados a pagar sus arbitrios, lo que aumenta la recaudación de i ngresos ngresos de la Municipali Municipalidad dad.. ii. Beneficios Ambiental Ambientales es La planta de transferencia y tratamiento contribuye a un mejor manejo de residuos sólidos así como al cuidado del ambiente, al contar con un área en la cual se concentre la basura lejos de los ríos, viviendas y espacios públicos. El terreno se rodeará de un cerco vivo para reducir los impactos ambientales en la zona seleccionada. Por otro lado, el tratamiento que recibirán los residuos permite la reducción del volumen de residuos a ser llevados al relleno sanitario, además que hace posible reutilizar algunos materiales favoreciendo el e l menor uso de recu rec ursos. iii.Beneficios Sociales.Los beneficios sociales serán mayores en la medida que los residuos sólidos sean llevados a zonas alejadas de las urbanizaciones rbani zaciones del distrito. Contar con una planta de transferencia y tratamiento permite a los pobladores vivir en un ambiente más limpio, mejorando sus condiciones de vida y contribuye a reducir los riesgos de contagio de la población de enfermedades asociadas a la basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias. Las enfermedades asociadas a la basura obligan a incurrir en costos de tratamiento (consultas, medicamentos) y en el caso de la población económicamente activa, al enfermar pierde días laborables o redu re duce ce su rendimiento. re ndimiento. La planta de transferencia y tratamiento permitirá crear empleos entre los pobladores de la zona. Adicionalmente, la nueva planta contará con mejores equipos y maquinarias y con ambientes más limpios y ordenados, lo que mejora las condiciones y el ambiente de trabajo. Al disponer de una mayor área de la planta de tratamiento y transferencia se puede almacenar y tratar un mayor volumen de residuos sólidos, y por lo tanto se puede atender a una mayor cantidad de pobladores. pobla dores.
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3.7.1 Beneficios Económicos Econ ómicos de las Alternativas El siguiente cuadro compara los beneficios económicos no monetarios de las dos alternativas con proyecto, la alternativa 3 no presenta ningún beneficio económico. Cuadro Nº 23 Comparación de los Beneficios Económicos de las Alternativas 1 y 2
Beneficios Económicos
Beneficio
Beneficio Incremen Beneficio Incrementa tall ( Con Proyecto vs Sin Proyecto)
1. Planta de tra tr atamiento Alternativa 1
Construcción Construcción de una u na planta de tratamiento
Alternativa 2
La segregación y el co mpostaje se realizaría a través de las Mypes.
2. Reducción de los costos privados de tratamiento de enfermedades enfermedades Alternativa 1 Alternativa 2
Zona agrícola agrícola aleja lej ada de l a población
3. Incremento Incremento del de l valor del patrimon pat rimonio io privado por la mejora ambiental Alternativa 1
Zona agrícola
Alternativa 2
Zona agrícola
4. Un mejor servicio incentiva al pago de arbitrios Alternativa 1 Alternativa 2
En las dos alternativas alternativas con proyecto proyecto habría habría segregación de resid uos, en la Alternativa 1 mediante una planta de tratamiento tratamiento y en la Alternativa 2, a través de las Mypes. La alternativa sin proyecto no contempla el tratamiento de residuos La ubicación actual de la planta de transferencia transferencia en una zona urbana increment incrementaa los costos costos privados p rivados de tratamiento de enfermedades
La ubicació ubicaciónn actual reduce el valor v alor de las viviendas aledañas a la planta de transfere transferenncia. Con Co n el proyecto se generarán generarán beneficios ambientales a mbientales que redundan en el valor del ppatrimonio. atrimonio.
Mejor Mejoran an considerablemente el El proyecto permite atender un mayor servicio de limpieza y el c uidado uidado volum ol umen en de residuos y brindar un del ambiente mejor de man m anejo ejo de los mismos que la situación actual.
Respecto a los beneficios económicos monetarios, la Alternativa 1 contempla la construcción y equipamiento de una planta de segregación y un área de compostaje. El Anexo Nº 26 presenta los ingresos que se generarían por la venta de residuos inorgánicos reaprovechados en la planta de segregación, que para el horizonte del proyecto ascienden a S/. 77 880 628 Nuevos Soles, mientras que de acuerdo al Anexo Nº 27 los ingresos que se generarían por la venta de compost ascienden a S/.17 816 560 Nuevos Soles. Estos anexos incluyen también los ingresos incrementales de la situación con proyecto y sin proyecto.
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En la Alternativa 2 las Mypes generan ingresos por la venta de residuos inorgánico inor gánicoss y compost. compost. El Anexo Anexo Nº 28 pres pres enta los los ingresos que se generarían generaría n por la venta de residuos inorgánicos reaprovechados por las micro y pequeñas empresas de residuos sólidos que ascienden a S/. 14 295 861 Nuevos Soles, mientras que según el Anexo Nº 29 los ingresos que se generarían por la venta de com co mpost ascienden asciende n a S/.2 078 078 207 Nuevos Soles. Estos anexos inclu inc luyy en también los ingresos incrementales de la situación con proyecto y sin proyecto. 3.7.2 Beneficios Ambientales Ambient ales de las Alternativas Los beneficios ambientales de las dos alternativas con proyecto no pueden ser cuantificados monetariamente por lo cual se realiza la siguiente comparación. La alternativa 3 no presenta ningún beneficio ambiental. Cuadro Nº 24 Comparación de los Beneficios Ambientales de las Alternativas 1 y 2
Beneficios Ambientales
Beneficio
1. Concentración Concentración de la bas ura lejos de las viviendas, ríos y espacios públicos Se ubica lejos de las viviendas y Alternativa 1 espacios públicos, pero cerca de un riachuelo y del río Chillón. Alternativa 2 Se ubica en e n una zona zona urbana, pero alejada de ríos. 2. Reducción del volumen volumen de de residuos a ser llevados al relleno sanitario s anitario Alternativa 1 Alternativa 2
3. Menor uso uso de recursos recursos por reutilización de residuos sólidos Alternativa 1 Alternativa 2
Beneficio Incremental ( Con Proyecto vs Sin Proyecto)
Las Las alternativas con proyecto tienen la ventaja de estar alejada de las las zonas urbanas y espacios públicos, públicos, el proyecto debe operar sin contaminar el río Chillón. Ch illón.
La planta de tratami tr atamiento ento puede aprovechar hasta 158 toneladas diarias por segregación No cuentan con planta de tratamiento. La segregació segregació n se realiza antes antes de llevar l levar los residuos a la planta.
La alternativa 1 aprovecha hasta 158 diarias toneladas, mientras que que la alter alternativa nativa 2 promueve la actividad cti vidad privada para la segregació segregaciónn de residuos.
La planta de tratami tr atamiento ento puede aprovechar hasta 158 toneladas diarias por segregación La segregación y tratamiento de los residuos es realizada por las Mypes de residuos
La alternativa 1 aprovecha hasta 158 diarias toneladas, mientras que que la alter alternativa nativa 2 promueve la actividad cti vidad privada para la segregació segregaciónn de residuos.
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3.7.3 Beneficios Sociales Soc iales de las Alternativas Alternativa s Los beneficios sociales de las dos alternativas con proyecto no pueden ser cuantificados monetariamente por lo cual se realiza la siguiente comparación. La alternativa 3 no presenta ningún beneficio social. Cuadro Nº 24 Comparación de los Beneficios Sociales de las Alternativas 1 y 2
Beneficios Sociales
Beneficio
Beneficio Incremental (Con Proyecto vs Sin Proyecto)
1.Planta alejada de zonas urbanas Alter Alternativa nativa 1 Alternativa 2 2. Generación de empleo para los pobladores de la zona Alter Alternativa nativa 1
Alter Alternativa nativa 2
Ubicada Ubicada en zona agrícola lejos de la ciudad
La alternativas alternativas con c on proyecto brindan mayores ben beneficio eficioss sociales s ociales a la población pues se ubican ubican en e n zonas alejadas de las urba urbanizaci nizaciones. ones.
71 puestos de trabajo crea cre ados: 32 en en segregac segregación, ión, 10 en compost:, 29 en transfere transferenncia y administrativos administrativos Puestos Puestos de trabajo creados: 29 e n transfere transferenncia a p artir del del cuarto cua rto año de operación. Se fomenta fomenta la l a formalización de los trabajadores trabajadores informales de residuo resid uos. s.
La alternativa 1 crea puestos de trabajo trabajo e n la planta de transferencia y tratamiento mientras la alternativa 2 genera empleos en la planta de transfere transferenncia y a través de las Mypes de residuos.
3. Mejores Mejores condiciones co ndiciones de trabajo trabajo p ara empleados empleados municipales Alter Alternativa nativa 1 Mejoran Mejoran el ambiente ambiente de trabajo Alternativa 2
4. Reducció Reducciónn de los ries riesgos gos de contagio de e nfermedades asociadas a la basura Alter Alternativa nativa 1 Menores Menores riesgos de contagio por estar est ar lejos de las zonas urbanas Potenci Potenciale aless riesgos riesgos de e nfermedades Alternativa 2 en las viviendas próximas a l a planta pl anta
Las Las inv i nversio ersione ness de las alternativas con proyectos mejoran considerablemente considerablemente las l as condiciones condiciones de trabajo trabajo respecto respe cto a la alternativ alternativaa sin proyecto.
Las Las alternativa lter nativass con co n proyecto proyecto reducen reducen los riesgos riesgos de contagio c ontagio de enfe enferm rmedades edades asociadas as ociadas a la basura, y por lo tanto, mejora la c alida lid ad de vida de los pobl adores adores
5. Mayor población atend atendida ida Alter Alternativa nativa 1 Alternativa 2
Recibe Recibe hast hastaa el 96% de los residuos generados generados en e n el distrito. Recibe Recibe hast hastaa el 90% de los residuos generados generados e n el distrito. dist rito.
Año 9 : el 96% de los residuos son atendidos atendidos por po r la planta municipal en la A 1, y el 90% en la A 2 ( 10% son atendidos atendidos p or Mypes).
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3.7.4 Plano de la Planta El plano de las plantas de transferencia y tratamiento se presentan en la Figura Nº 4. Figura Nº 4 Propuesta de la Planta P lanta de Transferencia y Tr T ratamiento- Comas
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3.7.5 Secuencia Secuencia de Etapas y Activida ct ividades des La secuencia de etapas y actividades correspondientes a los servicios de transferencia y tratamiento se presentan en la Figura Nº 5. Figura Nº 5 DIAGRAMA DE OPERACIONES DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA RESIDUOSS S LIDO RESIDUO LIDOSS DEL DISTRI DISTRITO TO RECOLECTADOS POR COMPACTADORES
RECEPCION DE VEHICULOS (REGISTRO Y PESADO)
MANIOBRA DE CAMIONES DE RECOLECCION Y LLENADO DE MADRINAS EN EL AREA DE TRANFERENCIA
1
MANIOBRA Y DESCARGA EN LA TOLVA DE LA PLANTA DE SEGREGACION 3 2a
SEGREGACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS
4
PROCESANIENTO DE RESIDUOS ORGANICIOS E INORGANICOS APROVECHABLES (SEGREGACION Y COMP CO MPOS OSTA TA E DE LLENADO DE MADRINAS RESIDUOS NO APROVECHABLES EN EL AREA DE TRANFERENCIA
2b
ACUMULACIÓN DE RESIDUOS NO APROVECHABLES 5
MANTENIMIENTO Y/O LAVADO DE VEHICULOS
RESIDUOS APROVECHABLES DEPOSITADO EN EL CENTRO DE ACOPIO
7
6
CONTROL DE SALIDA DE LOS CAMIONES (REGISTRO Y PESADO)
1
VENTA DE LOS LOS RESIDUOS APROVECHABLES Y CARGA DEL CAMION
CAMIONES SALEN DEL AREA
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Descripción del Funcionamiento de la la Planta de Transferencia y Tratamiento – Comas 1. Entrada: La Entrada: La entrada consta de una puerta de doble hoja de 6 metros de ancho y 4 metros de altura (en el caso de instalarse una puerta corrediza, la altura sería de 6 metros). Cuenta además con una casita de control y una balanza para pesar camiones. 2. Área de patio de maniobras, maniobras, acopio y embudo : 2a Descarga directa: directa : Es una rampa amplia al aire libre donde los camiones depositan los residuos sólidos del distrito directamente en el embudo de descarga de 6 metros de altura, para llenar los ca miones madrina en e n la parte baja. 2b Descarga indirecta: indirecta: Es un área construida de material noble (ladrillo y concreto), de techado amplio donde se depositan los residuos sólidos no reaprovechables, para ser llevados en los camiones madrina para su disposición final. El área propuesta tiene 140 m² 3. Rampa de la planta de segregación: En segregación: En esta rampa los camiones depositan los residuos sólidos del distrito, a través de embudos de descarga, llevando a los residuos hasta el área donde pasarán pas arán por un proceso de tratam trata miento. 4. Planta de Segregación: Espacio Segregación: Espacio construido de material noble (ladrillo y concreto), techado y que cuenta con tres líneas de segregación (dos para inorgánicos y una para orgánicos), y con tachos móviles que se emplean para realizar un proceso de segregación de los diferentes residuos sólidos reaprovechables como son: botellas, cartón, latas, plásticos, entre otros. Las fajas transportadoras poseen un imán para poder preseleccionar los metales, y con un sistema de succión de aire. El área total de esta planta es de 875 m². 5. Área de procesamiento de los residuos sólidos : 5a Procesamiento de residuos inorgánicos: en inorgánicos: en esta área se compacta con una prensa prensa los residuos sólidos de va lor y/o se s e realiza un e mbalaje de los mism is mos. b Procesamiento de residuos orgánicos: orgánicos: los residuos orgánicos pasan inicialmente por una trituradora, para ser luego enviados al área de compostaje, donde so n apilados apilados para producir abono orgán or gánico. ico. El área área total tot al del área de procesamiento de resi residuos duos sólidos es de 2400 m². m². 6. Acopio de residuos aprovechables Es aprovechables Es un área techada de 485 m², construida de material noble (ladrillo, concreto), se emplea para almacenar los residuos segregados y procesados, para su posterior venta. 7. Maestranza y Parqueo: Se Parqueo: Se utiliza para el estacionamiento de los vehículos de la Municipalidad, así como para su reparación y limpieza. El área propuesta es de 240 m² ; el e l parqueo tiene un área de 600 m², 8. Administración y ser se rvici vic ios higiénicos: higiénicos: La oficina de administración tiene un área de 120 m², destinada a las labores administrativas y de supervisión de la planta.
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Para los servicios higiénicos el área es de 80 m² incluyendo vestidores, lavandería y duchas, para el aseo de los o breros. 9. Cerco perimetral con torre de vigilancia: El perímetro de la planta es de material noble, de ladrillo y c oncreto, y cuenta c uenta con un torre de vig vi gilancia. il ancia. 10. Áreas verdes: las áreas verdes rodean las plantas y las oficinas, ocupando un espacio de aproximadamente de 1 585 m2, incluyendo el cerco vivo. Es preciso tener en cuenta primeramente que el manejo de residuos sólidos es una actividad riesgosa o peligrosa, motivo por el cual las actividades de la planta tienen que cum cu mplir con las normas normas legales señaladas en el punto punto 1.5 Marco de Refe Referenc rencia. ia. Las operaciones Técnicas Básicas de la Planta de Transferencia son las siguientes: 1
Los residuos sólidos só lidos recepcionados en la Planta de Transf Transferencia erencia per perm manecerán un máximo de 12 horas en la Planta. El jefe de operaciones de la Planta debe asegurar la suficiente cantidad de vehículos de transporte, a fin de evitar la acumulación de residuos sólidos.
2
Todo vehí ve hícu culo lo de recole reco lección cción que que hace hace uso uso de de la Planta de Transferencia debe ser obligatoriamente registrado y pesado, emitiendo para este caso un comprobante de pesaje por triplicado, para ser entregado al usuario y para el operador de la Planta misma. El acto de pesaje puede realizarse fuera de la Planta de Transferencia, en un local contratado por los operadores o peradores de la Planta.
3
Todo el perso personal, nal, salvo el dedicado dedicado a labores labores administrati administrativas, vas, debe usar necesariamente indumentarias de protección, es decir, uniformes consistentes en camisas y pantalón de dril, guantes, botas, mascarillas, chalecos, reflectores, cascos, gorros, y otros.
4
Semestralmente debe debe obten obte ner una Certif Certificación icación de Evaluación Evaluació n y Regulación Regulación de la balanza electrónica, otorgada por una Empresa de reconocida credibilidad.
5
No se permitirá permitirá en el interior de de las las Plantas Plantas de Transferencia, la recepción de de los los escombros, desmonte y residuos peligrosos.
6
Sólo se permitirá permitirá la la recepció recepciónn y sa lida lida de de residu resi duos os sól só lidos en el interior interior de de las las Plantas de Transferencia, en vehículos autorizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima con su respectiva guía de despacho hacia lugares autorizados.
7
No se permite permite la la quema o incineración de residuos s ólidos en las Plantas de de Transferencia.
8
Sólo permanecerán en las las instalaciones de de la Planta de Transferencia las person perso nas propias al servicio en los vehículos o instalaciones de la Planta de Transferencia.
9
Velar por la conducta apropiada del personal de la Planta.
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10
La administración administración de la Planta Planta de Transferencia garanti garantizará zará el suministro de uniformes indumentarias de protección, materiales y equipos o personal en la oportunidad y frecuencia necesarias para cumplir con sus obligaciones.
11
Asegurar los los servicios de auxilio para los veh ve hículos íc ulos que que hagan hagan uso de la Planta Planta de Transferencia y hayan sufrido un percance imposibilitando la continuidad de las operaciones de la planta.
12
Mantener adicionalmente y com co mo míni mínimo mo un 10 % de reserva técnica técnic a del total de de vehículos de transporte de los residuos sólidos. Está reserva cubrirá exclusivamente las contingencias que puedan presentarse.
13
Utilizar las áreas de de la Planta de Transfere Transferenncia solo so lo para para usos usos autorizados.
14
Es de de estricta responsabil respo nsabilida ida d del operador de de la Pla Plannta de Transferencia Transferencia el cumplimiento de la implementación de las instalaciones y equipamiento propuestas en el proyecto original.
15
Los operadores operadores de la Planta Planta de Transferencia Transferencia deben deben garantiz garanti zar com co mo míni mínimo mo la la disponibilidad necesaria de personal durante la operación.
Sobre las normas de seguridad e higiene, se aplicará lo establecido en el Decreto de Alcaldía 147-02: Reglamento de la Ordenanza del Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y complementariamente se aplicará el D.S. 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el D.S. Nº 013-2000-PCM: Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, el D.S. Nº 069-2005-PCM que modifica el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, y la Ley Nº 28551 - Ley que establece la obligación de presentar planes de contingencia. 3.8 CRONOGRAMA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A continuación presentamos el cronograma de las actividades de inversión y de operación, durante el tiempo de vida útil del proyecto. El Cuadro N° 24 presenta las actividades a realizarse por meses durante el año cero.
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Cuadro N° 26
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Por Meses Añ Año o Cero
Actividad Activid ad / Mes I. Expediente técnico Elaboració Elabo raciónn del de l expediente expedie nte Viabilidad del proyecto por parte del DGPM/MEF Autorización para el inicio del proyecto II. Adquisiciones Autorizació Autorizaciónn de desembolso Adquisición del terreno Constituir comité para las licitaciones Elaboración de bases para la licitación pública por ejecución de obras Buena pro para la ejecución de obras Elaboración de bases para compras de bienes de capital capi tal Buena pro de las compras y autorización de adquisicione adquis icioness III. Construcción y equipamiento Construcción de la planta y oficinas Equipamiento de la planta y oficinas
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x
x
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x
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9-12
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x x x x
x x x x
x x
Las actividades de operación y mantenimiento a realizarse entre el año 1 y 9 son las siguientes: Operación y Mantenimiento: Las actividades de operación y mantenimiento son las siguientes: ♦ ♦
♦
♦ ♦
Solicitud de des des embolsos y autorizaciones pres presupue upuess tales. Elaboración de los los planes operativos anuales: anuales: defin efi nición de las metas metas , indicadores, actividades y presupuesto anual. Ejecución de de las actividades y del presupuesto de de acuerdo al plan operativo anual. Evaluaciones tri tri mestr mestrales ales y anuales de de la ejecución ejecució n física y presupuestal. presupuestal. Mantenimiento de activos fijos: construcciones, vehículos, maquinaria maquinaria y equipos.
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IV
EVALUACIÓ EVALUACIÓ N SOCIAL
4.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO B ENEFICIO Se efectuó el análisis costo-beneficio de las dos alternativas con proyecto versus la alternativa alternativa sin proyecto. Los ingresos se generan por la venta de residuos segregados y compost. Sin embargo, estos ingresos son ingresos indirectos, ya que para el caso de la Alternativa 1 no serían vendidos por la Municipalidad si no por terceros ( empresa prestadora de servicios), y para el caso de la Alternativa 2, equivalen a los ingresos de las l as Mypes por la venta de residuos reaprovechables y a bonos orgán orgá nicos. El Anexo Anexo N° 30 presenta el flujo de caja de la Alternativa 1, según el cual a una tasa de descuento del 11%, el proyecto es rentable socialmente, pues presenta un VAN social de S/. 42 917 160 Nuevos Soles y una TIR social de 93%. Y desde el punto de vista financiero, también es rentable, pues empleando un costo ponderado promedio del capital (WACC) de 11.61% se obtiene un VAN financiero de S/. 41 518 276 y una TIR financiera de 115%. El Anexo Anexo N° 31 presenta el flujo de caja de la Alternativa 2, según el cual a una tasa de descuento del 11%, el proyecto no es rentable socialmente, pues presenta un VAN social negativo de S/. -2 802 845 Nuevos Soles y una TIR social de -1.91%. Desde el punto de vista financiero, empleando un costo ponderado promedio del capital (WACC) de 11.37% se obtiene un VAN financiero S/. -2 878 636 y una TIR financiera de -2.84%. 4.2 ANÁLISIS DE SE SEN NSIBILIDAD Los Anexos N°32 y 33 presentan el análisis de sensibilidad de la Alternativa 1 para dos escenarios: optimista y pesimista, respectivamente. En el escenario Optimista, se considera que el precio de los residuos inorgánicos y del compost se incrementan en 10%. A una tasa de descuento del 11%, el proyecto es rentable socialmente, pues presenta un VAN social de S/. 48 461 631 Nuevos Soles Soles y una un a TIR social de 103%. En el escenario Pesimista, se considera que el precio de los residuos y del compost caen en 10%. A una tasa de descuento del 11%, el proyecto es rentable socialmente, pues presenta un VAN social de S/.37 372 689 y una TIR de 84%. Los Anexos N° 34 y 35 presentan el análisis análisis de sensibilidad sensibili dad del del proy proy ecto para la Alternativa 2 para dos escenarios: optimista y pesimista, respectivamente. En el escenario Optimista, se considera que un incremento del 10% en el precio de los residuos y compost. A una tasa de descuento del 11%, el proyecto no es
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rentable socialmente, pues presenta un VAN social negativo e igual S/. -2 319 199 y una TIR TIR social soc ial de 0.79%. En el escenario Pesimista se considera que el precio de los residuos y compost caen en 10%. A una tasa de descuento del 11%, el proyecto no es rentable socialmente, pues presenta un VAN social de S/. - 3 286 491 y una TIR social de -4.93%.
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIB S OSTENIBILIDAD ILIDAD La Municipalidad de Comas cuenta con la Sub Gerencia de Limpieza Pública como unidad ejecutora del proyecto. La compra del terreno será financiada con recursos de la Municipalidad de Comas provenientes de la fuente de financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno. El pago de los intereses se efectuará con recursos municipales. Las inversiones del año cero en construcciones, vehículos, maquinarias, equipos, intangibles y muebles se financiarán con recursos de la cooperación internacional provenientes de Agencia de Proyectos de Desarrollo Integral de Estados Unidos (PDI), el Convenio de Cooperación está en proceso y es no reembolsable. El monto de la cooperación asciende ascie nde a 9 millones millones de dólares. Los costos de operación y mantenimiento de los años 1 a 9 años del proyecto se financiarán con recursos privados, provenientes de la venta de residuos inorgánicos reaprovechados y de la venta de compost, realizada por la empresa o empresas que administre(n) la planta de de segregación y/o el área de compostaje. El siguiente cuadro muestra los montos correspondientes al aporte de la Municipalidad de Comas, la cooperación financiera y el capital privado para la Alternativa 1.
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Cuadro Nº 27 Análisis de Sostenibilidad – Alternativa 1 ( En Nuevos Soles) Rubro de Gasto
Fuente Fuente de Financiamiento Aporte Cooperación Municipal internacional
Crédito Interno
Compra del terreno
2 400 000
Total (S/.) 2 400 000
Intereses Intereses del de l préstamo
649 358
Inversión en construcciones, vehículos, vehículos, maquinarias, m aquinarias, equipos, intangibles y muebles Gastos Gastos operativos, o perativos, de mantenimiento mantenimiento y administrativos TOTAL
Privado
649 358
5 473 402
5 473 402
7 840 438 S/. 2 400 000
S/. 649 358
7 840 438
S/. S/. 5 473 402 S/. 7 840 438 S/. 16 363 198
La Alternativa 2 no cuenta con financiamiento del capital privado pues la planta de transferencia municipal no genera ingresos por ventas, por lo cual los gastos operativos y de mantenimiento deben ser cubiertos con las fuentes de financiamiento con las que cuenta la Municipalidad. Para esta alternativa el financiamiento sería el siguiente: Cuadro Nº 28 Análisis de Sostenibilidad – Alternativa 2 ( En Nuevos Soles) Rubro de Gasto Compra del terreno
Fuente de Fi F inanciamiento Crédito Cooperación Aporte Interno internacional Municipal 960 000
Inversión Inversión en con co nstrucciones, vehículos, maquinarias, equipos, intangibles y muebles
960 000 4 173 075
Pago de intereses intereses Gastos operativos, administrativos y de mantenimiento TOTAL
S/. S/. 960 000
Total (S/.)
S/. 4 173 075
4 173 075 259 743
259 743
4 159 889
4 159 889
S/. S/. 4 419 632
S/. S/. 9 552 707
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4.4 IMPACTO AMBIEN A MBIENTAL TAL El siguiente cuadro resume los impactos ambientales del proyecto y sus medidas de mitigación. Cuadro Nº 29 Impactos Ambientales del Pr P royecto Tipo de Impacto
Dónde se genera
Medidas de Miti Mit igación gac ión Rápido Rápido tratamient t ratamientoo de los residuos orgánicos durante durante la segregación y volteo vol teo (inyección (inyección de aire) aire) de las pilas de compost aje Los caminos caminos de movimiento y parqueo deben ser pavimentados, pavimentados, las es tructuras de la planta cuentan cuentan con techo Evitar movimientos movimientos inn i nnecesarios, ecesarios, instalaci inst alación ón de cerco vivo La basura llega en forma preselecciona preseleccio nada da a l a planta, captación captación especia especi al de los li xiviados en la la rampa rampa de descarga Captación Captación y tratamiento tratamiento de l as aguas que vienen ie nen del proceso proceso de lavado y aceite ce itess que vienen ie nen del proceso de mantenimiento de vehículos. Captación especia especi al los lixiviados de de la basura.
Flora
Generado por la basura acumulada en la planta y en el área de compostaje c ompostaje Generación de polvo durante el proceso de construcción y operación de la planta Generados por el movimiento de los vehículos vehículos Por general poco, pero depende de la composición de la b asura Especialmente en el área donde se depositan la basura y se realiza el mantenimiento de los vehículos No se ha h a obse observado rvado hasta ahora plantas qu q ue figuran f iguran como protegidas, debido debido q ue es un área de uso agricultura.
Existencia de vectores
Impacto Impacto visual negativo por la construcción de la l a planta Perros, roedores, moscas, pulgas, entre otros
Malos olores Polvo Ruidos Lixiviados
Suelo
Agua
Existe un pequeño canal de agua en el borde del terreno y a 200 m de distancia se encuentra el río Chillón
Esta previsto previsto generar ge nerar áreas verdes y cercos vivos
Limpiez Limpiezaa absoluta durante todo el proceso, fumigación fumigación si s i es necesario. ecesar io. Cubrimiento Cubrimiento del Canal Can al con concreto, porque el agua sirve si rve para el riego de algunas áreas agrícolas. El estudio est udio de suelo debe relevar relevar en en qué qué prof undidad undidad se encuentra enc uentra la napa freática. Si ésta se e ncuent cue ntra ra alta, en el diseño fina fi nall se debe evitar hacer excavaciones profund as. as. Entre el terreno y el río Chillón se encuentra en cuentra una barrera de desmonte de por lo menos 15 metros metros de altura, por lo cual c ual el área tiene una barrera barrera “na “ natural” tural” evitando que el viento se lleve la basura al río.
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4.5 SELECCIÓN DE ALTERN LT ERNATIVAS ATIVAS A partir de la evaluación social se obtuvieron los siguientes resultados: Cuadro Nº 30 Comparación de los Resultados de la Evaluación Social ( Nuevos Soles) Alternativas
Tipo de Evaluación Alternativa 1
Alternativa 2
VAN social y VAN social y financiero y TIR Análisis costo beneficio financiero y TIR social y financiero social y financiero positivos negativos
Análisis de Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Alternativa 3
Alternativa Seleccionada
No se realizó
Se recomienda la alter alternativa nativa 1
La alternativa 1 y 2 Cuenta con Cuenta con cuentan con recur ecu rsos de la recur ecu rsos de la financi financiami amiento ento de d e la Municipalidad, de Municipalidad y de No cuenta con Muni cip c ip a lidad, lid ad, de la la Cooperación la Cooperación presupuesto Cooperación Financiera Financiera Financiera Internacional, pero sólo la Inter Interna naciona cionall y Internacional alter alternativa nativa 1 cuenta con capital capital p rivado capit capital al privado pr ivado Las Las alternativa lter nativass 1 y 2 Se han Se han presentan un análisis de determinado determinado las determinado determinado las las fuentes de generación generación fuentes de fuentes de de contaminación generación generación y las generación generación y las No se realizó ambiental y de las medidas de medidas de medidas para su mitigación mitigación mitigación
De acuerdo al análisis de costo beneficio, la alternativa 1 presenta un VAN social positivo y un TIR social positivo y mayor que la tasa de descuento de 11%. Para la alternativa 2 el VAN social resultó negativo mientras que la TIR social obtenida fue menor que la tasa de descuento, por lo cual la alternativa 2 no resulta rentable desde el punto de vista social. En el análisis de sostenibilidad, las alternativas 1 y 2 cuentan con financiamiento con recursos de la Municipalidad y de la cooperación internacional; la alternativa 1 cuenta además con capital privado. No se realizó el análisis de la alternativa 3 – situación actual pues no genera ingresos ni costos. Por estos motivos, la alternativa seleccionada es la Alternativa 1, es decir la Planta de transferencia y tratamiento de residuos sólidos, construida, equipada y gestionada por la Municipalidad de Comas . 4.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El Anexo N° 36 presenta la matriz del marco lógico del proyecto.
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V.
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CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. La transf transferencia erencia y tratam trata miento ie nto de de los residuos sólidos son so n procesos procesos que forman parte del manejo de residuos sólidos, cuya gestión se encuentra a cargo de las municipalidades distritales. La importancia de la transferencia de residuos sólidos radica en que permite concentrar en un punto de almacenamiento temporal los residuos sólidos recolectados por los camiones municipales en todo el distrito, para poder ser segregados y llevados al relleno sanitario para su disposición final. El tratamiento de residuos permite reutilizar aquellos residuos con valor económico, con lo cual se reduce el volumen de residuos a ser destinados a la disposición final, y a su vez se promueve el menor uso de recursos. 2. En la la actualidad la Municipalidad Municipalidad de Comas Comas realiza las labores labores de transferencia en un terreno privado ubicado en Prolongación Unger; la Municipalidad no paga alquiler, y a cambio permite a los propietarios del terreno segregar los residuos sólidos. Esta planta está próxima de ser clausurada pues presenta observaciones de Digesa e infracciones diversas. Además, el terreno no se encuentra saneado, presenta problemas de herencia, y se ubica en una zona urbana de difícil acceso para los vehículos municipales. El área es de 7 000 m2, la cual resulta insuficiente para atender el volumen de residuos generados en el distrito. 3. El proyecto proyecto com co mprende la prestació prestaciónn de tres servicios servici os por por parte de de la Municipalidad: Municipalidad: transferencia y almacenamiento temporal de los residuos sólidos recolectados por los camiones municipales; tratamiento y segregación de los residuos inorgánicos para su reutilización; y, la producción de compost a partir de los residuos orgánicos, para ser utilizados como abonos orgánicos en áreas verdes a cargo de la Municipalidad, entre otros usos. 4. El estudio a nivel de de Perfil del proyecto proyecto:: Planta de de Transferencia Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos para la Municipalidad de Comas tiene un monto de inversión de S/. 16 363 198 Nuevos Soles y contempla la prestación de los tres servicios mencionados en el párrafo anterior, a través de la construcción, equipamiento y funcionamiento de la planta a cargo de la Municipalidad, con el fin de atender la demanda creciente en el manejo de los residuos sólidos, en uno de los distritos más poblad pobla dos y con mayor ay or tasa de crecim creci miento ie nto en Lima. Lima. 5. Mediante este este proyecto, la planta planta de transferenc transfere ncia ia y tratami trata mient entoo de de residuos residuos sólidos atendería un volumen de hasta de 18 806 toneladas al mes, se reutilizarían 4 910 toneladas de residuos inorgánicos al mes, se producirían hasta 2 211 toneladas mensuales de compost, y permitiría la generación de 49 nuevos empleos en el año 1, y 72 nuevos e mpleos en el e l año 9, entre pobladores de la l a zona.
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6. Los beneficiarios del del proyecto son la Municipalidad Municipalidad de Comas, Comas, la cual cual podrá prestar prestar un servicio de manejo de residuos sólidos de mejor calidad y con uso más eficiente de los recursos, y los pobladores de Comas: vecinos, trabajadores, comerciantes y visitantes quienes recibirán un mejor servicio de limpieza pública, lo cual redundará en un ambiente más sano y limpio donde vivir y trabajar. Por otro lado, la población puede participar activamente a través de la segregación de sus residuos desde la fuente de origen.
7. El proyecto plantea la gestión de la Municipalidad tanto de los servicios de transferencia como de tratamiento de residuos sólidos, sin embargo, la Municipalidad, de considerarlo conveniente, puede optar por contratar una empresa prestadora de servicios – EPS, para que se encargue de la gestión de la planta de tratamiento y/o del área de compostaje, y para que contribuya con el financiamiento del proyecto, de los gastos operativos y administrativos. 8. La pla pla nta de de tratamien tratamie nto y transferenci trans ferenciaa del dist distrito rito de Comas será la la planta má má s moderna y mejor equipada de la zona norte de Lima, por lo cual se puede considerar la posibilidad de ofrecer los servicios de tratamiento y transferencia de residuos sólidos a otras municipalidades del cono norte de Lima, y de este modo obtener ingresos que contribuyan al financiamiento de las operaciones y el mantenimiento de la plant pla nta. a. 9. Para el acondicionamiento del área de compostaje el presente estudio ha determinado que lo más recomendable es emplear una tecnología de tipo manual. Sin embargo, una vez en funcionamiento, se puede realizar un estudio que evalúe la factibilidad de contar más adelante con tecnología mecanizada para la producción de compost.
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